Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 32 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 119 /26559/4 ОКТЯБРЯ 2022 позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реа- лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения - 4 358 520 637,42 руб., в том числе по годам: 2014 год — 252 558 300,00 руб.; 2015 год — 269 803 600,00 руб.; 2016 год — 130 718 300,00 руб.; 2017 год — 135 284 250,00 руб.; 2018 год — 164 776 585,10 руб.; 2019 год — 413 039 126,64 руб.; 2020 год — 473 838 145,00 руб.; 2021 год — 571 167 333,21 руб.; 2022 год — 741 951 938,33 руб.; 2023 год — 550 649 603,14 руб.; 2024 год — 654 733 456,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета – 409 515 400,00 руб., в том числе по годам: 2014 год — 10 000 000,00 руб.; 2015 год — 15 000 000,00 руб.; 2016 год — 9 500 000,00 руб.; 2018 год — 9 789 000,00 руб.; 2020 год — 11 863 200,00 руб.; 2022 год — 11 118 300,00 руб.; 2023 год — 64 841 600,00 руб.; 2024 год — 277 403 300,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 3 719 231 237,42 руб., в том числе по годам: 2014 год — 127 252 300,00 руб.; 2015 год — 140 335 600,00 руб.; 2016 год — 121 218 300,00 руб.; 2017 год — 135 284 250,00 руб.; 2018 год — 154 987 585,10 руб.; 2019 год — 413 039 126,64 руб.; 2020 год — 461 974 945,00 руб.; 2021 год — 571 167 333,21 руб.; 2022 год — 730 833 638,33 руб.; 2023 год — 485 808 003,14 руб.; 2024 год — 377 330 156,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников – 229 774 000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год — 115 306 000,00 руб.; 2015 год — 114 468 000,00 руб. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следу- ющей редакции: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В количественном выражении: — количество программных модулей Информационно-аналитиче- ской системы, созданных в рамках развития специальных информа- ционных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти с 80 ед. в 2014 году увеличится до 130 ед. в 2024 году. — количество сотрудников управлений, входящих в структурные подразделения Правительства области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления, областных государственных предприятий и областных государственных учреждений, закрепленных за отрасле- выми исполнительными органами государственной власти Липецкой области, использующих единую систему электронного документооборота составит 3900 человек в 2024 году. — количество посещений сайта «Портал неравнодушных» в год составит 80000 ед. в 2018 году. — количество посещений официального сайта управления экономического развития Липецкой области в год составит 500 ед. в 2019 году. — количество посещений Интернет-Портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов государственной власти Липецкой области в год с 80 ед. в 2020 году увеличится до 3900 ед. в 2024 году. — доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями составит 95 % в 2024 году. — доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации Липецкой области и в управлениях, входящих в структуру администрации Липецкой области, современными средствами информатизации составит 61 % в 2020 году. — доля государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем объеме государственных услуг с 80 % в 2014 году увеличится до 100 % в 2024 году. — доля городских и сельских поселений Липецкой области, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме с 72 % в 2014 году увеличится до 100 % в 2015 году. — доля видов сведений межведомственного электронного взаимодействия осуществляемого в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.xx, к общему числу реализованных в регионе сервисов и видов сведений межведомственного электронного взаимодействия составит 65 % в 2020 году. — обеспечение развития системы межведомственного электронно- го взаимодействия на территории субъекта РФ составит 3 шт. в 2020 году. — доля региональных массовых социально значимых услуг, оказываемых в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административ- ных регламентов, от количества региональных массовых социально значимых услуг, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем, с 30 % в 2022 году увеличится до 100 % в 2024 году. — количество домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» в сельских населенных пунктах Липецкой области до 2023 года — 48900 ед. — доля защищенных каналов связи между Правительством Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муниципальных районов и городских округов Липецкой области составит 100 % в 2024 году. — доля защищенных автоматизированных рабочих мест для работы на объекте КИИ АИС «Гостехнадзор Эксперт» составит 100 % в 2021 году. — доля приоритетных видов регионального контроля (надзора), для автоматизации которых используется типовое облачное решение контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД), составит 100 % в 2020 году. — доля государственных и муниципальных служащих, принявших участие в межрегиональных конференциях в сфере lean-технологий, составит 30 % в 2023 году. — доля общеобразовательных организаций, в которых сформиро- вана ИТ-инфраструктура, от общего числа общеобразовательных организаций с учетом финансирования, выделяемого в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета составит 100 % в 2024 году. — реализация мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» составит 1 шт. в 2022 году. 2) в текстовой части: пункт 7.3 таблицы «Перечень индикаторов и показателей раздела 1 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, це- левые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпро- граммы 3» признать утратившим силу; в таблице «Перечень основных мероприятий» раздела 2 «Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации»: пункт 5 изложить в следующей редакции: Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Организация и сопровожде- ние защищенных каналов передачи данных между Правительством Липецкой области, исполнительными органами государственной власти Липецкой области и администрациями муници- пальных районов и городских округов Липецкой области Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ пункт 10 признать утратившим силу; 6. Позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование систе- мы управления областным имуществом и земельными участками» государственной программы Липецкой области изложить в следующей редакции: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения — 1 627 415 162,81 руб., в том числе по годам: 2014 год — 99 687 900,00 руб.; 2015 год — 96 508 700,00 руб.; 2016 год — 135 311 600,00 руб.; 2017 год — 152 035 600,00 руб.; 2018 год — 212 648 569,00 руб.; 2019 год — 147 057 312,07 руб.; 2020 год — 136 405 276,00 руб.; 2021 год — 145 649 108,00 руб.; 2022 год — 176 506 921,74 руб.; 2023 год — 162 830 588,00 руб.; 2024 год — 162 773 588,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета – 1 627 415 162,81 руб., в том числе по годам: 2014 год — 99 687 900,00 руб.; 2015 год — 96 508 700,00 руб.; 2016 год — 135 311 600,00 руб.; 2017 год — 152 035 600,00 руб.; 2018 год — 212 648 569,00 руб.; 2019 год — 147 057 312,07 руб.; 2020 год — 136 405 276,00 руб.; 2021 год — 145 649 108,00 руб.; 2022 год — 176 506 921,74 руб.; 2023 год — 162 830 588,00 руб.; 2024 год — 162 773 588,00 руб. 7. В таблице «Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ре- сурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области» приложения 1 к государ- ственной программе: 1) пункты 2-3 изложить в следующей редакции: 2. Индикатор 1 цели 1 государственной программы Уровень удовлетворенности населения Липецкой области качеством предо- ставления государственных, муници- пальных и дополнительных услуг, в т. ч. предоставляемых в формате много- функциональных центров предостав- ления государственных и муниципаль- ных услуг (далее - МФЦ) Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 79 80 90 90 90 90 90 90 Управление социаль- ной политики Липецкой области % 90 90 90 90 3. Индикатор 2 цели 1 государственной программы Доля государственных гражданских служащих Липецкой области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % в год 35,5 33,6 33,7 33,8 33,9 60 70 84 85 87 88 89 2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 9. Показатель 1 задачи 1 государствен- ной программы Количество видов оказываемых государственных, муниципальных и дополнительных услуг в МФЦ Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области шт. 300 310 320 340 350 360 370 380 Управление социаль- ной политики Липецкой области шт. 380 380 390 400 3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 12. Индикатор 1 цели 1 подпрограммы 1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т. ч. в МФЦ Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 75,5 87,2 100 100 100 100 100 100 Управление социаль- ной политики Липецкой области % 100 100 100 100 4) пункты 14-15 изложить в следующей редакции: 14. Показатель 1 задачи 1 подпрограм- мы 1 Охват населения услугами МФЦ в «шаговой доступности» Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 33,6 72,5 100 100 100 100 100 100 Управление социаль- ной политики Липецкой области % 100 100 100 100 15. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т. ч. в МФЦ Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области Всего руб. 74 409 400,00 272 366 700,00 233 004 800,00 292 783 580,00 338 542 905,00 362 744 700,00 371 992 800,00 феде- ральный бюджет руб. 49 345 400,00 30 910 900,00 800 000,00 4 050 000,00 4 160 000,00 област- ной бюджет руб. 25 064 000,00 241 455 800,00 232 204 800,00 288 733 580,00 334 382 905,00 362 744 700,00 371 992 800,00 Управление социаль- ной политики Липецкой области Всего руб. 400 712 020,00 523 760 900,00 423 749 400,00 423 749 400,00 област- ной бюджет руб. 400 712 020,00 523 760 900,00 423 749 400,00 423 749 400,00 Управление строи- тельства и архитекту- ры Липецкой области Всего руб. 25 000 000,00 12 471 560,00 644 305,00 1 500 000,00 27 850 000,00 област- ной бюджет руб. 25 000 000,00 12 471 560,00 644 305,00 1 500 000,00 27 850 000,00 5) пункты 17 – 19 изложить в следующей редакции: 17. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля государственных услуг от обще- го числа предоставляемых в системе МФЦ, по которым регулярно проводится мониторинг качества их предоставления (постановление администрации Липецкой области от 10 сентября 2013 года № 410 «Об утверждении Перечня государствен- ных услуг, предоставляемых исполни- тельными органами государственной власти Липецкой области в много- функциональных центрах предостав- ления государственных и муници- пальных услуг») Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 50 50 50 50 50 50 50 50 Управление социаль- ной политики Липецкой области % 50 50 50 50 18. Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государ- ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 79 80 83 85 90 90 90 90 Управление социаль- ной политики Липецкой области % 90 90 90 90 19. Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Мониторинг качества предоставле- ния государственных, муниципаль- ных и дополнительных услуг и обеспечение информационной открытости системы качества предоставления государственных услуг Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области Всего руб. 6 971 000,00 1 225 300,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 800 000,00 област- ной бюджет руб. 6 971 000,00 1 225 300,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 800 000,00 Управление социаль- ной политики Липецкой области Всего руб. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 област- ной бюджет руб. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6) пункт 22 изложить в следующей редакции: 22. Показатель 1 задачи 2 государственной программы Доля государственных гражданских служащих, назначенных по конкурсу и из кадрового резерва Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 71 71,2 50,5 71,7 71,9 72 72,2 72,5 72,7 72,9 73 73,2 7) пункты 27 – 29 изложить в следующей редакции: 27. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Доля государственных гражданских служащих Липецкой области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 35,5 33,6 33,7 33,8 33,9 60 70 85 86 87 88 89 28. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Уровень удовлетворенности государственных гражданских служащих, принявших участие в мероприятиях по профессионально- му развитию, качеством обучения Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 70 75 88 89 90 91 92 29. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области Всего руб. 14 650 000,00 9 760 000,00 5 507 000,00 6 750 000,00 5 384 000,00 7 013 000,00 11 293 000,00 9 000 000,00 10 653 000,00 10 653 000,00 10 653 000,00 областной бюджет руб. 14 650 000,00 9 760 000,00 5 507 000,00 6 750 000,00 5 384 000,00 7 013 000,00 11 293 000,00 9 000 000,00 10 653 000,00 10 653 000,00 10 653 000,00 8) пункты 33 - 34 изложить в следующей редакции: 33. Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 Доля граждан, участвовавших в конкурсных испытаниях, от общего числа граждан, принявших участие в конкурсе Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липец- кой области % 91 93 95 95,2 95,4 95,6 95,8 34. Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Развитие государственной граждан- ской службы области Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липец- кой области Всего руб. 250 000,00 400 000,00 173 000,00 350 000,00 216 000,00 447 000,00 447 000,00 402 300,00 447 000,00 447 000,00 447 000,00 областной бюджет руб. 250 000,00 400 000,00 173 000,00 350 000,00 216 000,00 447 000,00 447 000,00 402 300,00 447 000,00 447 000,00 447 000,00 9) пункты 40 – 41 изложить в следующей редакции: 40. Показатель 5 задачи 3 подпрограммы 2 Уровень удовлетворенности граждан, состоящих в кадровых резервах Липецкой области, принявших участие в мероприятиях по профес- сиональному развитию, качеством обучения Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области % 75 84 85 86 87 88 41. Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 Развитие системы работы с кадровы- ми резервами Липецкой области Управление государ- ственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области Всего руб. 800 000,00 600 000,00 320 000,00 400 000,00 900 000,00 1 900 000,00 900 000,00 1 710 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 областной бюджет руб. 800 000,00 600 000,00 320 000,00 400 000,00 900 000,00 1 900 000,00 900 000,00 1 710 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 10) пункт 65 изложить в следующей редакции: 65. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Создание и развитие специальных информационных и информационно- технологических систем обеспече- ния деятельности органов государ- ственной власти Управление внутрен- ней политики Липецкой области Всего руб. 1 129 000,00 2 200 000,00 областной бюджет руб. 1 129 000,00 2 200 000,00 Управление делами Правительства Липецкой области Всего руб. 10 408 559,17 областной бюджет руб. 10 408 559,17 Управление цифрово- го развития Липецкой области Всего руб. 54 400 000,00 53 600 000,00 52 750 000,00 54 250 000,00 69 273 155,10 139 700 000,00 128 570 000,00 15 000 503,89 54 932 100,00 27 985 405,26 31 727 000,00 областной бюджет руб. 54 400 000,00 53 600 000,00 52 750 000,00 54 250 000,00 69 273 155,10 139 700 000,00 128 570 000,00 15 000 503,89 54 932 100,00 27 985 405,26 31 727 000,00 Управление экономи- ческого развития Липецкой области Всего руб. 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 071 000,00 150 000,00 300 000,00 1 666 000,00 1 064 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 областной бюджет руб. 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 071 000,00 150 000,00 300 000,00 1 666 000,00 1 064 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 Окончание на 33-й стр. Продолжение. Начало на 31-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz