Заря Красного. 2024 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2024 г. (с. Красное)

10 « Заря Красного » № 9 (12219), 29 ˟еˍра˖я 2024 г . 46 Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, обеспечению экологической безопасности Отдел ЖКХ Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3902,6 3477,3 2825,6 2825,6 47 Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 3 Финансовое обеспечение деятельности отдела ОАС, ЖКХ и транспорта Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Ресурсное обеспечение за счет средств районного бюджета муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Единица из- мерения Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Муниципальная программа « Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Крас- нинского муниципального района Липецкой области» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 877775,2 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 48004,5 47845,8 32931,2 60245,1 139721,7 127473,2 111071,8 106287,1 106643,0 2 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2014-2026 годы» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 502492,0 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43055,2 36036,6 27021,0 49771,2 95509,6 56293,6 51654,5 32164,1 33034,5 3 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Дорожная деятельность. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 492088,8 976,7 14475,6 30691,0 22505,2 41955,2 36036,6 27021,0 49771,2 95509,6 56293,6 51654,5 32164,1 33034,5 4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 2159,0 3070,0 818,2 1727,2 1275,6 4000,0 3250,0 3250,0 ОБ тыс. руб 32816,9 5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием до сельских насе- ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 10539,8 9762,2 6 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий сельским посе- лениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5786,6 5498,3 5534,3 6728,8 6595,0 7402,5 10405,2 10202,7 12581,8 12029,4 12354,9 7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пун- ктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 10117,8 9759,3 7323,8 13673,0 12217,1 11603,2 16198,8 17195,5 17059,4 16884,7 17429,6 ОБ тыс. руб. 2087,8 7247,6 8080,3 14816,7 8208,9 30765,5 34361,5 27619,8 18013,3 0,0 0,0 8 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по- крытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен- ной продукции Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 30,0 ОБ тыс. руб. 2812,3 ФБ тыс. руб. 5342,3 9 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5303,2 0,0 998,7 1161,2 3143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри- ториям многоквартирных домов населенных пунктов Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 254,0 350,0 ОБ тыс. руб. 907,2 2793,3 11 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Составление паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5100,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1000,0 1000,0 1100,0 13 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2026 годы» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 4465,0 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 542,6 0,0 0,0 0,0 14 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Сокращение потребления ТЭР в бюджетной сфере муниципального района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 4465,0 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 542,6 0,0 0,0 0,0 15 Установка, поверка, замена приборов учета Отдел ЖКХ ОБ Тыс. руб. МБ тыс. руб 775,8 19,7 180,2 542,6 16 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Отдел ЖКХ ОБ тыс. руб 2622,8 МБ тыс. руб 313,5 17 Разработка и актуализация схем теплоснабжения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 18 Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 19 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению Отдел ЖКХ Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2026 годы» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 370818,2 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 11809,2 5910,2 7537,6 44212,1 70637,0 59417,3 74123,0 73608,5 21 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 88241,4 4200,0 4600,0 4300,0 4300,0 4600,0 8860,0 4976,8 5713,4 6300,0 18891,2 8500,0 5000,0 8000,0 22 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по внутримуниципальныммарщрутам Отдел ЖКХ Тыс. руб. 4300,0 4300,0 4600,0 5090,0 4976,8 5713,4 6300,0 7075,0 8500,0 5000,0 8000,0 23 Приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по му- ниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 350,0 ОБ тыс. руб. 3420,0 24 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования Отдел ЖКХ ОБ тыс. руб. 11816,2 25 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5450,1 0,0 3,8 90,7 116,3 132,1 105,5 610,9 726,0 1520,4 266,4 626,0 626,0 626,0 26 Капитальный ремонт и ремонт жилфонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 56,1 59,5 510,9 620,0 1409,0 130,0 500,0 500,0 500,0 27 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Отдел ЖКХ Тыс. руб. 90,7 60,2 72,6 105,5 100,0 106,0 111,4 136,4 126,0 126,0 126,0 28 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3. Газификация населенных пунктов района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 37,0 0,0 0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Изготовление проектно-сметной документации Отдел ЖКХ Тыс. руб. 37,0 30 Газификация помещений муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 31 Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 3. Обеспечение организации водоснабжения населения и водоотведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 254815,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35929,9 46343,6 46114,0 64971,4 61456,9 32 Реализация муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капи- тального строительства Отдел ЖКХ ОБ тыс. руб. 7848,4 14155,0 19108,3 33962,5 30000,0 МБ тыс. руб. 498,2 1369,0 1005,7 1787,5 1578,9 33 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 1379,2 1541,1 1300,0 1461,1 1493,9 ОБ тыс. руб. 26204,1 29278,5 24700,0 27760,3 28384,1 34 Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 3 Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведении Отдел ЖКХ Тыс. руб. 201,7 201,7 0,0 0,0 0,0 35 Реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 201,7 36 Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 7857,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2843,7 322,5 1098,2 461,8 1031,5 700,0 700,0 700,0 37 Мероприятия, направленные на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 471,5 48,0 ОБ тыс. руб. 2372,2 552,0 38 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 322,5 498,2 461,8 1031,5 700,0 700,0 700,0 ОБ тыс. руб. 39 Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению не- гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстанов- лению природной среды, обеспечению экологической безопасности Отдел ЖКХ Тыс. руб. 13031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3902,6 3477,3 2825,6 2825,6 40 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 3902,6 3477,3 2825,6 2825,6 41 Основное мероприятие 7 задачи 5 подпрограммы 3 Финансовое обеспечение деятельности отдела ОАС, ЖКХ и транспорта Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1183,4 0,0 1183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Муниципальная программа «Обеспечение населения ка- чественной инфраструктурой и услугамиЖКХ Краснинского муниципального района Ли- пецкой области» Всего 877775,20 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 48004,5 47845,8 32931,2 60245,1 139721,7 127473,2 111071,8 106287,1 106643,0 федеральный бюджет 5342,3 5342,3 областной бюджет 479154,9 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 20608,9 8208,9 33940,3 101230,9 82869,5 61821,6 61722,8 58384,1 местный бюджет 393278,0 5176,7 17134,5 24483,9 21043,6 22007,4 27236,9 24722,3 26304,8 38490,8 44603,7 49250,2 44564,3 48258,9 Средства внебюджетных источ- ников* 2 Подпрограмма 1 «Развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования на 2014 – 2026 годы» Всего 502492,0 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43055,2 36036,6 27021,0 49771,2 95509,6 56293,6 51654,5 32164,1 33034,5 федеральный бюджет 5342,3 5342,3 областной бюджет 216970,5 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 14816,7 8208,9 30765,5 67178,4 27619,8 18013,3 0,0 Местный 280179,2 976,7 11336,9 19317,4 16607,6 17058,1 21219,9 18812,1 19005,7 28331,2 28673,8 33641,2 32164,1 33034,5 Средства внебюджетных источ- ников* 3. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повы- шение энергетической эффек- тивности на 2014-2026 годы» Всего 4465,0 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 542,6 0,0 0,0 Федеральный Областной 2622,8 2622,8 Местный 1842,2 10,4 775,8 19,7 180,2 313,5 542,6 Средства внебюджетных источ- ников* 4. Подпрограмма 3 «Создание условий для раз- вития инфраструктуры на 2014-2026 годы» Всего 370818,2 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 11809,2 5910,2 7537,6 44212,1 70637,0 59417,3 74123,0 73608,5 Федеральный Областной 259561,6 5792,2 552,0 34052,5 55249,7 43808,3 61722,8 58384,1 Местный 111256,6 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 6017,0 5910,2 6985,6 10159,6 15387,3 15609,0 12400,2 15224,4 Средства внебюджетных источ- ников* * - средства физич. и юрид. лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» иной приносящей доход деятельности»3. В паспорте «Подпрограммы муниципальной программы Краснинского муниципально- го района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2014 – 2026 годы» в строке «Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района предположительно составят всего тыс. руб.; - цифры «276 223,0» заменить цифрами «280 179,2», из них; - 2023год: цифры «27 402,5» заменить цифрами «28 673,8»; - 2024год: цифры «30 956,3» заменить цифрами «33 641,2». в пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2026 гг. предпо- ложительно составит всего: - цифры «498 535,8» заменить цифрами «502 492,0», из них; за счет средств бюджета муниципального района цифры «276 223,0» заменить цифра- ми «280 179,2». - 2023 год: цифры «55 022,3» заменить цифрами «56 293,6» за счет средств бюджета муниципального района цифры «27 402,5» заменить цифра- ми «28 673,8». - 2024 год: цифры «48 969,6» заменить цифрами «51 654,5» за счет средств бюджета муниципального района цифры «30 956,3» заменить цифра- ми «33 641,2». 4. В «Подпрограмме муниципальной программы Краснинского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2026 годы», в пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: - 2024 год: строку «за счёт средств бюджета муниципального района исключить. 5. В паспорте «Подпрограммы муниципальной программы Краснинского муниципаль- ного района «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2026 годы» в строке «Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района предположительно составят всего тыс. руб.; - цифры «110 592,9» заменить цифрами «111 256,6», из них; - 2023 год – цифры «15 375,3» заменить цифрами «15 387,3» - 2024год: цифры «14 957,3» заменить цифрами «15 609,0»; - 2025год – «12 400,2». В пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2026 гг. предпо- ложительно составит всего: - цифры «368 636,3», заменить цифрами «370 818,2», из них: за счет средств бюджета муниципального района - цифру «110 592,9» заменить на цифру «111 256,6»; за счёт средств областного бюджета - цифру «258 043,4» заменить на цифру «259 561,6»; - 2023 год: цифры «69 106,8» заменить цифрами «70 637,0» за счет средств бюджета муниципального района цифры «15 375,3» заменить цифра- ми «15 387,3»; за счёт средств областного бюджета цифру «53 731,5» заменить цифрами «55 249,7». - 2024 год: цифры «58 765,6» заменить цифрами «59 417,3» за счёт средств бюджета муниципального района цифру «8 097,0» заменить цифрами «15 609,0».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz