Заря Красного. 2020 г. (с. Красное)
14 «Заря Красного» №15 (12016), 9 апреля 2020 г. 85 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4. Доля расходов на обеспечение дея- тельности финансово-экономической службы и аппарата РОНО к общему объему расходов программы. Отдел образования администрации Краснинского муниципаль- ного района % х 4,3 5,0 3,5 8,6 5,7 4,9 4,4 4,1 4,1 4,1 86 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4. Обеспечение деятельно- сти финансово-экономической службы (бухгалтерия) аппарата РОНО Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 11199,9 11306,8 12497,8 17927,5 16580,5 18753,2 15855,3 16080,3 16080,3 16080,3 87 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ- ления Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 2268,0 2192,4 2582,8 2635,0 2795,4 3016,4 3016,4 3016,4 3016,4 3016,4 88 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключе- нием расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 163,5 170,6 132,7 155,6 183,0 93,1 133,1 133,1 133,1 89 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг(выполнение работ)муниципальными учреждениями бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. бюджет муници- пального района х 7820,9 7838,3 7630,8 9511,0 10725,2 11557,0 11739,9 11924,9 11924,9 11924,9 тыс. руб. бюджет Липецкой области х 0 0 439,3 250,9 774,2 0 0 0 0 0 90 Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008г№129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия- ми по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работ- никам культуры и искусства « за счет субвенции из областного бюджета Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 1086,0 1070,9 1040,9 977,9 980,9 980,9 980,9 980,9 980,9 980,9 91 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение дея- тельности финансово-экономической службы (бухгалтерия) и аппарата РОНО» Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 25 41,7 20,0 20,0 20,0 3015,9 25,0 25,0 25,0 25,0 92 Укрепление материально-технической базы учреждений образования Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 0 613,4 0 500,0 0 0 0 0 0 93 Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб- ственности Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 0 0 4400,0 629,2 0 0 0 0 0 94 Ремонт муниципальных учреждений района Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Задача 2 Подпрограммы 4. Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов. 96 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Удельный вес детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере- данных на воспитание в семьи, по отношению к числу детей-сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей, % Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района % х 100 100 20 20 100 100 100 100 100 100 97 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4: Выявлено детей-сирот. Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района человек х 2 2 5 2 2 2 1 1 1 1 98 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4. Обеспечение достаточного уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без по- печения родителей, а также защита их прав и законных интересов Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района тыс. руб. х 10932,8 7918,7 7185,1 6621,0 7951,9 8467,9 8467,9 8467,9 8467,9 8467,9 99 Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной се- мье а также вознагрождение причитающееся приемному родителю за счет суб- венции из областного бюджета Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района тыс. руб. х 7212,2 7603,1 6799,2 5897,4 6987,1 7406,6 7406,6 7406,6 7406,6 7406,6 100 Расходы на осуществление переданных полномочий на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей, детей, находящихся по опекой (попечительством), а также лиц из числа де- тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплен- ного жилого помещения, жилыми помещениями Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района тыс. руб. х 3720,6 90,5 0 0 0 0 0 0 0 0 101 Расходы на осуществление переданных полномочий на предоставление ежеме- сячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением)ребенка –сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей Отдел опеки и попечительства администрации Краснинского муниципаль- ного района тыс. руб. х 0 225,1 385,9 723,6 964,8 1061,3 1061,3 1061,3 1061,3 1061,3 102 Задача 3. Соблюдение санитарных норм и правил 103 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Количество нарушений в части несо- блюдения санитарных норм и правил, выявленных контролирующими органами Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района Ед. х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 Основное мероприятии 3 задачи 3 подпрограммы4. Проведение мероприя- тий по соблюдению санитарных норм и правил Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 25 24,6 33,2 26,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 105 Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил Отдел образования администрации Крас- нинского муниципального района тыс. руб. х 0 25 24,6 33,2 26,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 106 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 тыс. руб. х 22132,7 19250,5 19707,5 24581,7 24558,6 27256,1 24358,2 24583,2 24583,2 24583,2 107 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ тыс. руб. х 221859,4 190387,2 222107,7 221802,2 299204,0 268691,1 236299,0 284529,7 284529,7 284529,7 Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образо- вания Краснинского муниципального района Липецкой области» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс.руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Программа «Развитие образования Краснинского муници- пального района Липецкой области» Всего 221859,4 190387,2 222107,7 221802,2 299204,0 268691,1 236299,0 284529,7 284529,7 284529,7 федеральный бюджет 1485,7 924,4 770,8 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 154630,5 128713,8 160390,2 162599,9 236597,2 197615,5 175009,5 197125,4 197125,4 197125,4 Местный 65743,2 60749,0 60946,7 59202,3 62606,8 71075,6 61289,5 87404,3 87404,3 87404,3 Средства внебюджетных источников* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на 2015-2024 года» Всего 83620,4 47860,9 55136,4 63491,0 62880,7 66803,6 63185,7 85754,5 85754,5 85754,5 федеральный бюджет 0 0 40,5 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 60415,5 32257,7 39986,9 49609,5 50605,2 51154,9 50546,7 50546,7 50546,7 50546,7 Местный 23204,9 15603,2 15109,0 13881,5 12275,5 15648,7 12639,0 35207,8 35207,8 35207,8 Средства внебюджетных источников* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на 2015-2024 года» Всего 106391,0 112544,9 135377,6 121288,7 199469,0 160751,0 133749,2 133107,1 133107,1 133107,1 федеральный бюджет 1485,7 924,4 730,3 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 82142,2 87466,5 111621,0 105018,0 176180,3 137011,8 115014,0 111093,9 111093,9 111093,9 Местный 22763,1 24154,0 23026,3 16270,7 23288,7 23739,2 18735,2 22013,2 22013,2 22013,2 Средства внебюджетных источников* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо- вания и воспитание детей на 2015-2024 года» Всего 9715,3 10730,9 11886,2 12440,8 12295,7 13880,4 15005,9 41084,9 41084,9 41084,9 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 54,0 0 117,0 122,6 104,7 0 0 26036,0 26036,0 26036,0 Местный 9661,3 10730,9 11769,2 12318,2 12191,0 13880,4 15005,9 15048,9 15048,9 15048,9 Средства внебюджетных источников* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение развития образования на 2015-2024 года» Всего 22132,7 19250,5 19707,5 24581,7 24558,6 27256,1 24358,2 24583,2 24583,2 24583,2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 12018,8 8989,6 8665,3 7849,8 9707,0 9448,8 9448,8 9448,8 9448,8 9448,8 Местный 10113,9 10260,9 11042,2 16731,9 14851,6 17807,3 14909,4 15134,4 15134,4 15134,4 Средства внебюджетных источников* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * - средства физ.. и юр.лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». ПАСПОРТ Подпрограммы муниципальной программы Краснинского муниципального района «Развитие дошкольного образования на 2015- 2024 годы» (далее — подпрограмма 1). Ответственный исполни- тель и (или) соисполнители Отдел образование администрации Краснинского муниципального района Ответственный соиспол- нитель - Задачи подпрограммы Задача 1.Развитие системы дошкольного образования; Показатели задач подпро- граммы Показатель 1. Задачи 1. Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, % Показатель 2. Задачи 1. Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров, человек Сроки реализации подпро- граммы Реализация подпрограммы рассчитана на период 2015-2024 годы без выделения этапов. Объемы финансирования с разбивкой по годам реали- зации подпрограммы Объёмы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счёт средств бюд- жета муниципального района предположительно составят всего – 213985,2 тыс. рублей. в том числе по го- дам: 2015 г. - 23204,9 тыс. руб.; 2016 г.- 15603,2 тыс. руб.; 2017 г.- 15109,0 тыс. руб.; 2018 г.- 13881,5 тыс. руб.; 2019 г.- 12275,5 тыс. руб.; 2020 г.- 15648,7 тыс. руб.; 2021 г.- 12639,0 тыс. руб.; 2022 г.- 35207,8 тыс. руб.; 2023 г.- 35207,8 тыс. руб.; 2024 г.- 35207,8 тыс. руб. Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета муниципального района. Объ- ёмы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период Ожидаемые результаты ре- ализации подпрограммы Увеличение к 2024 году к базовому 2015 году индикаторов цели: - удовлетворенность населения качеством дошкольного образования на 60%; I.Краткаяхарактеристикасферыреализации подпрограммы1, описание основных проблеми рисковееразвития Врайонефункционируют12ДОУи2филиала. Однойизглавныхпроблемявляетсяотсутствиевоз- можностиобеспечениядоступностидошкольного образованиядлявсехдетей. С2014по2019годыврайонекапитальноот- ремонтированыМБДОУ«Центрразвитияребенка детскийсад№2Солнышко»с.Красное,МБДОУдет- скийсад«Ромашка»п.Лески. На сегодняшнийдень капитальныйремонт зданийтребуетсявМБДОУдетскийсадд.Дегтевая, МБДОУдетскийсадс.Верхнедрезгалово Дошкольнымобразованиемохвачены492 детей ( что составляет 52%детей в возрасте от 1 годадо6лет. Введеныновыеформыорганизации предшкольнойподготовки,которойохвачено93,5% детейс6летидопоступлениявшколу. Происходит реформирование содержания образованиязасчетиспользованияфедерального, региональногокомпонентов,внедрениясовремен- ных программ, способствующих формированию начал экологической культуры детей, развитию творческих способностей, базиса эстетической культурынаосновеознакомленияспроизведени- ямиизобразительногоискусства,музыки,народно- готворчества.Обеспечениекачестваобразованияв ДОУспособствуютнетолькореализацияосновного содержания,направленноенаобеспечениестандар- тадошкольногообразования,ноидополнительное образование. Работают художественно - эстетиче- ские,физкультурно–оздоровительныекружки.На протяжениипоследнихлетнаблюдаетсяувеличе- ниеохватадошкольниковдополнительнымобра- зованием.ВМБДОУдескийсадкомбинированного вида«Малыш»с.КрасноеиМБДОУЦРРдетскийсад «Солнышко»с.Красноефункционируютлогопеди- ческиегруппы,накоторыеполученылицензии. Воспитательно-образовательныйпроцессв дошкольныхобразовательныхучрежденияхосущест- вляют50педагогическихработника,втомчисле12 заведующих,40воспитателей,.98%педагоговДОУ имеютквалификационнуюкатегорию. Определеныперспективыдальнейшегораз- витиясистемыдошкольногообразования: Дальнейшееувеличениеколичествамест в детскихсадахзасчетрациональногоиспользования имеющихсяплощадей. Повышениекачествадошкольногообразова- ниязасчетмодернизациитехнологийдошкольного образования.Совершенствованиеформиметодов работыпоразвитиюречидетейдошкольноговоз- раста, атакжеработысдетьмисособымиобразо- вательнымипотребностями(ограниченнымивоз- можностямиздоровья). Усилениявниманиякраннемуразвитиюдетей. Создание условий для 100%охвата детей старшегодошкольноговозрастаразнымиформа- мипредшкольногообразования. Совершенствование кадрового состава си- стемыдошкольногообразования. Укреплениематериально-техническойбазы дошкольныхучреждений. Привлечение общественного внимания к проблемамдошкольногообразования. II.Основныезадачиипоказателизадачпод- программы1. ВсоответствиисоСтратегиейсоциально-эко- номическогоразвитияКраснинскогомуниципаль- ного района на период до 2024 года основными приоритетамимуниципальнойполитикиявляется созданиеусловийдляинновационного,социально ориентированногоразвитиясферыдошкольного образования. Исходяизвышеуказанногопоставленызадачи Подпрограммыиопределеныпоказателиихрешения: Задача 1. Развитие системы дошкольного образования. Показатель1задачи1.Обеспеченностьдетей ввозрасте3-7летместамивдошкольныхобразо- вательныхучреждениях.Единицаизмерения-%. Рассчитываетсяпоформуле: Ом=Дп/Оч*100%, где Ом - обеспеченность детей в возрасте 3 - 7 лет местами в дошкольных образовательных уч- реждениях; Дп – численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до- школьногообразованиявотчетномгоду; Оч – общая численность детей 3 - 7 лет, же- лающих осваивать образовательные программы дошкольного образования в организациях, осу- ществляющих образовательную деятельность в отчетномгоду. Показательхарактеризуетвозможностьпо- лучениядетьмиуслугдошкольногообразованияв отчетномгодуврайонеипозволяетоцениватьре- зультатыреализациимероприятий,направленных наснижениеочередностивдетскихсадах. Показатель2задачи1.Прохождениекурсо- вой подготовки педагогических кадров. Единица измерения–человек. Определяется, исходя из количества педа- гогических работников, прошедших курсыповы- шенияквалификации. Источникиисходныхданных–ведомствен- ная отчетность, данные федеральной статистиче- скойотчетности. III.Срокииэтапыреализацииподпрограммы1. Подпрограмма 1охватывает период с 1 ян- варя 2015 г. по 31 декабря 2024 г., что обеспечит преемственность выполнения программных ме- роприятий и позволит последовательно решить поставленныезадачи.Подпрограммареализуется безвыделенияэтапов IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы1 с описаниемвсехмеханизмов и инструментов, реализация которых запланирова- новсоставеосновныхмероприятий. Задача 1. Развитие системы дошкольного образования. Для выполнения поставленной задачи по развитиюсистемыдошкольногообразования,пред- полагаетсяпроведениеследующихмероприятий. Основноемероприятие1«Обеспечениеде- ятельности дошкольных учреждений и создание условийдляразвитиядошкольногообразования» включаетвсебя:укреплениематериально-техниче- скойбазыдействующихдошкольныхучреждений, улучшениеинфраструктуры,организацияпитания детей,содержаниенедвижимогоимуществаит.д. Основноемероприятие2«Сопровождениеи информационно-консультационноеобслуживание автоматизированнойсистемыприемазаявленийо постановкена очередь вмуниципальноеобразо- вательное учреждение, реализующее основную общеобразовательнуюпрограмму». Основное мероприятие 3 «Переподготов- ка и повышение квалификации педагогических работников системыдошкольного образования». Данное мероприятие включает в себя финанси- рование расходов на оплату курсов повышения квалификации в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программудошкольногообразования. Основноемероприятие 4 «Поддержка дея- тельностиодаренныхдетей, воспитателейиобра- зовательныхучреждений,реализующихосновную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования». В рамках данного основногомероприятия предполагаетсяфинансированиерасходовна: - проведение районных соревнований для дошкольников; -проведениеконкурса«Воспитательгода». V.Обоснованиеобъемафинансовыхресур- сов,необходимыхдляреализацииподпрограммы1. 1. Потребность в необходимых ресурсах на реализациюПодпрограммы складывается из фи- нансовогообеспечениягосударственныхгарантий реализацииправнаполучениеобщедоступногои бесплатногодошкольногообразованиявмуници- пальныхобразовательныхорганизацияхдошколь- ногообразования. 2.Общийобъемфинансированиямероприя- тийПодпрограммыв2015-2024г.г.предположитель- носоставитвсего700242,2,тыс.рублей,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района–213985,2тыс.рублей засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти –486216,5тыс.рублей засчетсредствФедеральногобюджета–40,5 тыс.руб.,изнихпогодам: 2.1.2015г.–83620,4тыс.руб.,втомчисле: за счёт средств бюджета муниципального района–23204,9тыс.руб.; за счёт средств бюджетаЛипецкойобласти –60415,5тыс.рублей 2.2.2016г-47860,9тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-15603,2тыс.руб., за счет средств бюджета Липецкой обла- сти-32257,7тыс.руб 2.3.2017г-55136,4тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-15109,0тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 39986,9тыс.руб., за счет средств Федерального бюджета- 40,5тыс.руб. 2.4.2018г-63491,0тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-13881,5тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 49609,5тыс.руб. 2.5.2019г-62880,7тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-12275,5тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 50605,2тыс.руб. 2.6.2020г-66803,6тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-15648,7тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 51154,9тыс.руб. 2.7.2021г-63185,7тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-12639,0тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 50546,7тыс.руб. 2.8.2022г-85754,5тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-35207,8тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 50546,7тыс.руб. 2.9.2023г-85754,5тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-35207,8тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 50546,7тыс.руб. 2.10.2024г-85754,5тыс.руб.,втомчисле: за счет средств бюджета муниципального района-35207,8тыс.руб., засчетсредствбюджетаЛипецкойобласти- 50546,7тыс.руб. 3.Входереализацииподпрограммыобъемы финансированияподлежатежегодномууточнению с учетом поступлений субвенций из областного бюджета муниципальному бюджету Краснинско- го муниципального района и реальных возмож- ностей районного бюджета Краснинского муни- ципальногорайона. ПАСПОРТ ПодпрограммымуниципальнойпрограммыКраснинскогомуниципальногорайона«Развитиеобщегообразованияна2015-2024годы»(далее–подпрограмма2).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz