Заря Красного. 2022 г. (с. Красное)
10 «Заря Красного» №4 (12110), 27 января 2022 г. 15 Установка, поверка, замена при- боров учета Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ ОБ Тыс. руб. 775,8 19,7 180,2 398,1 МБ тыс. руб 21,0 16 Реализация мероприятий в об- ласти энергосбережения и по- вышения энергетической эф- фективности Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ ОБ тыс. руб 2622,8 3605,6 2373,9 МБ тыс. руб 313,5 313,5 124,9 17 Разработка и актуализация схем теплоснабжения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 120,0 60,0 60,0 18 Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоот- ведения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 350,0 175,0 175,0 19 Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 2 Методическое, информацион- ное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбере- жению Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфра- структуры на 2014-2024 годы» Отдел архитек- туры, строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 172972,8 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 11809,2 5910,2 7581,2 25408,9 27700,0 71000,0 21 Основное мероприятие 1 зада- чи 1 подпрограммы 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 64993,8 4200,0 4600,0 4300,0 4300,0 4600,0 8860,0 4976,8 5757,0 7800,0 7800,0 7800,0 22 Осуществление регулярных пе- ревозок пассажиров по регули- руемым тарифам по внутриму- ниципальным марщрутам Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 4300,0 4300,0 4600,0 5090,0 4976,8 5757,0 7800,0 7800,0 7800,0 23 Приобретение автобусов в му- ниципальную собственность для осуществления перевоз- ок пассажиров по муниципаль- ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ МБ тыс. руб. 350,0 ОБ тыс. руб. 3420,0 24 Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 3. Создание комфортных и без- опасных условий проживания граждан в помещениях муници- пального жилого фонда Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 9585,3 X 3,8 90,7 116,3 132,1 105,5 610,9 726,0 2600,0 2600,0 2600,0 25 Капитальный ремонт и ремонт жилфонда Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 56,1 59,5 510,9 620,0 2500,0 2500,0 2500,0 26 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар- тирных домах Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 90,7 60,2 72,6 105,5 100,0 106,0 100,0 100,0 100,0 27 Основное мероприятие 3 зада- чи 2 подпрограммы 3. Газификация населенных пун- ктов района Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 26 Изготовление проектно-смет- ной документации Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 37,0 30,0 28 Газификация помещений муни- ципального жилого фонда Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 100,0 29 Основное мероприятие 4 зада- чи 2 подпрограммы 3. Обеспечение организации во- доснабжения населения и водо- отведения Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 46078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12478,9 14900,0 18700,0 30 Реализация муниципальных программ, направленных на организацию холодного водо- снабжения населения и (или) водоотведения в части строи- тельства, реконструкции, (мо- дернизации), приобретения объектов капитального строи- тельства Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ ОБ тыс. руб. 6517,0 14155,0 17765,0 МБ тыс. руб. 343,0 745,0 935,0 31 Субсидии на организацию хо- лодного водоснабжения насе- ления и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощ- ности централизованных си- стем Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ МБ тыс. руб. 700,0 0,0 0,0 ОБ тыс. руб. 4918,9 0,0 0,0 32 Основное мероприятие 5 зада- чи 3 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) на- копления твердых коммуналь- ных отходов Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 11464,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2843,7 322,5 1098,2 2400,0 2400,0 2400,0 33 Мероприятия, направленные на создание мест (площадок) нако- пления твердых коммунальных отходов, а также на приобрете- ние, размещение контейнеров, бункеров на территории муни- ципального района Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ МБ тыс. руб. 471,5 48,0 ОБ тыс. руб. 2372,2 552,0 34 Обустройство мест(площадок) накопления твердых комму- нальных отходов Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ МБ тыс. руб. 322,5 498,2 2400,0 2400,0 2400,0 ОБ тыс. руб. 35 Основное мероприятие 5 зада- чи 5 подпрограммы 3 Финансо- вое обеспечение деятельности отдела ОАС, ЖКХ и транспорта Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 1183,4 0,0 1183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Региональный проект «Жилье» Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ Тыс. руб. 39500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39500,0 37 Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строи- тельства в части строительства (реконструкции) объектов водо- снабжения и (или) водоотведе- ния в целях реализации проек- тов по развитию территорий Отдел архитек- туры строитель- ства и ЖКХ МБ Тыс. руб. 395,0 ОБ Тыс. руб. 1580,0 ФБ Тыс. руб. 37525,0 Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № п/п Наименование подпро- грамм Источники ресурсного обе- спечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Муниципальная про- грамма «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услу- гами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Всего 766989,9 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 48004,5 47845,8 32931,2 60288,7 161991,3 138169,3 180207,3 федеральный бюджет 42867,3 5342,3 37525,0 областной бюджет 447213,5 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 20608,9 8208,9 33940,3 132213,6 99528,9 102345,0 местный бюджет 276909,1 5176,7 17134,5 24483,9 21043,6 22007,4 27236,9 24722,3 26348,4 29777,7 38640,4 40337,3 Средства внебюджетных ис- точников* 2 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомо- бильных дорог общего пользования на 2014 – 2024 годы» Всего 582317,7 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43055,2 36036,6 27021,0 49771,2 131774,2 107735,5 108972,3 федеральный бюджет 5342,3 5342,3 областной бюджет 386933,0 6137,4 13534,8 10040,9 20654,8 14816,7 8208,9 30765,5 116774,0 83000,0 83000,0 Местный 190042,4 976,7 11336,9 19317,4 16607,6 17058,1 21219,9 18812,1 19005,7 15000,2 24735,5 25972,3 Средства внебюджетных ис- точников* 3. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и по- вышение энергетической эффективности на 2014- 2024 годы» Всего 11699,4 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 2936,3 4808,2 2733,8 235,0 Федеральный Областной 9000,4 2622,8 4003,7 2373,9 Местный 2699,0 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 0,0 0,0 313,5 804,5 359,9 235,0 Средства внебюджетных ис- точников* 4. Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2024 годы» Всего 172972,8 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 11809,2 5910,2 7581,2 25408,9 27700,0 71000,0 Федеральный 37525,0 37525,0 Областной 51280,1 5792,2 552,0 11435,9 14155,0 19345,0 Местный 84167,7 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 4769,1 6017,0 5910,2 7029,2 13973,0 13545,0 14130,0 Средства внебюджетных ис- точников* * - средства физич. и юрид.лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» и иной приносящей доход деятельности»
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz