Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

14 апреля 2022 года №37 ( 37 ) 3 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА 4.2 Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на повы - шение квалификации пе - дагогических работников муниципальных образо - вательных организаций Департамент образования 2020—2024 0 0 0 5209,7 246,564 247,871 238,213 112,539 Департамент по физической куль - туре и спорту 2021—2024 0 0 0 0 21,07 110,0 110,0 110,0 4.3 Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: Реализация меропри - ятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образова - тельных организаций Департамент образования 2020—2024 0 0 0 1620,0 1821,27 6909,583 2164,352 980,812 4.4 Основное мероприятие 4 подпрограммы 4: Реализация меропри - ятий, направленных на создание условий для инклюзивного образо - вания детей-инвалидов в дошкольных образова - тельных организациях Департамент образования 2020—2024 0 0 0 1200,0 570,0 380,0 440,653 300,0 4.5 Основное мероприятие 5 подпрограммы 4: Реали - зация мероприятий, на - правленных на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образо - вания детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безба - рьерной среды для бес - препятственного доступа и оснащение общеобра - зовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитаци - онным, компьютерным, оборудованием и авто - транспортом Департамент образования 2020—2024 0 0 0 1500,0 552,2 1010,0 587,043 300,0 4.6 Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на осу - ществление капитального ремонта и бюджетных ин - вестиций в объекты муни - ципальной собственности Департамент образования 2020—2022 0 0 0 8211,7 0 3482,0 0 0 Департамент градостроительства и архитектуры 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 Департамент культуры и туризма 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 Департамент по физической куль - туре и спорту 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 Основное мероприятие 7 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на модер - низацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств Департамент культуры и туризма 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 Основное мероприятие 8 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на выпол - нение требований пожар - ной безопасности образо - вательных организаций Департамент образования 2022 0 0 0 0 0 6845,901 0 0 ». 1.3. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» изложить в следующей редакции: «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Муниципальная программа «Развитие образования горо - да Липецка» Всего 6002188,152 7049997,077 8504028,455 7821440,194 8572556,803 8585027,032 8241372,32 8239427,444 федеральный бюджет 440,695 512017,915 772864,246 693079,175 460660,119 254249,713 183692,967 189242,9 областной бюджет 3245610,014 3787221,102 4650718,304 4574381,258 4884866,705 5335835,895 5145605,521 5138120,654 бюджет города 2017316,443 1972358,06 2113489,777 2004586,761 2321488,779 2083941,424 2001073,832 2001063,89 средства бюджетов госу - дарственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 738821,0 778400,0 966956,128 549393,0 905541,2 911000,0 911000,0 911000,0 2. Подпрограмма 1 «Повыше - ние доступности и качества услуг в системе общего образования» Всего 5058770,914 6117201,835 7423254,603 6989139,851 7613457,805 7374388,656 7345841,299 7348651,31 федеральный бюджет 283,562 511977,4 746864,246 693079,175 444257,95 176755,869 183692,967 189242,9 областной бюджет 3244251,852 3769784,042 4575293,254 4531089,3 4823017,264 5120762,947 5125388,293 5121288,361 бюджет города 1154235,5 1135440,393 1215567,551 1244971,376 1496182,591 1206869,84 1166760,039 1168120,049 средства бюджетов госу - дарственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 660000,0 700000,0 885529,552 520000,0 850000,0 870000,0 870000,0 870000,0 3. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» Всего 800705,649 780224,442 913633,357 636186,739 738340,084 893584,314 725360,257 725727,215 федеральный бюджет 157,133 40,515 26000,0 0,0 16402,169 77493,844 0,0 0,0 областной бюджет 1145,773 16140,785 74310,475 0,0 6378,621 66317,516 0,0 0,0 бюджет города 741257,743 708643,142 759997,006 616024,739 690359,294 724772,954 700360,257 700727,215 средства бюджетов госу - дарственных внебюджет - ных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 58145,0 55400,0 53325,876 20162,0 25200,0 25000,0 25000,0 25000,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz