Липецкая газета. 2024 г. (г. Липецк)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 46 № 7 /26749/23 ЯНВАРЯ 2024 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА Продолжение. Начало на 45-й стр. Продолжение на 47-й стр. 4. Финансовое обеспечение государственной программы Липецкой области Таблица Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения Объемфинансового обеспечения по годам реализации, рублей 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Государственная программа (всего), в том числе: 17 202 726 890,72 12 900 477 010,35 12 563 459 612,50 8 830 311 473,37 8 795 210 255,07 8 760 321 595,81 8 725 653 997,95 77 778 160 835,77 Региональный бюджет (всего), из них: 17 050 615 416,51 12 848 795 324,16 12 563 459 612,50 8 770 373 991,42 8 735 272 773,12 8 700 384 113,86 8 665 716 516,00 77 334 617 747,57 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 6 193 882 500,00 3 296 960 800,00 2 160 034 300,00 11 650 877 600,00 Консолидированные бюджеты муниципальных образований 152 111 474,21 51 681 686,19 59 937 481,95 59 937 481,95 59 937 481,95 59 937 481,95 443 543 088,20 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в том числе 7 884 313 151,05 5 888 194 586,19 5 153 693 700,00 18 926 201 437,24 Региональный бюджет (всего), из них: 7 807 955 117,11 5 836 512 900,00 5 153 693 700,00 18 798 161 717,11 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 4 668 273 100,00 2 537 212 900,00 2 056 193 700,00 9 261 679 700,00 Консолидированные бюджеты муниципальных образований 76 358 033,94 51 681 686,19 128 039 720,13 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Липецкая область)», в том числе 44 042 947,37 110 769 263,16 306 275 833,33 461 088 043,86 Региональный бюджет (всего), из них: 44 042 947,37 110 769 263,16 306 275 833,33 461 088 043,86 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 41 840 800,00 36 830 800,00 97 365 500,00 176 037 100,00 Региональный проект «Развитие общественного транспор- та», в том числе 1 481 630 120,00 760 965 400,00 2 242 595 520,00 Региональный бюджет (всего), из них: 1 481 630 120,00 760 965 400,00 2 242 595 520,00 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 1 407 548 600,00 722 917 100,00 2 130 465 700,00 Ведомственный проект «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», в том числе 933 021 985,28 1 071 150 000,00 987 668 000,00 1 717 077 943,01 1 717 077 943,01 1 717 077 943,01 1 717 077 943,01 9 860 151 757,32 Региональный бюджет (всего) 913 612 042,27 1 071 150 000,00 987 668 000,00 1 697 668 000,00 1 697 668 000,00 1 697 668 000,00 1 697 668 000,00 9 763 102 042,27 Консолидированные бюджеты муниципальных образований 19 409 943,01 19 409 943,01 19 409 943,01 19 409 943,01 19 409 943,01 97 049 715,05 Комплекс процессных мероприятий «Приведение автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений в нормативное транспор- тно-эксплуатационное состояние и обеспечение сохранности существую- щей сети дорог», в том числе 5 361 857 532,58 3 442 602 241,56 3 758 031 109,73 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 31 167 078 201,35 Региональный бюджет (всего) 5 305 514 035,32 3 442 602 241,56 3 758 031 109,73 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 30 948 624 548,33 Консолидированные бюджеты муниципальных образований 56 343 497,26 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 218 453 653,02 Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие транспорт- ного обслуживания населения Липецкой области», в том числе 1 147 510 313,42 1 373 098 010,22 2 092 022 660,22 2 218 369 191,77 2 183 267 973,47 2 148 379 314,21 2 113 711 716,35 13 276 359 179,66 Региональный бюджет (всего) 1 147 510 313,42 1 373 098 010,22 2 092 022 660,22 2 218 369 191,77 2 183 267 973,47 2 148 379 314,21 2 113 711 716,35 13 276 359 179,66 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления дорог и транспорта Липецкой области и подведомствен- ных учреждений», в том числе 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Региональный бюджет (всего) 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Комплекс процессных мероприятий «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области», в том числе 103 000 000,00 10 080 000,00 22 050 800,00 135 130 800,00 Региональный бюджет (всего), из них: 103 000 000,00 10 080 000,00 22 050 800,00 135 130 800,00 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 76 220 000,00 6 475 100,00 82 695 100,00 5. Показатели государственной программы Липецкой области в разрезе муниципальных образований Таблица Наименование субъекта Базовое значение Значение показателей по годам значение год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показатель государственной программы «Суммарное количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом, тыс. чел. в год» город Липецк 3 246 2022 3 128 3 128 3 702 4 276 4 850 5 424 6 000 6. Методики расчетов показателей государственной программы Липецкой области, значения которых не утверждены методиками меж- дународных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения Таблица № п/п Наименование показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определения значения Срок представ- ления годовой отчетной информации 1 2 3 4 5 6 1 Показатель 1 Цели 2 «Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами пассажирского транспорта общего пользования» % Показатель определяется как отношение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами пассажирского транспорта общего пользования, к общему количеству сельских населенных пунктов в области. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области. Ведомственная отчетность управле- ния дорог и транспор- та Липецкой области До 1 марта года, следующего за отчетным 2 Показатель 1 Цели 4 «Суммарное количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом, тыс. чел. в год» Тыс. чел. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом. Данные предоставляют органы местного самоуправления. Ведомственная отчетность управле- ния дорог и транспор- та Липецкой области До 1 марта года, следующего за отчетным Раздел III. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 1. Основные положения Таблица Наименование национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Краткое наименование регионального проекта РМДС Срок реализации проекта 03.12.2018 31.12.2026 Куратор регионального проекта Петрухин Роман Вячеславович Заместитель Губернатора Липецкой области Руководитель регионального проекта Мычелкин Иван Анатольевич Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Администратор регионального проекта Мычелкин Иван Анатольевич Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Целевые группы регионального проекта Связь с государственной программой Липецкой области Государственная программа Развитие транспортной системы Липецкой области 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Таблица № п/п Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект 1 Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 1.1. обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов 3. Показатели регионального проекта Таблица № п/п Показатели национального и регионального проекта Уровень показа- теля Едини- ца измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Период, год Признак реализа- ции на местном уровне Информа- ционная система (источник данных) значе- ние год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций 1.1 Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии ГП РФ % 69,3 2020 69,3 74 78 82,0485 85,008 85,1513 85,151 Деком- позиро- ван РОССТАТ 1.2 Доля автомобильных дорог регионального и межмуници- пального значения, соответствующих норматив- ным требованиям ГП РФ % 35,03 2020 35,03 38,71 42,45 46,9499 51,5198 52,9745 53,9493 - РОССТАТ 1.3 Осуществлено строительство и реконструкция автомобиль- ных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (нако- пленным итогом) ГП РФ Км 0 2021 4,87 4,87 9,05 9,05 - Система оператив- ного управления «Эталон» 1.4 Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих норматив- ным требованиям ГП РФ % 72,3562 2023 72,3562 76,4414 79,9574 82,73 - РОССТАТ 2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 2.1 Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуни- ципального и местного значения (накопленным итогом) ГП РФ Тыс. пог. м. 0 2021 0,336 1,7291 2,4716 2,3975 2,6514 Деком- позиро- ван Система оператив- ного управления «Эталон» 3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок 3.1 Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок ГП РФ % 92,8 2020 92,8 62 64 66,01 70 74,0003 80 Деком- позиро- ван Система оператив- ного управления «Эталон» 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году Таблица № п/п Показатели националь- ного и регионального проекта Уро- вень пока- зателя Единица измере- ния (по ОКЕИ) Плановые значения по месяцам (на конец месяца) На конец 2024 года янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. 1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций 1.1 Доля дорожной сети городских агломера- ций, находящейся в нормативном состоянии ГП РФ % 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 82,0485 85 1.2 Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответству- ющих нормативным требованиям ГП РФ % 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 46,9499 51,5198 1.3 Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) ГП РФ Км 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 9,05 1.4 Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответ- ствующих нормативным требованиям ГП РФ % 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 72,3562 76,4414 2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 2.1 Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооруже- ний на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально- го и местного значения (накопленным итогом) ГП РФ Тыс. пог. м. 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 1,7291 2,0669 3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок 3.1 Доляотечественного оборудования (товаров, работ, услуг) вобщем объемезакупок ГП РФ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта Таблица № п/п Наименование мероприятия (результата) Наименование структурных элементов государствен- ных программ Липецкой области Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Период, год Тип мероприя- тия (результа- та) Признак реализа- ции на местном уровне Значе- ние год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций 1.1. В соответствии с программа- ми дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы Усл. шт. 0 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 2. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок 2.1. Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматри- вающие закупку отечествен- ного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Штук 0 2020 1 1 1 1 1 - - 3. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 3.1 Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них Усл. ед. 0 2021 1 1 1 1 1 - - 4. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций 4.1 Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобиль- ных дорог регионального или межмуниципального, местного значения Усл. ед. 0 2020 1 1 - - 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Таблица № п/п Наименование мероприятия (результата) и источники финанси- рования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) Всего (рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций 1.1. В соответствии с программами дорожной деятельно- сти на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы 3 940 446 840,00 4 796 020 670,00 4 383 858 880,00 4 083 580 470,00 3 409 313 060,00 2 953 941 466,85 3 216 884 165,14 2 989 279 278,95 29 773 324 830,94 1.1.1. Консолидированный региональный бюджет, всего 3 940 446 840,00 4 796 020 670,00 4 383 858 880,00 4 083 580 470,00 3 409 313 060,00 2 953 941 466,85 3 216 884 165,14 2 989 279 278,95 29 773 324 830,94 1.1.1.1. Региональный бюджет (всего) 3 932 646 840,00 4 769 308 210,00 4 363 405 360,00 4 027 200 070,00 3 409 313 060,00 2 893 983 432,91 3 165 762 478,95 2 989 279 278,95 29 550 898 730,81 1.1.1.1.2. межбюджетные транс- ферты местным бюджетам всего 1 272 728 790,00 1 465 153 550,00 1 191 887 100,00 1 720 603 550,00 1 841 047 020,00 1 693 205 276,06 672 000 000,00 9 856 625 286,06 1.1.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 1 280 528 790,00 1 491 866 010,00 1 212 340 620,00 1 776 983 950,00 1 841 047 020,00 1 753 163 310,00 723 121 686,19 10 079 051 386,19 1.2. Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения 318 000 000,00 158 536 000,00 288 866 105,26 765 402 105,26 1.2.1. Консолидированный региональный бюджет, всего 318 000 000,00 158 536 000,00 288 866 105,26 765 402 105,26 1.2.1.1. Региональный бюджет (всего), из них 318 000 000,00 158 536 000,00 288 866 105,26 765 402 105,26 1.2.1.1.1. федеральные средства, поступив- шие в региональный бюджет 318 000 000,00 158 536 000,00 274 422 800,00 750 958 800,00 2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 2.1. Осуществлены мероприятия по дорожной деятельно- сти в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них 1 552 946 140,92 3 030 206 633,00 4 641 505 578,94 2 671 310 421,05 2 164 414 421,05 14 060 383 194,96 2.1.1. Консолидированный региональный бюджет, всего 1 552 946 140,92 3 030 206 633,00 4 641 505 578,94 2 671 310 421,05 2 164 414 421,05 14 060 383 194,96 2.1.1.1. Региональный бюджет (всего) 1 552 946 140,92 3 030 206 633,00 4 625 105 578,94 2 670 750 421,05 2 164 414 421,05 14 043 423 194,96 2.1.1.1.1. федеральные средства, поступив- шие в региональный бюджет 1 546 506 130,92 2 878 696 300,00 4 393 850 300,00 2 537 212 900,00 2 056 193 700,00 13 412 459 330,92 2.1.1.1.2. межбюджетные транс- ферты местным бюджетам всего 292 400 220,00 446 587 615,48 393 600 000,00 13 440 000,00 1 146 027 835,48 2.1.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 292 400 220,00 446 587 615,48 410 000 000,00 14 000 000,00 1 162 987 835,48 3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорож- ной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 %; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 3.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предостав- ленных в 2020 году из резервного фонда Правительства РоссийскойФедера- ции) 3.1.1. Консолидированный региональный бюджет, всего 334 710 000,00 334 710 000,00 3.1.1.1. Региональный бюджет (всего) 334 710 000,00 334 710 000,00 3.1.1.1.1. федеральные сред- ства, поступившие в региональный бюджет 334 710 000,00 334 710 000,00 3.1.1.1.2. межбюджетные транс- ферты местным бюджетам всего 234 560 000,00 234 560 000,00 3.1.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 234 560 000,00 234 560 000,00 ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 3 940 446 840,00 5 130 730 670,0 4 383 858 880,00 5 954 526 610,92 6 598 055 693,00 7 884 313 151,05 5 888 194 586,19 5 153 693 700,00 44 599 110 131,16 Консолидированный региональный бюджет, из них 3 940 446 840,00 5 130 730 670,0 4 383 858 880,00 5 954 526 610,92 6 598 055 693,00 7 884 313 151,05 5 888 194 586,19 5 153 693 700,00 44 599 110 131,16 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 1 864 506 130,92 3 037 232 300,00 4 668 273 100,00 2 537 212 900,00 2 056 193 700,00 14 163 418 130,92 межбюджетные трансферты местным бюджетам всего 1 272 728 790,00 1 699 713 550,0 1 191 887 100,00 2 013 003 770,00 2 287 634 635,48 2 086 805 276,06 685 440 000,00 11 002 653 121,54 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) Свод бюджетов муниципальных образований 1 280 528 790,00 1 726 426 010,0 1 212 340 620,00 2 069 384 170,00 2 287 634 635,48 2 163 163 310,00 737 121 686,19 11 242 039 221,67 Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего Внебюджетные источники, всего
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz