Первый номер официально. 2025 г. (г. Липецк)

Первый номер официально. 2025 г. (г. Липецк)

№ 96 (501) 24 ноября 2025 года 10 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА 4.10 Основное мероприятие 10 подпрограммы 4: Реализа- ция мероприятий, направ- ленных на дополнительное профессиональное образо- вание педагогических ра- ботников муниципальных образовательных органи- заций Департамент образования 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 225,156 244,075 237,221 263,195 263,195 4.11 Основное мероприятие 11 подпрограммы 4: Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных уч- реждений Департамент образования 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 140881,647 210768,654 15000,0 15000,0 15000,0 Департамент культуры и туризма 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 6633,469 8776,762 0 0 0 Департамент по физиче- ской культуре и спорту 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 1010,2 800,0 0 0 0 Департамент градострои- тельства и архитектуры 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 54000,0 0 0 0 4.12 Основное мероприятие 12 подпрограммы 4: Развитие педагогических кадров образовательных уч- реждений, стимулирование успешной профессиональ- ной деятельности Департамент образования 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 2442,9 2226,0 2226,0 2226,0 2226,0 Департамент культуры и туризма 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 Департамент по физиче- ской культуре и спорту 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 90,0 130,0 130,0 110,0 110,0 4.13 Основное мероприятие 13 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на оснаще- ние средствами обучения и воспитания, соответствую- щими современным усло- виям обучения, новых мест, созданных в общеобразова- тельных организациях Департамент образования 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 24235,867 22285,749 0 0 0 4.14 Основное мероприятие 14 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на проведе- ние капитального ремонта объектов социальной сферымуниципального образования Департамент образования 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 Основное мероприятие 15 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на благоу- стройство и создание спор- тивной (игровой) инфра- структуры на прилегающих территориях к зданиям ка- питально отремонтирован- ных общеобразовательных учреждений Департамент градострои- тельства и архитектуры 2024- 2028 0 0 0 0 0 0 0 4000,0 2777,778 8333,333 0 0 4.16 Региональный проект «Все лучшее детям», в том числе: Департамент образо- вания, департамент градостроительства и архитектуры 2025- 2028 90865,769 212240,854 143805,056 143805,056 4.16.1 Реализация мероприятий, направленных на модер- низацию школьных систем образования Департамент образования 2025- 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 12114,198 38131,313 15917,603 15917,603 Департамент градострои- тельства и архитектуры 2025- 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 78751,571 174109,541 127887,453 127887,453 4.16.2 Реализация мероприятий по оснащению предметных кабинетов муниципальных общеобразовательных ор- ганизаций оборудованием, средствами обучения и вос- питания Департамент образования 2025- 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.17 Региональный проект «Под- держка семьи» Департамент образования 2025- 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 177,305 549,451 757,576 757,576 Департамент градострои- тельства и архитектуры 2025- 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 6016,285 16594,021 20803,105 20803,105 ». 1.4. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализациюмуниципальной программы «Развитие образования города Липецка» изложить в следующей редакции: «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализациюмуниципальной программы «Развитие образования города Липецка» № п/п Наименование Источники ресурсного обе- спечения Расходы (тыс. руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Муниципальная программа «Развитие обра- зования города Липецка» Всего 6002188,152 7049997,077 8504028,455 7821440,194 8572556,803 9358447,406 10664072,688 14422179,646 14895657,443 14075307,38 13305155,972 13305155,972 федеральный бюджет 440,695 512017,915 772864,246 693079,175 460660,119 478408,588 616061,898 1566083,117 966959,221 1664532,724 1373944,979 1373944,979 областной бюджет 3245610,014 3787221,102 4650718,304 4574381,258 4884866,705 5612775,677 6530261,04 8416181,86 9211270,1 9413646,393 8959219,023 8959219,023 бюджет города 2017316,443 1972358,06 2113489,777 2004586,761 2321488,779 2365524,141 2586749,75 3490254,669 3772428,122 2052128,263 2026991,97 2026991,97 средства бюджетов госу- дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источ- ников 738821,0 778400,0 966956,128 549393,0 905541,2 901739,0 931000,0 949660,0 945000,0 945000,0 945000,0 945000,0 2. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» Всего 5058770,914 6117201,835 7423254,603 6989139,851 7613457,805 7975400,248 9186500,389 11563151,967 11470856,745 10584119,822 10600215,721 10600215,721 федеральный бюджет 283,562 511977,4 746864,246 693079,175 444257,95 359986,974 616061,898 1263897,017 420587,088 384108,024 368723,95 368723,95 областной бюджет 3244251,852 3769784,042 4575293,254 4531089,3 4823017,264 5304406,462 6111780,082 7516058,05 8273117,888 8253714,133 8261452,963 8261452,963 бюджет города 1154235,5 1135440,393 1215567,551 1244971,376 1496182,591 1461006,812 1578658,409 1883196,9 1877151,769 1046297,665 1070038,808 1070038,808 средства бюджетов госу- дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источ- ников 660000,0 700000,0 885529,552 520000,0 850000,0 850000,0 880000,0 900000,0 900000,0 900000,0 900000,0 900000,0 3. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в системе дополни- тельного образо- вания» Всего 800705,649 780224,442 913633,357 636186,739 738340,084 982726,253 800361,995 840435,106 932003,158 592668,521 631465,865 631465,865 федеральный бюджет 157,133 40,515 26000,0 0,0 16402,169 118421,614 0,0 0,0 49303,567 0,0 10766,829 10766,829 областной бюджет 1145,773 16140,785 74310,475 0,0 6378,621 80697,646 0,0 0,0 12345,294 0,0 1468,206 1468,206 бюджет города 741257,743 708643,142 759997,006 616024,739 690359,294 758227,993 775361,995 822935,106 855354,297 577668,521 604230,83 604230,83 средства бюджетов госу- дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источ- ников 58145,0 55400,0 53325,876 20162,0 25200,0 25379,0 25000,0 17500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 4. Подпрограмма 3 «Совершенство вание органи- зации отдыха и создание условий для занятости детей в каникуляр- ное время» Всего 57542,0 60478,9 64844,57 36299,846 58502,002 55372,0 57756,25 75223,339 189569,535 64725,51 65365,51 65365,51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43178,966 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25221,033 0,0 0,0 0,0 бюджет города 36866,0 37478,9 36743,87 27068,846 28160,802 29012,0 31756,25 43063,339 91169,536 34725,51 35365,51 35365,51 средства бюджетов госу- дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источ- ников 20676,0 23000,0 28100,7 9231,0 30341,2 26360,0 26000,0 32160,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz