Вперед. 2014 г. (с. Волово)

Вперед. 2014 г. (с. Волово)

ОФИЦИАЛЬНО (Оковчанне. Начало на 3-я стр.) 36 Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Изучение, сохранение и развитие традиционной культуры на территории муници­ пального района Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 40,0 0 0 0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 37 Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и под­ держки самодеятельных творческих коллективов Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой патитики 707 0801 0139999 60,0 0 0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 38 Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального зайона на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетаческие потребности общества Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой по.титики 707 0801 4409900 17471,2 2759,8 2114,9 2114,9 2620,4 2620,4 2620,4 2620,4 39 Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Организация обменных концертов на территории муниципального района Отдел культуры, спорта, молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 60,0 0 0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 40 Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 ^^атериально- техническое оснащение учреждений культуры Отдел культуры, спорта матодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 400,0 0 0 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 41 Основное мероприятие 8 подпрограммы 3 Содержание и обеспечение деятельности межпосеяенческой библиотеки Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 4429900 15731,2 2397,0 2021,7 2021,7 2322,7 2322,7 2322,7 2322,7 42 Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 Внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов Отдел культуры, спорта, молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 300,0 0 0 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 0 43 Основное мероприятие 10 подпрограммы 3 Материально- техническое оснащение межпоселенческой библиотеки Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 2700,0 0 0 0 2000 ,0 500,0 100 ,0 100 ,0 44 Основное мероприятие 11 подпрограммы 3 Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0139999 540,0 40,0 50,0 50,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 45 Основное мероприяггие 12 подпрограммы 3 Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждения дополни­ тельного образования в сфере культуры. Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0702 4239900 16243,6 2400,0 2099,0 2099,0 2411,4 2411,4 2411,4 2411,4 в том числе организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педаготче - ских работников дополнительного образования в соответствии с дорожной картой 707 0702 4239900 0 ,8 0 ,8 0 0 0 0 0 0 46 Основное ме|х>приятие 13 подпрограммы 3 Дальнейшее совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодёжи и одарённых детей района Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0702 0139999 60,0 0 0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 47 Основное мероприятие 14 подпрограммы 3 Обеспечение деятельности СМИ Отдел бухгалтерского учета и отчетности 702 1 2 0 2 4579900 21114,2 3246,6 2000 ,6 2000 ,6 3466,6 3466,6 3466,6 3466,6 48 Основное мероприятие 15 подпрограммы 3 Повышение оплаты труда ра 6 о 1 Т 1 икам учреждений культуры за счет средств об­ ластного бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0138630 652,8 652,8 0 0 0 0 0 0 49 Основное мероприятие 16 подпрограммы 3 Укрепление материально-технической базы детской музыкальной школы за счет средств областного бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0702 0138625 63,4 63,4 0 0 0 0 0 0 50 Основное мероприятие 17 подпрограммы 3 Повышение оплаты труда педагогическим работникам за счет средств областного бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0702 0138632 16,6 16,6 51 Основное мероприятие 18 подпрограммы 3 Укрепление материально-технической базы детской музыкальной школы за счет средств федерального бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой п а 1 итики 707 0702 0135014 82,4 82,4 52 Основное мероприятие 19 подпрограммы 3 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств областного бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0138625 415,0 415,0 53 Основное мероприятие 20 подпрограммы 3 Укреш 1 ение материально-технической базы сельских учреждений культуры за счет средств областного бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0138625 158,2 158,2 54 Основное мероприятие 21 подпрограммы 3 Укрепление материально-технической базы сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета Отдел культуры, спорта молодежной и демографи­ ческой политики 707 0801 0135014 90,9 90,9 Приложение 3 к постановлению администрации Воловского муниципального района от 19.09.2014 № 305 Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы N9 п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс, р] 1 б.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в Вазовском муниципальном районе Липецкой области на 2014-2020 голы» Всего 1411313,3 204602,1 186875,7 196581,9 207128,4 205658,4 205258,4 205208,4 областной бюджет 38024,0 5432,0 5432,0 5432,0 5432,0 5432,0 5432,0 5432,0 бюджет района 1324574,0 192307,8 174595,7 184158,9 194705,4 193235,4 192835,4 192735,4 средства внебюджетных источников 48542,0 6689,0 6848,0 6991,0 6991,0 6991,0 6991,0 7041,0 федеральный бюджет 173,3 1733 2 Подпрограмма 1 «Развитие образования Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-20^ годы» Всего 1289650,7 186244,1 172652,7 182215,9 1871343 1871343 1871343 1871343 областной бюджет 29344,0 4192,0 4192,0 4192,0 4192,0 4192,0 4192,0 4192,0 бюджет района 1233069,7 178161,1 164569,7 174132,9 1790513 1790513 1790513 1790513 средства внебюджетных источников 27237,0 3891,0 3891,0 3891,0 3891,0 3891,0 3891,0 3891,0 3. Подпрограмма 2 «Д^овно-нравственнос и физическое развитие жителей Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-^20 годы» Всего 4420,2 4623 318,0 318,0 808,0 838,0 838,0 838,0 областной бюджет 700,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 бюджет района 3720,2 3623 218,0 218,0 708,0 738,0 738,0 738,0 средства внебюджетных источников 4. Подпрограмма 3 «Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и средств массовой информации Воловского муниципального района Липецкой области на 2014-20Л годы» Всего 117242,4 17895,8 13905,0 14048,0 19185,9 17685,9 17285,9 17235,9 областной бюджет 7980,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 бюджет района 87784,1 137843 9808,0 9808,0 14945,9 13445,9 13045,9 12945,9 средства внебюджетных источников 21305,0 2798,0 2957,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3150,0 федеральный бюджет 1733 1733 4 стр. “ВПЕРЁД” 14 октября 2 0 1 4 г. № 126 - 127 (9028 - 9029 )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz