Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2019 г. (с. Красное)

3 12 Ƌарта 2019 г . № 30 /11870/ « Заря Красного » Группа « Вконтакте » vk.com/kraszarya 14 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 8740,8 8259,3 6717,8 6800,0 6900,0 6900,0 6900,0 7000,0 7000,0 15 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1377,0 1500,0 606,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 16 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 2087,8 7247,6 8080,3 20000,0 20100,0 21600,0 22050,0 22500,0 23100,0 17 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на условиях софинансирования. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 30,0 18 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет субсидии из областного бюджета. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 3123,8 4100,0 4200,0 4300,0 4400,0 4500,0 4600,0 19 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств федерального бюджета. Отдел ЖКХ Тыс. руб. 5934,1 20 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 0,0 998,7 1161,2 3143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 31,1 10,0 22 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел ЖКХ Тыс. руб. 222,9 340,0 23 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из областного бюджета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 907,2 2793,3 24 Задача 2 Подпрограммы 1 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 25 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Количество паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед.; Отдел ЖКХ ед. 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 26 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Составление паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 0 2000,0 1000,0 1000,0 1100,0 2000,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 27 Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1000,0 1000,0 1100,0 2000,0 500,0 28 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43958,5 63605,0 62052,0 63828,2 65078,2 65428,2 66328,2 29 Задача 2 муниципальной программы. Сокращение потребности топливно-энергетических ресурсов 30 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Экономия потребления энергетических ресурсов (от объёма потребления 2009 года) Отдел ЖКХ % 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 41 31 Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2024 годы» 32 Задача 1 Подпрограммы 2 Сокращение потребления ТЭР в бюджетной сфере Краснинского муниципального района 33 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Удельная величина потребления электрической энергии бюджетными учреждениями на 1 человека населения Отдел ЖКХ кВт.ч 66,05 65,8 65,5 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 63,0 63,1 63,2 63,3 34 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Удельная величина потребления природного газа бюджетными учреждениями на 1 человека населения Отдел ЖКХ Куб.м 96,1 95,5 95,1 94,5 94,0 93,8 93,5 93,0 93,0 93,1 93,2 93,3 35 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: Удельная величина потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв.метр общей площади Отдел ЖКХ Гкал 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 36 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Сокращение потребления ТЭР в бюджетной сфере муниципального района Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 37 Установка, поверка, замена приборов учета Отдел ЖКХ Тыс. руб. 775,8 19,7 180,2 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 38 Задача 2 Подпрограммы 2 Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению 39 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля работников, прошедших обучение по программам энергосбережения от общего количества работников, подлежащих обучению Отдел ЖКХ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 42 Задача 3 муниципальной программы. Создание условий для обеспечения населения качественной инженерной инфраструктурой 43 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района Отдел ЖКХ Кол-во внутримуни- ципальных маршрутов 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 44 Подпрограмма3 Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2024 годы 45 Задача 1 Подпрограммы 3 Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района 46 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3. Доля населения проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного сообщения с райцентром в общей численности населения района Отдел ЖКХ % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 47 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Обеспечение доступности услуг пассажирского автотранспорта для жителей района Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 4200,0 4600,0 4300,0 4300,0 4600,0 6300,0 6300,0 7100,0 7200,0 7300,0 7400,0 48 Субсидия на компенсацию недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении на территории района Отдел ЖКХ Тыс. руб. 4300,0 4300,0 4600,0 6300,0 6300,0 7100,0 7200,0 7300,0 7400,0 49 Задача 2 Подпрограммы 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилого фонда. 50 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3. Доля помещений муниципального жилого фонда, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт, в общей площади помещений муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ % X X 10 30 50 70 90 100 10 20 30 40 51 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3. Доля помещений муниципального жилого фонда, за которые осуществляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в общей площади помещений муниципального жилого фонда в многоквартирных домах Отдел ЖКХ % X X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 52 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилого фонда Отдел ЖКХ Тыс. руб. X X 3,8 90,7 116,3 127,6 1600,0 1720,0 1830,0 1940,0 2050,0 2160,0 53 Капитальный ремонт и ремонт жилфонда Тыс. руб. 56,1 59,5 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0 1900,0 2000,0 54 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Тыс. руб. 90,7 60,2 68,1 100,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3. Газификация населенных пунктов Отдел ЖКХ Тыс. руб. 500,0 1700,0 1000,0 1400,0 1000,0 1700,0 1000,0 55 Изготовление проектно-сметной документации Отдел ЖКХ Тыс. руб. 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 56 Участие в областной программе «Газоснабжение» Отдел ЖКХ Тыс. руб. 1200,0 1400,0 1700,0 57 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 Отдел ЖКХ Тыс. руб. X 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 5227,6 9600,0 9020,0 10330,0 10140,0 11050,0 10560,0 58 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ Тыс. руб. X 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 49366,3 73505,0 71372,0 74458,2 75518,2 76778,2 77188,2 Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Таблица № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Муниципальная программа «Обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Краснинского муниципального района Липецкой области» Всего 5176,7 23271,9 38018,7 31084,5 49366,3 73505,0 71372,0 74458,2 75518,2 76778,2 77188,2 федеральный бюджет 5934,1 областной бюджет 6137,4 13534,8 10040,9 20966,3 44100,0 44300,0 45900,0 46450,0 47000,0 47700,0 местный бюджет 5176,7 17134,5 24483,9 21043,6 22465,9 29405,0 27072,0 28558,2 29068,2 29778,2 29488,2 Средства внебюджетных источников* 2 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2014 – 2024 годы» Всего 976,7 17474,3 32852,2 26648,5 43958,5 63605,0 62052,0 63828,2 65078,2 65428,2 66328,2 федеральный бюджет 5934,1 областной бюджет 0,0 6137,4 13534,8 10040,9 20966,3 44100,0 44300,0 45900,0 46450,0 47000,0 47700,0 Местный 976,7 11336,9 19317,4 16607,6 17058,1 19505,0 17752,0 17928,2 18628,2 18428,2 18628,2 Средства внебюджетных источников* 3. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2024 годы» Всего 0,0 10,4 775,8 19,7 180,2 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Федеральный Областной Местный 10,4 775,8 19,7 180,2 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Средства внебюджетных источников* 4. Подпрограмма 3 «Создание условий для развития инфраструктуры на 2014-2024 годы» Всего 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 5227,6 9600,0 9020,0 10330,0 10140,0 11050,0 10560,0 Федеральный Областной Местный 4200,0 5787,2 4390,7 4416,3 5227,6 9600,0 9020,0 10330,0 10140,0 11050,0 10560,0 Средства внебюджетных источников* * - средства физич. и юрид.лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». и иной приносящей доход деятельности»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz