Первый номер официально. 2023 г. (г. Липецк)

Первый номер официально. 2023 г. (г. Липецк)

№ 97 (282) 20 ноября 2023 года 2 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА 2. Подпрограмма 1. «Создание условий для развития культуры города Липецка» Департамент культуры и туризма администрации города Ли - пецка; департамент по физической культуре и спорту админи - страции города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; администрация города Липецка 2017-2026 гг. 407 118,0 463 403,124 450 040,419 480 753,511 494 856,343 619 839,136 585 958,605 475 660,529 476 032,672 476 032,672 3. Основное мероприятие 1 подпрограм - мы 1: Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Департамент культуры и туризма администрации города Ли - пецка, департамент по физической культуре и спорту админи - страции города Липецка, администрация города Липецка 2017-2026 гг. 197 866,8 244 168,48 292 839,965 310 615,793 324 758,860 371 340,038 436 957,321 340 423,194 340 828,462 340 828,462 4. Основное мероприятие 2 подпрограм - мы 1: Модернизация учреждений куль - туры и искусства Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2017-2026 гг. 1 500,0 178,0 3 739,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Основное мероприятие 3 подпрограм - мы 1: Реализация мер по развитию библиотечного дела Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2017-2026 гг. 65 942,9 73 864,985 75 205,784 76 629,912 81 110,690 87 315,471 89 535,000 85 600,000 85 565,835 85 565,835 6. Основное мероприятие 4 подпрограм - мы 1: Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2017-2026 гг. 8 693,8 9 835,05 11 013,776 11 976,445 12 708,848 14 452,064 14 608,254 13 695,000 13 695,000 13 695,000 7. Основное мероприятие 5 подпрограм - мы 1: Реализация мер по развитию театрального искусства Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2017-2026 гг. 19 854,6 23 426,65 26 676,62 28 567,319 29 898,535 32 742,572 33 054,899 31 559,320 31 911,000 31 911,000 8. Основное мероприятие 6 подпрограм - мы 1: Совершенствование инфраструк - туры учреждений культуры города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Ли - пецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017-2026 гг. 80 083,3 40 186,1 8 673,5 35 968,84 24 026,262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9. Основное мероприятие 7 подпрограм - мы 1: Организация библиотечного об - служивания населения в части комплек - тования книжных фондов библиотек города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2020-2026 гг. 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 586,869 1 499,915 2 995,856 1 995,856 1 995,896 1 995,896 10. Основное мероприятие 8 подпрограм - мы 1: Реализация мероприятий, направ - ленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2020-2026 гг. 0,0 0,0 0,0 4 199,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка» Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2017-2026 гг. 33 176,6 71 743,859 31 811,474 11 196,162 20 666,279 112 484,678 7 850,000 2 030,000 2 030,000 2 030,000 12. Региональный проект «Творческие люди» Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2019-2026 гг. 0,0 0,0 80,0 100,0 100,0 4,398 5,428 5,478 6,478 6,478 13. Региональный проект «Культурная среда» Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 2023-2026 гг. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951,847 351,680 0,000 0,000 14. Подпрограмма 2. «Создание условий для развития туризма и реализации ме - роприятий туристской направленности в городе Липецке» Департамент культуры и туризма администрации города Ли - пецка; департамент градостроительства и архитектуры админи - страции города Липецка; администрация города Липецка 2017-2026 гг. 7 018,4 3 000,0 3 000,0 350,0 2 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15. Основное мероприятие 1 подпро - граммы 2: Развитие туризма в городе Липецке Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; администрация города Липецка 2017-2026 гг. 1 505,9 3 000,0 3 000,0 350,0 2 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 16. Основное мероприятие 2 подпрограм - мы 2: Осуществление бюджетных инве - стиций в форме капитальных вложений в объекты туристской направленности Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 2017-2026 гг. 5 512,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0» 1.4. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муни - ципальной программы города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» изложить в следующей редакции: «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» № п/п Наименование Источникиресурсногообеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Муниципальнаяпрограмма городаЛипецка «Развитие культуры и туризма в городеЛипецке» Всего 438271,2 485101,991 548713,867 526683,775 516350,491 657289,102 615585,900 498099,134 498495,630 498495,630 Федеральныйбюджет 69,7 113,882 124,094 11000,0 250,183 15254,869 7307,673 227,272 221,388 221,388 Областнойбюджет 9065,1 2584,985 78549,354 16580,264 243,965 195,097 319,622 211,333 241,570 241,570 Бюджет города 414136,4 466403,124 453040,419 481103,511 496856,343 622839,136 588958,605 478660,529 479032,672 479032,672 Средства внебюджетных источников 15000,0 16000,0 17000,0 18000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 Средствабюджетов государственных внебюджетныхфондов - - - - - - - - - - 2. Подпрограмма 1. «Создание условий для развития культуры городаЛипецка» Всего 431252,8 482101,991 545713,867 526333,775 514350,491 654289,102 612585,900 495099,134 495495,630 495495,630 Федеральныйбюджет 69,7 113,882 124,094 11000,0 250,183 15254,869 7307,673 227,272 221,388 221,388 Областнойбюджет 9065,1 2584,985 78549,354 16580,264 243,965 195,097 319,622 211,333 241,570 241,570 Бюджет города 407118,0 463403,124 450040,419 480753,511 494856,343 619839,136 585958,605 475660,529 476032,672 476032,672 Средства внебюджетных источников 15000,0 16000,0 17000,0 18000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 Средствабюджетов государственных внебюджетныхфондов - - - - - - - - - - 3. Подпрограмма 2. «Создание условийдляразвития туризма иреализациимероприятий туристскойнаправленности в городеЛипецке» Всего 7018,4 3000,0 3000,0 350,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Федеральныйбюджет - - - - - - - - - - Областнойбюджет - - - - - - - - - - Бюджет города 7018,4 3000,0 3000,0 350,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - Средствабюджетов государственных внебюджетныхфондов - - - - - - - - - -»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz