Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)
№23 - 28 от 4 апреля 2022 года 46 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА «Приложение 10 к Бюджету города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Распределение расходов бюджета города Липецка на 2022 год по целевым статьям (муници - пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо - дов, разделам, подразделам классификации расходов. руб. Наименование Целевая статья Вид рас - хода Раз - дел Под - раз - дел Сумма МП ПМп ОМ На - прав - ление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа города Липецка "Управ - ление муниципальными финансами и муниципаль - ным долгом города Липецка" 01 238 954 800,00 Подпрограмма "Реализация механизмов и инстру - ментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом" 01 1 238 954 800,00 Основное мероприятие "Своевременная и каче - ственная организация бюджетного процесса на территории города Липецка" 01 1 01 59 044 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка 01 1 01 00110 59 044 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ - ций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управле - ния государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 00110 100 01 06 55 432 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му - ниципальных) нужд) 01 1 01 00110 200 01 06 3 612 000,00 Основное мероприятие "Повышение эффективности бюджетных расходов" 01 1 02 10 929 800,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" 01 1 02 99999 10 929 800,00 Реализация направления расходов основного ме - роприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны - ми (муниципальными) органами, казенными учреж - дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 02 99999 100 01 13 60 000,00 Реализация направления расходов основного ме - роприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Закупка товаров, работ и услуг для обе - спечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 02 99999 200 01 13 10 819 800,00 Реализация направления расходов основного ме - роприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 02 99999 800 01 13 50 000,00 Основное мероприятие "Реализация муниципаль - ной долговой политики" 01 1 03 130 900 000,00 Обслуживание муниципального долга 01 1 03 20020 130 900 000,00 Обслуживание муниципального долга (Обслужива - ние государственного (муниципального) долга) 01 1 03 20020 700 13 01 130 900 000,00 Основное мероприятие "Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания" 01 1 04 38 081 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль - ных казенных учреждений 01 1 04 08000 38 081 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль - ных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ - ций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управле - ния государственными внебюджетными фондами) 01 1 04 08000 100 01 13 30 354 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль - ных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници - пальных) нужд) 01 1 04 08000 200 01 13 7 727 000,00 Муниципальная программа города Липецка "Разви - тие экономического потенциала города Липецка" 02 108 427 865,67 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 02 1 69 064 865,67 Основное мероприятие "Создание условий для по - вышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" 02 1 01 4 144 500,00 Реализация направления расходов основного ме - роприятия "Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" 02 1 01 99999 4 144 500,00 Реализация направления расходов основного меро - приятия "Создание условий для повышения конку - рентоспособности субъектов малого и среднего пред - принимательства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 01 13 1 635 000,00 Реализация направления расходов основного меро - приятия "Создание условий для повышения конку - рентоспособности субъектов малого и среднего пред - принимательства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 04 12 2 134 500,00 Реализация направления расходов основного ме - роприятия "Создание условий для повышения кон - курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 99999 300 01 13 375 000,00 Основное мероприятие "Создание условий для раз - вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 02 1 02 64 920 365,67 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка 02 1 02 00110 44 986 765,67 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ - ций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управле - ния государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 01 13 44 131 765,67 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений адми - нистрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 02 1 02 00110 200 01 13 855 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль - ных казенных учреждений 02 1 02 08000 8 367 600,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль - ных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ - ций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управле - ния государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 08000 100 04 12 7 523 600,00 Расходынаобеспечение деятельностимуниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 08000 200 04 12 844 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 02 1 02 09000 11 566 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и ав - тономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 1 02 09000 600 04 12 11 566 000,00 Подпрограмма "Муниципальное имущество" 02 2 36 363 000,00 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по сохранению и поддержанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 01 9 837 000,00 Организация эффективного использования недви - жимого имущества, включенного в состав муници - пальной казны города Липецка 02 2 01 20190 9 837 000,00 Организация эффективного использования недви - жимого имущества, включенного в состав муници - пальной казны города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20190 200 01 13 9 837 000,00 Основное мероприятие "Обеспечение эффективно - го использования муниципального жилищного фон - да и муниципальных инженерных сетей, включен - ных в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 02 26 526 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка 02 2 02 00110 24 872 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений ад - министрации города Липецка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ - ций государственными (муниципальными) органа - ми, казенными учреждениями, органами управле - ния государственными внебюджетными фондами) 02 2 02 00110 100 01 13 24 324 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му - ниципальных) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 548 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение эффективного исполь - зования муниципального жилищного фонда и муни - ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 02 99999 1 654 000,00 Реализация направления расходов основного меро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципаль - ных инженерных сетей, включенных в состав муни - ципальной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 460 000,00 Реализация направления расходов основного меро - приятия "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципаль - ных инженерных сетей, включенных в состав муни - ципальной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 1 189 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение эффективного исполь - зования муниципального жилищного фонда и муни - ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" (Иные бюд - жетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 5 000,00 Подпрограмма "Проектная деятельность" 02 3 3 000 000,00 Основное мероприятие "Создание условий для повы - шения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 3 000 000,00 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений админи - страции при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 99999 3 000 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подраз - делений администрации при осуществлении проект - ной деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ - ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен - ными внебюджетными фондами) 02 3 01 99999 100 01 13 419 406,10 Реализация направления расходов основного меро - приятия "Создание условий для повышения эффек - тивности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной дея - тельности" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе - чения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 99999 200 01 13 2 567 112,34 Реализация направления расходов основногомеропри - ятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений админи - страции при осуществлении проектной деятельности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениями инымнекоммерческиморганизациям) 02 3 01 99999 600 01 13 13 481,56 Муниципальная программа города Липецка "Гра - достроительная деятельность на территории города Липецка" 03 1 129 158 300,04 Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" 03 1 136 878 850,04 Основное мероприятие "Организация разработки градостроительной документации, планировки тер - ритории, схем инженерного обеспечения, осущест - вление проектных работ" 03 1 01 21 208 750,04 Разработка градостроительной документации для территории города Липецка 03 1 01 20300 16 263 750,04 Разработка градостроительной документации для территории города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници - пальных) нужд) 03 1 01 20300 200 04 12 16 263 750,04 г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами ВиктораМузыки, Михаила Трунова, автомо - бильной дорогойОрел-Тамбов иЛебедянскимшоссе в городе Липецке в томчисле: Cтроительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабже - ние Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение Строительство сетей ин - женерно-технического обеспечения: теплоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспе - чения: дороги 03 1 01 20310 4 845 000,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz