Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)
ОФИЦИ ЛЬНО № 138 ( 138 ) 1 августа 2022 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 11 РЕШЕНИЯ 362 Приложение 11 к изменениям в Бюджет города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Приложение 11 к Бюджету города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Распределение расходов бюджета города Липецка на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов руб. Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципальногожилищногофонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в со - ставмуниципальной казны города Липецка" 02 2 02 21 286 000,00 21 286 000,00 Расходына обеспечение функций органовместного самоуправления и структурных подразделений админи - страции города Липецка 02 2 02 00110 19 632 000,00 19 632 000,00 Расходына обеспечение функций органовместного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка (Расходына выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен - ными учреждениями, органами управления государ - ственными внебюджетнымифондами) 02 2 02 00110 100 01 13 19 144 000,00 19 144 000,00 Расходына обеспечение функций органовместного самоуправления и структурных подразделений админи - страции города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 488 000,00 488 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципальногожилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципаль - ной казны города Липецка" 02 2 02 99999 1 654 000,00 1 654 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципальногожилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципаль - ной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 460 000,00 460 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципальногожилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципаль - ной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 1 189 000,00 1 189 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципальногожилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муници - пальной казны города Липецка" (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 5 000,00 5 000,00 Подпрограмма "Проектная деятельность" 02 3 3 000 000,00 3 000 000,00 Основное мероприятие "Создание условий для повы - шения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 3 000 000,00 3 000 000,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений админи - страции при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 99999 3 000 000,00 3 000 000,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений админи - страции при осуществлении проектной деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу - дарственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 99999 200 01 13 3 000 000,00 3 000 000,00 Муниципальная программа города Липецка "Гра - достроительная деятельность на территории города Липецка" 03 740 684 977,20 1 143 002 813,64 Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" 03 1 72 279 413,33 82 586 148,79 Основное мероприятие "Организация разработки градостроительной документации, планировки терри - тории, схеминженерного обеспечения, осуществление проектных работ" 03 1 01 4 121 607,82 8 631 296,75 Разработка градостроительной документации для тер - ритории города Липецка 03 1 01 20300 4 121 607,82 8 631 296,75 Разработка градостроительной документации для территории города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 03 1 01 20300 200 04 12 4 121 607,82 8 631 296,75 Основное мероприятие "Содержание муниципального геофонда" 03 1 02 186 000,00 185 600,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Содержание муниципального геофонда" 03 1 02 99999 186 000,00 185 600,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Содержание муниципального геофонда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен - ных (муниципальных) нужд) 03 1 02 99999 200 01 13 186 000,00 185 600,00 Основное мероприятие "Своевременная и качествен - ная организация градостроительного процесса на территории города Липецка" 03 1 03 67 971 805,51 73 769 252,04 Расходына обеспечение функций органовместного самоуправления и структурных подразделений админи - страции города Липецка 03 1 03 00110 36 367 000,00 36 367 000,00 Расходына обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка (Расходына выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен - ными учреждениями, органами управления государ - ственными внебюджетнымифондами) 03 1 03 00110 100 01 13 35 699 000,00 35 699 000,00 Расходына обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений админи - страции города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 00110 200 01 13 668 000,00 668 000,00 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казенных учреждений 03 1 03 08000 31 404 805,51 37 202 252,04 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казенных учреждений (Расходына выплатыперсоналу в целях обеспечения выполнения функций государ - ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны - ми внебюджетнымифондами) 03 1 03 08000 100 04 12 5 455 433,33 25 648 768,75 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 08000 200 04 12 10 699 483,29 10 699 483,29 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 08000 800 04 12 15 249 888,89 854 000,00 Мероприятия, направленные на осуществление сноса самовольных построек 03 1 03 20400 200 000,00 200 000,00 Мероприятия, направленные на осуществление сноса самовольных построек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 20400 200 01 13 200 000,00 200 000,00 Подпрограмма "Повышение качества условий прожи - вания населения за счет обеспечения города социаль - ной инфраструктурой" 03 2 668 405 563,87 1 060 416 664,85 Основное мероприятие "Строительство (реконструк - ция) объектов социальной инфраструктурыв рамках реализации проектов по комплексному освоению тер - ритории, предусматривающих строительствожилья" 03 2 01 668 405 563,87 0,00 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализациюко - торых являются бюджетные кредитыиз федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение реализации инфраструк - турных проектов в Липецкой области 03 2 01 98010 668 405 563,87 0,00 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализациюко - торых являются бюджетные кредитыиз федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение реализации инфраструк - турных проектов в Липецкой области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни - ципальных) нужд) 03 2 01 98010 200 05 02 343 605 314,66 0,00 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализациюко - торых являются бюджетные кредитыиз федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение реализации инфраструк - турных проектов в Липецкой области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 2 01 98010 400 07 01 324 800 249,21 0,00 Региональный проект "Жилье" 03 2 F1 0,00 1 060 416 664,85 Стимулирование программразвитияжилищного стро - ительства в части строительства (реконструкции) объ - ектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий 03 2 F1 50212 0,00 1 060 416 664,85 Стимулирование программразвитияжилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 2 F1 50212 400 05 02 0,00 1 060 416 664,85 Муниципальная программа города Липецка "Охрана окружающей среды города Липецка" 04 873 739 000,00 73 739 000,00 Подпрограмма "Экологическая безопасность населения города Липецка" 04 1 873 739 000,00 73 739 000,00 Основное мероприятие "Охрана атмосферного воз - духа" 04 1 01 30 000,00 30 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Охрана атмосферного воздуха" 04 1 01 99999 30 000,00 30 000,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Охрана атмосферного воздуха" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни - ципальных) нужд) 04 1 01 99999 200 06 05 30 000,00 30 000,00 Основное мероприятие "Реабилитация и благоустрой - ство водных объектов" 04 1 02 1 218 300,00 1 218 300,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Реабилитация и благоустройство водных объектов" 04 1 02 99999 1 218 300,00 1 218 300,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Реабилитация и благоустройство водных объ - ектов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 02 99999 200 06 05 1 187 000,00 1 187 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Реабилитация и благоустройство водных объектов" (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 99999 800 06 05 31 300,00 31 300,00 Основное мероприятие "Обращение с отходами" 04 1 03 7 470 700,00 7 470 700,00 Реализация мероприятий, направленных на разра - ботку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизыв соответ - ствии с требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации) 04 1 03 26210 478 700,00 478 700,00 Реализация мероприятий, направленных на разра - ботку проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизыв соответ - ствии с требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениями инымнеком - мерческиморганизациям) 04 1 03 26210 600 06 05 478 700,00 478 700,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обращение с отходами" 04 1 03 99999 6 992 000,00 6 992 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обращение с отходами" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни - ципальных) нужд) 04 1 03 99999 200 06 05 1 000 000,00 1 000 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Обращение с отходами" (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 03 99999 800 05 03 5 992 000,00 5 992 000,00 Основное мероприятие "Поддержка особо охраняемых природных территорийместного значения" 04 1 04 100 000,00 100 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Поддержка особо охраняемых природных территорийместного значения" 04 1 04 99999 100 000,00 100 000,00 Реализация направления расходов основногомеро - приятия "Поддержка особо охраняемых природных территорийместного значения" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 04 1 04 99999 200 06 05 100 000,00 100 000,00 Основное мероприятие "Организация и проведение акции "Дни защитыот экологической опасности" 04 1 05 220 000,00 220 000,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Организация и проведение акции "Дни защитыот экологической опасности" 04 1 05 99999 220 000,00 220 000,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz