Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2022 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА I №4 /26444 /18 я н в а р я 2022 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 9 Постановление администрации Липецкой области № 586 от22 .12 .2021 , г. Липецк Овнесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 18 2013года № 598 «Об утверждении государственной программыЛипецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация декабря семеино-демографической политики Липецкой области:> Администрация Липецкой области постановляет: Внести в постановление администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года № 598 “Об утверждении государственной программы Липецкой области «Со­ циальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Ли­ пецкой области» («Липецкая газета», 2014, 17 января, 18 апреля, 30 мая, 25 июля, 17 октября; 2015, 27 марта, 29 мая, 24 июня, 7 августа, 23 сентября, 16 октября; 2016, 10 февраля, 27 мая. 28 сентября, 7 декабря; 2017, 13 января, 17 февраля, 6 сентября; 2018, 24 января, 14 февраля; 2019, 13 февраля, 5 июля, 30 октября; 2020, 1 сентября; «Официальный интернет-портал правовой информации» (\ллллА/.ргауо.доу.ги), 2020 25 декабря; 2021,9 марта) следующие изменения: в приложении к постановлению: 1. В Паспорте государственной программы Липецкой области «Социальная под­ держка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»: позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реа- лизации государственной программы» изложить в следующей редакции:_____________ 4. В Паспорте подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы уч­ реждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Липецкой области» государственной программы Липецкой области: 1) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам оегтизации подпрограммы» изложить в следующей редакции: Параметры финансового обе­ спечения всего, в том числе по годам реализации государ­ ственной программы Общий объем финансового обеспечения - 123 051 083 905,15 руб,, в том числе по годам: 2014 год - 7 263 605 600,00 руб.; 2015 год - 7 895 043 800,00 руб.; 2016 год - 8 017 109 600,29 руб.; 2017 год - 8 330 685 848,89 руб.; 2018 год - 8 996 790 548,27 руб.; 2019 год- 10 473 753 846,10руб. 2020 год - 12 818 967 156,69 руб. 2021 год-14 210 439 634,49 руб. 2022 год - 14 659 909 132,10 руб. 2023 год - 15 027 320 798,93 руб. 2024 год - 15 357 457 939,39 руб. объем ассигнований федерального бюджета - 39 470 109 004,93 руб., в том числе по годам: 2014ГОД-2 180 534 200,00 руб.; 2015ГОД-2 198 714900,00 руб.; 2016 год-1 889 575 900,29 руб.; 2017ГОД-1 917 733 001,39 руб.; 2018 год - 1 881 951 440,65 руб.; 2019 ГОД- 2 592 246 170,60 руб.; 2020 год - 4 695 100 494,00 руб.; 2021 год - 5 453 759 498,00 руб.; 2022 го д - 5 269 310 100,00 руб.; 2023 год - 5 606 643 000,00 руб.; 2024 год - 5 784 540 300,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 79 774 161 203,93 руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 828 786 200,00 руб.; 2015 год - 5 410 442 900,00 руб.; 2016 год - 5 835 035 200,00 руб.; 2017 год - 6 119 959 247,50 руб.; 2018 год - 6 758 067 107,62 руб.; 2019 год - 7 506 718 555,50 руб.; 2020 год - 7 729 967 848,31 руб.; 2021 год - 8 367 930 638,61 руб.; 2022 год - 9 001 247 081,88 руб.; 2023 год - 9 031 325 848,71 руб.; 2024 год - 9 184 680 575,80 руб.; объем ассигнований местных бюджетов - 31 042 974,29 руб., в том числе по годам: 2014 год - 5 990 000,00 руб.; 2015 год - 4 807 000,00 руб.; 2016 г о д - 2 137 000,00 руб.; 2017 г о д - 1 415 000,00 руб.; 2018 год- 1 655 000,00 руб.; 2019 год - 1 762 926,00 руб.; 2020 год - 4 334 452,38 руб.; 2021 год - 2 238 631,88 руб,; 2022 год - 2 605 950,22 руб.; 2023 год - 2 605 950,22 руб.; 2024 год - 1 491 063,59 руб.; объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 33 822 642,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 098 500,00 руб.; 2015 год - 4 772 700,00 руб.; 2016 год- 9 545 100,00 руб.; 2017 год - 4 944 200,00 руб.; 2018 го д - 4 817 000,00 руб.; 2019 год - 329 414,00 руб.; 2020 год - 390 862,00 руб.; 2021 год - 304 866,00 руб.; 2022 год - 540 000,00 руб.; 2023 год - 540 000,00 руб.; 2024 год - 540 000,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 3 741 948 080,00 руб., в том числе по годам: 2014ГОД-241 196 700,00 руб.; 2015 год- 276 306 300,00 руб.; 2016 год- 280 816400,00 руб.; 2017 год - 286 634 400,00 руб.; 2018 год - 350 300 000,00 руб.; 2019 год - 372 696 780,00 руб.; 2020 год - 389 173 500,00 руб.; 2021 год - 386 206 000,00 руб.; 2022 год - 386 206 000,00 руб.; 2023 год - 386 206 000,00 руб.; 2024 год - 386 206 000,00 руб._________________________________________ Параметры финансового обе­ спечения всего, в том числе по годам реализации подпро­ граммы Общий объем финансового обеспечения - 850 679 290,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 55 372 290,00 руб.; 2015 год - 39 435 300,00 руб.; 2016 год - 7 0 644 100,00 руб.; 2017 год - 53 539 200,00 руб.; 2018ГОД-52 159 200,00 руб.; 2019 год - 94 876 300,00 руб.; 2020 год - 55 277 200,00 руб.; 2021 год - 97 867 700,00 руб.; 2022 год - 131 634 000,00 руб.; 2023 год - 99 937 000,00 руб.; 2024 год - 99 937 000,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 13 300 000,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 13 300 000,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 715 006 790,00 руб., в том числе по годам; 2014 год - 36 546 390,00 руб.; 2015 год - 25 300 000,00 руб.; 2016 год - 53 914 000,00 руб,; 2017ГОД-41 135 000,00 руб.; 2018 год - 39 882 200,00 руб.; 2019 год - 73 576 300,00 руб.; 2020 год - 47 277 200,00 руб.; 2021 год - 89 867 700,00 руб.; 2022 год - 123 634 000,00 руб.; 2023 год - 91 937 000,00 руб.; 2024 год - 91 937 000,00 руб.; объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 28 523 800,00 руб., в том числе по годам; 2014 г о д - 7098 500,00 руб.; 2015 год - 4 014 000,00 руб.; 2016 год - 8 730 100,00 руб.; 2017 год - 4 404 200,00 руб.; 201 8 год - 4 277 000,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 93 848 700,00 руб., в том числе по годам: 2014ГОД-11 727 400,00 руб.; 2015ГОД- 10 121 300,00 руб.; 2016 год - 8 000 000,00 руб.; 2017 год - 8 000 000,00 руб.; 2018 год - 8 000 000,00 руб.; 2019 год - 8 000 000,00 руб.; 2020 год - 8 000 000,00 руб.; 2021 год - 8 000 000,00 руб.; 2022 год - 8 000 000,00 руб.; 2023 год - 8 000 000,00 руб.; 2024 год - 8 000 000,00 руб. _________________________________________ 2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в еле дующей редакции: Ожидаемые результа­ ты реализа­ ции подпро­ граммы В количественном выражении: - доля граждан, улучшивших условия проживания в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего числа проживающих в стацио­ нарных учрехщениях с 31,3 % в 2014 году увеличится до 61,5 % в 2020 году; - доля граходан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших качество и условия жизни, с 35,4 % в 2014 году увеличится до 40 % в 2020 году; - численность граждан пожилого возраста и инвалидов, для которых повышена комфортность и безопасность условий проживания в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, с 360 человек в 2014 году увеличится до 540 человек в 2020 году; - численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана социаль­ ная помощь на дому на мобильной основе, с 5770 человек в 2014 году увеличится до 6400 человек в 2020 году; - удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенно­ го места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий с 9,1 % в 2019 году снизится до 3 % в 2024 году; - количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную по­ мощь или прошедших обучение навыкам работы на компьютере, до 2019 года - 3232 человека.________________________________________________________________________________ 5. В подпрограмме 4: 1) в Паспорте подпрограммы 4 «Улучшение демографической ситуации и поло­ жения семей с детьми» государственной программы Липецкой области: позицию «Показатели задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: 2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения» государственной программы Липецкой области; 1) позицию «Ответственный исполнитель и (или) соисполнители» изложить в сле- дующей редакции: Ответственный испол­ нитель и (или)соис­ полнители Управление дорог и транспорта Липецкой области Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Управление культуры и туризма Липецкой области Управление образования и науки Липецкой области Управление социальной политики Липецкой области__________________ 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:__________________________ Параметры финан­ сового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения - 41 122 641 482,93 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 315 349 500,00 руб.; 2015 го д - 3 425 038 200,00 руб.; 2016 год - 3 235 605 200,00 руб.; 2017 год - 3 331 097 800,00 руб.; 2018 год - 3 400 209 981,82 руб.; 2019 год - 3 691 315 735,00 руб.; 2020 год - 3 737 987129,94 руб.; 2021 г о д - 4 166 942415,66 руб.; 2022 ГОД-4271 564 911,17руб.; 2023 год - 4 260 414 468,17 руб.; 2024ГОД-4287 116 141,17руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 15 702 954 159,00 руб., в том числе по годам: 2014 го д - 1 521 109 200,00 руб.; 2015 год - 1 497 730 100,00 руб.; 2016ГОД-1 100 124 700,00 руб.; 2017 г о д - 1 182 618 600,00 руб.; 2018 год - 1 088 724 840,00 руб.; 2019 го д - 1 275 839 527,00 руб.; 2020 год - 1 342 953 494,00 руб.; 2021 год - 1 570 143 598,00 руб.; 2022 год - 1 708 074 600,00 руб.; 2023 год - 1 698 198 300,00 руб.; 2024 год - 1 717 437 200,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 25 414 388 481,93 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 794 240 300,00 руб.; 2015 год - 1 926 549 400,00 руб.; 2016 год - 2 134 665 500,00 руб.; 2017 год - 2 147 939 200,00 руб.; 2018 год - 2 31о 945 141,82 руб.; 2019 год - 2 415 146 794,00 руб.; 2020 год - 2 394 642 773,94 руб.; 2021 го д - 2 596 493 951,66 руб.; 2022 год - 2 562 950 311,17 руб.; 2023 г о д - 2 561 676 168,17 руб.; 2024 ГОД -2569 138 941,17руб.; объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - 5 298 842,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 758 700,00 руб.; 2016 год-815000 ,00руб . 2017 год - 540 000,00 руб. 2018 год - 540 000,00 руб. 2019 год -3 2 9 414,00 руб. 2020 год - 390 862,00 руб. 2021 год - 304 866,00 руб. 2022 год - 540 000,00 руб. 2023 год - 540 000,00 руб. 2024 год - 540 000,00 руб. Показатели Показатель 1 задачи 1: Доля детей из семей с денежными доходами ниже величи- задач под- ны прожиточного минимума в области от общей численности детей, проживающих программы в области, % Показатель 2 задачи 1: Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину), ед. Показатель 3 задачи 1: Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), человек Показатель 4 задачи 1: Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), человек Показатель 5 задачи 1: Доля обучающихся по программам начального общего об­ разования в муниципальных организациях, охваченных горячим питанием, к обще­ му количеству обучающихся по программам начального общего образования в му­ ниципальных образовательных организациях, % Показатель 6 задачи 1: Доля рождений первых детей у женщин в возрасте до 24 лет включительно в общей численности рождений первых детей, % Показатель 7 задачи 1: Доля рождений третьих и последующих детей в общей чис­ ленности рождений, % Показатель 1 задачи 2: Доля участников реабилитационных программ, завершив­ ших курс реабилитации, от общего количества граждан, направленных на реабили­ тацию, % Показатель 1 задачи 3: Удельный вес детей, проживающих в семьях риска, от об­ щего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в области, % Показатель 2 задачи 3: Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуж­ дающихся в заботе государства, % Показатель 1 задачи 4: Увеличение числа многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, %______________________________________________ позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реа- лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 3. Позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Повыщение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области» государственной программы Липецкой области изложить в следующей ре- дашии: Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализа­ ции подпрограммы Общий объем финансового обеспечения - 23 978 702 050,81 руб,, в том числе по годам: 2014ГОД-1 606 989 910,00 руб.; 2015 год-1 716 507 200,00 руб.; 2016 год - 1 793 944 600,00 руб.; 2017ГОД-1 815100 600,00 руб.; 2018 год- 2 147 349 300,00 руб.; 2019 год- 2 346 358 600,00 руб.; 2020 год - 2 554 707 470,81 руб.; 2021 ГОД-2490 106 970,00 руб.; 2022 год - 2 503 508 000,00 руб.; 2023 год - 2 502 064 700,00 руб.; 2024 год - 2 502 064 700,00 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 114 025 770,81 руб., в том числе по годам: 2020 год - 108 474 170,81 руб.; 2021 год - 5 551 600,00 руб,; объем ассигнований областного бюджета - 20 260 497 480,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 379 029 610,00 руб.; 2015ГОД- 1458 629 700,00 руб.; 2016 год - 1 528 330 800,00 руб. ; 2017 год - 1 541 518 400,00 руб.; 2018 го д - 1 807 049 300,00 руб.; 2019 год - 1988 543 600,00 руб.; 2020 год - 2 070 027 300,00 руб.; 2021 г о д - 2 108 349 370,00 руб.; 2022 год - 2 127 302 000,00 руб.; 2023 год - 2 125 858 700,00 руб.; 2024 год - 2 125 858 700,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 3 604 178 800,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 227 960 300,00 руб,; 2015 год - 257 877 500,00 руб.; 2016 год - 265 613 800,00 руб.; 2017 год - 273 582 200,00 руб.; 2018 год - 340 300 000,00 руб.; 2019 год - 357 81 5 000,00 руб.; 2020 год - 376 206 000,00 руб,; 2021 год - 376 206 000,00 руб.; 2022 год - 376 206 000,00 руб.; 2023 год - 376 206 000,00 руб.; 2024 год - 376 206 000,00 руб. _________________________ Параметры финансового обе­ спечения всего, в том числе по годам реализации подпро­ граммы Общий объем финансового обеспечения - 47 607 704 645,46 руб., в ТОМ числе по годам: 2014 год- 2010 252 200,00 руб.; 2015 год- 2 006 381 300,00 руб.; 2016 год- 2 265 695 200,29 руб.; 2017 год - 2 437 506 500,00 руб.; 2018 год - 2 626 435 699,00 руб.; 2019 год- 3 391 193157,00 руб.; 2020 ГОД-5624 116241,11 руб.; 2021 ГОД - 6 586 750 018,44 руб.; 2022 год - 6 608 607 825,27 руб.; 2023 год - 6 929 946 127,00 руб.; 2024 год - 7 120 820 377,35 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 22 692 790 529,48 руб., в том числе по годам: 2014 год - 549 273 800,00 руб.; 2015 год - 584 825 600,00 руб.; 2016 год-691 181 200,29 руб.; 2017 год - 658 055 200,00 руб.; 2018 год - 727 305 300,00 руб.; 2019 год-1 209 911 400,00 руб.; 2020 год- 3 170 097 029,19руб.; 2021 год - 3 803 898 300,00 руб.; 2022 год - 3 499 934 400,00 руб.; 2023 год - 3 809 508 500,00 руб.; 2024 год - 3 988 799 800,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 24 885 555 835,98 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 459 469 400,00 руб.; 2015ГОД-1 419 555 700,00 руб.; 2016 год-1 572 514 000,00 руб.; 2017 год - 1 777 451 300,00 руб.; 2018ГОД-1 897 130 399,00 руб.; 2019ГОД-2 174399 977,00 руб.; 2020 год - 2 449 051 711,92 руб.; 2021 ГОД-2780 851 718,44 руб.; 2022 год - 3 106 673 425,27 руб.; 2023 го д - 3 118 437 627,00 руб.; 2024 год - 3 130 020 577,35 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 29 358 280,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 509 000,00 руб,; 2015 год - 2 000 000,00 руб.; 2016 год - 2 000 000,00 руб.; 2017 год - 2 000 000,00 руб.; 2018 год - 2 000 000,00 руб.; 2019ГОД-6881 780,00 руб.; 2020 ГОД - 4 967 500,00 руб.; 2021 год - 2 000 000,00 руб.; 2022 год - 2 000 000,00 руб.; 2023 год - 2 000 000,00 руб.; 2024 год - 2 000 000,00 р^.____________________________ ПОЗИЦИЮ «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следу- ющей редакции:____________________________________________________________________________________ Ожидаемые ре­ зультаты реа­ лизации под­ программы В количественном выражении: - доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в области от общей численности детей, проживающих в области, с 19,2 % в 2014 году снизится до 17,5 % в 2024 году; - суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) соста­ вит 1,38 ед. в 2024 году; - коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родивших­ ся на 1000 женщин соответствующего возраста) составит 84,6 человек в 2020 году; - коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родивших­ ся на 1000 женщин соответствующего возраста) составит 65,3 человек в 2020 году; -доля обучающихся по программам начального общего образования в муници­ пальных организациях, охваченных горячим питанием, к общему количеству об­ учающихся по программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях составит 100 % в 2024 году; - доля рождений первых детей у женщин в возрасте до 24 лет включительно в общей численности рождений первых детей с 40 % в 2021 году увеличится до 40,7 % в 2024 году; - доля рождений третьих и последующих детей в общей численности рождений с 25 % в 2021 году увеличится до 26,5 % в 2024 году; - доля участников реабилитационных программ, завершивших курс реабилита­ ции, от общего количества граждан, направленных на реабилитацию, с 90 % в 2015 году увеличится до 98 % в 2024 году; - удельный вес детей, проживающих в семьях риска, от общего количества де­ тей , находящихся в трудной жизненной ситуации, в области с 7,1 % в 2014 году снизится до 5,1 % в 2024 году; - удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в за­ боте государства, с 19,5 % в 2014 году увеличится до 21 ,9% в 2024 году; - увеличение числа многодетных семей, состоящих на учете в органах социаль- ной защиты населения, с 102 % в 2014 году увеличится до 152 % в 2024 году. 2) в таблице «Перечень индикаторов и показателей» раздела 1 «Приоритеты госу­ дарственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индика­ торов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4» Текстовой части: 7 Показатель 6 Задачи 1 Доля рождений первых де­ тей у женщин в возрасте до 24 лет включительно в об­ щей численности рождений первых детей % Ведомственная от- четность Показатель определяется как отно­ шение численности рождений пер­ вых детей у женщин в возрасте до 24 лет включительно к общей чис­ ленности рождений первых детей дополнить пунктом 8 след уюшего содержания : 8 Показатель 7 Задачи 1 Доля рождений третьих и последующих детей в общей численности рождений % Показатель определяется как отно­ шение численности рождений тре­ тьих и последующих детей к общей численности рождений Ведомственная от- четность 6. В Паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-си- рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» государствен­ ной программы Липецкой области: 1) позицию «Ответственный исполнитель и (или) соисполнители» изложить в сле- Ответственный исполни­ тель и(или)соисполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Управление образования и науки Липецкой области Управление социальной политики Липецкой области Управление строительства и архитектуры Липецкой области 2) позицию «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции; Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения - 3 979 434 250,31 руб., в том числе по годам: 2014 год - 188 683 800,00 руб.; 2015 год - 255 683 200,00 руб,; 2016 год - 169 530 300,00 руб.; 2017 год -221 891 388,89 руб.; 2018 год - 314 732 205,45 руб.; 2019 го д - 377 619 707,00 руб.; 2020 го д - 313 699 400,00 руб.; 2021 год - 353 200 909,00 руб.; 2022 год - 514 900 430,00 руб.; 2023 год - 564 763 980,00 руб.; 2024 год - 704 728 929,97 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 640 761 600,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 65 589 300,00 руб.; 2015ГОД-65 351 500,00 руб.; 2016 год - 59 788 300,00 руб.; 2017 год - 49 196 100,00 руб.; 2018 г о д - 50 132 400,00 руб.; 2019 год -51 585 000,00 руб.; 2020 год - 52 256 800,00 руб,; 2021 год- 6 2 958 900,00 руб.; 2022 г о д - 61 301 100,00 руб.; 2023 г о д - 61 301 100,00 руб.; 2024 го д - 61 301 100,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 3 338 672 650,31 руб., в том числе по годам: 2014 год - 123 094 500,00 руб.; 2015ГОД-190331 700,00руб.; 2016ГОД- 109742000,00 руб.; 2017 год - 172 695 288,89 руб.; 2018 год - 264 599 805,45 руб.; 2019 год - 326 034 707,00 руб.; 2020 год - 261 442 600,00 руб.; 2021 год - 290 242 009,00 руб.; 2022 год - 453 599 330,00 руб.; 2023 год - 503 462 880,00 руб.; 2024 год - 643 427 829,97 руб.__________________ 3) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в сле- дующей редакции: Ожидаемые результаты реали­ зации подпрограммы В количественном выражении: - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помеще­ ниями, до 2019 года - 1242 человека; - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, своевременно не обеспеченных жилыми помещениями, составит 1363 человека в 2019 году; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече­ ния родителей, лиц из их числа обеспеченных жильем по до­ говорам социального найма, договорам найма специализиро­ ванных жилых помещений в связи с утратой или разрушени­ ем предоставленных жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа соста­ вит 3 человека в 2020 году; - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения, с 1800 человек в 2020 году сни­ зится до 1355 человек в 2024 году; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи­ лыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного и федерального бюджетов (нарас­ тающим итогом), составит 2147 человек в 2024 году; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи­ лыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области (нарастающим итогом), составит 931 чело- век в 2024 году._________________ _________ ____________________________ 7. В подпрограмме 6: 1) в Паспорте подпрограммы 6 «Доступная среда» государственной программы Липецкой области: позицию «Показатели задач подпрограммы» изложить в следующей редакции: Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Ли­ пецкой области,% Показатель 2 задачи 1: Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов в рамках подпрограммы, в общей численности инвалидов в Липецкой области, % Показатель 1 задачи 2: Доля приоритетных объектов и услуг в приоритет­ ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступ­ ности Липецкой области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, % Показатель 2 задачи 2: Количество специалистов исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, го­ сударственных и муниципальных учреждений в приоритетных сферах жиз­ недеятельности инвалидов, посетивших семинары по вопросам создания доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках подпрограммы, в год,человек в год Показатель 3 задачи 2: Количество специалистов исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, го­ сударственных и муниципальных учреждений в приоритетных сферах жиз­ недеятельности инвалидов, прошедших обучение (переподготовка, повы­ шение квалификации) по русскому жестовому языку в рамках подпрограм­ мы (нарастающим итогом), чел. Показатель 1 задачи 3: Доля приоритетных объектов, доступных для ин­ валидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Липецкой области, % Показатель 2 задачи 3: Доля детей-инвалидов, которым созданы усло­ вия для получения качественного начального общего, основного обще­ го, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Липецкой области, % Показатель 3 задачи 3: Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей- инвалидов данного возраста в Липецкой области, % Показатель 4 задачи 3: Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образо­ вательных организаций в Липецкой области, % Показатель 5 задачи 3: Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-ин­ валидов данного возраста в Липецкой области, % Показатель 6 задачи 3: Доля общеобразовательных организаций, в кото­ рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра­ зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных ор­ ганизаций в Липецкой области, % Показатель 7 задачи 3: Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного обра­ зования, в общем количестве образовательных организаций в Липецкой области, % Показатель 8 задачи 3: Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная без­ барьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем ко­ личестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования,% Показатель 9 задачи 3: Доля приоритетных объектов органов службы заня­ тости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объек­ тов органов службы занятости в Липецкой области, % Показатель 10 задачи 3: Доля приоритетных объектов, доступных для ин­ валидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве при­ оритетных объектов в сфере здравоохранения в Липецкой области, % Показатель 11 задачи 3: Доля приоритетных объектов, доступных для ин­ валидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритет­ ных объектов в сфере культуры в Липецкой области, % Показатель 12 задачи 3: Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) в Ли­ пецкой области,% Показатель 13 задачи 3: Доля приоритетных объектов транспортной ин­ фраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количе­ стве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Липецкой области, % Показатель 14 задачи 3: Доля лиц с ограниченными возможностями здо­ ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкуль­ турой и спортом, в общей численности данной категории населения в Ли­ пецкой области,% Показатель 15 задачи 3: Доля приоритетных объектов, доступных для ин­ валидов и других МГН в сфере физической кулътуры и спорта, в общем ко­ личестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Липецкой области, % Показатель 16 задачи 3: Доля инвалидов, принятых на обучение по про­ граммам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), % Показатель 17 задачи 3: Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, % Показатель 18 задачи 3: Доля выпускников- инвалидов 9 и 11 классов, ох­ ваченных профориентационной работой, в общей численности выпускни- ков-инвалидов Липецкой области, %__________ _________________________________ Продолжение на 10-й стр.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz