Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

3 19 января 2019 г . № 7 /11847/ « Заря Красного » Динамика показателя комплексного индекса качества жизни населения на период до 2024 года Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,922 0,925 0,927 0,930 0,933 0,935 0,938 0,940 0,942 0,945 0,950 0,958 0,965 0,975 0,980 1000 Основные задачи достижения стратегической цели: Задача 1.1. Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.1.1. Среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предприятиям), руб. 13395 14950 15695 16365 17180 18030 18930 19880 20870 34850 36252 37856 38044 38515 38904 39382 1.1.2. Средний размер начисленных пенсий, руб. 6490 6955 7650 8415 9256 9925 10620 11260 12050 12025 12350 12600 12950 13250 13600 14050 Задача 1.2. Обеспечение улучшения здоровья населения. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.2.1. Младенческая смертность, на 1000 родившихся - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2.2. Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, на 1000 населения 322,8 295,8 292,7 290,3 287,5 285,4 281,6 281,3 280,3 350 346 325 304 296 287 280 1.2.3. Удовлетворенность населения медицинской помощью, процент от числа опрошенных 23 30 35 38 43 45 47 50 52 35 37 38 40 41 43 45 1.2.4. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения 19,0 21,3 22,8 23 23 23,5 23,5 23,5 23,5 22,6 22,8 23,0 23,2 23,3 23,5 23,5 Задача 1.3. Повышение доступности качественного образования. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.3.1. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % 71,6 75,6 77 79 79 80 83 85 86 100 100 100 100 100 100 100 1.3.2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей, процент от числа опрошенных 26 36 40 42 45 47 51 51 55 35,6 37 40 45 50 55 60 1.3.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных 24 28 33 35 40 43 45 47 51 40 42 45 50 55 60 65 1.3.4. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % 147,9 150,2 155,7 156 156 157 158 158 158 59 65 70 72 73 74 75 1.3.5. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процент от числа опрошенных 28 33 35 40 42 42 45 48 52 45,4 45,8 48 50 55 60 65 1.3.6. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, % 98,82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Задача 1.4. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным жильем. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.4.1. Обеспеченность жильем, кв. м на 1 чел. 28,9 29,4 30,0 30,5 31 32 33 34 35 36,6 36,9 37,2 37,5 37,8 38 38,2 1.4.2. Охват населения услугами централизованного водоснабжения, % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 99 99 99 99 99 99 99 1.4.3. Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.4.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения, % 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,50 0,50 0,50 0,15 0,15 0,15 0,13 0,1 0,1 0,1 1.4.5. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % 910 980 1000 1010 1010 1020 1020 1025 1025 1320 1330 1340 1345 1350 1355 1360 1.4.6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 15,6 15,8 16,0 16,3 16,5 16,7 17,0 17,5 17,8 39,7 43 46 49 52 54 55 1.4.7. Объем оборота розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 39,1 40,5 42,7 43,9 45,5 48,9 53,5 59,7 64,9 195 205 215 225 234 241 245 1.4.8. Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 1007 1100 1210 1331 1404 1497 1572 1675 1841 3,8 4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Задача 1.5. Обеспечение экологической безопасности человека. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.5.1. Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных и мобильных источников, тыс. тонн 17,431 17,4 17,2 17,2 17,0 17,0 16,9 16,9 16,8 11,6 11,2 11,0 11,0 10,7 10,7 10,6 1.5.2. Объем сбросов загрязненных вод, млн. м куб. 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,27 0,23 0,2 0,18 0,15 0,15 0,13 Задача 1.6. Улучшение социально-политического здоровья общества. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.6.1. Уровень регистрируемой безработицы, % 1,2 1,4 1,35 1,30 1,20 1,0 0,8 0,8 0,7 0,42 0,4 0,36 0,36 0,3 0,3 0,3 1.6.2. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения - 0,07 - - - - - - - - - - - - - - 1.6.3. Доля населения, принявшего участие в последних выборах федерального, регионального или муниципального уровня - 61 62 65 68 68 68 68 68 74 66 66 67 68 68 71 2. Цель. Улучшение демографической ситуации. Индикаторами данной цели являются естественная убыль населения и миграционный прирост, изменения которых в рамках Стратегии планируются в следующих границах: Динамика естественной убыли населения и миграционного прироста до 2020 года, чел. на 1000 чел. населения: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Естественная убыль населения, чел. на 1000 чел. населения -8,7 -9,6 -9,3 -9,2 -9,1 -9,05 -9,0 -8,5 -8,3 -8,9 -6,7 -6,5 -6,2 -6,1 -5,8 -5,7 Миграционный прирост, на 1000 чел. населения +0,04 +0,05 +0,06 +0,08 +0,10 +0,12 +0,14 +0,14 +0,15 +0,3 -4,9 -4,3 -3,4 -1,6 -0,8 +0,2 Для достижения стратегической цели развития следует решить следующие задачи: Задача 2.1. Обеспечение проведения эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного миграционного баланса. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.1. Рождаемость населения, на 1000 чел. населения 11,1 11,3 11,5 11,7 12,0 12,1 12,20 12,3 12,4 8,3 8,4 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 2.2. Смертность населения, на 1000 чел. населения 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 19,2 19,1 18,8 15,3 15,2 14,9 14,8 14,8 14,6 14,6 3. Цель. Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики. Индикаторами данной цели являются: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг, млн. руб. 405,2 225,0 232,0 245,0 289,0 317,2 348,5 369,0 485 453,4 464,5 473,9 479,2 486,5 497,3 502,4 Уровень занятых в экономике, % 67 68 69 70 70 70 71 72 74 76 76 77 78 78 79 80 В рамках достижения цели по созданию динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики предлагается решение следующих задач: Задача 3.1. Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и организаций. Индикаторами данной задачи служат показатели: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.1.1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 66,7 125,0 127,0 128,0 130,0 140,0 152,0 154,0 155,0 1056,1 979 1018 1058 1100 1200 1210 3.1.2. Удельный вес прибыльных предприятий, % 50 55,0 58,0 59,0 65,0 70,0 75,0 78,0 80,0 71 72 73 76 76 78 80 Задача 3.2. Создание условий для повышения уровня инновационного развития предприятий и организаций. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.2.1. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, % 0 0 0,5 1,0 2,0 3,5 4,0 5,0 7,0 10 11 11 12 14 14 15 3.2.2. Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем объеме отгруженной продукции, % 0 0 0,5 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 14,0 11 12 12 14 15 16 16 Задача 3.3. Увеличение объемов жилищного строительства. Индикаторами данной задачи служат показатели: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.3.1. Общий ввод жилья, тыс. кв. м 5,4 6,0 6,0 6,0 6,5 6,8 7,0 7,2 7,5 8 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 Задача 3.4. Развитие дорожной сети и транспортного обслуживания. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 72,4 74,0 75,0 76,0 77,0 77,0 78,0 79,0 79,0 64 65 65 66 67 68 68 Задача 3.5. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.5.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 тыс. чел. населения 21 25 27 30 32 33 33 35 36 29 29 29,5 30 30 31 31 3.5.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций, % 25 27 29 32 35 37 39 41 43 28,6 29 29,5 30 31 32 32 4. Цель. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. Индикаторами данной цели являются: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления, в % от числа опрошенных 32 34 38 40 43 45 47 49 51 40 43 44 44 46 47 50 В рамках достижения цели предлагается решение следующих задач: Задача 4.1. Создание и внедрение системы эффективного управления в муниципальном районе. Показатели задачи: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.1.1. Расходы консолидированного бюджета муниципального района в части расходов на содержание работников органов местного самоуправления, на 1 жителя, тыс. руб. 361,9 363,5 380,1 380,2 391,6 354,5 403,4 415,5 427,9 4472,4 4475,3 4478,6 4480,1 4481,6 4482,4 4484,6 4.1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, % 17,8 18 17,5 17,8 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 27,2 27,2 28 28 28 28 28 Задача 4.2. Внедрение программно-целевого бюджетирования. Индикаторами данной задачи служат показатели: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.2.1. Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, % 6,9 5,6 3,6 5,6 5,6 5,8 6,1 6,6 7,1 99,4 99,4 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8 Задача 4.3. Повышение результативности стратегического планирования. Индикаторами данной задачи служат показатели: Факт Прогноз 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.3.1. Доля доходов бюджета муниципального района без учета субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в общем объеме доходов консолидированного бюджета муниципального района, % 35,7 24,7 29,8 35,2 27 34,2 26,5 31,3 34,2 42,5 32,4 33,2 31,5 31,5 31,5 31,5 Задача 4.4. Обеспечение сбалансированного пространственного развития муниципального образования. Индикатором данной задачи служат показатели: Факт Прогноз 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.4.1. Плотность населения района, чел. на 1 кв. км 14,5 14,4 14,0 13,8 13,7 13,6 13,4 13,3 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 12,9 Приложение 1 к Изменениям в Стратегию социально-экономического развития Краснинского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, принятым решением Совета депутатов Краснинского муниципального района от 26.12.2018 № 34/255 11. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В целях реализации выработанных целей, задач и приоритетов Стратегии пред- полагается определение параметров оценки эффективности реализации Страте- гии, которые должны служить критериями достижения целей. 1. Повышение качества жизни населения. Индикатор данной цели: комплексный индекс качества жизни населения. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34-я сессия VI созыва РЕШЕНИЕ 26.12.2018 с. Красное № 34/255 Овнесенииизменений в Стратегиюсоциально-экономическогоразвития Краснинского района Липецкой области на период до 2020 года Рассмотрев обращение главы администрации района, предложенный про- ект изменений в Стратегию социально-экономического развития Краснинского района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Краснинского муниципального района от 26.10.2007 № 26/484 (с изме- нениями, принятыми решениями Совета депутатов района от 16.04.2010№22/263, от 22.12.2010 № 28/333; от 20.12.2017 №24/175), в соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно- го самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях формирования комплексной системы стратегического и среднесрочного планирования, в соответствии с рекомендациями управления эко- номики администрации Липецкой области, статьей 30 Устава Краснинского муни- ципального района, учитывая рекомендации постоянной комиссии по экономике, финансам, налогам и ценообразованию, Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Принять Изменения в Стратегию социально-экономического развития Краснинского района Липецкой области на период до 2020 года (прилагаются). 2. Направить главе Краснинского муниципального района вышеназванные Изменения, в соответствии с частью 2 статьи 44 Устава Краснинского муниципаль- ного района для подписания и официального опубликования. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. Председатель Совета депутатов М.М. Сушков Изменения в Стратегию социально-экономического развития Краснинского рай- она Липецкой области на период до 2020 года Приняты решением Совета депутатов Краснинского муниципального района от 26.12.2018 № 34/255 РуководствуясьФедеральными законами от 28.06.2014№172-ФЗ «О стратеги- ческом планировании в РоссийскойФедерации», от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях формирования комплекс- ной системы стратегического и среднесрочного планирования, в соответствии с рекомендациями управления экономики администрации Липецкой области: Статья 1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Крас- нинского района Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов от 26.10.2007 № 26/484 (с изменениями, принятыми решени- ями Совета депутатов района от 16.04.2010 №22/263, от 22.12.2010 №28/333, от 20.12.2017 №24/175) следующие изменения: 1.1. Наименование «Стратегия социально-экономического развития Крас- нинского района Липецкой области на период до 2020 года» изложить в новой ре- дакции следующего содержания: «Стратегия социально-экономического развития Краснинского муниципального района Липецкой области на период до 2024 года». 1.2. По всему тексту документа и приложений к нему цифру «2020» заме- нить на цифру «2024»; 1.3. Раздел 5 «Приоритеты развития района» дополнить подразделом 5.8 следующего содержания: «5.8. Развитие информационного общества. Целью формирования и развития информационного общества в районе является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспо- собности, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. К числу основных задач, требующих решения для достижения постав- ленной цели, относятся: —формирование современной информационной и телекоммуникацион- ной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспе- чение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; — повышение качества образования, медицинского обслуживания, со- циальной защиты населения на основе развития и использования информаци- онных и телекоммуникационных технологий». 1.4. Раздел 11 «Результаты реализации стратегических целей» изложить в новой редакции, согласно приложению 1. Статья 2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня официального опу- бликования в районной газете «Заря Красного». Глава Краснинского муниципального района М.И. Конаныхин Приложение 1 к п.1.4. настоящихИзменений размещено на официаль- ном сайте администрации района.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz