Заря Красного. 2024 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2024 г. (с. Красное)

4 « Заря Красного » № 9 (12219), 29 ˟еˍра˖я 2024 г . АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.01.2024 с. Красное №17 Овнесении изменений в постановление администрации Краснинскогомуниципаль- ного района от 30.09.2013г № 553 «Об утверждении муниципальной программы Крас- нинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области» Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и прове- дения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Краснинском муниципальном районе Липецкой области, утвержденным постановлением администра- ции Краснинского муниципального района от 05.08.2013 г. №444 (в редакции постановления от 02.11.2015 № 480, от 20.10.2016г № 456), в целях обеспечения Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муни- ципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 04.05.2022г № 175,администрация Краснинского муници- пального района постановляет: 1.Внести изменения в муниципальную программу Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой обла- сти», утвержденную Постановлением адми- нистрации Краснинского муниципального района Липецкой области Российской Фе- дерации от 30.09.2013г. №553 «Об утвержде- нии муниципальной программы Краснин- ского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области» (в редакции по- становлений от 21.02.2014№81, от 06.05.2014 № 261, от 17.07.2014 № 400, от 18.09.2014 № 507, от 30.12.2014 № 710, от 01.04.2015 № 158, от 24.07.2015 № 310, от 01.02.2016 № 32, от 12.05.2016 № 204, от 14.10.2016 № 452, от 29.12.2016 № 604, от 09.03.2017 № 113, от 10.04.2017 №208, от 26.05.2017 №364, от 28.12.2017 № 970, от 26.02.2018 № 87, от 04.04.2018 № 158, от 19.10.2018 № 519, от 29.12.2018 № 658, от 20.05.2019 № 238, от 13.09.2019 № 440, от 31.12.2019 № 679, от 30.11.2020 № 550, от 30.12.2020 № 621, от 26.04.2021 № 182, от 21.09.2021 № 479, от 30.11.2021 № 632, от 30.12.2021 №714, от 31.05.2022 №255, от 29.09.2022 № 666, от 10.11.2022 № 801, от 15.01.2023 №20,от 04.05.2023 № 214, от 09.10.2023 № 568, от 10.11.2023 № 636) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от- дела финансов Подколзину Л. В. И.о. главы администрации Краснинского муниципального района С. А. Волков Приложение к постановлению администрации Краснинского муниципального района от17.01.2024 г. №17 Изменения вмуниципальнуюпрограммуКраснин- ского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципаль- ного района Липецкой области » 1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Краснинского муниципального района Липецкой области «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Ли- пецкой области»: - в строке «Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального района всего, в том числе по годам реализации му- ниципальной Программы» абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «Объем финансирования мероприя- тий муниципальной программы из бюджета муниципального района составит 643 829,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год- 24 609,2 тыс. руб.; 2015 год- 25 880,5 тыс. руб.; 2016 год- 28 104,2 тыс. руб.; 2017 год- 32 809,7 тыс. руб.; 2018 год- 35 963,1 тыс. руб.; 2019 год- 35 212,7 тыс. руб.; 2020 год- 39 842,9 тыс. руб.; 2021 год- 51 242,1 тыс. руб.; 2022 год- 78 891,1 тыс. руб.; 2023 год- 79 005,9 тыс. руб.; 2024 год- 71 493,1 тыс. руб.; 2025 год- 70 387,6 тыс. руб.; 2026 год- 70387,6 тыс. руб. » 1.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» аб- зац 2 изложить в новой редакции следующе- го содержания: «Общий объем финансирования Му- ниципальной программы предусматрива- ется в размере 767 139,48 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год –31104,08 тыс. руб., 2015 год – 32603,2 тыс. руб., 2016 год – 34977,4 тыс. руб., 2017 год – 42685,4 тыс. руб., 2018 год- 45371,8 тыс. руб., 2019 год- 45562,4 тыс. руб., 2020 год - 48851,2 тыс. руб., 2021 год- 59680,6 тыс. руб., 2022 год- 89017,3 тыс. руб., 2023 год- 89817,4 тыс. руб., 2024 год- 87040,7 тыс. руб., 2025 год- 80214,0 тыс. руб., 2026 год-80214,0». 2. В паспорте подпрограммы 1 «Управле- ние муниципальными финансами и муници- пальным долгом на 2014-2026 годы» - в строке «Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального рай- она всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «Объем финансирования Подпрограм- мы за счет средств бюджета муниципального района составит всего 190 696,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год- 5 164,3 тыс. руб.; 2015 год- 5 307,0 тыс. руб.; 2016 год- 5 850,9 тыс. руб.; 2017 год- 6 523,4 тыс. руб.; 2018 год- 6 891,6 тыс. руб.; 2019 год- 6 721,1 тыс. руб.; 2020 год- 7 324,8 тыс. руб.; 2021 год- 11 181,9 тыс. руб.; 2022 год- 21 747,0 тыс. руб.; 2023 год- 24 229,6 тыс. руб.; 2024 год- 30 255,2 тыс. руб.; 2025 год- 29 749,7 тыс. руб.; 2026 год- 29749,7 тыс. руб. ». 2.1 В разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реа- лизации подпрограммы 1» абзац 2 изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем финансирования под- программы предусматривается в размере 191 498,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год. –5 164,3 тыс. руб.; 2015 год. –5 307,0 тыс. руб.; 2016 год. –5 850,9 тыс. руб.; 2017 год – 6 858,7 тыс. руб.; 2018 год- 6 891,6 тыс. руб.; 2019 год- 6 721,1 тыс. руб.; 2020 год. – 7 324,8 тыс. руб.; 2021 год- 11 181,9 тыс. руб.; 2022 год- 21 955,3 тыс. руб.; 2023 год- 24 488,3 тыс. руб.; 2024 год- 30 255,2 тыс. руб.; 2025 год- 29 749,7 тыс. руб.; 2026 год- 29 749,7 тыс. руб. ». 3/ В паспорте подпрограммы 2 «Со- вершенствование муниципальной служ- бы и деятельности органов управления на 2014 - 2026 годы» - в строке «Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального района всего, в том числе по годам реализации муни- ципальной Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «Объем финансирования Подпрограм- мы за счет средств бюджета муниципального района составит всего 414 392,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год- 19 000,1 тыс. руб.; 2015 год- 20 117,2 тыс. руб.; 2016 год- 21 853,3 тыс. руб.; 2017 год- 25 910,9 тыс. руб.; 2018 год- 28 519,8 тыс. руб.; 2019 год- 27 941,2 тыс. руб.; 2020 год- 31 635,6 тыс. руб.; 2021 год- 39 330,2 тыс. руб.; 2022 год- 39 939,4 тыс. руб.; 2023 год- 40 106,4 тыс. руб.; 2024 год- 40 412,9 тыс. руб.; 2025 год- 39 812,9 тыс. руб.; 2026 год- 39 812,9 тыс. руб.». 3.1 В разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ре- ализации Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем финансирования под- программы предусматривается в размере 535 876,08 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 25 494,98 тыс. руб.; 2015 год – 26 839,9 тыс. руб.; 2016 год – 28 726,5 тыс. руб.; 2017 год – 35 451,3 тыс. руб.; 2018 год- 37 527,0 тыс. руб.; 2019 год- 38 224,4 тыс. руб.; 2020 год –40 643,9 тыс. руб.; 2021 год- 47 768,7 тыс. руб.; 2022 год- 49 857,3 тыс. руб.; 2023 год- 50 469,2 тыс. руб.; 2024 год- 55 594,3 тыс. руб.; 2025 год- 49 639,3 тыс. руб.; 2026 год- 49 639,3 тыс. руб.». 4. В паспорте подпрограммы 3 «Совер- шенствование системы управления муници- пальным имуществом и земельными участка- ми на 2014-2026 годы » - раздел «Показатели задач» дополнить: «5.Количество созданных объектов». - В разделе II «Приоритеты муниципаль- ной политики в сфере реализации Подпро- граммы, задачи, описание показателей задач Подпрограммы» дополнить: Задача 3 Обеспе- чение населения современной градострои- тельной документацией. Показатель 1 задачи 3 Количество созданных объектов. - В разделеV «Обоснование объема фи- нансовых ресурсов, необходимых для реа- лизации Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем финансирования Под- программы предусматривается в размере 39 764,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 444,8 тыс. руб.; 2015 год – 456,3 тыс. руб.; 2016 год – 400,0 тыс. руб.; 2017 год – 375,4 тыс. руб.; 2018 год- 953,2 тыс. руб.; 2019 год- 616,9 тыс. руб.; 2020 год – 882,5 тыс. руб.; 2021 год- 730,0 тыс. руб.; 2022 год- 17 204,7 тыс. руб.; 2023 год- 14 859,9 тыс. руб.; 2024 год- 1 191,2 тыс. руб.; 2025 год- 825,0 тыс. руб.; 2026 год- 825,0 тыс. руб.». 5. Приложение 1, 2 и 3 изложить в новой редакции следующего содержания: « Приложение 1 к муниципальной программе Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области» Сведения об индикаторах цели, показателях задач муниципальной программы Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области Таблица № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответствен- ный исполни- тель, соиспол- нитель Единица изме- ре-ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Цель муниципальной программы: Создание эффективной системы муниципального управления и повышения качества управления муниципальными финансами, эффективное управление муниципальной собственностью. 2 Индикаторы цели 3 Индикатор 1 Отношение объема муниципального долга Краснин- ского муниципального района по состоянию на 1 января года, следу- ющего за отчетным, к общему годо- вому объему доходов бюджета му- ниципального района в отчетном финансовом году (без учета объ- емов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений) отдел финан- сов района % 37,6 95 95 95 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 Индикатор 2 Уровень удовлетво- ренности граждан деятельностью органов управления муниципаль- ного района отдел орга- низационной деятельно- сти и связи с обществен- ностью, отдел юридической и кадровой работы % 70 72 75 80 83 85 87 90 90 90 90 90 90 90 5 Индикатор 3 Доля доходов от ис- пользования муниципального иму- щества в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района отдел имуще- ственных и земельных от- ношений % 11,5 11,7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 Задачи муниципальной программы 7 Задача 1 муниципальной программы. «Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета муниципального района « 8 Показатель 1 задачи 1 муниципаль- ной программы Объем дефицита бюджета муниципального района отдел финан- сов района % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Задача 2 муниципальной программы. «Эффективное управление муниципальным долгом Краснинского муниципального района» 10 Показатель 1 задачи 2 муниципаль- ной программы Объем расходов на обслуживание муниципально- го долга отдел финан- сов района % 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014-2026годы» 12 Цель подпрограммы 1. «Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района для наиболее эффективного использования бюджетных средств» 13 Индикатор подпрограммы 1 На- личие долгосрочной бюджетной стратегии отдел финан- сов района да/нет нет да да да да да да да да да да да да да 14 Задача 1 Подпрограммы 1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования» 15 Показатель 1 задачи 1 подпрограм- мы 1 Исполнение бюджета муни- ципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. отдел финан- сов района % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка проек- та бюджета муниципального райо- на в установленные сроки. отдел финан- сов района тыс. руб. x 4385,3 4663,0 5116,1 6036,3 6070,2 5899,7 6537,5 6631,3 7422,7 7794,1 7958,5 7958,5 7958,5 17 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка и кор- ректировка долгосрочной бюджет- ной стратегии района. отдел финан- сов района тыс. руб. x x x x x x x x х х х х х х 18 Задача 2 Подпрограммы 1. « Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. 19 Показатель 1 задачи 2 подпрограм- мы 1 Соотношение объема прове- ренных средств бюджета муници- пального района и общей суммы расходов бюджета отдел финан- сов района % >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 20 Показатель 2 задачи 2 подпрограм- мы 1 Доля органов исполнительной власти поселений и муниципаль- ных учреждений, подключенных к юридически значимому электрон- ному документообороту отдел финан- сов района % 28 45 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Организация и осуществление внутреннего му- ниципального финансового кон- троля за соблюдением бюджетно- го законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ор- ганизация юридически значимого электронного документооборота для отделов администрации рай- она, органов местного самоуправ- ления поселений, муниципальных учреждений отдел финан- сов района тыс. руб. x 624,0 624,0 700,8 806,4 806,4 806,4 757,3 757,3 853,7 813,4 979,5 979,4 979,4 22 Показатель 3 задачи 2 подпро- граммы 1 Доля расходов бюджета муниципального района, сформи- рованных в соответствии с муници- пальными программами отдел финан- сов района % 27 80 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 23 Показатель 3.1 задачи 2 подпро- граммы 1 Доля органов местного самоуправления, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтер- ского учета и муниципального за- каза Краснинского муниципально- го района» отдел финан- сов района не ме- нее % х х х х х х х х х 70 80 90 100 100 24 Показатель 3.1.1 задачи 2 под- программы 1 Доля автономных и бюджетных учреждений, переве- денных на централизованный бух- галтерский (бюджетный) учет в МКУ «Центр компетенции в сфере бух- галтерского учета и муниципаль- ного заказа Краснинского муници- пального района» отдел финан- сов района не ме- нее % х х х х х х х х х 90 95 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz