Ведомости органов местного самоуправления. 2021 г. (г. Липецк)
ВЕД ОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛ ЕНИЯ. МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ Е ГОРОД Л ИПЕЦК №^ 1-3 от 2 июля 2021 г. 2.1. Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 - строи тельство и содержание объектов и элементов благо устройства на территории города Липецка департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка 2017 2024 91 045,997 98 214,336 98 297,347 98 876,975 89 019,162 74 779,825 74 779,800 81 872,639 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017 2024 75 822,075 121 113,400 2 148,650 2 019,000 2 019,000 1 497,000 1 497,000 1 497,000 департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 2017 2024 807,734 1 000,000 1 922,200 1 020,000 1 000,000 42,300 42,300 0,000 департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2019 2024 0,000 0,000 1 168,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2. Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 - форми рование современной городской среды департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 2017 8 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.3. Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 - реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным обще ственным самоуправлением департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 2019 0,000 0,000 2 301,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3. Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» Всего 2017 2024 35 982,657 48 069,670 43 896,900 19 940,300 19 263,300 19 263,300 19 314,433 14 398,000 департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 2017 2024 32 882,657 39 669,670 43 896,900 19 940,300 19 263,300 19 263,300 19 314,433 14 398,000 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017 2024 3 100,000 8 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.1. Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 - благо устройство и содержание кладбищ департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 2017 2024 32 882,657 39 669,670 43 896,900 19 940,300 19 263,300 19 263,300 19 314,433 14 398,000 3.2. Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 - строи тельство и реконструкция кладбищ департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017 2024 3 100,000 8400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000» 1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» № п/п Наименование Источник ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Муниципальная программа города Липецка «Благо устройство территории города Липецка» Всего 545 402,801 484 189,370 484 241,299 318 503,167 283 093,993 238 395,910 238 651,550 242 650,039 федеральный бюджет 94 830,702 0,000 0,000 119,940 0,000 0,000 120,707 0,000 областной бюджет 88 945,114 49 568,264 160 784,356 20 187,025 14 717,031 20 737,985 20 821,810 7 653,400 бюджет города 361 626,985 434 621,106 323 456,943 298 196,202 268 376,962 217 657,925 217 709,033 234 996,639 2 Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка» Всего 149 468,522 166 223,700 173 722,138 176 339,927 157 075,500 122 075,500 122,075,500 137 229,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 бюджет города 149 468,522 166 223,700 173 722,138 176 339,927 157 075,500 122 075,500 122,075,500 137 229,000 3 Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил бла гоустройства территорий города Липецка» Всего 359 951,622 269 896,000 266 622,261 121 932,585 106 755,193 97 057,110 97 057,085 91 023,039 федеральный бюджет 94 830,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет 88 945,114 49 568,264 160 784,356 20 016,610 14 717,031 20 737,985 20 737,985 7 653,400 бюджет города 176 175,806 220 327,736 105 837,905 101 915,975 92 038,162 76 319,125 76 319,100 83 369,639 4 Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ» Всего 35 982,657 48 069,670 43 896,900 20 230,655 19 263,300 19 263,300 19 518,965 14 398,000 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 119,940 0,000 0,000 120,707 0,000 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 170,415 0,000 0,000 83,825 0,000 бюджет города 35 982,657 48 069,670 43 896,900 19 940,300 19 263,300 19 263,300 19 314,433 14 398,000» 1.4. В разделе 9 «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» в таблице «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка»: а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Целевой индикатор департамент дорожного % 31,3 31,5 51,4 52,6 53,4 56,5 60,1 60,5 60,9 61,3 С = СЬ / Ср * 100, где: цели: хозяйства и благоустрой- Доля достроенных и ства администрации горо- С - доля, благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства благоустроенных объ- да Липецка, департамент СЬ - благоустроенные объекты (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации ектов к общему числу градостроительства и ар- города Липецка); объектов, требующих хитектуры администрации Ср - объекты, требующие благоустройства (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства ад- строительства и благо устройства города Липецка министрации города Липецка)» б) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «3.2. Показатель 2 задачи 2 департамент дорожного % 2,0 2,0 9,2 11,4 14,8 21,6 16,8 17,6 18,4 19,2 С = СЬ / Ср * 100, где: Доля приобретенных и хозяйства и благоустрой- установленных малых ства администрации С - доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных архитектурных форм города Липецка, департа- форм, требующих приобретения и установки; к общему числу малых мент культуры и туризма СЬ - количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм (мониторинг департамента архитектурных форм, администрации города транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); требующих приобрете- Липецка Ср - количество малых архитектурных форм требующих приобретения и установки (мониторинг департамента ния и установки транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка)» 2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»: 2.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Организация освещения улиц города Липецка» позицию «Объемы финанси рования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции: «Объемы финансирования Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 1 204 209,787 за счет средств бюджета го- тыс. руб.; рода с разбивкой по годам 2017 год - 149 468,522 тыс. руб.; 2018 год - 166 223,700 тыс. руб.; 2019 год - 173 722,138 тыс. руб.; 2020 год - 176 339,927 тыс. руб.; 2021 год - 157 075,500 тыс. руб.; 2022 год - 122 075,500 тыс. руб.; 2023 год - 122 075,500 тыс. руб.; 2024 год - 137 229,000 тыс. руб.» 2.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования со- ставляет - 1 204 209,787 тыс.руб., в том числе: 2017 год - 149 468,522 тыс. руб.; 2018 год - 166 223,700 тыс. руб.; 2019 год - 173 722,138 тыс. руб.; 2020 год - 176 339,927 тыс. руб.; 2021 год - 157 075,500 тыс. руб.; 2022 год - 122 075,500 тыс. руб.; 2023 год - 122 075,500 тыс. руб.; 2024 год - 137 229,000 тыс. руб.» «Объемы финансирова- Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 932 303,448 тыс. ния за счет средств бюд- руб.; жета города с разбивкой 2017 год - 176 175,806 тыс. руб.; по годам 2018 год - 220 327,736 тыс. руб.; 2019 год - 105 837,905 тыс. руб.; 2020 год - 101 915,975 тыс. руб.; 2021 год - 92 038,162 тыс. руб.; 2022 год - 76 319,125 тыс. руб.; 2023 год - 76 319,100 тыс. руб.; 2024 год - 83 369,639 тыс. руб.» 3.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет - 932 303,448 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 176 175,806 тыс. руб.; 2018 год - 220 327,736 тыс. руб.; 2019 год - 105 837,905 тыс. руб.; 2020 год - 101 915,975 тыс. руб.; 2021 год - 92 038,162 тыс. руб.; 2022 год - 76 319,125 тыс. руб.; 2023 год - 76 319,100 тыс. руб.; 2024 год - 83 369,639 тыс. руб. При реализации основного мероприятия 3 Подпрограммы 2 - реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением, предусматриваются: - ассигнования бюджета города Липецка на реализацию проектов по благоустройству территории города в целях форми рования современной городской среды, в размере не менее 5% от стоимости таких проектов; - наличие доли финансового участия физических и (или) юридических лиц в реализации проектов в размере не менее 6 % от их стоимости.» 4. В приложении № 3 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»: 4.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции: 3. В приложении № 2 к муниципальной программе города Липецка «Благоустройство территории города Липецка»: 3.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Пра вил благоустройства территорий города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции: «Объемы финансирова- Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 220 128,560 тыс. ния за счет средств бюд- руб.; жета города с разбивкой 2017 год - 35 982,657 тыс. руб.; по годам 2018 год - 48 069,670 тыс. руб.; 2019 год - 43 896,900 тыс. руб.; 2020 год - 19 940,300 тыс. руб.; 2021 год - 19 263,300 тыс. руб.; 2022 год - 19 263,300 тыс. руб.; 2023 год - 19 314,433 тыс. руб.; 2024 год - 14 398,000 тыс. руб.» 4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования со ставляет - 220 128,560 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 35 982,657 тыс. руб.; 2018 год - 48 069,670 тыс. руб 2019 год - 43 896,900 тыс. руб 2020 год - 19 940,300 тыс. руб 2021 год - 19 263,300 тыс. руб 2022 год - 19 263,300 тыс. руб 2023 год - 19 314,433 тыс. руб 2024 год - 14 398,000 тыс. руб Гяава гор о д а Л ип ецка Е.Ю. Уваркина 6
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz