Вперед. 2007 г. (с. Волово)

Вперед. 2007 г. (с. Волово)

(Окончание. Начало на 4-6 стр.) В рамках программы по ддержки торгового обслуживания сельского населения в 2006-2008 годах будет осуществляться контроль за соблюдением условий договора и за соблюдением маршрутов кольцевого завоза товаров народного потребления в стацио­ нарные предприятия и при осуществлении развозной торговли. Будет продолжена работа по благоустройсву рынков. На крытом рынке будут обо­ рудованы дополнительные торговые места для прюдажи овощей. Продолжится практика выездной торговли предприятий потребительской коопера­ ции на рынки г.Москвы. Продолжится сотрудничество предприятий потребкооперации с банком «Русский стандарт» по предоставлению услуг по продаже населению товаров в кредит. Продолжится работа по осуществлению контроля за торговой деятельностью, по за­ щите прав потребителей, прав граждан на безопасность и качество товаров. Продолжится работа районной межведомственной комиссии по проведению единой ^ ^ 'д а р с т в е н н о й политики по предупреждению и пресечению незаконного оборюта ал- -Ч ^ .:лы ю й продукции. С учето.м прогнозируемого прюцесса рюста реальных доходов, урювня жизни и пла­ тежеспособного спроса населения оборют рюзничной торговли в районе к концу 2(Ю7 года должен возрасти по сравнению с 2006 годом на 4,2 процента (в сопоставимых це ­ нах) и составит 340 миллионов рублей, оборют общественного питания — на 5,2 прю- цента (в сопоставимых ценах) и составит 13,3 миллиона рублей. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в 2007 году будет проводиться работа по территориальному землеустрюйству. Продолжится оформление и ведение договорюв аренды с физическими и юридиче­ скими лица.ми на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, бу­ дет осуществляться контроль за поступлением в полном объеме в бюджет района и бюджеты сельских поселений платежей за аренду нежилых помещений и земельных участков, включая земельные участки фонда перераспределения. Активизируется работа по регистрации права собственности на землю, обеспечив при этом отнесение к муниципальной собственности в приоритетном порядке участ ­ ков, на которых расположено недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности района. Будет проводиться работа по приему-передаче муниципального имущества и осу ­ ществлению контроля за поступлением и выбытием основных срюдств муниципальной собственности, по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформ- • ю муниципального права собственности на них, по составлению реестра недвижи- имущества муниципальной собственности Воловского района. В 2007 году по­ ступления от арендной платы за землю в консолидирюванный бюджет района составят 696 тысяч рублей, арендной платы за имущество — ПО тысяч рз'блей. В 2007 году планируется в рамках реализации программы «Оформление права му­ ниципальной собственности на бесхозяйные объекты на 2007 год» из бюджета района 60 тысяч рублей. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Для повышения благоустройства жилищного фонда и прилегающих территорий, а также обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения, снижения уровня дотаций жилищно-коммунального хозяйства за счет увеличения собственных до ­ ходов определены приоритетные задачи и основ} 1 ые направления развития отрасли. Оплата жилищно-коммунальных услуг составит в 2007 году, как и в 2006 году, 100- процептный уровень платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги от эко­ номически обоснованных затрат на их прюизводство. В 2007 году планируется повы­ шение тарифов для населения в среднем на 10 процентов. ^ Основной задачей в 2007 году будет сохранение государственной поддержки насе­ ления с принятием дополнительных мер по социальной защите малообеспеченных граждан. Намечается сохранить действующую систему льгот по оплате жилищно-ком­ мунальных услуг для всех социально незащищенных категорий населения, на выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг малоимущим гражданам предусмо­ трено 9,9 миллиона рублей. Объем реализации услуг по МУП ЖКХ Воловского района возрастет на 17 прюцен- тов, в том числе населению на 17,5 процента. Продолжится работа по выполнению ме­ роприятий по благоустройству территории района. Первоочередными мерами по финансовому оздоровлению предприятий отрасли бу­ дет предусмотрено: списание в установленном порядке безнадежной дебиторюкой задолженности; проведение реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности, сложив­ шейся на 01.01.2007 года и подтвержденной соответствующими актами сверки; разработка и введение в действие нормативных правовых актов на муниципальном уровне, регулирующих порядок бюджетного дотирювания предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги для населения; разработка и введение в действие нормативно-правовых актов на муниципальном уровне о порядке определения, согласования и утверждения объема закупок и лимита бюджетных обязательств на коммунальные услуги для бюджетных организаций, заклю­ чения муниципальных контрактов, а также контроля за их выполнением; осуществление .мероприятий, направленных на совершенствование структуры уп­ равления, повышение эффективности использования производственных мощностей и всех видов ресурсов. БЫТОВЫЕ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ в целях дальнейшего совершенствования сферы бытовых услуг, обеспечения устой ­ чивого развития отрасли и расширения перечня оказываемых видов услуг, повышения уровня и качества обслуживания населения в 2007 году за счет выполнения прюграм- мы государственной поддержки бытового обслуживания сельского населения на 2006- 2008 годы объем бытовых услуг по сравнению с 2006 годом увеличится на восемь прю- центов и составит восемь миллионов рублей. В целях сохранения и развития сферы услуг планируется прюдолжить поддержку _ сл>жбы быта в сфере малого предпринимательства. Работа контролирующих органов будет направлена на усиление защиты прав потре­ бителей бытовых услуг и повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения. УСЛУГИ ТРАНСПОРТА Целью транспортной политики в 2007 году будет являться создание устойчивого и безопасного функционирювания транспорггного комплекса, удовлепгворение потребности в транспортных услугах населения и всех отраслей эгономики. Реализация приоритетных задач будет осуществляться по следующим направлени­ ям: - сохранение и эффективное развитие маршрутной сети пассажиреких перевозок; - направление работы эксплуатационной службы на контрюль за работой водителей как на маршрутах, так и при отправке с автостанции; - проведение контроля за санитарным состоянием автобусов; - проведение контроля за качеством обслуживания пассажирюв водителями и касси- рами-посадчикамн; - проведение обследования дорожных покрытий и дорожных сооружений на марш­ рутах, обслуживаемых автобусдми предприятия, с целью обеспечения безопасных пе­ ревозок пассажиров; - осуществление выездных рейдов на линию по проверке работы водителей на пред­ мет правильности сбора доходов и ведением необходимой документации по учету би­ летной продукции и наличной выручки; - выполнение, кроме маршрутных пассажирских перевозок, дополнительных разо­ вых заказных перювозок. На автотранспортном предприятии продолжится работа по оптимизации маршрут­ ной сети и повышению эффективности использования подвижного состава. Для этого в 2007 году прогнозируются основные экономические показатели отрас­ ли, которые приведены в таблице 14. Таблица 14 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Наименование показателей Единица измере­ ния 2006 год 2007 год Темпы процент Пассажирооборот - всего т.п/км 10800 11400 105,6 В том числе - пригород т.п/км 3400 3600 105,9 - межгород т.п/км 7400 7800 105,4 Перевезено пассажиров - всего т.чел. 280 312 В том числе - пригород т.чел. 213 244 114,6 - межгород т.чел. 67 68 101,5 Объем выручки от реализадии работ и услуг - всего т.руб. 6700 6900 103,0 в том числе - пригород т.руб. 1600 1700 106,3 - межгород т.руб. 5100 5200 102,0 Общий пробег автобусов - всего т.км 840,5 838,1 99,7 В том числе - пригород т.км 448 446,9 99,8 - межгород т.км 392,5 391,2 99,7 Количество рейсов - всего рейс 20141 20520 101,9 - Пригород рейс 18041 18406 102,0 - межгород рейс 2100 2114 100,7 Расходы - всего т.руб. 11600 17563 151,4 В том числе - пригород т.руб. 5700 6366 111,7 - межгорюд т.руб. 5900 11197 189,8 Результат (убыток) т.руб. -700 -650 92,9 УСЛУГИ с в я з и Ключевым направлением развития услуг связи является разработка мер, направленных на создание условий, обеспечивающих: доступ широких слоев населения к телекоммуникационной инфраструктуре и информа­ ционным ресурсам; ускоренное развитие рынка современных и высококачественных услуг связи (передача данных, электронная почта, услуги по доступу в сеть Интернет); сохранение существующей сети почтовых отделений, улучшение качества традиционных почтовых услуг и расширение номенклатуры нетрадиционных услуг; развитие местной телефонной сети с использованием цифровых технологий. Для реализации поставленных задач в 2007 году предусматривается: увеличение доходов по услугам связи до 4000 тысяч рублей; увеличение объемов услуг электросвязи до 17000 тысяч рублей; расширение сети Интернет; реконструкция линейно-кабельного хозяйства; установка телефонов населению, заключившему договоры на доступ к телефонной сети со скидкой 50 прюцентов, до 20 телефонных аппаратов; включение двадцати школ в сеть Итернет по постоянному доступу А08Ь. МАЛЫЙ БИЗНЕС Основные мерюприятия по созданию оптимальной среды для развития малого бизнеса будут реализовываться в рамках областной программы поддержки малого предприниматель­ ства на 2005-2008 годы. В 2007 году: - прюдолжится практика прюведения совещаний, семинаров с представителями малого бизнеса по ртличным направлениям деятельности с привлечением специалистов соответ­ ствующих служб; - прюдолжится работа по консультирюванию различных вопросов предпринимательской деятельности; - прюдолжится практика сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений для веде­ ния предпринимательской деятельности; - для субъектов малого предпринимательства сохранится практика приглашения к учас­ тию в конкурсах на размещение муниципального заказа для обслуживания всех муниципаль­ ных заказчиюэв района и по всем видам закупок. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Реализация природоохранных мероприятий будет осуществляться в рамках долгосроч­ ной прюграммы «Охрана прирюдной окружающей среды по Воловскому району (2002-2010 годы)». На эти цели в 2007 году планируется из местного бюджета 60 тысяч рублей. Пред­ приятиями, организациями и сельскохозяйственными кооперативами будут проведены при- рюдоохранные мерюприятия. Планируется прюведение ликвидации несанкционированных свалок, благоустрюйство особо охршияемой прирюдной территории, приобретение литерату­ ры, благоустройство родниюэв. В р>езультате прюведения прирюдоохранных мероприятий предусматривается улучшение окружающей природной среды и повышение экологической культуры населения. 3 . РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Объемы и источники финансирования тыс. руб. Сумма на 2007 год Всего: 696715 Средства предприятий 237000 Средства местного бюджета 238715 Средства областного и федерального бюджетов 35000 Средства внебюджетных фондов 186000 Общий объем финансовых рюсурсов р>айона, включающих в себя прибыль, амортизацию, срюдства консолидирюванного бюджета, средства государкггвенных внебюджетных фондов, средства федерального бюджета, в 2(Ю7 году составят 696715 тысяч рублей. Основная часть финансовых рюсурюов — это средства предприятий, которые в 2007 го­ ду составят 34,5 процента от общего объема ресурюов, или 237 миллионов рублей. Средства бюджета муниципального района в 2СЮ7 году составят 238,7 миллиона рублей, или 34,3 процента. Средства государственных внебюджетных фондов определены в сумме 186 миллионов рублей, удельный вес средств государственных внебюджетных фондов в общем объеме фи­ нансовых ресурсов составит 26,7 процента. 30 янва ря 2007 г. Ый 1 3 -1 4 (7810 -7811 ) “ВПЕРЩ”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz