Заря Красного. 2016 г. (с. Красное)
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êðàñíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Выходит с 15 октября 1931 года 16+ Свободная цена № 27 (11388) СУББОТА , 5 марта 2016 года Официальный отдел АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.02.2016 г. с. Красное №32 О внесении изменений в муниципальную программу Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области» Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само- управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Порядком разработки, реали- зации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Краснин- скоммуниципальном районе Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Краснинского муниципального района от 05.08.2013 г. №444 администрация Краснинского му- ниципального района постановляет: 1. Муниципальную программу Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой об- ласти», утвержденную Постановлением администрации Краснинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 30.09.2013г. №553 «Об утверждении муниципаль- ной программы Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муни- ципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области» (в редакции постановлений от 21.02.2014№81, от 06.05.2014№261, от 17.07.2014№400, от 18.09.2014№ 507, от 30.12.2014 № 710, от 01.04.2015 № 158, от 24.07.2015 № 310) изложить в новой редак- ции согласно приложения. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов Подколзину Л.В. Глава района М.И. Конаныхин Приложение к постановлению администрации Краснинского муниципального района от 01.02.2016 №32 I. Паспорт Муниципальной программы Краснинского муниципального района Липецкой области «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области » Ответственный исполнитель Отдел финансов администрации Краснинского муни- ципального района (далее отдел финансов района) Соисполнители муниципальной программы Отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Сроки и этапы реализации муниципальной программы На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020г. Подпрограммы Управление муниципальными финансами и муници- пальным долгом на 2014-2020годы. 2. Совершенствование муниципальной службы и дея- тельности органов управления на 2014-2020годы. 3. Совершенствование системы управления муници- пальным имуществом и земельными участками на 2014-2020годы. Цели муниципальной программы Создание эффективной системы муниципального управления и повышения качества управления му- ниципальными финансами, эффективное управление муниципальной собственностью. Индикаторы цели 1.Отношение объема муниципального долга Краснинского муниципального района Липецкой области по состоянию на 1 января года, следующе- го за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финан- совом году (без учета объемов безвозмездных по- ступлений и поступлений по дополнительным норма- тивам отчислений), в % 2. Уровень удовлетворенности граждан деятельно- стью органов управления муниципального района, в% 3. Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме налоговых и неналого- вых доходов бюджета муниципального района, в % Задачи муниципальной программы 1 . Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета муниципального района. 2. Эффективное управление муниципальным долгом Краснинского района Липецкой области. 3. Совершенствование деятельности органов местно- го самоуправления муниципального района. 4. Эффективное использование муниципальной соб- ственности. Показатели задач муниципальной программы Показатель задачи 1: объем дефицита бюджета му- ниципального района, %. Показатель задачи 2: объем расходов на обслужива- ние муниципального долга, %. Показатель задачи 3: Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в элек- тронном виде, % Показатель задачи 4: объем доходов от использова- ния муниципального имущества, тыс. руб. Объемы финансирования за счет средств бюдже- та муниципального района всего, в том числе по годам реализации муниципальной Программы Объем финансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального района составит 186710,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год — 24609,2 тыс. рублей; 2015 год — 25880,5 тыс. рублей; 2016 год — 26986,4 тыс. рублей; 2017 год — 25469,2 тыс. рублей; 2018 год — 27921,8 тыс. рублей; 2019 год — 27921,8 тыс. рублей; 2020 год — 27921,8 тыс. рублей. Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в про- цессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Создание стабильных финансовых условий для устойчи- вого экономического роста, повышения уровня и каче- ства жизни. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд- жета муниципального района, формирование бюджета муниципального района с применением программно-це- левого метода. Создание условий для повышения эффективности фи- нансового управления в органах местного самоуправле- ния для выполнения муниципальных функций, обеспече- ния потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества. Оптимизация муниципального долга района. Обеспечение соответствия муниципальных финансов со- временным стандартам подотчетности и прозрачности. ПОДПРОГРАММА 1 Паспорт подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014- 2020годы» Ответственный исполнитель-соисполнитель Отдел финансов администрации района (далее отдел финансов района) Цель подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района для наиболее эф- фективного использования бюджетных средств. Задачи подпрограммы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного плани- рования; 2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законода- тельства, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета рай- она, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. 3. Обеспечение своевременного исполнения долго- вых обязательств района. 4. Проведение ответственной долговой политики; 5. Осуществление заимствований в пределах огра- ничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 6. Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района. Целевые индикаторы подпрограммы Наличие долгосрочной бюджетной стратегии Показатели задач подпрограммы 1. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к ут- вержденному плану, в %; 2. Соотношение объема проверенных средств бюдже- та муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района, в %. 3. Доля органов исполнительной власти поселений и муниципальных учреждений, подключенных к юри- дически значимому электронному документооборо- ту, в %. 4. Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами, в %. 5. Мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муници- пального района, да/нет. 6. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района, руб. 7. Отношение предельного объема муниципально- го долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений %. 8. Отношение предельного объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направ- ленной в отчетном финансовом году на финансиро- вание дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района, %. 9. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муници- пального района, в %; 10.Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетно- сти об исполнении районного и консолидирован- ного бюджета, в %. Этапы и сроки реализации подпрограммы На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 г.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz