Заря Красного. 2021 г. (с. Красное)
11 №4 (12058), 28 января 2021 г. «Заря Красного» IV. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализа- ции муниципальной программы. Сроки реализации Программы охва- тывают период 2015 – 2024 годов без выде- ления этапов. Результатом реализации Программы яв- ляется создание к 2024 году благоприятных условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни жителей района. К ожидаемым конечным результатам вы- полнения Программы в 2024 году относятся: - удовлетворенность населения ка- чеством услуг в сфере культуры и искус- ства до 55%; -удовлетворенность населения каче- ством услуг в сфере физической культуры и спорта до 55%; - увеличение доли населения, прини- мающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих органи- заций и сощиально-значимымых обществен- ных мероприятиях, 2%. Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и це- левым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в социальной сфере района в целом, в том числе в образования, культуре, в формировании здорового образа жизни и демографической политике. Сведения об индикаторах цели и пока- зателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе. V. Краткое описание ресурсного обе- спечения муниципальной программы за счет ассигнований по годам реализации муници- пальной программы. Финансовое обеспечение реализации Программы в 2015-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета и феде- рального бюджета. Общий объем финансирования Про- граммы за весь период реализации прогноз- но составит 444321,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 23765,1 тыс. руб.; 2016 год -39071,6 тыс. руб.; 2017 год - 52395,9 тыс. руб.; 2018 год - 73715,3 тыс. руб.; 2019 год - 73296,8 тыс. руб.; 2020 год - 37628,7 тыс. руб.; 2021 год- 37616,9 тыс.руб.; 2022 год - 35884,9 тыс.руб.; 2023 год - 34298,0 тыс.руб.; 2024 год - 36648,6 тыс.руб. Из них: общий объём финансирования за весь период реализации: -подпрограммы1 «Развитие и сохранение культуры района на 2015-2024 годы»- предпо- ложительно – 360243,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 17496,6 тыс. руб.; 2016 год - 31953,5 тыс. руб.; 2017 год - 44685,1 тыс. руб.; 2018 год - 65202,0 тыс. руб.; 2019 год - 62050,0тыс. руб.; 2020 год - 28762,2 тыс. руб.; 2021 год - 28987,5 тыс.руб.; 2022 год - 27255,8 тыс.руб.; 2023 год - 25746,0 тыс.руб.; 2024 год - 28105,2 тыс.руб. -подпрограммы 2 «Духовно-нравствен- ное и физическое развитие жителей района на 2015-2024 годы» - предположительно – 82997,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6268,5 тыс. руб.; 2016 год - 7118,1 тыс. руб.; 2017 год - 7710,8 тыс. руб.; 2018 год - 8513,3 тыс. руб.; 2019 год - 11246,8 тыс. руб.; 2020 год - 8866,5 тыс. руб.; 2021 год - 8358,0 тыс.руб.; 2022 год - 8357,7 тыс.руб.; 2023 год - 8280,6 тыс.руб.; 2024 год - 8276,9 тыс.руб. -подпрограммы 3 « Поддержка соци- ально ориентированных некоммерческих организаций на территории района на 2021- 2024 годы» - предположительно – 1080,7 тыс. руб., в том числе: 2021 год- 271,4 тыс.руб.; 2022 год- 271,4 тыс.руб.; 2023 год- 271,4 тыс.руб.; 2024 год -266,5 тыс.руб. VI. Анализ рисков реализации муници- пальной программы и описание мер управ- ления рисками реализации муниципальной программы. К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализа- ции Программы, можно отнести: - недостаточная информированность населения о предоставлении услуг по реа- лизации социальных мер в районе; - недофинансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального об- разования и областного бюджета; - невыполнение намеченных меропри- ятий или нарушение сроков по их выполне- нию и неэффективное использование бюд- жетных средств. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение це- лей Программы относятся: 1. Размещение в средствах массовой информации Программы. 2.Эффективное использование бюд- жетных средств. 3.Планирование и прогнозирование. От- ветственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав ме- роприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реали- зацию мероприятий в пределах утвержден- ных лимитов бюджетных ассигнований, пред- усмотренных планом реализации Программы на соответствующий год. 4. Формирование и использование со- временной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы. VII. Мониторинг реализации муници- пальной программы. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются ин- дикаторы (показатели) Программы (подпро- грамм) и основных мероприятий. Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официально- го статистического наблюдения, кварталь- ных и годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализа- ции Программы. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы исполнитель разрабатывает детальный план реализации муниципальной программы на очередной год, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы.По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках нача- ла и окончания его реализации, объемах ре- сурсного обеспечения. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области» Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств районного бюджета муниципальной программы «Развитие социальной сферы Краснинского мунципального района Липецкой области» №п/п Наименование целей, индикаторов, задач, пока- зателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Ед. изм. Значения индикаторов и показателей Год до начала реализции муни- ципальной про- граммы 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 Цель муниципальной программы: «Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни». 2 Индикатор 1. Обеспечение населения Краснинского района учреждениями культурно-досугового типа, чис- ло учреждений на 1000 человек населения. Отдел культуры и молодежной по- литики администрации Краснинского муниципального района Ед. 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 3. Индикатор 2. Удовлетворенность населения качеством ус- луг в сфере культуры, физической культуры и спорта, проведением социально-значимых ме- роприятий Отдел культуры и молодежной по- литики, отдел физкультуры и спорта администрации Краснинского муни- ципального района % 36,5 39,0 40 41,2 41,5 42 45 47 50 53 55 4. Задача 1 муниципальной программы: Развитие культурного пространства. 5 Показатель 1 задачи 1 Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями Отдел культуры и молодежной по- литики администрации Краснинского муниципального района % 1307 1329 1300 1310 1320 1330 1340 1345 1350 1355 1360 6 Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культуры района на 2015-2024 годы» 7 Задача 1 Подпрограммы 1: Удовлетворение потребности населения в сфере культуры» 8 Показатель 1 Задачи 1 подпрограммы1 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприяти- ях, проводимых муниципальными учрежде- ниями культуры Отдел культуры и молодежной по- литики администрации Краснинского муниципального района % 337 339 339,5 340 340,5 341 342 345 348 350 355 9 Показатель 2 Задачи 1 подпрограммы 1 Количество пользователей муниципальных библиотек от общего населения района Отдел культуры и молодежной по- литики администрации Краснинского муниципального района % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10 Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 1 Охват населения организованным досугом Отдел культуры и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района % 17.7 17,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 11 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий, развитие народного творчества Отдел культуры и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб х 214,5 298,0 238,0 266,0 248,3 231,5 200,0 200,0 200,0 200,0 12 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры муниципального района для организации деятельности и исполнения муниципального задания Отдел культуры и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 16509,9 17334,3 19176,5 23534,4 24321,8 26384,9 26739,7 26739,7 25229,9 27329,8 13 Региональный проект «Творческие люди» Отдел культуры и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тысруб х 0 0 0 0 14,8 12,8 11,2 0,0 0,0 7,4 14 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального района на иные цели Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 422,2 13992,1 24941,5 41069,5 37136,0 1803,9 1720,5 0,0 0,0 238,9 15 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпро- граммы 1 Расходы на осуществление переданных полномочий по оплате жилья и коммуналь- ных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства, Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 350,0 329,1 329,1 332,1 329,1 329,1 316,1 316,1 316,1 329,1 16 Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения». 17 Показатель 1 задачи 2 Охват населения мероприятиями духовно- нравственной, патриотической и физкуль- турно-оздоровительной направленности Отдел культуры и молодежной по- литики , отдел физкультуры и спорта администрации Краснинского муни- ципального района %. 70 70 70 70 70 70 7 0 70 70 70 70 18 Подпрограмма 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2015-2024 годы». 19 Задача 1 Подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 20 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля населения, систематически занимаю- щегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможно- стями здоровья и инвалидов . Отдел физкультуры и спорта админи- страции Краснинского муниципаль- ного района % 31,3 34,5 36,7 38,4 39,7 43 46 49 52 54 55 21 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро- граммы2: Обеспечение условий для развития физи- ческой культуры и массового спорта, ор- ганизация проведения официальных физ- культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий..Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Отдел физкультуры и спорта админи- страции Краснинского муниципаль- ного района Тыс.руб. х 547,8 618,9 614,8 720,1 421,1 500,0 477,3 477,1 400,0 377,1 22 Региональный проект «Спорт-норма жиз- ни» Отдел физкультуры и спорта админи- страции Краснинского муниципаль- ного района Тыс.руб. х 3380,5 23 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Охват населения района оздоровительно- образовательными услугами по плаванию Отдел физкультуры и спорта админи- страции Краснинского муниципально- го района МАУ ФОК «Синий кит» % 23,5 23,8 24 24,5 24,7 25 26 27 28 29 30 24 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпро- граммы 2 Предоставление субсидии на организацию деятельности и исполнения муниципально- го задания МАУ ФОК «Синий кит» Отдел физкультуры и спорта админи- страции Краснинского муниципаль- ного района Тыс.руб. х 5485,7 6042,0 6543,1 7467,4 7083,2 7744,7 7492,7 7492,6 7492,6 7531,8 25 Задача 2 Подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодёжи 26 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физиче- ское развитие, пропаганду здорового обра- за жизни, профилактику асоциальных явле- ний в молодёжной среде. Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района % 15,6 15,7 15,8 15,9 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпро- граммы 2: Организация и проведение социально-зна- чимых, военно-патриотических меропри- ятий с детьми и молодёжью, детскими и молодёжными общественными организа- циями и объединениями. Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 70,0 70,0 70,0 69,6 82,0 67,3 100,0 100,0 100,0 80,0 28 Задача 3. Подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации 29 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Коэффициент рождаемости на 1000 чел. Населения Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района человек 12,8 11,0 11,55 11,6 11,65 11,7 11,8 11,9 11,9 12,0 12,0 30 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Отношение количества браков к числу разводов Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района % 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 31 Основное мероприятие 4 задачи 3 подпро- граммы 2: Организация и проведение социально-зна- чимых мероприятий с семьями района Отдел культуры и молодежной поли- тики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 140,0 110,0 150,0 71,2 95,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz