Вперед. 2017 г. (с. Волово)
3 июня 2017 г. № 65-66 (9439-9440) «ВПЁРЕД» 7 стр. ОФИЦИАЛЬНО Окончание. Начало на 6 стр.). 50 Показатель 1 задачи 1 под- программы 3 Посещаемость культурно-до- суговых учреждений на 1 тысячу жителей. Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики Чел. 2365 2370 2375 2380 2385 2390 2395 2400 51 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение эффективности управления культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 52 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Проведение районных куль- турно-массовых мероприятий Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 53 Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреж- дений культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 54 Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 Содержание и финансовое обеспечение деятельности би- блиотек учреждений культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 55 Задача 2 Подпрограммы3 Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание 56 Показатель 1 задачи 2 под- программы 3 Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики чел. 8770 8780 8800 8820 8840 8860 8880 8900 57 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 58 Показатель 2 задачи 2 под- программы 3 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек муниципального района в рас- чёте на 1 тыс. человек (экз.) Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики экз. 320 330 340 65 65 65 65 65 59 Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3 Обеспечение количествен- ного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 60 Задача 3 подпрограммы 3 Дальнейшее совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи и одарённых детей района, сохранение и развитие дополнительного образования в культуре 61 Показатель 1 задачи 3 под- программы 3 Количество учащихся детской музыкальной школы Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики чел. 88 88 88 88 88 88 88 88 62 Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3 Содержание и финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 63 Показатель 2 задачи 3 под- программы 3 Доля учащихся детской музы- кальной школы – победителей и призёров конкурсов, выста- вок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детской музыкаль- ной школы (%). Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики % 0 1 1 1,5 1,5 2 2,5 3 64 Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3 Дальнейшее совершенство- вание системы выявления и поддержки талантливой молодёжи и одарённых детей района Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 65 Задача 4 подпрограммы 3 Расширение информационного пространства 66 Показатель 1 задачи 4 под- программы 3 Тираж газеты «Вперёд» Администрация Воловского муни- ципального района Экз. 2600 2450 2045 1930 1800 1500 1450 1400 67 Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 3 Обеспечение деятельности СМИ Администрация Воловского муни- ципального района 68 Задача 4 муниципальной программы Повышение качества жизни инвалидов 69 Показатель 1 задачи 4 муни- ципальной программы Доля инвалидов, положи- тельно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Отдел образования, Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики % - - - 50 55 60 70 80 70 Подпрограмма 4 «Доступная среда» 71 Задача 1 Подпрограммы 4 Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры 72 Показатель 1 задачи 1 Под- программы 4 Удельный вес муниципальных объектов социальной инфра- структуры, в которых оказы- ваются услуги гражданам, на которые оформлены паспорта доступности. Отдел образования, Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики % - - - 80 90 100 100 100 73 Задача 2 Подпрограммы 4 Содействие обучению детей-инвалидов 74 Показатель 1 задачи 2 Под- программы 4 Повышение доступности в образовании для детей-ин- валидов в образовательных организациях Отдел образования % - - - 84 88 90 95 100 75 Задача 3 Подпрограммы 4 Содействие интеграции инвалидов и детей-инвалидов в общество 76 Показатель 1 задачи 3 Под- программы 4 Доля инвалидов, положитель- но оценивающих отношение населения к проблемам инва- лидов, в общей численности опрошенных инвалидов Отдел образования, Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики % - - - 55 60 65 70 80 77 Основное мероприятие 1 задач 1, 2, 3 Подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на повышение уровня доступ- ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо- бильных групп населения. Отдел образования, Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики Приложение 3 к постановлению администрации Воловского муниципального района от 17.03.2017 № 84 Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной сферы в Воловском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2020 годы» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсно- го обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Воловском муници- пальном районе Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 1049017,2 246406,6 229400,8 183696,6 185781,0 203732,2 областной бюджет 666320,8 141641,0 129468,2 127514,9 127484,7 140212,0 бюджет района 323205,0 90664,5 88427,0 44826,6 46941,2 52345,7 федеральный бюджет 1106,4 1106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджет- ных источников 58385,0 12994,7 11505,6 11355,1 11355,1 11174,5 2 Подпрограмма 1«Развитие образования Воловского муниципального района Липецкой области на 2014- 2020 годы» Всего 946274,8 214811,6 196197,6 173802,6 174387,0 187076,0 областной бюджет 660803,3 136289,5 129302,2 127514,9 127484,7 140212,0 бюджет района 242862,3 68506,9 58636,1 38132,6 38747,2 38839,5 федеральный бюджет 930,5 930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджет- ных источников 41678,7 9084,7 8259,3 8155,1 8155,1 8024,5 3 Подпрограмма 2 «Духов- но-нравственное и физи- ческое развитие жителей Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 9324,1 7205,1 761,0 310,0 310,0 738,0 областной бюджет 4924,9 4758,9 166,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 4399,2 2446,2 595,0 310,0 310,0 738,0 средства внебюджет- ных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Подпрограмма 3 «Развитие и сохранение культуры, би- блиотечного дела и средств массовой информации Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 93418,3 24389,9 32442,2 9584,0 11084,0 15918,2 областной бюджет 592,6 592,6 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 75943,5 19711,4 29195,9 6384,0 7884,0 12768,2 федеральный бюджет 175,9 175,9 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджет- ных источников 16706,3 3910,0 3246,3 3200,0 3200,0 3150,0 5 Подпрограмма 4 «»Доступ- ная среда» Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджет- ных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 2 к постановлению администрации Воловского муниципального района от 17.03.2017 № 84 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в Воловском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета района № п/п Наимено- вание под- программ, основных меропри- ятий Ответствен- ный испол- нитель Код бюджетной классифи- кации Расходы (тыс. руб.) ГР БС Рз Пр ЦСР Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Про- грамма «Развитие соци- альной сферы в Воловском муници- пальном районе Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 000 0000 00 0 00 00000 990632,2 233411,9 217895,2 172341,5 174425,9 192557,7 Отдел обра- зования 706 0000 00 0 00 00000 904507,5 205726,9 187908,1 165617,3 166231,9 179023,3 Отдел культуры, спорта, молодежной и демогра- фической политики 707 0000 00 0 00 00000 66525,3 18365,6 26296,1 6034,0 6034,0 9795,6 Отдел по опеке и попечитель- ству 702 0000 00 0 00 00000 90,6 0,0 30,2 30,2 0,0 30,2 Отдел финансов 703 0000 00 0 00 00000 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Отдел сельского хозяйства и экологиче- ской безо- пасности 702 0000 00 0 00 00000 358,0 250,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Отдел бух- галтерского учета и отчетности 702 0000 00 0 00 00000 13675,2 4205,8 3500,8 500,0 2000,0 3468,6 Отдел организаци- онно-кон- трольной и кадровой работы 702 0000 00 0 00 00000 976,2 366,2 160,0 160,0 160,0 130,0 Отдел стро- ительства, архитекту- ры, ЖКХ и дорожного хозяйства 704 000 00 0 00 00000 4497,4 4497,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Подпро- грамма 1 Всего 000 0000 00 0 00 00000 904596,1 205726,9 187938,3 165647,5 166231,9 179051,5 3 «Развитие образова- ния Волов- ского муници- пального района на 2014-2020 годы» Отдел обра- зования 706 0000 00 0 00 00000 904505,5 205726,9 187908,1 165617,3 166231,9 179021,3 Отдел по опеке и попечитель- ству 702 0000 00 0 00 00000 90,6 0,0 30,2 30,2 0,0 30,2 4 Основное меропри- ятие 1 подпро- граммы 1 Создание усло- вий для получения образо- вания в муници- пальных дошколь- ных образова- тельных организа- циях Всего 706 0701 00 0 00 00000 137598,3 29267,2 26943,3 26311,2 26311,2 28765,4 (Продолжение следует)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz