Вперед. 2011 г. (с. Волово)
П ОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ воловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 .12 .2010 с.Волово №435 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ц е л е в о й ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ В ВОЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2011-2013 ГОДАХ» В соответствии с Федераль ным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ ления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Рос сийской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ и руководствуясь постановлением администрации Воловского муниципального района от 24.08.2009 года №303 «Об утверждении Порядка раз работки, утверждения и реали зации ведомственных целевых программ Воловского муници пального района», администра ция Воловского муниципального района Липецкой области Рос сийской Федерации ПОСТА НОВЛЯЕТ: 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие транспортного сооб щения в Воловском муниципаль ном районе в 2011-2013 годах» согласно приложению. 2. Отделу финансов админи страции района (Моисеева Т.Н.) при формировании бюджета еже годно предусматривать средства, необходимые для реализации ведомственной целевой про граммы «Поддержка и развитие транспортного сообщения в Во ловском муниципальном районе в 2011-2013 годах». 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе те «Вперед» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Воловского му ниципального района. 4. Контроль за выполнени ем настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воловского му ниципального района Федянина В.К. Глава администрации В оловского муниципального района С.П.БАГРОВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 .12 .2010 с.Волово №437 О ВНЕСЕНИИ И ЗМ Е НЕ Н И Й В П ОС ТА Н О В ЛЕ НИ Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И В О Л О В С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А О Т 1 9 .0 9 .2 0 0 8 ГО Д А N 8 3 7 8 «О Б У ТВ Е РЖ Д Е Н И И К О М П Л Е К С Н О Й П РО ГР АМ М Ы «О З АЩ И Т Е НАСЕЛЕНИЯ И Т ЕРР ИТОРИ И В О Л О В С КО ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А ОТ Ч Р Е З ВЫ Ч А Й Н Ы Х С И Т У А Ц И Й П Р И Р О Д Н О Г О И Т Е Х Н О ГЕН Н О ГО Х А Р А К Т Е Р А Н А 2 0 0 9 - 2 0 1 1 ГО Д Ы » В целях улучшения учета эффективности реализации ме роприятий районной целевой программы «О защите населения и территории Воловского муни ципального района от чрезвы чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2009- 2011 годы», руководствуясь Уста вом Воловского муниципального района, администрация Волов ского муниципального района Липецкой области Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Воловского муни ципального района от 19.09.2008 года №378 «Об утверждении комплексной программы «О за щите населения и территории Воловского муниципального района от чрезвычайных ситуа ций природного и техногенного характера на 2009-2011 годы» следующие изменения: 1.1. Подраздел 7 «Оценка социально-экономических по следствий реализации Програм мы» дополнить таблицей «Оцен ка эффективности реализации мероприятий программы» (при ложение). 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе те «Вперед». 3. Контроль за исполнением постановления возложить на за местителя главы администрации Воловского муниципального рай она В.К.Федянина. Глава администрации Воловского муниципального района С.П.БАГРОВ. О ф и ц и а л ь н о ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Воловского муниципального района от 24.12.2010 года №437 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Наименование показателей и цели Величина показателей в базовом году (2008 г) Периоды действия программы 2009 2010 2011 Цель: Обеспечение надежной защиты населения и территорий Воловского муниципального района от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Показатель 1.1. Подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычай- ных ситуаций (%) 13.4 15.4 23.5 25.7 Показатель 1.2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к дей ствиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) 24 35 45 55 Показатель 1.3. Оснащение и организация ЕДДС Воловского муниципального райо на (%) 60 75 85 100 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Воловского муниципального района от 23.12.2010 года №435 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ В ВОЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2011 -2013 ГОДАХ» 1. П а сп о р т ведом ственной целевой про граммы «П о д д е рж к а и р а зв и ти е тр ан сп ор тн о го сообщ ения в Воловском м униципальном р ай он е в 2011-2013 годах» Наименование главного распорядителя средств районного бюджета Администрация Воловского муниципального района Липецкой области Российской Федерации Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие транспортного сообщения в Воловском муниципальном районе в Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения, наименование и номер соот ветствующего нормативного правового акта Глава администрации Воловского муниципального района Постановление администрации Воловского муниципального района «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие транспортного сообщения в Воловском муниципальном районе в 2011-2013 годах» Цели и задачи Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения в районе. Задача: Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам. Целевые индикаторы и показатели 1. Количество пригородных маршрутов. 2. Количество междугородных маршрутов. 3. Количество перевезенных пассажиров. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административ ным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района Характеристика программных мероприятий 1. Организация транспортного обслуживания населения на пригородных и междугородных внутриобластных и межобластных маршрутах. 2. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией пассажирских перевозок на территории района. Сроки реализации программы 2011-2013 годы Объемы финансирования из районного бюд жета В целом на реализацию Программы потребуется 6150 тыс.руб., в том числе по годам: 2011 год — 2050 тыс.руб. 2012 год — 2000 тыс.руб. 2013 год — 2100 тыс.руб. Ожидаемые конечные результаты реализа ции программы и показатели общественно экономической эффективности - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административ ным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района — 9,3 процента; - выполнение графика движения автобусов не ниже 98 процентов; - увеличение пассажирооборота. I I . Х а р а к т е р и с т и к а проблем , на реш ение ко торы х н ап р а вл ен а П р о гр ам м а На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потреб ностей населения района в перевозках и качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической по литики района. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует основная проблема — убы точность п ер ево зок п ас с аж и р о в автом оби л ьны м тр ан сп о р том . В последние годы финансовое положение организации по предоставлению услуг транспорта остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных орга низаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией выпадающих доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по территории Воловского муни ципального района. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий. • ............. Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка. В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. I I I . О сновны е цели и зад ачи П ро граммы Целью программы является «С о зд ани е условий д л я ор гани зации тр ан сп о р тн о го сообщ ения в р айон е» . Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной задачи: З а д а ч а . Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам. IV . О ж и д аем ы е р езультаты р еали зации П ро граммы и ц елевы е и н ди к а то ры Реализация Программы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта. Программа направлена на удовлетворение потребностей населения района в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования. Результаты реализации программных мероприятий за период 2011-2013 годы характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в таблице 1. Таблица 1 Ц ел евы е и н ди к а то ры и п о к а з а т е л и ведом ственной программы № п/п Наименование показателя Единица измерения 2011 год 2012 год 2013 год Задача. Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам 1 Количество пригородных маршрутов ед. 12 12 12 2 Количество междугородных маршрутов ед. 2 2 2 3 Количество перевезенных пассажиров тыс. чел. 200,5 202,0 202,5 в том числе: пригород межгород 145,0 146,0 146,5 55,5 56,0 56.0 4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ад- министративным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района % 9,8 9,5 ___ _____ V. П ер еч ен ь м еропри ятий П ро граммы N« п/п Наименование мероприятия Код эконом. класс. Срок рсали заиии Объем финансирования Показатель реализации мероприятия Ответственный исполнитель Всего тыс. руб. В том числе по годам Наименование показателя По год ам реализации 2011 2012 2013 2011 2012 2013 1 Компенсация части затрат, связанных с содер жанием, развитием и организацией пассажир ских перевозок на территории района 251 г о н г о в Г ОДЫ 6150 2050 2000 2100 2050 2000 2100 Отдел финансов администрации Воловского муниципального района 2 Разработка правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Воловского района Обеспечение населения района бесперебойным транспортным со общением с районным и областным центром Отдел социально- экономического развития администрации Воловского муниципального района 3 Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения, пассажирских пере возок на территории района Отдел финансов и отдел социально-экономического раз- пития администрации Воловско го муниципального района V I . С р о к р еали зации П ро граммы Срок реализации ведомственной целевой Программы — 2011-2013 годы. V II . С оц и ал ьн о -экон ом и ч ески е последствия р еали зации П ро граммы Реализация Программы позволит обеспечить население района бесперебойным транспортным сообщением с районным и областным центром. Внешними рисками реализации Программы являются: - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями; - опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители, который приводит к увеличению издержек транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива. Внутренними рисками реализации программы являются: - сокращение бюджетного финансирования. V I I I . О ц ен к а общ ественной эф ф ек ти вн о сти П ро граммы Ожидаются следующие экономические результаты от реализации Программы: Общественные результаты от реализации программы: - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района — 9,3 процента; - выполнение графика движения автобусов на уровне не ниже 98 процентов; -увеличение пассажирооборота. IX. Р а с ч е т потребности в необходимых ф ин ан совы х ресурсах 1. О р г ан и зац и я тр ан сп о р тн о го об служ и вани я н аселени я ав том обильным тр ан сп о р том в м еж п о селенческом сообщ ении . Средства районного бюджета на реализацию программного мероприятия будут предоставляться; - на компенсацию выпадающих доходов предприятий пассажирского автомобильного транспорта, возникающих вследствие регулирования администрацией области тарифов на перевозки пассажиров, в виде субсидий. Объем средств определен исходя из планового пробега, планируемого тарифа на перевозку пассажиров и норматива затрат на 1 км пробега по каждому перевозчику. Сумма расходов районного бюджета: 2011 год — 2050 тыс.руб., 2012 год — 2000 тыс.руб., 2013 год — 2100 тыс.руб. 20 января 2011 г. № 5 (8429 ) “ В П Е Р Ё Д ” 3 стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz