Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

2 « Заря Красного » 30 аƎреƊя 2019 г . № 55 /11895/ Группа « Вконтакте » vk.com/kraszarya № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нитель Единица измере- ния Значения индикаторов, показателей и объёмов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 21.3 проведение разъяснительной работы с молодежью, направленной на: - недопущение создания и деятельности националистиче- ских экстремистских молодежных группировок; - укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности Отдел МР, ГО и ЧС 21.4 подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан материалов о мерах безопасности и правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, при угрозе и осуществлении террористических актов, изготовление, приобретение и распространение среди населения листовок, брошюр, плакатов, памяток антитерро- ристического и антиэкстремистского содержания, профилактики правонарушений Отдел МР, ГО и ЧС 21.5 проведение праздников народов и национально-культурных автономий на территории района Отдел МР, ГО и ЧС 22 Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение методической и информационной работы с населением по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма, профилактики правонарушений на территории района». Отдел МР, ГО и ЧС тыс.руб. х 5,0 10,0 10,0 11,0 21,3 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23 Итого по подпрограмме 2 тыс.руб. х 5,0 10,0 10,0 11,0 21,3 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24 Всего по муниципальной программе тыс.руб. х 650,4 1808,6 1904,9 2272,9 2869,3 3718,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснинского муниципального района Липецкой области» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснинского муниципального района Липецкой области» Всего 650,4 1808,6 1904,9 2272,9 2869,3 3718,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - областной бюджет - - - 290,0 - - - - - - - местный бюджет 650,4 1808,6 1904,9 1982,9 2869,3 3718,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 2450,0 бюджеты поселений - - - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - - 2 Подпрограмма 1 «О гражданской обороне и защите населения района на 2014-2024 годы» Всего 645,4 1798,6 1894,9 2261,9 2848,0 3693,0 2445,0 2445,0 2445,0 2445,0 2445,0 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - областной бюджет - - - 290,0 - - - - - - - местные бюджеты 645,4 1798,6 1894,9 1971,9 2848,0 3693,0 2445,0 2445,0 2445,0 2445,0 2445,0 бюджеты поселений - - - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - - 3. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории района на 2014 – 2024 годы» Всего 5 10 10 11 21,3 25 5 5 5 5 5 федеральный бюджет - - - - - - - - - - - областной бюджет - - - - - - - - - - - местные бюджеты 5 10 10 11 21,3 25 5 5 5 5 5 бюджеты поселений - - - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - - АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.03.2019 с. Красное №133 О внесении изменений в муниципаль- ную программу Краснинского муниципаль- ного района «Обеспечение населения каче- ственной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Ли- пецкой области» Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» от 06.10.2003№131-ФЗ, Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффектив- ности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением администра- ции Краснинского муниципального района Липецкой области от 05.08.2013 года № 444 «О порядке разработки, реализации и про- ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Краснинскомму- ниципальном районе Липецкой области» (в редакции постановлений от 02.11.2015№480, от 20.10.2016№465) администрация Краснин- ского муниципального района постановляет: 1. Внести изменения в муниципальную программу Краснинского муниципального района «Обеспечение населения качествен- ной инфраструктурой и услугамиЖКХ Крас- нинского муниципального района Липецкой области», утвержденную Постановлением администрации Краснинского муниципаль- ного района Липецкой области Российской Федерации от 05.12.2014№641 «Об утверж- дении муниципальной программы Краснин- ского муниципального района «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугамиЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» (в редакции по- становлений от 26.01.2015№24, от 26.02.2015 № 95, от 03.08.2016 № 338, от 12.12.2016г. № 567, от 12.07.2017г. № 490, от 28.12.2017г. № 964, от 14.02.2018г. № 74, от 04.06.2018г. № 280,от 03.12.2018№596, от 29.12.2018№657), согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настояще- го постановления возложить на заместителя главы администрации района Толстых А.Ф. Глава района М.И. Конаныхин Приложение к постановлению администрации Краснинского муниципального района От 26.03.2019г. №133 Изменения в муниципальную программу Краснин- ского муниципального района «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугамиЖКХ Краснинско- гомуниципального района Липецкой области» В паспорте муниципальной програм- мы Краснинского муниципального района «Обеспечение населения качественной ин- фраструктурой и услугамиЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области»: —в строке «Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией меро- приятий, финансируемых за счет средств районного бюджета прогнозно составят»: —цифры «263 215,9» заменить на циф- ры «258 892,9»; —2019год: цифры «29 405,0» заменить на цифры «25 082,0». — в пункте 5 текстовой части «Кра- ткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по фор- ме» в строке «Общий объем финансирова- ния Программы за весь период реализации прогнозно составит»: —цифры «594 376,1» заменить на циф- ры «564 189,7»; —2019 год: цифры «73 505,0» заменить на цифры «43 318,6»; —в строке «подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользова- ния на 2014-2024 годы предположительно»: —цифры «507 326,7» заменить на циф- ры «478 174,3»; —2019 год: цифры «63605,0» заменить на цифры «34 452,6»; — в строке «подпрограммы «Энергос- бережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2024 годы предпо- ложительно»: — цифры «2 786,1» заменить на циф- ры «2 486,1»; — 2019 год: цифры «300,0» заменить на цифру «0»; —в строке «подпрограммы «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2024 годы предположительно»: — цифры «84 263,3» заменить на циф- ры «83 529,3»; — 2019 год: цифры «9600,0» заменить на цифры «8 866,0»; 2. Таблицу «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финанси- рования за счет средств районного бюджета муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципаль- ного района Липецкой области» приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции следующего содержания: Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств районного бюджета муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответствен- ный исполни- тель, соисполни- тель Еди-ни- ца измере- ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Цель муниципальной программы Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и повышению качества жизни населения 2 Индикатор цели Темп роста строительства благоустроенного жилья Отдел ЖКХ % 101 101,5 102 102,2 102,5 102,8 103 103,5 104,0 104,5 105,0 105,5 3 Задача 1 муниципальной программы Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям 4 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ % 49,2 50 51 52 65 75 85 100 100 100 100 100 5 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2014 – 2024 годы» 6 Задача 1 Подпрограммы 1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержащихся за счёт средств районного бюджета Отдел ЖКХ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых прове- дён текущий и капитальный ремонт, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения. Отдел ЖКХ % 0,0 2,1 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 15,5 16,0 16,5 17,0 9 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Дорожная деятельность. Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 976,7 14475,6 30691,0 22505,2 41955,2 34452,6 62052,0 63828,2 64578,2 65428,2 66328,2 10 Строительство и реконструкция автомобильных дорог Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1360,6 1180,0 1080,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 11 Строительство и реконструкция автомобильных дорог на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел ЖКХ Тыс. руб. 798,4 1890,0 1920,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 10539,8 9762,2 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 13 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий сельским поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5786,6 5498,3 5534,3 6136,4 5852,0 6028,2 6228,2 6428,2 6628,2 14 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципально- го района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 8740,8 8259,3 6717,8 8999,6 6900,0 6900,0 6900,0 7000,0 7000,0 15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципально- го района на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1377,0 1500,0 606,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 16 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципально- го района за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 2087,8 7247,6 8080,3 14816,6 20100,0 21600,0 22050,0 22500,0 23100,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz