Заря Красного. 2018 г. (с. Красное)

Заря Красного. 2018 г. (с. Красное)

3 6 марта 2018 г. №28 /11708/ «Заря Красного» 47 Подпрограмма 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2015-2020 годы». 48 Задача 1 Подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 49 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов . Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района % 31,3 34,5 36,7 38,4 39,5 40,5 42 50 Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы2: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови- тельных и спортивных мероприятий, в т.ч.: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 547,8 618,9 614,8 400,0 600,0 700,0 51 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурно-оздоро- вительных и спортивных мероприятий» Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 115,7 139,0 140,0 52 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурно-оздоро- вительных и спортивных мероприятий» Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб х 85,6 83,2 100,0 53 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурно-оздоро- вительных и спортивных мероприятий» Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 59,6 54 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурно-оздоро- вительных и спортивных мероприятий» на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 164,3 178,0 160,0 55 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта , организация проведения официальных физкультурно-оздоро- вительных и спортивных мероприятий» за счет субсидий из областного бюджета Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 153,3 155,0 56 Реализация направления расходов по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ВФСК «ГТО») на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 20,0 57 Реализация направления расходов по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ВФСК «ГТО») за счет субсидий из областного бюджета Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 80,0 58 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Охват населения района оздоровительно-образовательными услугами по плаванию Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района МАУ ФОК «Синий кит» % 23,5 23,8 24 24,5 24,7 25 26 59 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению физкультурно-оздоровительному комплексу «Синий кит» на организацию деятельности и исполнения муниципального задания. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 5485,7 6042,0 6543,1 6021,4 6800,0 6800,0 60 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) физкульттурно-оздоровительным комплексом за счет субсидии из областного бюджета Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб х 783,8 61 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-оздоровительным комплексом Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 5759,3 6021,4 62 Задача 2 Подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодёжи 63 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района % 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,5 64 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Организация и проведение социально-значимых, военно-патриотиче- ских мероприятий с детьми и молодёжью, детскими и молодёжными общественными организациями и объединениями. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 65 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение социально-значимых, военно-патриотиче- ских мероприятий с детьми и молодёжью, детскими и молодёжными общественными организациями и Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 66 Задача 3. Подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации 67 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района человек 12,8 11,0 11,55 11,6 11,65 11,7 11,8 68 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Отношение количества браков к числу разводов Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района % 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,6 1,6 69 Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 2: Организация и проведение социально-значимых мероприятий с семьями района Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 140,0 110,0 150,0 140,0 160,0 160,0 70 Проведение мероприятий в области демографической политики Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс.руб. х 140,0 110,0 150,0 140,0 160,0 160,0 71 Задача 4 Подпрограммы 2: Создание условий для интеграции инвалидов в общество 72 Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Удельный вес зданий социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов маломобильных групп населения Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района % 27 35 50 65 70 85 100 73 Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 2 Обеспечение доступной среды для инвалидов Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 25,0 5,0 5,0 38,0 40,0 40,0 74 Паспортизация и дооборудование объектов социальной сферы Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб х 20,0 33,0 40,0 40,0 75 Организация и проведение мероприятий с инвалидами и детьми-инва- лидами Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 5,0 5,0 5,0 5,0 76 Задача 5 Подпрограммы 2: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций. 77 Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2. Число получателей социальных услуг, оказанных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. чел. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 1,4 1,5 78 Основное мероприятие 6 задачи 5 подпрограммы 2. Создание условий для эффективного развития некоммерческих организаций. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 180,0 272,2 327,9 180,0 180,0 180,0 79 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 180,0 180,0 180,0 180,0 80 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций за счет субсидии из областного бюджета Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 92,2 147,9 81 Итого по подпрограмме Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 6268,5 7118,1 7710,8 6849,4 7700,0 7800,0 82 Всего по программе Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснинского муниципального района Тыс. руб. х 23765,1 39071,6 52395,9 26043,1 24125,0 24228,0 4. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области» изложить в новой редакции следующего содержания: Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области» «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы,(тыс.руб) 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Краснинского муниципального района Липецкой области» Всего 23765,1 39071,6 52395,9 26043,1 24125,0 24228,0 федеральный бюджет 177,8 202,6 1281,5 областной бюджет 693,7 11528,1 5320,2 329,1 350,0 350,0 местный бюджет 22893,6 27340,9 45794,2 25714,0 23775,0 23878,0 Средства внебюджетных источников* 2 Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культуры района на 2015-2020 годы» Всего 17496,6 31953,5 44685,1 19193,7 16425,0 16428,0 федеральный бюджет 177,8 202,6 1281,5 областной бюджет 545,9 11202,6 4233,5 329,1 350,0 350,0 Местный 16772,9 20548,3 39170,1 18864,6 16075,0 16078,0 Средства внебюджетных источников* 3. Подпрограмма 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2015-2020 годы» Всего 6268,5 7118,1 7710,8 6849,4 7700,0 7800,0 Федеральный Областной 147,8 325,5 1086,7 Местный бюджет 6120,7 6792,6 6624,1 6849,4 7700,0 7800,0 Средства внебюджетных источников* * - средства физич. и юрид.лиц, в т.ч.средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». . В паспорте подпрограммымуниципаль- ной программы Краснинского муниципально- го района «Развитие и сохранение культуры района на 2015-2020 годы»: —в строке «Объемыфинансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следую- щего содержания: «Объёмы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируе- мые за счёт средств бюджета муниципального района предположительно составят всего – 127508,9 тыс. рублей. в том числе по годам: 2015 год- 16772,9 тыс. рублей; 2016 год – 20548,3 тыс. рублей; 2017 год – 39170,1 тыс. рублей; 2018 год- 18864,6 тыс. рублей; 2019 год – 16075,0 тыс. рублей; 2020 год – 16078,0 тыс. рублей.» 5. В текстовой части подпрограммы «Развитие и сохранение культуры района на 2015-2020 годы» раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем финансирования ме- роприятий Подпрограммы в 2015-2020 гг. предположительно составит всего 146181,9 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципаль- ного района 127508,9тыс.руб.; за счет средств бюджета Липецкой об- ласти 17011,1 тыс. руб.; за счёт средств федерального бюджета 1661,9 тыс. рублей Из них по годам: 2015 год 17496,6 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 16772,9 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 545,9 тыс. рублей. за счёт средств федерального бюджета 177,8 тыс. рублей 2016 год 31953,5 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 20548,3 рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 11202,6 тыс. рублей. за счёт средств федерального бюджета 202,6 тыс. рублей. 2017 год 44685,1 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 39170,1тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 4233,5 тыс. рублей. за счёт средств федерального бюджета 1281,5 тыс. рублей 2018 год 19193,7 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 18864,6 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 329,1 тыс. рублей. за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей 2019 год 16425,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 16075,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 350,0 тыс. рублей. за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей 2020 год 16428,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 16078,0тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти 350,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.» 6. В паспорте подпрограммы муници- пальной программы Краснинского муници- пального района «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей района на 2015-2020 годы»: - в строке «Объемыфинансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» абзац 1 изложить в новой редакции следую- щего содержания: «Объёмы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируе- мые за счёт средств бюджета муниципального района предположительно составят всего – 41886,8 тыс. рублей. в том числе по годам: 2015 год- 6120,7 тыс. рублей; 2016 год – 6792,6 тыс. рублей; 2017 год – 6624,1тыс. рублей; 2018 год- 6849,4 тыс. рублей; 2019 год – 7700,0 тыс. рублей; 2020 год – 7800,0 тыс. рублей.» 7.1. Раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем финансирования ме- роприятий Подпрограммы в 2015-2020 гг. предположительно составит всего 43446,8 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципаль- ного района 41886,8 тыс.руб.; за счет средств бюджета Липецкой об- ласти 1560,0 тыс.руб. Из них по годам: 2015 год –6268,5 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района – 6120,7 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти – 147,8 тыс. рублей. 2016 год – 7118,1 тыс. рублей, в томчисле: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района – 6792,6 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти – 325,5 тыс. рублей. 2017 год – 7710,8 тыс. рублей, в томчисле: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района – 6624,1 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти – 1086,7 тыс. рублей. 2018 год – 6849,4 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 6849,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти -0,0 тыс. рублей. 2019 год – 7700,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района -7700,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области -0,0 тыс. рублей. 2020 год – 7800,0 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципаль- ного района 7800,0 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой об- ласти - 0,0 тыс. рублей.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz