Вперед. 2016 г. (с. Волово)
4 стр. «ВПЁРЕД» 2 апреля 2016 г. № 39-40 (9253-9254) ОФИЦИАЛЬНО Приложение 6 к постановлению администрации Воловского муниципального района от 05.02.2016 № 22 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в Волвоском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета района (Окончание. Начало в № 35-36) № пп Наименование подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) ГР БС Рз Пр ЦСР Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 70 Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 «Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 05 00000 14763,7 3313,5 3169,0 2760,4 2760,4 2760,4 71 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 05 09000 14763,7 3313,5 3169,0 2760,4 2760,4 2760,4 72 Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 05 99999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 86300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 05 50140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 05 L0140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 05 86250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 05 S6250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 Подготовка кадров учреждений культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 05 86280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 05 S6280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 05 86300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 «Содержание и финансовое обеспечение деятельности библиотек учреждений культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 00000 20830,1 6188,0 6331,0 2522,7 2522,7 2522,7 77 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 09000 17812,1 3713,0 6231,0 2422,7 2422,7 2422,7 78 Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание и финансовое обеспечение деятельности библиотек учреждений культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 99999 550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79 Передача поселениям полномочий района по организации библиотечного обслуживания населения Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 70020 2325,0 2325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 51460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 L1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 86380 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 86300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 Укрепление материально-технической базы межпоселенческой библиотеки Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 50140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 L0140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 86250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 S6250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 Подготовка кадров базы межпоселенческой библиотеки Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 86280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 S6280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0801 01 3 06 86370 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 S6370 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0801 01 3 06 L1440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 «Содержание и финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 00000 11694,2 2915,0 1500,0 2426,4 2426,4 2426,4 86 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 09000 11694,2 2915,0 1500,0 2426,4 2426,4 2426,4 87 Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание и финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образо- вания в сфере культуры» Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 99999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 Повышение заработной платы педагогических работников учреждений допол- нительного образования в сфере культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 86320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования в сфере культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 50140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0702 01 3 07 L0140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0702 01 3 07 86250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0702 01 3 07 S6250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 Подготовка кадров учреждений дополнительного образования в сфере культуры Отдел культуры, спорта молодежной и демографической политики 707 0702 01 3 07 86280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 0702 01 3 07 S6280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 Основное мероприятие 8 подпрограммы 3 «Проведение районных культурно-массовых мероприятий» Всего 000 0000 01 3 03 00000 18,0 0,00 0,00 6,0 6,0 6,0 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 702 0113 01 3 03 00000 6,0 0,00 0,00 2,0 2,0 2,0 Отдел образования 706 0113 01 3 03 00000 6,0 0,00 0,00 2,0 2,0 2,0 Отдел финансов 703 01 01 3 03 99999 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 92 Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение районных культурно-массовых мероприятий» Отдел бухгалтерского учета и отчетности 702 0113 01 3 03 00000 6,0 0,00 0,00 2,0 2,0 2,0 Отдел образования 706 0113 01 3 03 00000 6,0 0,00 0,00 2,0 2,0 2,0 Отдел финансов 703 01 01 3 03 99999 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 93 Подпрограмма 4 «Доступная среда» Отдел образования 000 0000 00 0 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритет- ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Отдел образования 706 0709 01 4 01 99990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ- ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Отдел образования 706 0709 01 4 01 50270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 0709 01 4 01 86600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 0709 01 4 01 S6600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 0709 01 4 01 L0270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом Отдел образования 706 0709 01 4 01 86610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 0709 01 4 01 S6610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 Обучение специалистов муниципальных организаций, оказывающих услуги гражданам, русскому жестовому языку (сурдопереводу) Отдел образования 706 0709 01 4 01 02070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Продолжение на 5 стр.) Приложение 7 к постановлению администрации Воловского муниципального района от 05.12.2016 № 22 Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие социальной сферы в Воловском муниципальном районе Липецкой области на 2014-2015 годы» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Воловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» Всего 446726,1 211191,4 235534,7 областной бюджет 286383,8 137233,4 149150,4 бюджет района 132427,4 61224,9 71202,5 федеральный бюджет 3287,3 1444,4 1842,9 средства внебюджетных источников 24627,6 11288,7 13338,9 2 Подпрограмма 1 «Развитие образования Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 401120,9 191956,2 209164,7 областной бюджет 279626,5 134660,9 144965,6 бюджет района 101183,7 48246,4 52937,3 федеральный бюджет 3104,0 1271,1 1832,9 средства внебюджетных источников 17206,7 7777,8 9428,9 3 Подпрограмма 2 «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» Всего 4846,9 407,8 4439,1 областной бюджет 3595,1 74,2 3520,0 бюджет района 1251,8 333,6 918,2 средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz