Первый номер официально. 2024 г. (г. Липецк)
№ 62 (357) 8 августа 2024 года 6 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА 1.1. Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитиюмассовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент экономического развития админи - страции города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017- 2026 81 586,0 174 604,658 255 615,99503 308 228,884 367 113,643 405 280,301 437 607,52 489 456,3 424 189,9 439 923,1 1.2. Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системыфизической культуры и спорта в городе Липецке» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2017- 2026 1 637,0 1 959,9 779,2 586,0 969,4 752,175 638,34 799,0 799,0 779,0 1.3. Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Развитие и укрепление материально-технической спортивной базымуниципальных спортивных соо - ружений, школ» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2017- 2026 9 384,0 25 278,58 61 822,48276 8 482,726 59 677,615 10 215,105 8 990,2 12 941,0 0,0 0,0 1.4. Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017- 2026 21 431,2 77 753,1 11 887,97853 3 111,295 94 716,979 111 094,169 134 204,828 310 765,96 0,0 0,0 1.5. Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин - валидов и других маломобильных групп населения» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2017- 2019 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.6. Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2020- 2026 0,0 0,0 0,0 1 300,0 1 300,0 1 277,5 6 474,2 19 896,5 1 296,5 1 296,5 1.7. Основное мероприятие 7 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий, направленных на осу - ществление капитального ремонта и бюджетных ин - вестиций в объектымуниципальной собственности» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2020 0,0 0,0 0,0 681,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8. Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортивных площадок» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 711,8 0,0 0,0 0,0 1.9. Основное мероприятие 9 подпрограммы 1 «Реали - зация мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы муниципального образования» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2024- 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10. Региональный проект «Спорт-норма жизни» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2019- 2026 0,0 0,0 3 440,0 4 856,388 5 759,745 94,439 334,3 334,3 0,0 0,0 в том числе: 1.10.1. «Строительство и реконструкция спортивной инфра - структуры (Строительство объекта «Физкультурно – оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ№14 в г. Липецке») Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2020- 2021 0,0 0,0 0,0 3 541,914 1 363,668 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.2. «Строительство объекта «Физкультурно – оздорови - тельный комплекс в г.Липецке» Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 3 081,603 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.3. «Обеспечение уровня финансирования организаций, входящих в систему спортивной подготовки» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2019- 2026 0,0 0,0 1 790,0 525,0 525,0 94,439 334,3 334,3 0,0 0,0 1.10.4. «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (созда - ние или модернизация футбольных полей с искус - ственным покрытием)» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2019 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.5. «Приобретение спортивного оборудования и инвен - таря для приведения организаций спортивной подго - товки в нормативное состояние (совершенствование спортивной подготовки по хоккею)» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2020- 2021 0,0 0,0 0,0 789,474 789,474 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.6. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация прове - дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2019 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.7. «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (созда - ние малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физ - культурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО))» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2017- 2026 15 046,9 15 616,2 16 534,0 16 907,2 16 637,0 26 585,1 28 304,833 29 890,2 28 599,5 28 599,5 2.1. Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Совершенствование управления отрасльюфизиче - ской культуры и спорта города Липецка» Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка 2017- 2026 15 046,9 15 616,2 16 534,0 16 907,2 16 637,0 26 585,1 28 304,833 29 890,2 28 599,5 28 599,5». 1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Муниципальная программа «Развитие физической культу - ры и спорта в городе Липецке» Всего 247 083,5 312 437,11 401 193,65124 533 949,469 762 452,513 602 339,406 784 425,831 925 557,85 509 963,51 525 676,63 федеральный бюджет 75 651,9 0,0 14 000,0 137 160,6 162 839,4 0,0 78 000,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 27 960,5 674,672 3 263,99492 8 034,976 8 838,731 2 440,617 33 559,81 6 474,59 78,61 78,53 бюджет города 129 235,1 295 362,438 350 229,65632 344 153,893 546 174,382 555 298,789 628 266,021 864 083,26 454 884,9 470 598,1 средства бюджетов государственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 14 236,0 16 400,0 33 700,0 44 600,0 44 600,0 44 600,0 44 600,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 2. Подпрограмма 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оз - доровительных услуг (работ) населению» Всего 231 994,1 296 769,238 384 604,33243 516 994,202 745 766,568 575 684,521 756 049,891 895 589,08 481 285,4 496 998,6 федеральный бюджет 75 651,9 0,0 14 000,0 137 160,6 162 839,4 0,0 78 000,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 27 918,0 623,0 3 208,67611 7 986,909 8 789,786 2 370,832 33 488,703 6 396,02 0,0 0,0 бюджет города 114 188,2 279 746,238 333 695,65632 327 246,693 529 537,382 528 713,689 599 961,188 834 193,06 426 285,4 441 998,6 средства бюджетов государственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 14 236,0 16 400,0 33 700,0 44 600,0 44 600,0 44 600,0 44 600,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 3. Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» Всего 15 089,4 15 667,872 16 589,31881 16 955,267 16 685,945 26 654,885 28 375,94 29 968,77 28 678,11 28 678,03 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 42,5 51,672 55,31881 48,067 48,945 69,785 71,107 78,57 78,61 78,53 бюджет города 15 046,9 15 616,2 16 534,0 16 907,2 16 637,0 26 585,1 28 304,833 29 890,2 28 599,5 28 599,5 средства бюджетов государственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz