Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

Первый номер официально. 2022 г. (г. Липецк)

№160 ( 160 ) 17 октября 2022 года 10 ДОКУМЕНТЫ ЛИПЕЦКА Расходынаобеспечениедеятельностимуни - ципальныхказенныхучреждений(Закупка товаров,работиуслугдляобеспечениягосу - дарственных(муниципальных)нужд) 02 1 02 08000 200 04 12 604 000,00 604 000,00 Предоставлениемуниципальнымбюджет - нымиавтономнымучреждениямсубсидий 02 1 02 09000 11 566 000,00 11 566 000,00 Предоставлениемуниципальнымбюджет - нымиавтономнымучреждениямсубсидий (Предоставлениесубсидийбюджетным, автономнымучреждениямиинымнеком - мерческиморганизациям) 02 1 02 09000 600 04 12 11 566 000,00 11 566 000,00 Подпрограмма"Муниципальноеимущество" 02 2 32 123 000,00 32 123 000,00 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по сохранениюи под - держаниюмуниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 01 10 837 000,00 10 837 000,00 Организация эффективного использо - вания недвижимого имущества, вклю - ченного в состав муниципальной казны города Липецка 02 2 01 20190 10 837 000,00 10 837 000,00 Организация эффективного использо - вания недвижимого имущества, вклю - ченного в состав муниципальной казны города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20190 200 01 13 10 837 000,00 10 837 000,00 Основноемероприятие"Обеспечение эффективногоиспользованиямуниципаль - ногожилищногофондаимуниципальных инженерныхсетей, включенныхвсостав муниципальнойказныгородаЛипецка" 02 2 02 21 286 000,00 21 286 000,00 Расходы на обеспечение функций орга - нов местного самоуправления и струк - турных подразделений администрации города Липецка 02 2 02 00110 19 632 000,00 19 632 000,00 Расходынаобеспечениефункцийорганов местногосамоуправленияиструктурных подразделенийадминистрациигорода Липецка (Расходынавыплатыперсоналув целяхобеспечениявыполненияфункций государственными (муниципальными) орга - нами, казеннымиучреждениями, органами управления государственнымивнебюджет - нымифондами) 02 2 02 00110 100 01 13 19 144 000,00 19 144 000,00 Расходы на обеспечение функций орга - нов местного самоуправления и струк - турных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 488 000,00 488 000,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Обеспечение эффек - тивного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" 02 2 02 99999 1 654 000,00 1 654 000,00 Реализациянаправлениярасходовосновно - гомероприятия "Обеспечениеэффективно - гоиспользованиямуниципальногожилищ - ногофондаимуниципальныхинженерных сетей, включенныхвсоставмуниципальной казныгородаЛипецка" (Закупкатоваров, работиуслугдляобеспечения государствен - ных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 460 000,00 460 000,00 Реализациянаправлениярасходовосновно - гомероприятия "Обеспечениеэффективно - гоиспользованиямуниципальногожилищ - ногофондаимуниципальныхинженерных сетей, включенныхвсоставмуниципальной казныгородаЛипецка" (Закупкатоваров, работиуслугдляобеспечения государствен - ных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 1 189 000,00 1 189 000,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Обеспечение эффек - тивного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 5 000,00 5 000,00 Подпрограмма "Проектная деятельность" 02 3 3 000 000,00 3 000 000,00 Основное мероприятие "Создание ус - ловий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделе - ний администрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 3 000 000,00 3 000 000,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодей - ствия структурных подразделений адми - нистрации при осуществлении проектной деятельности" 02 3 01 99999 3 000 000,00 3 000 000,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Создание условий для повышения эффективности взаимодей - ствия структурных подразделений адми - нистрации при осуществлении проектной деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 99999 200 01 13 3 000 000,00 3 000 000,00 Муниципальная программа города Ли - пецка "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" 03 738 554 964,40 1 143 002 813,64 Подпрограмма "Развитие территории города Липецка" 03 1 70 149 400,53 82 586 148,79 Основное мероприятие "Организация разработки градостроительной докумен - тации, планировки территории, схем ин - женерного обеспечения, осуществление проектных работ" 03 1 01 4 121 607,82 8 631 296,75 Разработка градостроительной докумен - тации для территории города Липецка 03 1 01 20300 4 121 607,82 8 631 296,75 Разработка градостроительной до - кументации для территории города Липецка (Закупка товаров, работ и ус - луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 20300 200 04 12 4 121 607,82 8 631 296,75 Основное мероприятие "Содержание муниципального геофонда" 03 1 02 186 000,00 185 600,00 Реализация направления расходов основного мероприятия "Содержание муниципального геофонда" 03 1 02 99999 186 000,00 185 600,00 Реализация направления расходов основного мероприятия "Содержание муниципального геофонда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече - ния государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 99999 200 01 13 186 000,00 185 600,00 Основноемероприятие"Своевременнаяи качественнаяорганизацияградостроительно - гопроцессанатерриториигородаЛипецка" 03 1 03 65 841 792,71 73 769 252,04 Расходынаобеспечениефункцийорганов местногосамоуправленияиструктурныхпод - разделенийадминистрациигородаЛипецка 03 1 03 00110 36 367 000,00 36 367 000,00 Расходынаобеспечениефункцийорганов местногосамоуправленияиструктурных подразделенийадминистрациигорода Липецка (Расходынавыплатыперсоналув целяхобеспечениявыполненияфункций государственными (муниципальными) орга - нами, казеннымиучреждениями, органами управления государственнымивнебюджет - нымифондами) 03 1 03 00110 100 01 13 35 699 000,00 35 699 000,00 Расходы на обеспечение функций орга - нов местного самоуправления и струк - турных подразделений администрации города Липецка (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 00110 200 01 13 668 000,00 668 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 03 1 03 08000 29 274 792,71 37 202 252,04 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 03 08000 100 04 12 3 325 420,53 25 648 768,75 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обе - спечения государственных (муниципаль - ных) нужд) 03 1 03 08000 200 04 12 10 699 483,29 10 699 483,29 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 08000 800 04 12 15 249 888,89 854 000,00 Мероприятия, направленные на осущест - вление сноса самовольных построек 03 1 03 20400 200 000,00 200 000,00 Мероприятия, направленные на осу - ществление сноса самовольных построек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници - пальных) нужд) 03 1 03 20400 200 01 13 200 000,00 200 000,00 Подпрограмма "Повышениекачестваусло - вийпроживаниянаселениязасчетобеспе - чения городасоциальнойинфраструктурой" 03 2 668 405 563,87 1060416664,85 Основноемероприятие"Строительство (ре - конструкция) объектовсоциальнойинфра - структурыврамкахреализациипроектовпо комплексномуосвоениютерритории, пред - усматривающихстроительствожилья" 03 2 01 668 405 563,87 0,00 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспече - ния расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из феде - рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктур - ных проектов в Липецкой области 03 2 01 98010 668 405 563,87 0,00 Реализацияинфраструктурных проектов, источникомфинансовогообеспечения расходовнареализациюкоторых являются бюджетные кредитыизфедерального бюджетабюджетамсубъектовРоссийской Федерациинафинансовоеобеспечение реализацииинфраструктурных проектов в Липецкойобласти (Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 98010 200 05 02 343 605 314,66 0,00 Реализацияинфраструктурных проектов, источникомфинансовогообеспечения расходовнареализациюкоторых являются бюджетные кредитыизфедерального бюджетабюджетамсубъектовРоссийской Федерациинафинансовоеобеспечение реализацииинфраструктурных проектов в Липецкойобласти (Капитальные вложения вобъектыгосударственной (муниципаль - ной) собственности) 03 2 01 98010 400 07 01 324 800 249,21 0,00 Региональный проект "Жилье" 03 2 F1 0,00 1060416664,85 Стимулированиепрограммразвитияжи - лищногостроительствавчастистроитель - ства (реконструкции) объектовводоснабже - нияи (или) водоотведениявцеляхреализа - циипроектовпоразвитиютерриторий 03 2 F1 50212 0,00 1060416664,85 Стимулированиепрограммразвития жилищногостроительствавчастистро - ительства (реконструкции) объектов водоснабженияи (или) водоотведенияв целяхреализациипроектовпоразвитию территорий (Капитальныевложенияв объектыгосударственной (муниципальной) собственности) 03 2 F1 50212 400 05 02 0,00 1060416664,85 Муниципальная программа города Липецка "Охрана окружающей среды города Липецка" 04 873 739 000,00 73 739 000,00 Подпрограмма "Экологическая безопас - ность населения города Липецка" 04 1 873 739 000,00 73 739 000,00 Основноемероприятие"Охранаатмосфер - ноговоздуха" 04 1 01 30 000,00 30 000,00 Реализациянаправлениярасходовосновного мероприятия"Охранаатмосферноговоздуха" 04 1 01 99999 30 000,00 30 000,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Охрана атмосферного воздуха" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни - ципальных) нужд) 04 1 01 99999 200 06 05 30 000,00 30 000,00 Основное мероприятие "Реабилитация и благоустройство водных объектов" 04 1 02 1 218 300,00 1 218 300,00 Реализация направления расходов ос - новного мероприятия "Реабилитация и благоустройство водных объектов" 04 1 02 99999 1 218 300,00 1 218 300,00 Реализация направления расходов основ - ного мероприятия "Реабилитация и бла - гоустройство водных объектов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 02 99999 200 06 05 1 187 000,00 1 187 000,00 Реализация направления расходов ос - новного мероприятия "Реабилитация и благоустройство водных объектов" (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 99999 800 06 05 31 300,00 31 300,00 Основное мероприятие "Обращение с отходами" 04 1 03 5 673 692,36 7 470 700,00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz