Первый номер официально. 2025 г. (г. Липецк)
№ 108 ( 513 ) 26 декабря 2025 года 40 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА Основное мероприятие «Реализация муниципальной долговой политики» 13 01 01 1 03 00000 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 1 03 20020 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 01 1 03 20020 700 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 Условно-утвержденные расходы 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 Непрограммные расходы бюджета города Липецка 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 Иные непрограммные мероприятия 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 Условно утвержденные расходы 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 Иные бюджетные ассигнования 0,00 432 598 000,00 736 528 000,00 ВСЕГО 21 697 341 839,98 20 541 520 719,01 19 120 197 152,45 Приложение 6 к Бюджету города Липецка на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Липецка по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов руб. Наименование Целевая статья Вид расхода Раздел Подраздел 2026 год 2027 год 2028 год МП ПМп ОМ Направление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Муниципальная программа города Липецка «Управление муниципальнымифинансами и муниципальным долгом города Липецка» 01 237 251 800,00 588 001 652,00 642 901 920,00 Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальны - ми финансами и муниципальным долгом» 01 1 237 251 800,00 588 001 652,00 642 901 920,00 Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на тер - ритории города Липецка» 01 1 01 83 763 000,00 83 762 900,00 83 762 100,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 01 1 01 00110 83 763 000,00 83 762 900,00 83 762 100,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 00110 100 01 06 79 851 000,00 79 851 000,00 79 851 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 00110 200 01 06 3 762 000,00 3 761 900,00 3 761 100,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 00110 200 07 05 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов» 01 1 02 10 705 800,00 10 706 752,00 10 705 820,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов» 01 1 02 99999 10 705 800,00 10 706 752,00 10 705 820,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен - ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен - ными внебюджетными фондами) 01 1 02 99999 100 01 13 62 000,00 62 000,00 62 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 02 99999 200 01 13 10 568 800,00 10 569 752,00 10 568 820,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов» (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 02 99999 800 01 13 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Основное мероприятие «Реализация муниципальной долговой политики» 01 1 03 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 Обслуживание муниципального долга 01 1 03 20020 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 01 1 03 20020 700 13 01 86 309 000,00 437 058 000,00 491 960 000,00 Основное мероприятие «Функционирование системымежведомственного бухгалтерского обслужи - вания» 01 1 04 56 474 000,00 56 474 000,00 56 474 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 1 04 08000 56 474 000,00 56 474 000,00 56 474 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 04 08000 100 01 13 49 058 000,00 49 058 000,00 49 058 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 04 08000 200 01 13 7 323 000,00 7 323 000,00 7 323 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 04 08000 200 07 05 93 000,00 93 000,00 93 000,00 Муниципальная программа города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка» 02 157 642 900,00 157 025 948,90 156 580 742,60 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 02 1 97 218 400,00 96 176 300,00 96 046 100,00 Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов мало - го и среднего предпринимательства» 02 1 01 3 326 947,00 2 346 957,00 2 122 717,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» 02 1 01 99999 3 326 947,00 2 346 957,00 2 122 717,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 01 13 1 536 947,00 1 556 957,00 1 332 717,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 04 12 415 000,00 415 000,00 415 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 99999 300 01 13 375 000,00 375 000,00 375 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 99999 800 04 12 1 000 000,00 0,00 0,00 Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов ма - лого и среднего предпринимательства» 02 1 02 93 891 453,00 93 829 343,00 93 923 383,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 02 1 02 00110 68 193 587,00 67 851 477,00 67 945 517,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 01 13 67 266 400,00 67 266 400,00 67 266 400,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 00110 200 01 13 927 187,00 585 077,00 679 117,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 02 1 02 08000 14 920 757,00 14 920 757,00 14 920 757,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 08000 100 04 12 14 036 144,00 14 036 144,00 14 036 144,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz