Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

28 ноября 2022 года №173 ( 173 ) 3 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 25 380 000,00 25 380 000,00 Периодическая печать и издательства 12 02 25 380 000,00 25 380 000,00 Муниципальная программа города Липецка "Липецк-мы вместе!" 12 02 13 0 00 00000 25 380 000,00 25 380 000,00 Подпрограмма "Развитие гражданского общества в городе Липецке" 12 02 13 1 00 00000 25 380 000,00 25 380 000,00 Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Липецка" 12 02 13 1 03 00000 25 380 000,00 25 380 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 12 02 13 1 03 09000 25 380 000,00 25 380 000,00 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 13 1 03 09000 600 25 380 000,00 25 380 000,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 132 000 000,00 132 000 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 132 000 000,00 132 000 000,00 Муниципальная программа города Липецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка" 13 01 01 0 00 00000 132 000 000,00 132 000 000,00 Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом" 13 01 01 1 00 00000 132 000 000,00 132 000 000,00 Основное мероприятие "Реализация муниципальной долговой политики" 13 01 01 1 03 00000 132 000 000,00 132 000 000,00 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 1 03 20020 132 000 000,00 132 000 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 01 1 03 20020 700 132 000 000,00 132 000 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 186 800 500,00 333 157 000,00 Условно утвержденные расходы 186 800 500,00 333 157 000,00 Непрограммные расходы бюджета города Липецка 186 800 500,00 333 157 000,00 Иные непрограммные мероприятия 186 800 500,00 333 157 000,00 Условно утвержденные расходы 186 800 500,00 333 157 000,00 Иные бюджетные ассигнования 186 800 500,00 333 157 000,00 ». Приложение 9 к изменениям в Бюджет города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Приложение 10 к Бюджету города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Распределение расходов бюджета города Липецка на 2022 год по целевым статьям (му - ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов. руб. Наименование Целевая статья Вид расхо - да Раз - дел Под - раз - дел Сумма МП ПМп ОМ Направ - ление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа города Липецка "Управление муниципальнымифинансами имуниципальнымдолгом города Липецка" 01 189 835 058,59 Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальнымифинансами и муниципальнымдолгом" 01 1 189 835 058,59 Основное мероприятие "Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на территории города Липецка" 01 1 01 59 044 000,00 Расходына обеспечение функций органов местного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка 01 1 01 00110 59 044 000,00 Расходына обеспечение функций органов местного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходына выплатыперсоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни - ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетнымифондами) 01 1 01 00110 100 01 06 55 432 000,00 Расходынаобеспечениефункцийоргановместного самоу - правленияи структурных подразделенийадминистрации го - родаЛипецка (Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 00110 200 01 06 3 612 000,00 Основное мероприятие "Повышение эффективности бюд - жетных расходов" 01 1 02 10 929 758,59 Реализация направления расходов основногомероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" 01 1 02 99999 10 929 758,59 Реализациянаправлениярасходовосновногомероприятия "Повышениеэффективностибюджетныхрасходов" (Расходына выплатыперсоналувцеляхобеспечениявыполненияфункций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органамиуправления государственнымивне - бюджетнымифондами) 01 1 02 99999 100 01 13 4 484 368,59 Реализация направления расходов основногомероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му - ниципальных) нужд) 01 1 02 99999 200 01 13 6 395 390,00 Реализация направления расходов основногомероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов" (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 02 99999 800 01 13 50 000,00 Основное мероприятие "Реализация муниципальной долго - вой политики" 01 1 03 81 028 100,00 Обслуживание муниципального долга 01 1 03 20020 81 028 100,00 Обслуживаниемуниципальногодолга(Обслуживаниегосудар - ственного(муниципального)долга) 01 1 03 20020 700 13 01 81 028 100,00 Основное мероприятие "Функционирование системымежве - домственного бухгалтерского обслуживания" 01 1 04 38 833 200,00 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казен - ных учреждений 01 1 04 08000 38 833 200,00 Расходынаобеспечениедеятельностимуниципальныхказенных учреждений(Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспечения выполненияфункцийгосударственными(муниципальными)ор - ганами,казеннымиучреждениями,органамиуправлениягосудар - ственнымивнебюджетнымифондами) 01 1 04 08000 100 01 13 32 062 668,00 Расходынаобеспечениедеятельностимуниципальныхказенных учреждений(Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосу - дарственных(муниципальных)нужд) 01 1 04 08000 200 01 13 6 770 532,00 МуниципальнаяпрограммагородаЛипецка"Развитиеэкономиче - скогопотенциалагородаЛипецка" 02 113 999 912,55 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 02 1 69 713 195,67 Основное мероприятие "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред - принимательства" 02 1 01 4 129 500,00 Реализациянаправлениярасходовосновногомероприятия "Создание условийдляповышения конкурентоспособности субъектовмалогои среднегопредпринимательства" 02 1 01 99999 4 129 500,00 Реализация направления расходов основногомероприятия "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му - ниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 01 13 1 660 000,00 Реализация направления расходов основногомероприятия "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му - ниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 04 12 794 500,00 Реализациянаправлениярасходовосновногомероприятия "Создание условийдляповышения конкурентоспособности субъектовмалогои среднегопредпринимательства" (Социаль - ноеобеспечениеииные выплатынаселению) 02 1 01 99999 300 01 13 375 000,00 Реализациянаправлениярасходовосновногомероприятия "Создание условийдляповышения конкурентоспособности субъектовмалогои среднегопредпринимательства" (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 99999 800 04 12 1 300 000,00 Основное мероприятие "Создание условий для развития инфраструктурыподдержки субъектовмалого и среднего предпринимательства" 02 1 02 65 583 695,67 Расходына обеспечение функций органовместного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка 02 1 02 00110 44 838 195,67 Расходына обеспечение функций органовместного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходына выплатыперсоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни - ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетнымифондами) 02 1 02 00110 100 01 13 43 983 765,67 Расходынаобеспечениефункцийоргановместного самоу - правленияи структурных подразделенийадминистрации го - родаЛипецка (Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 00110 200 01 13 854 430,00 Расходынаобеспечение деятельностимуниципальных казен - ных учреждений 02 1 02 08000 8 819 000,00 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных ка - зенных учреждений (Расходына выплатыперсоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни - ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетнымифондами) 02 1 02 08000 100 04 12 7 975 000,00 Расходына обеспечение деятельностимуниципальных казен - ных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе - чения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 08000 200 04 12 844 000,00 Предоставление муниципальнымбюджетными автономным учреждениям субсидий 02 1 02 09000 11 926 500,00 Предоставлениемуниципальнымбюджетнымиавтономным учреждениямсубсидий (Предоставлениесубсидийбюджетным, автономнымучреждениямиинымнекоммерческиморгани - зациям) 02 1 02 09000 600 04 12 11 926 500,00 Подпрограмма "Муниципальное имущество" 02 2 42 490 304,56 Основноемероприятие"Реализациямероприятийпосохране - ниюиподдержаниюмуниципальногоимущества, включенногов составмуниципальнойказныгородаЛипецка" 02 2 01 9 836 305,91 Организацияэффективногоиспользованиянедвижимогоимуще - ства, включенноговсоставмуниципальнойказныгородаЛипецка 02 2 01 20190 9 836 305,91 Организация эффективного использования недвижимого имущества, включенного в составмуниципальной казны города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече - ния государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20190 200 01 13 9 833 305,91 Организация эффективного использования недвижимого имущества, включенного в составмуниципальной казны го - рода Липецка (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 01 20190 800 01 13 3 000,00 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного исполь - зования муниципальногожилищногофонда имуниципаль - ных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 02 32 653 998,65 Расходына обеспечение функций органовместного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка 02 2 02 00110 24 872 000,00 Расходына обеспечение функций органовместного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка (Расходына выплатыперсоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни - ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетнымифондами) 02 2 02 00110 100 01 13 24 324 000,00 Расходына обеспечение функций органовместного само - управления и структурных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече - ния государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 548 000,00 Реализация направления расходов основногомероприятия "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 02 99999 7 781 998,65 Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение эффективного использования муниципаль - ного жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 2 333 072,36 Реализация направления расходов основногомероприятия "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ - ственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 5 446 462,89 Реализация направления расходов основногомероприятия "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищногофонда имуниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 2 463,40 Подпрограмма "Проектная деятельность" 02 3 1 796 412,32 Основное мероприятие "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 1 796 412,32 Реализация направления расходов основногомероприятия "Создание условий для повышения эффективности взаимо - действия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 99999 1 796 412,32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz