Заря Красного. 2023 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2023 г. (с. Красное)

13 № 11 (12169), 16 ˗ар˝а 2023 г . « Заря Красного » Официальный отдел 4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 2159,0 3070,0 818,2 1727,2 3000,0 3250,0 3250,0 ОБ тыс. руб 32816,9 5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 10539,8 9762,2 6 Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на выполнение переданных полномочий сельским поселени- ям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5786,6 5498,3 5534,3 6728,8 6595,0 7402,5 10405,2 9746,5 9392,0 10000,9 7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пун- ктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 10117,8 9759,3 7323,8 13673,0 12217,1 11603,2 16198,8 14656,0 12470,3 13489,5 ОБ тыс. руб. 2087,8 7247,6 8080,3 14816,7 8208,9 30765,5 34361,5 17522,3 0,0 0,0 8 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры- тием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объек- там сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной про- дукции Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 30,0 ОБ тыс. руб. 2812,3 ФБ тыс. руб. 5342,3 9 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5303,2 0,0 998,7 1161,2 3143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори- ям многоквартирных домов населенных пунктов Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 254,0 350,0 ОБ тыс. руб. 907,2 2793,3 11 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Составление паспортов автомо-бильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5100,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1000,0 1000,0 1100,0 13 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2025 годы» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 3922,4 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Сокращение потребления ТЭР в бюджетной сфере муниципального района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 3922,4 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Установка, поверка, замена приборов учета Отдел ЖКХ ОБ Тыс. руб. МБ тыс. руб 775,8 19,7 180,2 16 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Отдел ЖКХ ОБ тыс. руб 2622,8 МБ тыс. руб 313,5 17 Разработка и актуализация схем теплоснабжения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 18 Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 19 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению Отдел ЖКХ Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2025 годы» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 314019,4 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,111809,2 5910,2 7537,6 44212,1 56915,7 90617,0 73454,3 21 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 61850,2 4200,0 4600,0 4300,0 4300,0 4600,0 8860,0 4976,8 5713,4 6300,0 7000,0 3000,0 4000,0 22 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по внутримуниципальным марщ- рутам Отдел ЖКХ Тыс. руб. 4300,0 4300,0 4600,0 5090,0 4976,8 5713,4 6300,0 7000,0 3000,0 4000,0 23 Приобретение автобусов в муници-пальную собственность для осуществления перевозок пасса-жиров по муни- ципальным марш-рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 350,0 ОБ тыс. руб. 3420,0 24 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5165,7 0,0 3,8 90,7 116,3 132,1 105,5 610,9 726,0 1520,4 620,0 620,0 620,0 25 Капитальный ремонт и ремонт жилфонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 56,1 59,5 510,9 620,0 1409,0 500,0 500,0 500,0 26 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Отдел ЖКХ Тыс. руб. 90,7 60,2 72,6 105,5 100,0 106,0 111,4 120,0 120,0 120,0 27 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3. Газификация населенных пунктов района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 37,0 0,0 0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Изготовление проектно-сметной документации Отдел ЖКХ Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Газификация помещений муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. 30 Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 3. Обеспечение организации водоснабжения населения и водоотведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 188535,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35929,9 44745,4 44350,0 63510,3 31 Реализация муниципальных программ, направленных на организацию холодного водоснаб-жения населения и (или) водоот-ведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капиталь- ного строительства Отдел ЖКХ ОБ тыс. руб. 7848,4 14155,0 17765,0 33962,5 МБ тыс. руб. 498,2 1369,0 935,0 1787,5 32 Субсидии на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и раз- вития имеющегося потенциала мощности централизованных систем Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 1379,2 1461,1 ОБ тыс. руб. 26204,1 27760,3 25650,0 27760,3 33 Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 3 Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 347,7 347,7 34 Реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 347,7 35 Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5626,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2843,7 322,5 1098,2 461,8 300,0 300,0 300,0 36 Мероприятия, направленные на создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-ных отходов, а также на приобре-тение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 471,5 48,0 ОБ тыс. руб. 2372,2 552,0 37 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Отдел ЖКХ МБ тыс. руб. 322,5 498,2 461,8 300,0 300,0 300,0 ОБ тыс. руб. 38 Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению нега- тивного воздействия хозяйст-венной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, обеспечению экологической безопасности Отдел ЖКХ Тыс. руб. 10386,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3902,6 3242,0 3242,0 39 Ликвидация мест несанкциониро-ванного размещения отходов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 3902,6 3242,0 3242,0 48 Основное мероприятие 7 задачи 5 подпрограммы 3 Финансовое обеспечение деятельности отдела ОАС, ЖКХ и транспорта Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1183,4 0,0 1183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 Региональный проект «Жилье» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 40887,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39105,0 1782,0 42 Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строитель- ства (реконструк-ции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по разви- тию территорий Отдел ЖКХ МБ Тыс. руб. ОБ Тыс. руб. 1580,0 1782,0 ФБ Тыс. руб. 37525,0 Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Муниципальная программа «Обеспечение населения качественной инфрастру-ктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципаль-ного района Липецкой области» Всего 744064,6 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 48004,5 47845,8 32931,2 60245,1 139721,7 101840,5 115729,3 100194,7 федеральный бюджет 42867,3 5342,3 37525,0 областной бюджет 382294,3 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 20608,9 8208,9 33940,3 101230,9 59437,6 44995,0 63504,8 местный бюджет 318903,0 5176,7 17134,5 24483,9 21043,6 22007,4 27236,9 24722,3 26304,8 38490,8 42402,9 33209,3 36689,9 Средства внебюджетных источников* 2 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2014 – 2025 годы» Всего 426122,8 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43055,2 36036,6 27021,0 49771,2 95509,6 44924,8 25112,3 26740,4 федеральный бюджет 5342,3 5342,3 областной бюджет 188859,7 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 14816,7 8208,9 30765,5 67178,4 17522,3 0,0 0,0 Местный 231920,8 976,7 11336,9 19317,4 16607,6 17058,1 21219,9 18812,1 19005,7 28331,2 27402,5 25112,3 26740,4 Средства внебюд-жетных источников* 3. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2025 годы» Всего 3922,4 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный Областной 2622,8 2622,8 Местный 1299,6 10,4 775,8 19,7 180,2 313,5 Средства внебюд-жетных источников* 4. Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2025 годы» Всего 314019,4 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 11809,2 5910,2 7537,6 44212,1 56915,7 90617,0 73454,3 Федеральный 37525,0 37525,0 Областной 190811,8 5792,2 552,0 34052,5 41915,3 44995,0 63504,8 Местный 85682,6 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 6017,0 5910,2 6985,6 10159,6 15000,4 8097,0 9949,5 Средства внебюджетных источников* * - средства физич. и юрид.лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» иной приносящей доход деятельности» 4. В паспорте «Подпрограммы муници- пальной программы Краснинского муници- пального района «Развитие сети автомобиль- ных дорог общего пользования на 2014-2025 годы» в строке «Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района предположительно составят всего тыс. руб.; — цифры «267 225,1» заменить цифра- ми «231 920,8», из них; — 2022год: цифры «28 890,7» заменить цифрами «28 331,2»; — 2023год: цифры «33 000,0» заменить цифрами «27 402,5»; — 2024год: цифры «34 750,0» заменить цифрами «25 112,3»; — 2025год: цифры «46 250,0» заменить цифрами «26 740,4». В пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: Общий объем финансирования меро- приятий Подпрограммы в 2014-2025 гг. пред- положительно составит всего: — цифры «683 904,8» заменить цифра- ми «426 122,8», из них; за счет средств бюджета муниципаль- ного района — цифры «267 225,1» заменить цифра- ми «231 920,8»; за счёт средств областного бюджета — цифры «411 337,4» заменить цифра- ми «188 859,7». —2022 год: цифры «96 069,1» заменить цифрами «95 509,6» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «28 890,7» заменить циф- рами «28 331,2»; —2023 год: цифры «108 000,0» заменить цифрами «44 924,8» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «33 000,0» заменить циф- рами «27 402,5»; за счёт средств областного бюджета циф- ру «75 000,0» заменить цифрами «17 522,3». —2024 год: цифры «114 750,0» заменить цифрами «25 112,3» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «34 750,0» заменить циф- рами «25 112,3»; за счёт средств областного бюджета цифру «80 000,0» заменить цифрами «0,0»; —2025 год: цифры «131 250,0» заменить цифрами «26 740,4» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «46 250,0» заменить циф- рами «26 740,4»; за счёт средств областного бюджета цифру «85 000,0» заменить цифрами «0,0». 5. В паспорте «Подпрограммы муни- ципальной программы Краснинского муни- ципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2025 годы» в строке «Объемы фи- нансирования, связанные с реализацией Под- программы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района предполо- жительно составят всего тыс. руб.; — цифры «2 159,6» заменить цифрами «1 299,6», из них; — 2023год: цифры «400,0» заменить цифрами « 0,0»; — 2024год: цифры «460,0» заменить цифрами «0,0»; В пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: Общий объем финансирования меро- приятий Подпрограммы в 2014-2025 гг. пред- положительно составит всего: — цифры «4 782,4» заменить цифрами «3 922,4», из них; за счет средств бюджета муниципаль- ного района — цифры «2 159,6» заменить цифра- ми «1 299,6»; — 2023 год: цифры «400,0» заменить цифрами «0,0» за счёт средств бюджета муниципального района цифру «400,0» заменить цифрами «0,0»; — 2024 год: цифры «460,0» заменить цифрами «0,0» за счёт средств бюджета муниципального района цифру «460,0» заменить цифрами «0,0». 6. В паспорте «Подпрограммы муни- ципальной программы Краснинского му- ниципального района «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2025 годы» в строке «Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района предположительно составят всего тыс. руб.; — цифры «114 316,3» заменить цифра- ми «85 682,6», из них; — 2022год: цифры «10 116,4» заменить цифрами «10 159,6»; — 2023год: цифры «18 268,1» заменить цифрами «15 000,4»; — 2024год: цифры «21 102,0» заменить цифрами «8 097,0»; — 2025год: цифры «22 353,7» заменить цифрами «9 949,5». В пункте 4 текстовой части «Характери- стика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструмен- тов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий», задачу 2 «Создание комфортных и безопасных ус- ловий проживания граждан в помещениях муниципального жилого фонда.» дополнить основным мероприятием: Основное мероприятие 7. «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водо- снабжения и водоотведения». Планируется проведение мероприятий по разработке и ежегодной актуализации схем теплоснаб- жения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Красинского муниципального района. Основное мероприятие 7 «Финансовое обеспечение деятельности отдела ОАС, ЖКХ и транспорта задачи 3 считать неактуальным. В пункте 5 текстовой части «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»: Общий объем финансирования меро- приятий Подпрограммы в 2014-2025 гг. пред- положительно составит всего: —цифры «351 077,9», заменить цифра- ми «314 019,4», из них: за счет средств бюджета муниципаль- ного района — цифру «114 316,3» заменить на циф- ру «85 682,6»; за счёт средств областного бюджета циф- ру «199 236,6» заменить цифрами «190 811,8». — 2022 год: цифру «45 786,0» заменить цифрами «44 212,1»; за счет средств бюджета муниципаль- ного района цифру «10 116,4» заменить на цифру «10 159,6» за счет средств областного бюджета циф- ру «35 669,6» заменить цифрами «34 052,5». —2023 год: цифры «60 183,4» заменить цифрами «56 915,7» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «18 268,1» заменить циф- рами «15 000,4». —2024 год: цифры «107 972,0» заменить цифрами «90 617,0» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «21 102,0» заменить циф- рами «8 097,0»; за счёт средств областного бюджета циф- ру «49 345,0» заменить цифрами «44 995,0». —2025 год: цифры «88 316,2» заменить цифрами «73 454,3» за счёт средств бюджета муниципаль- ного района цифру «22 353,7» заменить циф- рами «9 949,5» за счёт средств областного бюджета цифру «65 962,5» заменить цифрами «63 504,8»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz