Вперед. 2013 г. (с. Волово)
ОФИЦИАЛЬНО Приложение к решению Совета депутатов Воловского муниципального района Липецкой области от 18.06.2013г. № 349 Отчет об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Воловского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года за 2012 год (Окончание. Начало на 3-й стр.) ООО «Молторг» г. Воронеж - реконструкция маслодельного завода, ООО «Воловский колос» - строительство завода по производству рыжикового масла. Реализация этих проектов позволит привлечь в экономику района инвестиции в сумме более 2 млрд, руб., соз дать более ста постоянных рабочих .мест и значительно увеличить объемы промышленного производства на территории района. Отмечается рост производства валовой продукции сельского хозяйства. В районе с убранной площади 34 тыс. га намолочено в первоначально оприходованном весе 1СЮ,6 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 29,6 центнера с га, что составило 105% к 2011 году. Наилучшие показатели по урожайности достигнуты в ООО «Сельхозинвест»- 32,9 ц/га, СХПК «Воловский»- 48,2 ц/га, и ОАО «Липецкмясо» -52,0 п/га. Значительно ниже урожайность в таких хозяйствах, как ООО «СХП Воловский Колос»- 18,0 ц/га, ООО Агрофирма «Настюша Волово»- 16,0 ц/га, в большей половине крестьянских (фермерских) хозяйств. Наряду со значительным снижением урожайности, валовой сбор зерновых составил по АФ «Настюша Волово» 49%, СХПК «Заветы Ильича»- 72% к 2011 году. Несмотря на сокращение площадей под сахарной свёклой на 20% по сравнению с псюшлым годом, объём производства составил 78,5 тыс. тонн или 84% уровня 2011 года за счёт увеличения урожайности сладких корней. Урожайность сахар ной свёклы в хозяйстве ИП Пикаловой С.Н. на площади 420 га составила 500 центнеров в зачётном весе, что является рекордным показателем за всю историю Воловского района. В 2012 году в районе не стало практически неиспользуемой земли. Производство мяса возросло в 3 раза за счёт начала функцио нирования построенного свиноводческого комплекса ЗАО «Липецк мясо». В целом поголовье свиней на территории района на 1 января 2013 года составило 69,1 тыс. голов, что более чем в 5 раз превышает уровень прошлого года. На фоне возрастающих показателей развития свиноводческой отрасли в районе наблюдается снижение производства по пред приятию ООО «Племенное». Реализация свинины составила 91% уровня 2011 года, не растёт численность поголовья, снижаются среднесуточные привесы, увеличился падёж. Численность поголо вья КРС по району снизилась на 3%, поголовье коров осталось на уровне 2011 года. Впервые за последние годы наблюдается положительная дина мика производства молока в районе. Практически во всех хозяйства возросла продуктивность молочного стада. Надой на 1 фуражную корову составил 113% к уровню 2011 года. Все хозяйства сработали со значительной прибавкой, от 58 кг СХПК «Воловский» до 831 кг по агрофирме «Настюша Волово». Производство молока составило 4,6 тыс. тонн, или 113% к уровню 2011 года. С начала года в рамках целевых прогоамм хозяйства района получили субсидии на сумму 42,9 млн. рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений и элитных семян. Большой отклик у населения получила федеральная программа поддержки начинающих фермеров и развития семейных животно водческих ферм. В 2012 году в этой программе приняли участие 5 КФХ района. В 2013 году планируется привлечь к участию в программе не менее 5 КФХ для развития ферм крупного рогатого скота. Это позволит улучшить ситуацию в районе по производству молока и мяса КРС. Особое место в развитии экономики района занимают личные подсобные хозяйства. По состоянию на 1.01.2013г. на территории района существует 5,5 тысячи ЛПХ. За 2012 год в них снизилось поголовье КРС на 4%, поголовье свиней - на 17%, что обусловлено строительством свинокомплекса ЗАО «Липецкмясо», прослежива ется тенденция роста производства мяса птицы на 5% и развитие пчеловодства. Одновременно с этим на 6% увеличились закупки продукции от ЛПХ заготовителями района. Кредиты на развитие личных под собных хозяйств за 2012 год выросли на 23% и по состоянию на 01.01.2013г. составили 212,3 млн. руб. Из этого можно сделать вы вод, что ЛПХ на территории района развиваются успешно. В районе создаются необходимые условия для сбыта выращен ной в личных подсобных хозяйствах продукции. По состоянию на 1 января 2013 года в районе создано 14 сель скохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 2 - обслуживающих, 3 заготовительных и 9 кредитных. Конечно, уровень развития сельской кооперации и заготови тельной деятельности пока не отвечает реальным потребностям личных подсобных хозяйств, объемы организованных закупок оста ются незначительными. Еще возникают проблемы с реализацией выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции. На фоне сзабильной численности субъектов ма.'юго и среднего бизнеса (малых [зредприятий - 66, средних -2 ед., индивидуальных предпринимателей - 208) растет их инвестиционная активность, что свидетельствует о качественном развитии предпринимательства. Рост инвестиций в малый бизнес составил 126% к уровню 2011 года, или 132,4 млн. руб. На поддержку и развитие малого бизнеса в области и в районе затрачиваются значительные ресурсы. Субсидии выделяются по 5 областным целевым программам, по районной целевой программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринима тельства .» и через областной Фонд поддержки. Всего за 2012 год субъектами малого бизнеса района получена подложка на развитие производства из бюджетов всех уровней в сумме 7,5 млн. руб. Под держкой воспользовались 7 субъектов. Среди них 4 начинающих фермера, 1 семейная ферма по выращиванию КРС, 1 молодой пред приниматель, 1 заготовитель, В 2012 году «Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства» выдано 9 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Воловского района всего на сумму 7,4 млн. руб. Залоговым фондом администрации района для обеспечения за логовой базы при о<^рмлении банковских кредитов в 2012 году вос пользовались 5 субъектов малого и среднего предпринимательства всего на сумму 7,8 млн. руб. Поступления в территориальный бюджет от субъектов малого предпринимательства за 2012 год составили 8288 тыс. руб. (2011 г. - 5215 тыс. руб.), темп роста составил 159%. Развитие малого бизнеса является основной возможностью соз дания новых рабочих мест. В 2012 году в этой сфере деятельности трудоустроено 140 человек. Инвестиции в экономику района в 2012 году составнзи 657,2 млн. руб. Основной объем инвестиций 295.5 хелн. руб. направлен в сель ское хозяйство: строительство свинокомплекса - 188 млн. руб., при обретение сельхозтехники - 107 млн. руб. Соглашение, заключенное между администрацией района и Управлением инвестиций и между народных связей области, выполнено на 108% (609 млн. руб.). 4.11е.’1ь. Улучшение качества муниципального управления, повы шение его эффективности. Повышение качества и доступности предоставления государ ственных и муниципальных услуг, эффективности деятельности органов местного самоуправления - вот одни из важнейших целей административной реформы в Батовском муниципальном районе. Достижению поставленной цели способствовала реализация в 2012 году мероприятий по разработке и внедрению административ ных регламентов предоставления муниципальных и государствен ных услуг. На базе МБУ «МФЦ» Воловского муниципального района ко личество предоставляемых услуг населению в 2012г. составило 282 вида услуг (в 2011г. - 260 видов услуг), свои услуги предоставлали 19 организаций, с которыми подписаны Соглашения о взаимодействии. Приём заявителей ведётся в 18 окнах: 4 универсальных оператора. юрисконсульт и специалисты организаций. В 2012 году в МФЦ оказано 17 тыс. услуг, в среднем в месяц оказывалось 1416 услуг. По сравнению с 21311 годом количество услуг, предоставленных населению Воловского мтоиципального района на базе МФЦ, в 2012 году возросло на 70 %. Наиболее востребованными услугами, предоставляемыми на базе МФЦ, остаются услуги в сфере социальной защиты насе ления. В указанной сфере в 2012 году оказано 8188 различных видов услуг, или 48 % от общего количества услуг. В районе проводится целенаправленная работа по повышению образовательного уровня муниципальных служащих. В 2012 году курсы повышения квалификации прошли 40 человек. Разрабатыва лись и принимались муниципальные акты по вопросам муниципаль ной службы, проводились квалификационные экзамены. Проводимая в районе работа позволила повысить профессио нальный уровень муниципальных служащих. В рамках модернизации бюджетного процесса и управления районными финансами: внедрение новых принципов бюджетного планирования были реализованы принципы повышения качества финансового планирования и прогнозирования. Удельный вес поселений, имеющих долю собственных доходов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) в общем объеме доходов бюджета свыше 40%, вырос до 80%. Показатель доли доходов консолиди рованного бюджета района без учета субвенций и дотаций вырос до 37,9%. Доля расходов консалидированного бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме рас ходов консолидированного бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий соста вила 44%. С целью мобилизации собственных доходов осуществляется укрепление доходной базы путём полного учёта объектов нало гообложения и упрощения процедур оформления собственности на земельные участки, установления дифференцированного под хода к исчислению налогов (коэффициент К2 по ЕНВД, налог на имущество физических лиц), использования средств самообложения граждан, ведется работа по выявлению неучтенных субъектов мало го бизнеса, постановки их на налоговый учет и привлечению их к налогообложению. Ведется контроль за уровнем заработной платы в бизнесе, своевременностью уплаты налога на доходы физических лиц, который составляет основу собственных доходов бюджета района. На сегодняшний день в рамках данного направления достигну ты следующие результаты: - отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюд жета; - расходы на содержание органов местного самоуправления со ответствуют установленным нормативам; - проводится системная работа над показателями качества управления муниципальными финансами; - грамотно применяется программно-целевой метод планирова ния местного бюджета. Показатели итогов реализации стратегии за 2012 год Ожидаемые результаты реализапнн Стратегии Значение параметра по годам Наименование показателя Факт 2011 План 2012 Факт 2012 1. Среднемесячная заработная плата работающих (по кттшьш и средним предприятиям), оуо. 11080,0 13000,0 13222,0 2. Уровень первичной инвалидности, на 10 тыс. человек населения 51,03 51,00 60,10 3. Младенческая смертность, на 1000 РОДИВШ ИХСЯ 8,1 8,0 0 4. Число заболеваний, зарегистри рованных у больных с впервые установленным диагнозом, на 1000 населения 256,6 272,0 258,0 5. Удовлетворенность населения медицинской помощью, процент от числа опрошенных. 40,2 47,0 47,0 6. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения 17,2 17,2 17,2 7. Обеспеченность детей местами в дошкшьных образовательных учреж дениях, % 41,0 43,0 44,0 8. Удовлетворенность населения качеством дошка1ьного образования детей, процент от числа опрошен ных. 34,4 54,0 .54,0 9. Удоалетворенность населения качеством дополнительного об разования детей, процент от числа опрошенных. 37,0 37,0 37,0 10. Удельный вес детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуга по до полнительному образованию в орга низациях различной организационно правовой фор.мы и формы собствен ности. % 82,0 80,0 83,0 и . Удовлетворенность населения качество.м общего образования, про цент от числа опвошенных. 43^ 45,0 45,0 12. Удельный вес лиц, сдавших еди ный государственный экзамен по ма тематике и русскому языку, в числе выпускников обшес^разовательных муниципальных учреждений, участво вавших в едином государственном экзамене. %. 99,6 85,6 87,2 13. Обеспеченность жильем, кв.м на 1 чел. 28,0 283 28,0 14. Охват населения услугами цен трализованного водоснабжения. % 88,0 89,0 88,0 15. Дапя населения, потребляющего качественную питьевую воду, соот ветствующую требованиям СанПин, 90,0 92,0 92,7 16. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного авт^усного сообщения с административным центром город ского округа (муниципального райо на), в общей численности населения городского округа (муниципального района). Сг 2,2 2,0 03 17. Удельный вес населения, уча ствующего в культурно-досуговых мегчтприятиях, %. 564.0 565,0 576,0 18. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых устуг в сфере культуры (качеством культур ного обслуживания), ^ 323 43,0 45,0 19. Удельный вес населения, система тически занимающегося физической КУЛЬТУ РОЙ и спортом, 21,0 233 23,2 20. Объем оборота розничной тор говли на лутпу населения. тыс.руо. 60,0 80,0 82,3 21. Объем платных услуг на душу населения, тыс.руб. 1,2 1,4 1,3 22. Масса вредных веществ, выбро шенных в атмосферу от стационар ных источников, тыс. тонн 0,02 0,02 0,02 23. Площадь создаваемых лесных на саждений, тыс. га. 0,1 0,1 0 24. Уровеньрегистрируемой без работицы, % 0,75 0,59 0,70 25. Число погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тыс. населения 2,1 13,8 2,14 26. Доля населения, принявшего уча стие в последних выборах федераль ного, регионального или муниципаль ного уровня 69,98 72,0 70,0 27. Рождаемость населения, на 1000 чел. населения 10.1 11,0 12,1 28. Смертность населения, на 1000 человек 19,7 19,7 21,9 29. Объем промышленного производ ства, млн. руб. 49,5 50,0 42,7 30. Объем производства продукции сельского хозяйства, .млн. руб. 218,1 280,0 330,6 31. Валовой сбор зерна, тыс. тонн 95,5 105,0 100,6 32. Производство молока, тыс.тонн 4,1 4,1 4.6 33. Производство на убой (в живом весе) скота и птицы - всего, тыс. тонн 1,2 2,5 3,4 34. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 1547,5 609,0 657,5 35. Удельный вес прибыльных пред приятий, % 50,0 50,0 50,0 36. Доля предприятий, осуществляю щих технологические инновации. % 11.1 11,1 11,1 37. Удельный вес отгруженной про дукции инновационного характера в общем объеме отгруженной про дукции, % 2,9 3,0 0,09 38. Общий ввод жилья, кв.м. 3946 4000 4348 39. Доля протяженности автомо бильных дорюг общего пользования местного значения с твердым покры тием в общей протяженности автомо бильных дорог общего пользования местного значения, % 43,0 48,0 48,8 40. Доля отремонтированных авто мобильных дорог оошего пользова ния местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, % 1,6 1,6 9,59 41. Количество субъектов малого и среднего пр>едпринимательства, на 1 тыс.чел. 20,6 20,6 19,9 42. Доля среднесписочной числен ности работников малых и ср>едних пр>едприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций, % 27,2 35,0 37,0 43. Расходы консолидированного бюджета муниципального района в части расходов на содержание работ ников органов местного самоуправ ления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. 4055,97 4452.00 4366,91 44. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную пере подготовку, повышение квалифика ции, стажировку, % 13,1 16,0 37,38 45. Доля расходов консолидированно го бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолиди рованного бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полно мочий, % 58,6 72,00 44,0 46. Удельный вес поселений, имею щих долю собственных доходов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) в общем объеме до ходов бюджета, свыше 40 %, %. 13,3 20,0 80,0 47. Доля доходов бюджета муници пального района, без учета субвен ций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в общем объеме доходов консолидиро ванного бюджета городского округа (муниципального района), % 18,6 21,0 37,86 48. Естественная убыль населения, чел. на 1000 чел. населения 9,6 8,7 9,8 49. Миграционный прирост, на 1000 чел. населения -26,8 -20,0 -20^ 50. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами круп ными и средними предприятиями/ на среднесписочную численность работающих на крупных и средних предприятиях, тыс. руб./ тыс. человек 84,62 ИЮ,0 189,56 51. Доля отгрузки продукции сель ского хозяйства в общем объеме отгрузки, % 81,5 84,8 88,56 52. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе инфор мационной открытостью процент от числа опрошенных 45,1 51,0 51,0 53. Удельный вес поселений, обеспе чивших 100% реализацию целевых индикаторов (Стратегических планов социально-экономического развития, С?. 0 13,3 0 ВЫВОДЫ: За 2012 год не все показатели достигли своих плановых зна чений, однако и многое из намеченного удалось воплотить в жизнь. В районе есть реальные резервы и возможности для ка чественного улучшения жизни граждан. Только осуществ.ляя пла номерные последовательные действия, направленные на форми рование грамотной долгосрочной политики развития территории, намеченные в Стратегии социальгю-экономического развития Воловского муниципального района, можно достичь поставлен ных целей и превратить наш район в Р.4ЙОН С РАЗВИТЫМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ, БЛАГОПРИЯТ НЫМИ УСЛОВИЯМИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ. 4 с т р . “ В П Е Р Ё Д ” 3 0 и ю л я 2 0 1 3 г. № 9 0 - 91 ( 8 8 2 6 - 8 8 2 7 )
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz