Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 23 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 121 /26561/7 ОКТЯБРЯ 2022 5. В Паспорте подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Липецкой области: 1) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения – 26 769 583 952,11 руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 269 942 000,00 руб.; 2014 год — 1 860 632 500,00 руб.; 2015 год — 1 527 042 200,00 руб.; 2016 год — 1 750 092 100,00 руб.; 2017 год — 1 801 051 757,00 руб.; 2018 год — 2 324 728 392,00 руб.; 2019 год — 1 706 290 438,74 руб.; 2020 год — 1 697 969 942,40 руб.; 2021 год — 1 769 777 521,03 руб.; 2022 год — 2 867 087 817,94 руб.; 2023 год — 2 877 769 221,00 руб.; 2024 год — 3 625 679 661,00 руб.; 2025 год — 1 691 520 401,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 2 946 676 200,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 22 279 400,00 руб.; 2014 год — 9 710 600,00 руб.; 2018 год — 67 845 500,00 руб.; 2019 год — 119 640 900,00 руб.; 2020 год — 98 306 900,00 руб.; 2022 год — 595 610 000,00 руб.; 2023 год — 785 300 000,00 руб.; 2024 год — 1 247 982 900,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 4 606 124 252,11 руб., в том числе по годам: 2013 год — 126 335 000,00 руб.; 2014 год — 124 148 600,00 руб.; 2015 год — 99 141 300,00 руб.; 2016 год — 227 623 400,00 руб.; 2017 год — 228 068 057,00 руб.; 2018 год — 332 490 692,00 руб.; 2019 год — 375 739 060,74 руб.; 2020 год — 308 320 910,40 руб.; 2021 год — 384 359 583,03 руб.; 2022 год — 763 236 179,94 руб.; 2023 год — 583 927 583,00 руб.; 2024 год — 869 455 123,00 руб.; 2025 год — 183 278 763,00 руб.; объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций – 18 582 531 600,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 073 655 600,00 руб.; 2014 год — 1 699 024 000,00 руб.; 2015 год — 1 400 273 900,00 руб.; 2016 год — 1 458 166 300,00 руб.; 2017 год — 1 522 883 200,00 руб.; 2018 год — 1 873 540 200,00 руб.; 2019 год — 1 159 295 778,00 руб.; 2020 год — 1 238 953 132,00 руб.; 2021 год — 1 333 028 938,00 руб.; 2022 год — 1 455 852 638,00 руб.; 2023 год — 1 456 152 638,00 руб.; 2024 год — 1 455 852 638,00 руб.; 2025 год — 1 455 852 638,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 634 251 900,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 47 672 000,00 руб.; 2014 год — 27 749 300,00 руб.; 2015 год — 27 627 000,00 руб.; 2016 год — 64 302 400,00 руб.; 2017 год — 50 100 500,00 руб.; 2018 год — 50 852 000,00 руб.; 2019 год — 51 614 700,00 руб.; 2020 год — 52 389 000,00 руб.; 2021 год — 52 389 000,00 руб.; 2022 год — 52 389 000,00 руб.; 2023 год — 52 389 000,00 руб.; 2024 год — 52 389 000,00 руб.; 2025 год — 52 389 000,00 руб. 3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В количественном выражении: — доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных с 97,8 % в 2013 году увеличится до 99,6 % в 2025 году. — доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, с 5 % в 2013 году увеличится до 19 % в 2025 году. — выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстре- мально низкой массой тела в акушерском стационаре) с 88,2 % в 2017 году увеличится до 89,4 % в 2025 году. — смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми с 4,8% в 2019 году снизится до 4,4% в 2025 году. — доля посещений детьми в возрасте 0 — 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями с 48,5 % в 2019 году увеличится до 51,5 % в 2025 году. —доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0—17 лет с впервые в жизни установлен- ными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани с 50% в 2019 году увеличится до 90% в 2025 году. — доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 — 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата с 50 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2025 году. — доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 — 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения с 75 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2025 году. — доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 — 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2025 году. — доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 — 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокрин- ной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с 70 % в 2019 году увеличится до 90 % в 2025 году. — доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беремен- ности с 55 % в 2013 году увеличится до 92,9 % в 2025 году. — доля новорожденных, обследованных на наслед- ственные заболевания, от общего числа новорож- денных составит 99,8 % в 2025 году. — доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах с 65 % в 2017 году увеличится до 91 % в 2025 году. — ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми) с 2,2 человек в 2017 году снизится до 1,8 человек в 2025 году. —мертворождаемость с 5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2025 году. —перинатальная смертность с 7,2 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2017 году снизится до 6,8 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2025 году. —охват детей первого года жизни профилактиче- скими осмотрами с 99% в 2018 году увеличится до 100% в 2025 году. 6. В подпрограмме 4: 1) в Паспорте подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Липецкой области: позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 3 977 179 668,67 руб., в том числе по годам: 2013 год — 351 610 800,00 руб.; 2014 год — 384 560 700,00 руб.; 2015 год — 354 921 600,00 руб.; 2016 год — 240 814 600,00 руб.; 2017 год — 235 821 298,00 руб.; 2018 год — 247 786 160,00 руб.; 2019 год — 286 295 904,62 руб.; 2020 год — 252 735 013,79 руб.; 2021 год — 331 667 430,19 руб.; 2022 год — 384 225 577,07 руб.; 2023 год — 298 580 195,00 руб.; 2024 год — 304 080 195,00 руб.; 2025 год — 304 080 195,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 53 867 900,00 руб., в том числе по годам: 2022 год — 53 867 900,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 3 833 101 253,79 руб., в том числе по годам: 2013 год — 340 364 800,00 руб.; 2014 год — 379 599 700,00 руб.; 2015 год — 349 910 600,00 руб.; 2016 год — 232 505 600,00 руб.; 2017 год — 228 574 198,00 руб.; 2018 год — 240 430 360,00 руб.; 2019 год — 278 829 804,62 руб.; 2020 год — 245 156 913,79 руб.; 2021 год — 324 089 330,19 руб.; 2022 год — 329 633 662,19 руб.; 2023 год — 291 002 095,00 руб.; 2024 год — 296 502 095,00 руб.; 2025 год — 296 502 095,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 90 210 514,88 руб., в том числе по годам: 2013 год — 11 246 000,00 руб.; 2014 год — 4 961 000,00 руб.; 2015 год — 5 011 000,00 руб.; 2016 год — 8 309 000,00 руб.; 2017 год — 7 247 100,00 руб.; 2018 год — 7 355 800,00 руб.; 2019 год — 7 466 100,00 руб.; 2020 год — 7 578 100,00 руб.; 2021 год — 7 578 100,00 руб.; 2022 год — 724 014,88 руб.; 2023 год — 7 578 100,00 руб.; 2024 год — 7 578 100,00 руб.; 2025 год — 7 578 100,00 руб. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы В количественном выражении: — охват реабилитационной медицинской помощью пациентов с 4 % в 2013 году увеличится до 30,1 % в 2025 году. — охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 72 % в 2013 году увеличится до 95,5 % в 2025 году. — охват санаторно-курортным лечением пациентов с 9 % в 2013 году увеличится до 51 % в 2025 году. 2) таблицу «Перечень основных мероприятий» раздела 2 «Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основ- ных механизмов их реализации» Текстовой части: пункт 1 изложить в следующей редакции: 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказываю- щие медицинскую помощь по медицинской реабили- тации Предоставление субсидий государ- ственным учреждениям на укрепление материально-тех- нической базы в соответствии с бюджетным законодатель- ством. 7. В Паспорте подпрограммы 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям» государ- ственной программы Липецкой области: 1) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 2 337 121 673,37 руб., в том числе по годам: 2013 год — 104 578 100,00 руб.; 2014 год — 104 373 700,00 руб.; 2015 год — 91 829 900,00 руб.; 2016 год — 108 952 900,00 руб.; 2017 год — 101 544 543,00 руб.; 2018 год — 106 656 980,00 руб.; 2019 год — 208 142 669,36 руб.; 2020 год — 267 402 223,48 руб.; 2021 год — 352 721 745,33 руб.; 2022 год — 293 410 939,30 руб.; 2023 год — 199 169 324,30 руб.; 2024 год — 199 169 324,30 руб.; 2025 год — 199 169 324,30 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 248 192 900,00 руб., в том числе по годам: 2019 год — 37 120 900,00 руб.; 2020 год — 36 581 700,00 руб.; 2021 год — 32 794 300,00 руб.; 2022 год — 35 424 000,00 руб.; 2023 год — 35 424 000,00 руб.; 2024 год — 35 424 000,00 руб.; 2025 год — 35 424 000,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 2 084 837 273,37 руб., в том числе по годам: 2013 год — 104 578 100,00 руб.; 2014 год — 104 153 200,00 руб.; 2015 год — 91 606 900,00 руб.; 2016 год — 108 604 100,00 руб.; 2017 год — 101 190 543,00 руб.; 2018 год — 106 297 680,00 руб.; 2019 год — 170 657 069,36 руб.; 2020 год — 230 450 323,48 руб.; 2021 год — 319 557 245,33 руб.; 2022 год — 257 616 739,30 руб.; 2023 год — 163 375 124,30 руб.; 2024 год — 163 375 124,30 руб.; 2025 год — 163 375 124,30 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 4 091 500,00 руб., в том числе по годам: 2014 год — 220 500,00 руб.; 2015 год — 223 000,00 руб.; 2016 год — 348 800,00 руб.; 2017 год — 354 000,00 руб.; 2018 год — 359 300,00 руб.; 2019 год — 364 700,00 руб.; 2020 год — 370 200,00 руб.; 2021 год — 370 200,00 руб.; 2022 год — 370 200,00 руб.; 2023 год — 370 200,00 руб.; 2024 год — 370 200,00 руб.; 2025 год — 370 200,00 руб. 3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В количественном выражении: — обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым с 35,9 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2013 году увеличится до 40 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2025 году. — обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составит 2,4 коек на 100 тыс. детского населения в 2025 году. — доля посещений выездной патронаж- ной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи составит 60 % в 2019 году. — полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психо- тропных веществ составит 90 % в 2019 году. — уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи составит 0,145 тыс. коек в 2019 году. 8. В Паспорте подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ли- пецкой области: 1) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 5 735 816 851,38 руб., в том числе по годам: 2013 год — 195 236 100,00 руб.; 2014 год — 252 883 500,00 руб.; 2015 год — 256 158 000,00 руб.; 2016 год — 284 645 900,00 руб.; 2017 год — 316 059 077,00 руб.; 2018 год — 366 149 540,00 руб.; 2019 год — 386 016 061,11 руб.; 2020 год — 1 713 906 758,40 руб.; 2021 год — 471 796 225,13 руб.; 2022 год — 424 348 381,82 руб.; 2023 год — 357 708 012,10 руб.; 2024 год — 355 454 647,91 руб.; 2025 год — 355 454 647,91 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 1 779 951 200,00 руб., в том числе по годам: 2018 год — 61 200 000,00 руб.; 2019 год — 61 200 000,00 руб.; 2020 год — 1 381 914 600,00 руб.; 2021 год — 112 096 600,00 руб.; 2022 год — 40 885 000,00 руб.; 2023 год — 40 885 000,00 руб.; 2024 год — 40 885 000,00 руб.; 2025 год — 40 885 000,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 3 068 735 051,38 руб., в том числе по годам: 2013 год — 144 430 100,00 руб.; 2014 год — 190 388 900,00 руб.; 2015 год — 193 483 000,00 руб.; 2016 год — 220 660 000,00 руб.; 2017 год — 241 991 077,00 руб.; 2018 год — 235 028 140,00 руб.; 2019 год — 253 845 761,11 руб.; 2020 год — 259 957 258,40 руб.; 2021 год — 287 664 725,13 руб.; 2022 год — 311 428 481,82 руб.; 2023 год — 244 788 112,10 руб.; 2024 год — 242 534 747,91 руб.; 2025 год — 242 534 747,91 руб.; объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций – 31 000 000,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 17 500 000,00 руб.; 2014 год — 4 500 000,00 руб.; 2015 год — 3 000 000,00 руб.; 2016 год — 1 800 000,00 руб.; 2017 год — 4 200 000,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 856 130 600,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 33 306 000,00 руб.; 2014 год — 57 994 600,00 руб.; 2015 год — 59 675 000,00 руб.; 2016 год — 62 185 900,00 руб.; 2017 год — 69 868 000,00 руб.; 2018 год — 69 921 400,00 руб.; 2019 год — 70 970 300,00 руб.; 2020 год — 72 034 900,00 руб.; 2021 год — 72 034 900,00 руб.; 2022 год — 72 034 900,00 руб.; 2023 год — 72 034 900,00 руб.; 2024 год — 72 034 900,00 руб.; 2025 год — 72 034 900,00 руб. 3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В количественном выражении: — обеспеченность врачами с 32,5 чел. на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 36,4 чел. на 10 тыс. населения Липецкой области в 2025 году. — обеспеченность средними медицинскими работниками с 103,3 чел. на 10 тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 105 чел. на 10 тыс. населения Липецкой области в 2025 году. — обеспеченность населения врачами, оказывающи- ми медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с 19,5 человек на 10 тыс. населения в 2019 году увеличится до 20,9 человек на 10 тыс. населения в 2025 году. — обеспеченность сельского населения врачами с 15,3 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 15,8 человек на 10 тыс. населения в 2025 году. — обеспеченность сельского населения средними медицинскими работниками с 60,2 человек на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 65,2 человек на 10 тыс. населения в 2025 году. — укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 68,3 % в 2019 году увеличится до 78,4 % в 2025 году. — укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 75,5 % в 2019 году увеличит- ся до 95 % в 2025 году. — количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образо- ванием по программам дополнительного медицин- ского и фармацевтического образования с 874 человек в 2013 году увеличится до 2900 человек в 2020 году. — количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования с 2180 человек в 2013 году увеличится до 3650 человек в 2020 году. — количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре составит 95 человек в 2025 году. — количество обучающихся, прошедших подготов- ку в обучающих симуляционных центрах, с 200 человек в 2013 году увеличится до 500 человек в 2025 году. — число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с 2,95 тыс. чел. в 2019 году увеличится до 15,9 тыс. чел. в 2025 году. — доля медицинских и фармацевтических специали- стов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацев- тические организации государственной системы здравоохранения Липецкой области, с 75 % в 2013 году увеличится до 85 % в 2025 году. — доля лиц, допущенных к осуществлению медицин- ской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, с 0,06 % в 2017 году увеличится до 82,1 % в 2025 году. 9. В Паспорте подпрограммы 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбу- латорных условиях» государственной программы Липецкой области: 1) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 10 813 968 493,28 руб., в том числе по годам: 2013 год — 617 947 000,00 руб.; 2014 год — 627 678 200,00 руб.; 2015 год — 762 267 700,00 руб.; 2016 год — 653 364 600,00 руб.; 2017 год — 655 539 500,00 руб.; 2018 год — 394 780 660,00 руб.; 2019 год — 719 057 600,00 руб.; 2020 год — 854 467 885,00 руб.; 2021 год — 1 199 942 970,20 руб.; 2022 год — 1 356 535 378,08 руб.; 2023 год — 986 825 000,00 руб.; 2024 год — 992 781 000,00 руб.; 2025 год — 992 781 000,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 4 614 252 000,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 359 559 000,00 руб.; 2014 год — 352 368 500,00 руб.; 2015 год — 485 869 800,00 руб.; 2016 год — 318 911 600,00 руб.; 2017 год — 299 373 900,00 руб.; 2018 год — 82 937 000,00 руб.; 2019 год — 295 703 000,00 руб.; 2020 год — 389 577 700,00 руб.; 2021 год — 532 943 900,00 руб.; 2022 год — 391 102 400,00 руб.; 2023 год — 364 664 400,00 руб.; 2024 год — 370 620 400,00 руб.; 2025 год — 370 620 400,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 6 186 258 193,28 руб., в том числе по годам: 2013 год — 256 645 000,00 руб.; 2014 год — 274 212 400,00 руб.; 2015 год — 275 289 900,00 руб.; 2016 год — 333 504 000,00 руб.; 2017 год — 355 247 000,00 руб.; 2018 год — 310 911 260,00 руб.; 2019 год — 422 408 200,00 руб.; 2020 год — 463 929 585,00 руб.; 2021 год — 666 038 470,20 руб.; 2022 год — 964 472 378,08 руб.; 2023 год — 621 200 000,00 руб.; 2024 год — 621 200 000,00 руб.; 2025 год — 621 200 000,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 13 458 300,00 руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 743 000,00 руб.; 2014 год — 1 097 300,00 руб.; 2015 год — 1 108 000,00 руб.; 2016 год — 949 000,00 руб.; 2017 год — 918 600,00 руб.; 2018 год — 932 400,00 руб.; 2019 год — 946 400,00 руб.; 2020 год — 960 600,00 руб.; 2021 год — 960 600,00 руб.; 2022 год — 960 600,00 руб.; 2023 год — 960 600,00 руб.; 2024 год — 960 600,00 руб.; 2025 год — 960 600,00 руб. 10. В подпрограмме 8: 1) в Паспорте подпрограммы 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Липецкой области: позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» из- ложить в следующей редакции: Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2025 годы позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 1 461 676 942,26 руб., в том числе по годам: 2014 год — 25 880 000,00 руб.; 2015 год — 30 000 000,00 руб.; 2016 год — 31 817 800,00 руб.; 2017 год — 41 000 000,00 руб.; 2018 год — 70 000 000,00 руб.; 2019 год — 164 380 000,00 руб.; 2020 год — 483 662 500,00 руб.; 2021 год — 161 631 400,00 руб.; 2022 год — 150 064 863,19 руб.; 2023 год — 98 001 178,99 руб.; 2024 год — 102 619 600,04 руб.; 2025 год — 102 619 600,04 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 758 880 500,00 руб., в том числе по годам: 2019 год — 106 761 000,00 руб.; 2020 год — 360 477 000,00 руб.; 2021 год — 90 725 800,00 руб.; 2022 год — 61 903 300,00 руб.; 2023 год — 43 412 800,00 руб.; 2024 год — 47 800 300,00 руб.; 2025 год — 47 800 300,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 702 796 442,26 руб., в том числе по годам: 2014 год — 25 880 000,00 руб.; 2015 год — 30 000 000,00 руб.; 2016 год — 31 817 800,00 руб.; 2017 год — 41 000 000,00 руб.; 2018 год — 70 000 000,00 руб.; 2019 год — 57 619 000,00 руб.; 2020 год — 123 185 500,00 руб.; 2021 год — 70 905 600,00 руб.; 2022 год — 88 161 563,19 руб.; 2023 год — 54 588 378,99 руб.; 2024 год — 54 819 300,04 руб.; 2025 год — 54 819 300,04 руб. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограм- мы В количественном выражении: — доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, с 80 % в 2013 году увеличится до 95 % в 2018 году. — объем электронной медицинской документации в медицинских организациях с 20 % в 2013 году увеличит- ся до 80 % в 2018 году. — доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организо- ваны автоматизированные рабочие места, подключен- ные к медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, с 44 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2025 году. —доля клинико-диагностических лабораторий государ- ственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», с 43% в 2019 году увеличится до 100% в 2025 году. — доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централи- зованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации», составит 100 % в 2025 году. — доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, подключенных к централи- зованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», с 49 % в 2019 году увели- чится до 100 % в 2025 году. — число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоро- вье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году с 64,46 тыс. чел. в 2019 году увеличится до 323,1 тыс. чел. в 2025 году. — доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечиваю- щих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения с 23 % в 2019 году увеличится до 100 % в 2025 году. — доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским докумен- там в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций с 6% в 2019 году увеличится до 100% в 2025 году. —доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечиваю- щих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, с 85% в 2019 году увеличится до 100% в 2025 году. 2) таблицу «Перечень основных мероприятий» раздела 2 «Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основ- ных механизмов их реализации» Текстовой части: дополнить пунктом 5 следующего содержания: 5 Основное мероприятие 4 Подпрограммы 8 Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Предоставление субсидий государ- ственным бюджетным и автономным учреждениям на укрепление матери- ально-технической базы, обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры в соответ- ствии с бюджетным законодатель- ством. 11. В Паспорте подпрограммы 9 «Модернизация здраво- охранения Липецкой области» государственной программы Липецкой области: 1) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 1 898 151 844,44 руб., в том числе по годам: 2014 год — 187 097 400,00 руб.; 2015 год — 1 102 975 100,00 руб.; 2016 год — 509 817 400,00 руб.; 2021 год — 98 261 944,44 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 70 748 600,00 руб., в том числе по годам: 2021 год — 70 748 600,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 401 262 644,44 руб., в том числе по годам: 2014 год — 50 000 000,00 руб.; 2015 год — 155 315 100,00 руб.; 2016 год — 168 434 200,00 руб.; 2021 год — 27 513 344,44 руб.; объем ассигнований государственных внебюд- жетных фондов и средств государственных корпораций – 1 426 140 600,00 руб., в том числе по годам: 2014 год — 137 097 400,00 руб.; 2015 год — 947 660 000,00 руб.; 2016 год — 341 383 200,00 руб. 2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро- граммы» изложить в следующей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В количественном выражении: — выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 56,5 % в 2013 году увеличится до 74,5 % в 2016 году. — доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, с 55,8 % в 2013 году увеличится до 60 % в 2016 году. — мертворождаемость с 6,5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2013 году снизится до 5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2016 году. — ранняя неонатальная смертность с 2,6 случаев на 1000 родившихся живыми в 2013 году снизится до 2,2 случаев на 1000 родившихся живыми в 2016 году. — перинатальная смертность с 9 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2013 году снизится до 7,2 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2016 году. — количество лабораторий 3-го уровня в медицинских организациях области, осуществля- ющих диагностику инфекционных болезней, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории до 2021 года — 1 объект. 12. В подпрограмме А: 1) в Паспорте подпрограммы A «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021-2025 годах» государственной программы Липецкой области: позицию «Показатели задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: Продолжение. Начало на 22-й стр.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz