Заря Красного. 2010 г. (с. Красное)
“ЗАРЯ КРАСНОГО” 1 апреля 2010 года № 35–36 (10453–10454) 5 стр. 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010-2012 ГОДЫ» Срок реализации ведомственной целевой Программы — 2010-2012 годы. 6. Описание социально-экономических последствий Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культур- ных традиций Краснинского района, расширению спектра информационно- образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Выполнению поставленных задач могут мешать риски , сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально- экономических проблем: 1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики райо- на, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников. 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ Для оценки эффективности ведомственной целевой программы ис- пользуются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле: У = Кф/Кmax* 100%, где У — уровень выполнения программы; Кф — количество фактически набранных балов за выполнение индикато- ров программы; Кmax — максимальное количество баллов. При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы. 8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Оценка экономической эффективности ведомственной целевой програм- мы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле Э эк оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период; ОФ пл — объем финансирования, предусмотренный бюджетом Краснин- ского муниципального района Липецкой области на соответствующий фи- нансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы; ОФ ф — фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год; Р пл — плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответ- ствии с Приложением №1 в расчете на год; Р ф — фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой програм- мы в соответствии с Приложением №1 за соответствующий финансовый год. Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1. Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче. Реализация Программы позволит обеспечить: — дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, твор- ческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и инфор- мации; — повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения; — патриотическое воспитание детей и молодежи. 9. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной про- граммы на 2010-2012года запланировано 22670 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год — 7550 тыс. рублей; 2011 год — 7560 тыс. рублей; 2012 год — 7560тыс. рублей. Расчет расходов на 2010 год и плановый период до 2012 года произведен исходя из потребности в муниципальных услугах. Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управле- ния бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с примене- нием индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы: — необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музей- ные и библиотечные коллекции; — необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обу- словлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инже- нерных сетей и коммуникаций; — необходимость развития материально-технической базы подведом- ственных организаций для качественного предоставления услуг; — потребность в квалифицированных кадрах для отрасли. № п/п Наименование мероприятия Срок реализа- ции Коды класси- фикации Объем финансирования (тыс.руб.) Показатель реализации мероприятия Ответственный исполнитель Всего В том числе по годам Наименование показателя По годам реализации 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Цель 1. Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Краснинского района Содержание и обеспечение деятельности струк- турного подразделения краеведческого музея Всего 583,2 194,4 194,4 194,4 Количество посетителей на 1000 человек насе- ления, человек МУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 39762,8 1. 2010-2012 в том числе: 200 583,2 194,4 194,4 194,4 2,2 2,3 2,3 210 414 138 138 138 индикатор: увеличение количества посетителей- музеев на 1000человек населения по сравнению с прошлым годом Краеведческий музей 211 330 110 110 110 0,104 0,105 0,106 212 0 213 84 28 28 28 220 169,2 56,4 56,4 56,4 221 7,2 2,4 2,4 2,4 222 0 223 162 54 54 54 225 226 0 290 0 300 0 0 310 0 340 0 Цель 1. Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям Содержание и обеспечение деятельности МУК "Краснинская межпоселенческая библиотека" Всего 5570 1850 1860 1860 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук МУК"Краснинская межпо- селенческая библиотека" 64725,8 1. 2010-2012 в том числе: 200 5552 1844 1854 1854 13,5 1,35 1,5 210 4959 1653 1653 1653 211 3890 1330 1330 1330 индикатор : увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с про- шлым годом, штук МУК"Краснинская межпо- селенческая библиотека" 212 213 969 323 323 323 1,4 1 1 220 570,5 183,5 193,5 193,5 221 63 21 21 21 222 3 1 1 1 Количество посещений государственных библио- тек на 1000 человек населения, человек 223 388,5 129,5 129,5 129,5 224 0 7,4 7 7,2 225 25,5 8,5 8,5 8,5 226 90,5 23,5 33,5 33,5 индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент 290 22,5 7,5 7,5 7,5 300 18 6 6 6 310 0 1,003 1,001 1,002 МУК "Краснинская межпо- селенческая библиотека" 340 18 6 6 6 Комплектование книжных фондов. Всего 6153,2 2044,4 2054,4 2054,4 2. 251 15 5 5 5 Цель 2. Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района 1. Содержание и обеспечение деятельности кино- показа в районе Всего 1266 422 422 422 Количество посетителей зрелищных учреждений на 1000чел. Населения,человек Содержание и обе- спечение деятельности кинопоказа 109548,8 2009-2011 в том числе: 200 1182 394 394 394 210 1182 394 394 394 0,42 0,42 0,42 211 936 312 312 312 212 0 213 246 82 82 82 индикатор : увеличение количества посетителей кинозалов на 1000 человек населения по сравне- нию с прошлым годом, коэффициент 220 0 0 0 0 221 0 222 0 0,004 0,004 0,004 223 0 224 0 225 0 226 0 241 0 290 0 300 84 28 28 28 310 0 340 84 28 28 28 Всего 7387,2 2466,4 2476,4 2476,4 2. 290 0 Цель 2. Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 1. Обеспечение и организация учебного процесса в учреждении дополнительного образованияМОУ ДОД "КДШИ" Всего 6000 2000 2000 2000 89545,8 2010-2012 в том числе: 200 6000 2000 2000 2000 210 5848,5 1949,5 1949,5 1949,5 211 4611,6 1537,2 1537,2 1537,2 212 39,6 13,2 13,2 13,2 МОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств" 213 1197,3 399,1 399,1 399,1 220 151,5 50,5 50,5 50,5 221 10,5 3,5 3,5 3,5 Количество учащихся образовательногоучрежде- нияМОУ ДОД "КДШИ" 222 0 223 141 47 47 47 225 0 226 0 155 160 180 260 0 262 0 290 0 300 0 0 0 0 310 0 340 0 Цель 2. Задача 3. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство. Всего по задаче, 7750,8 2583,6 2583,6 2583,6 Количество населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых (муници- пальными) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, тыс.чел. 43836,4 1. Обеспечение и организация деятельности МУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 2009-2011 в том числе: Отдел культуры,спорта и молодежной политики 200 7414,8 2471,6 2471,6 2471,6 210 5604 1868 1868 1868 211 4434 1478 1478 1478 32,4 32,5 32,6 212 6 2 2 2 213 1164 388 388 388 индикатор : удельный вес населения, участвующе- го в культурно-досуговых мероприятиях, проводи- мых (муниципальными) учреждениями культуры и в работе любительских объединений, процент 135 135 Привлечение населения района к участию в культурно-массовых мероприятиях и работы любительских объединений 220 1726,8 575,6 575,6 575,6 135 221 73,8 24,6 24,6 24,6 222 30 10 10 10 1212 404 404 404 223 0 224 Число мероприятий, проводимых культурно- досуговыми учреждениями, кол-во мероприятий 412 415 418 Содержание и обеспе- чение деятельности МУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 225 295,5 98,5 98,5 98,5 Увеличение числа культурно-массовых меро- пирятий индикатор :увеличение числа мероприятий, прово- димых культурно-досуговыми учреждениями, по сравнению с прошлым годом, единиц 226 115,5 38,5 38,5 38,5 5 3 3 241 0 290 84 28 28 28 300 336 112 112 112 Доля учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, процент 310 0 340 336 112 112 112 80 85 87 Увеличение доли Всего индикатор : увеличение доли учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетво- рительное материально-техническое оснащение, по сравнению с прошлым годом, процент 2 5 2 Отдел культуры,спорта и молодежной политики 2. учреждений культуры имеющих удовлетворитель- ное материально- техническое оснащение 251 0 Всего по Программе: 22670 7550 7560 7560 , где: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.03.2010 с. Красное № 58 О внесении изменений в «Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» Администрация района постановляет: 1. Внести в «Порядок разработки, утверждения и реализации ведом- ственных целевых программ», утвержденный постановлением администрации Краснинского муниципального района № 239 от 15.08.2008 г., следующие из- менения: 1.1. В разделе 1 «Общие положения»: а) пункт 9 признать утратившим силу; б) пункт 10 изложить в новой редакции следующего содержания: «10. К расходам программной деятельности главного распорядителя средств районного бюджета не относятся расходы на: — создание резервных фондов; — проведение выборов и референдумов; — реализацию инвестиционных проектов; — обеспечение функционирования органов представительной власти; — осуществление государственных полномочий, переданных району и финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов, закре- пленных за соответствующими главными распорядителями средств районного бюджета.». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Глава района И.А. Долгополов АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.03.2010 г. с. Красное № 59 Об утверждении «Порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Краснинском муниципальном районе» В целях повышения качества управления муниципальными финансами, расширения предложения бюджетных услуг, усиления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, администрация района постановляет: 1. Утвердить «Порядок мониторинга и контроля за исполнением муници- пального задания на оказание муниципальных услуг в Краснинском муниципаль- ном районе» согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за- местителя главы администрации района О.В. Скоморохова. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Глава района И.А. Долгополов (Приложение — на стр.6) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz