Ведомости органов местного самоуправления. 2021 г. (г. Липецк)

Ведомости органов местного самоуправления. 2021 г. (г. Липецк)

№ 60/2-66 от 1октября 2021 г. В Е Д О М О С Т И О Р Г А Н О В М Е С Т Н О Г О С А М О У П Р А В Л Е Н И Я . М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е Г О Р О Д Л И П Е Ц К 37 Наименование Раз ­ дел Под ­ раздел Целевая статья Вид рас­ хода 2022 год 2023 год 1 2 3 4 5 6 7 М униципальная программа города Л ипецка "Управление м униципальными финансами и м униципальным долгом города Липецка" 13 01 01 0 00 00000 254 000 000,00 173 000 000,00 Подпрограмма "Реализация м еханизмов и инструментов эффективного управления м униципальными финансами и м униципальным долгом" 13 01 01 1 00 00000 254 000 000,00 173 000 000,00 О сновное м ероприя тие "Реализация муниципальной долговой политики" 13 01 01 1 03 00000 254 000 000,00 173 000 000,00 О бслуживание м униципального долга 13 01 01 1 03 20020 254 000 000,00 173 000 000,00 О бслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 01 1 03 20020 700 254 000 000,00 173 000 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 132 102 486,50 435 238 363,00 Условно у твержденные расходы 132 102 486,50 435 238 363,00 Н епрограммны е расходы бюджета города Л ипецка 132 102 486,50 435 238 363,00 Иные непрограммны е м ероприятия 132 102 486,50 435 238 363,00 Условно у твержденные расходы 132 102 486,50 435 238 363,00 Иные бюджетные а ссигнования 132 102 486,50 435 238 363,00 П р и л ож е н и е 9 к и з м е н е н и я м в Б ю дж ет г о р о д а Л и п е ц к а н а 2 0 2 1 год и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 2 и 2 0 2 3 го д о в « П р и л ож е н и е 14 к Б ю дж ет у г о р о д а Л и п е ц к а н а 2 0 2 1 го д и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 2 и 2 0 2 3 год о в Р а сп р ед ел ени е р а сх о д о в бю дж е т а го р о д а Л и п ец к а н а 2021 г о д п о ц ел евым статьям (м у ницип ал ьны м п р огр амм ам и неп р о гр амм ны м нап р авл ен и ям д ея т ел ь н о с ти ) , групп ам в и д ов р а сх о д о в , р а зд ел ам , подр а зд ел ам к л а с сиф и к а ц и и р а сх о д о в р у б . Наименование Целевая статья Вид рас ­ хода Раз­ дел Под ­ раздел Сумма МП ПМп ОМ Направле­ ние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа города Липецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка" 01 282 833 360,00 Подпрограмма "Реализация м еханизмов и инструментов эффективного управления м униципальными финансами и м униципальным долгом" 01 1 282 833 360,00 О сновное м ероприя тие "Своевременная и качественная органи зация бюджетного процесса н а территории города Липецка" 01 1 01 52 094 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка 01 1 01 00110 52 094 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреждениями , органами управления государственными внебюдж етными фондами) 01 1 01 00110 100 01 06 48 939 500,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 01 1 01 00110 200 01 06 3 045 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 01 00110 300 01 06 109 500,00 О сновное м ероприя тие "Повышение эффективности бюджетных расходов" 01 1 02 9 583 400,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Повышение эффективности бюджетных расходов" 01 1 02 99999 9 583 400,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреждениями , органами управления государственными внебюдж етными фондами) 01 1 02 99999 100 01 13 4 210 782,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 01 1 02 99999 200 01 13 5 322 618,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 02 99999 800 01 13 50 000,00 О сновное м ероприя тие "Реализация муниципальной долговой политики" 01 1 03 186 967 000,00 О бслуживание м униципального долга 01 1 03 20020 172 950 000,00 О бслуживание м униципального долга (О бслуживание государственного (муниципального) долга) 01 1 03 20020 700 13 01 172 950 000,00 Исполнение м униципальны х гарантий 01 1 03 20030 14 017 000,00 Исполнение м униципальны х г арантий (Ины е бюджетные ассигнования) 01 1 03 20030 800 01 13 14 017 000,00 О сновное м ероприя тие "Ф ункционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания" 01 1 04 34 188 960,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений 01 1 04 08000 34 188 960,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреж д ения ­ ми, органами управления государственными внебюдж етными фондами) 01 1 04 08000 100 01 13 28 958 900,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 01 1 04 08000 200 01 13 5 225 860,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 04 08000 800 01 13 4 200,00 Муниципальная программа города Липецка "Развитие экономического потенциала города Липецка" 02 106 287 562,70 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 02 1 64 634 200,00 О сновное м ероприя тие "Создание условий для повыш ения конкурентоспособности субъектов м алого и среднего предпринимательства" 02 1 01 4 144 500,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения конкурентоспособности субъектов м алого и среднего предпринимательства" 02 1 01 99999 4 144 500,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения конкурентоспособности субъектов м алого и среднего предпринимательства" ( Закупка товаров , р аб о т и услуг дл я обеспечения госу ­ дарств енных (м униципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 01 13 1 635 000,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения конкурентоспособности субъектов м алого и среднего предпринимательства" ( Закупка товаров , р аб о т и услуг дл я обеспечения госу ­ дарств енных (м униципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 04 12 2 134 500,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения конкурентоспособности субъектов м алого и среднего предпринимательства" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 99999 300 01 13 375 000,00 О сновное м ероприя тие "Создание условий для р азвити я инф раструктуры поддержки субъектов м алого и среднего предпринимательства" 02 1 02 60 489 700,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка 02 1 02 00110 43 894 200,00 Расход ^1 на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходы на выплат ^1 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ­ ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 01 13 36 110 809,21 Расход ^1 на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходы на выплат ^1 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни ­ ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 04 12 6 827 900,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 1 02 00110 200 01 13 865 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 1 02 00110 200 04 12 27 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 02 00110 300 01 13 63 490,79 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений 02 1 02 08000 3 864 600,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреж д ения ­ ми, органами управления государственными внебюдж етными фондами) 02 1 02 08000 100 04 12 3 688 700,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 1 02 08000 200 04 12 175 900,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 02 1 02 09000 12 550 900,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям ) 02 1 02 09000 600 04 12 12 550 900,00 Подготовка площадок д ля р азмещ ения резидентов и инфраструктуры Технопарка 02 1 02 40210 180 000,00 Подготовка площадок д ля р азмещ ения резидентов и инфраструктуры Технопарка (К апитальные влож ения в объекты государственной (м униципальной ) собственности ) 02 1 02 40210 400 04 12 180 000,00 Подпрограмма "М униципальное имущество" 02 2 38 653 362,70 О сновное м ероприя тие "Реализация м ероприятий по сохранению и поддержанию м униципального имущ ества , включенного в состав м униципальной казны города Липецка" 02 2 01 10 789 962,70 О ргани зация эфф ективного использовани я недвижимого имущества , включенного в состав м униципальной казны города Липецка 02 2 01 20190 10 789 962,70 О ргани зация эфф ективного использовани я недвижимого имущества , включенного в состав м униципальной казны города Липецка ( Закупка товаров , р абот и услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20190 200 01 13 10 789 962,70 О сновное м ероприя тие "Обеспечение эфф ективного использовани я муниципального ж и лищ ного ф онда и м униципальны х инж ен ерных сетей, включенных в состав м униципальной казны города Липецка" 02 2 02 27 863 400,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Обеспечение эфф ективного использовани я м униципального ж илищ ного фонда и м униципальны х инж ен ерных сетей, включенных в состав м униципальной казны го р о ­ да Липецка" 02 2 02 99999 7 469 400,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Обеспечение эфф ективного использовани я м униципального ж илищ ного фонда и м униципальны х инж ен ерных сетей, включенных в состав м униципальной казны го р о ­ да Липецка" (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 3 058 900,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Обеспечение эфф ективного использовани я м униципального ж илищ ного фонда и м униципальны х инж ен ерных сетей, включенных в состав м униципальной казны го р о ­ да Липецка" (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 4 405 500,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Обеспечение эфф ективного использовани я м униципального ж илищ ного фонда и м униципальны х инж ен ерных сетей, включенных в состав м униципальной казны го р о ­ да Липецка" (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 5 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка 02 2 02 00110 20 394 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреждениями , органами управления государственными внебюдж етными фондами) 02 2 02 00110 100 01 13 19 846 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 548 000,00 Подпрограмма "П роектная деятельность" 02 3 3 000 000,00 О сновное м ероприя тие "Создание условий для повыш ения эффективности взаимодействия структурны х подразделений администрации при осущ ествлении проектной деятельности" 02 3 01 3 000 000,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения эффективности взаимодействия структурны х подразделений администрации при осущ ествлении проектной д еятельности" 02 3 01 99999 3 000 000,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Создание условий д л я повыш ения эффективности взаимодействия структурны х подразделений администрации при осущ ествлении проектной деятельности" (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 02 3 01 99999 200 01 13 3 000 000,00 Муниципальная программа города Липецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" 03 246 230 771,48 Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" 03 1 170 395 222,48 О сновное м ероприя тие "О рганизация р азработки градостроительной документации , планировки территории , схем инж енерного обеспечения , осущ ествление проектны х работ" 03 1 01 28 687 758,58 Разработка г радостроительной д окументации для территории города Липецка 03 1 01 20300 23 742 758,58 Разработка г радостроительной д окументации для территории города Л ипецка (Закупка тов аров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 03 1 01 20300 200 04 12 23 742 758,58 г. Липецк , Территория микрорайона , ограниченного улицами Виктора Музыки, М ихаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: С троительство сетей инж енерно-тех ­ нического обеспечения : водоснабжение. С троительство сетей инж енерно-технического обеспечения : водоотведение. С троительство сетей инж енерно-технического обеспечения : теплоснабжение . С троительство сетей инж ен ерно ­ технического обеспечения : дороги 03 1 01 20301 4 945 000,00 г. Липецк , Территория микрорайона , ограниченного улицами Виктора Музыки, М ихаила Трунова, автомобильной д орогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: С троительство сетей инж ен ерно -техни ­ ческого обеспечения : водоснабжение. С троительство сетей инж енерно-технического обеспечения : водоотведение. С троительство сетей инж енерно-технического обеспечения : теплоснабжение . С троительство сетей инж ен ерно -тех ­ нического обеспечения : д ороги (К апитальные влож ения в объекты государственной (муниципальной ) собственности ) 03 1 01 20301 400 05 02 4 945 000,00 О сновное м ероприя тие "Содержание муниципального геофонда" 03 1 02 306 000,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Содержание м униципального геофонда" 03 1 02 99999 306 000,00 Р еализация направления расходов основного м ероприя тия "Содержание м униципального геофонда" ( Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (м униципальных) нужд) 03 1 02 99999 200 01 13 306 000,00 О сновное м ероприя тие "Своевременная и качественная органи зация градостроительного процесса н а территории города Липецка" 03 1 03 139 041 802,90 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка 03 1 03 00110 34 215 000,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреждениями , органами управления государственными внебюдж етными фондами) 03 1 03 00110 100 01 13 33 481 265,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 03 1 03 00110 200 01 13 66 3 7 35,00 Расходы н а обеспечение функций органов м естного с амоуправления и структурны х подразделений администрации города Л ипецка (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 00110 800 01 13 70 000,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений 03 1 03 08000 104 071 502,90 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреж д ения ­ ми, органами управления государственными внебюдж етными фондами) 03 1 03 08000 100 01 13 12 095 765,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях о беспечения выполнения функций государственными (м униципальными ) органами, казенными учреж д ения ­ ми, органами управления государственными внебюдж етными фондами) 03 1 03 08000 100 04 12 50 171 545,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 03 1 03 08000 200 01 13 2 013 872,00 Расходы н а обеспечение деятельности м униципальны х к азенны х учреждений (Закупка товаров , р абот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) 03 1 03 08000 200 04 12 11 132 357,90

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz