Вперед. 2002 г. (с. Волово)

Вперед. 2002 г. (с. Волово)

МЙТЕРКШ МВЙ ЦЩ В Й ЕЕС еВЙ ВТВРВГВ СВЗЫВЙ ВВЙВВСКВГВ Р/ШввШГ 5^^ А I (Продолжение. Начало на 1—2 стр.) Приложение №1 е Е решению двадцатой сессии второго созыва районного Совета депутатов I от 29.10.2002 года № 186 * ( 5 ОТЧЕТ О Б И СП О Л Н ЕН И И Р АЙ О Н Н О ГО БЮ Д Ж ЕТ А ПО ВО Л О ВСК О М У РАЙ О Н У ЗА Д ЕВЯ Т Ь М ЕСЯЦ ЕВ 2 0 0 2 ГО Д А Годовой влав План за 9 месяцев Исполне­ но за 9 месяцев процент к годово­ му плану Процент к плану за 9 меся­ цев НАЛОГСеЫЕдоходы 15273 10992 10477 68,6 95,3 Наж>г на прибыль (доход), прирост капитала 7772 5616 6041 п л 107,6 а) Налог на прибыль предприятий 1140 805 1515 132,9 188,2 6) Подоходный налог с Ф.Л. 6582 4811 4526 68,8 94,1 НАЛОГНАТОВАРЫИУСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕИ РЕГИСТРАЦИОННЫЕСБОРЫ 3840 3160 2018 52,6 63.8 Налог с прмздаж 3840 3160 2018 52,6 63.8 НАЛОГНАСОВОКУПНЫЙДОХОД 793 543 647 81,6 119,2 Единый налог на совокупныйдоход субъектовмалого предпринимательства 40 24 6 15,0 25,0 Единыйдоход на вмененныйдоход для определенных видов деятельности 753 519 641 85,1 123,5 НАЛОГНАИМУЩЕСТВО 720 406 605 84,0 149.0 ПЛАТЕЖИЗАИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ 1955 1076 1094 56,0 101,7 Земельный налог 1955 1076 1094 56,0 101,7 ПРОЧИЕНАЛОГИ. ПОШЛИНЫИ СБОЙ)1 243 191 72 29,6 37,7 Государственная пошлина 84 73 62 73,8 84,9 Местные налоги 159 118 10 6,3 8,5 а) сбор на содержание милиции 157 117 66 42,0 56,4 6) прочие налоговые платежи и сборы 2 1 -56 НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 553 334 446 80,7 133,5 Доходыот имущества, находящегося вгосудгк^кггвеннойи муниципальной собственности или деятельности 177 95 116 65,5 122,1 Штрафньи 1 санкции, возмещение ущерба 326 217 326 100,0 122,1 Прочие неналоговые доходы 50 22 4 8,0 18,2 ИТОГОсобственных доходов 15826 11326 10923 69,0 95,4 Безвозмездные лер^исления в районный бюджет, вт.ч. 46774 36339 34107 72,9 93,9 - СУБВЕНЦИЯ 37818 29711 27501 72,7 92,6 - Взаимные расчеты 503 373 351 69,8 94,1 - Дотация 8453 6255 6255 74,0 100,0 ВСЕГОдоходов районного бюджета 62600 47665 45030 71,9 94,5 РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕУПРАВЛЕНИЕ 7883 6017 5675 72,0 94,3 - оплата труда 4738 3610 3477 73,4 96,3 ' прио6ретш4ие оборудования и предметов длительного пользования Ш 80 48 43,2 60,0 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ 150 121 110 73.3 90,9 - оплата труда 36 26 26 72,2 100.0 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 113 113 100 88,5 88,5 - капитальное строительство 113 113 100 88,5 88,5 СЕЛЬСКСЖХОЗЯЙСТВО 1063 1009 952 89,6 94,4 - коренное улучшение земель 483 483 483 100,0 100,0 - инфраструктура села 360 360 360 100,0 100,0 Годовой план План за 9 месяцев Исполне­ но за 9 месяцев Процент к годово­ му плану Процент к плану за 9 меся­ цев ТРАНСПОРТ(АТП) 869 819 819 94,2 100,0 ЖКХ 1503 1135 1073 71,4 94,5 ОБРАЗОВАНИЕ 22898 17872 16884 73,7 94,5 - оплататруда 13190 10388 9905 75,1 95,4 - медикаменты 45 39 0 - продуктыпитания 1035 734 706 68.2 96.2 - трансфертынаселению 791 743 712 90,0 95,8 а) методлитература 716 668 668 93,3 100,0 6} пособие многодетнымсемьям 75 75 44 58,7 58,7 Приобретение оборудования и инвентаря 38 38 38 100,0 100,0 КУЛЬТУРА, искусаво И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3994 2900 2900 72,6 100,0 - оплата труда 1661 1254 1254 75,5 100,0 - приобретение оборудования и инвентаря 9 9 0 - кинодирекция 350 260 260 74,3 100,0 СРЕДСТВАМАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 744 656 70,2 88,2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7706 6124 4967 64,5 81.1 - оплата труда 2245 1996 1582 70.5 79,3 - медикаментыиперевязочные средства 865 644 554 64,0 86,0 - продуктыпитания 425 309 207 48,7 67,0 - приобретение оборудования и инвентаря 411 260 109 26,5 41,9 СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 4150 3518 2962 71,4 84.2 - сктлататруда 2130 1807 1529 71.8 84,6 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 914 786 604 66.1 76,8 - резервныйфонд 74 54 39 52,7 72,2 - райвоенкомат 236 176 163 69,1 92,6 - райдовет ветеранов 33 24 22 66,7 91,7 - правление ВОИ 28 21 21 75,0 100,0 - <^щество слепых 32 24 22 66,3 91,7 - расходыпоЦГСЭН 63 42 42 66,7 100,0 - занятость 5 5 5 100,0 100,0 - ГОи ЧС 10 7 2 20,0 28,6 - прочие расходы(хлебные перевозки} 200 200 199 99,5 99,5 - квартира для врача 50 50 30 60,0 60,0 - улучшение положения х^нщин 22 22 21 95,5 95,5 - дератизация 22 22 22 100,0 100,0 - аптека 7 7 6 85.7 85,7 - пдоелись населения 105 105 0 0 0 - прочие расходы(агрокласс) 17 17 0 0 0 - налоговая инспекция 10 10 10 100,0 100,0 ВСЕГОрасходов по районным организациям 62177 41158 37702 72,3 91,6 ФИНАНСОВАЯПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМДРУГИХУРОВНЕЙ 11139 8337 7303 65,6 96,3 ВСЕГОРАСХОДОВ 63316 49495 45005 71,1 90,9 (Публикуется по решению районного Совета депутатов) Р ЕШЕНИЕ д ва д ц а т о й СЕССИИ ВТОРОГО СОЗЫВА ВОЛОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 29.10.2002 г. с.Вояово №187 О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙИДОПОЛНЕНИЙВ РАЙОННЫЙБЮДЖЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА Рассмотрев об{)ащение администрации района о внесении изменений и дополне ­ ний в районный бюджет за 9 месяцев 2002 года, руководствуясь Законом Липецкой области "О бюджетном устройстве и бюд­ жетном процессе" от 16.03.1995 года №7- 0 3 , Законом Л ип ецкой области от 05.02.2002 года № 188 -03 "Об областном бюджете на 2002 год", в соответствии с решением сессии Всшовского районного Совета депутатов от 12.03.2(Ю2 года —158 "О районном бюджете на 2002 год" и учи- тьшая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, район­ ный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Внести изменения и дополнения в план доходов и расходов в районный бюд ­ жет в сумме 93 тыс.рублей: 1.1. За счет средств, передаваемых из областного бюджета по взаимным расче­ там в сумме 82 тыс.рублей; 1.2. За счет изменения нормативов от­ числений от федеральных налогов и дохо ­ дов на 2002 год в сельские бюджеты от подоходнего налога в сумме 11 тыс.руб­ лей. 2. Утвердить районный бюджет с уче­ том изменений и дополнений по расходам в сумме 63327 тыс.рублей, исходя из про- гнозируе.мого объема доходов в сумме 62611 тыс.рублей. 3. Учесть в районном бюджете на 2002 год поступление доходов по основным ис ­ точникам согласно приложению №1. 4. Утвердить распределение расходов районного бюджета на 2002 год по разде­ лам и подразделам функциональной клас­ сификации расходов бюджетов Россий­ ской Федерации согласно приложению № 2 . 5. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2002 год согласно приложению №3. 6. Утвердить распределение расходов районного бюджета на 2002 год по разде­ лам, подразделам, целевым статьям и ви­ дам расходов функциональной классифи­ кации расходов бюджетов Российской Фе­ дерации согласно приложению №4. 7. Направить средства, передаваемые из областного бюджета по взаи.мным рас- чета.м в сумме 82 тыс.рублей на увеличе­ ние ассигнований. 7.1. Прочие расходы — 82 тыс.рублей, в Т.Ч.: - администрация района — 82 тыс.руб­ лей на проведение Всероссийской перепи­ си населения 2(Ю2 года. 8. Утвердить нормативы отчислений от федеральных налогов и доходов на 2002 год органам местного самоуправления со ­ гласно приложению №5. 9. Утвердить п ер ер а спр ед ел ени е сумм, передаваемых органам местного самоуправления за счет средств район ­ ного бюджета согласно приложению №6. 10. Направить в связи с возникшей не ­ обходимостью проведения газификации Гатищенской средней школы и в связи с планируемым переходом на электронный безбумажный документооборот с бюдже­ тополучателями с использованием элект­ ронной цифровой подписи на осуществ­ ление централизованной поставки теле­ коммуникационного оборудования: 10.1. Гатищенский сельсовет — 41 тыс.рублей на проведение газификации Гатищенской средней школы. 10.2. Управление — 21,5 тыс.рублей, из них: - отдел финансов — 21,5 тыс.рублей на телекоммуникационное оборудование. 11. Настоящее решение вступает в си­ лу со дня его опубликования. Председатель районного Совета депутатов А.В.СЕЛИЩЕВ. (Продолжение на 4 стр.) | 2 нш 1 б|Ш 2 0 0 2 г , Ш 8 8 -^ 9 (71в0~-7167> " В П В РЩ ’*

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz