Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 216/26094/8 НОЯБРЯ 2019 Продолжение. Начало на 13–15-й стр. Продолжение на 17-й стр. – развитие систем централизованного теплоснабжения; – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ве- домственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направ- лений реализации подпрограммы, данные, для расчета которых отсутствуют в дей- ствующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование целевого индикатора, показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определе- ния значения целе- вого индикатора, показателя 1 Удельный расход топли- ва на выработку тепловой энергии кг усл. топл./ Гкал Определяется в соответствии с данными шаблона мониторин- га ФАС России «Фактические показатели организаций те- плоснабжения за текущий год» Ведомственная от- четность 2 Объем потерь тепловой энергии при ее переда- че (в сопоставимых ус- ловиях) тыс. Гкал Определяется на основании данных статистической отчет- ности «О работе источников теплоснабжения» с корректи- ровкой, учитывающей откло- нения температуры наружного воздуха в текущем году к базо- вому (2013) году Ведомственная от- четность 3 Доля заемных средств в общем объеме капиталь- ных вложений в системы теплоснабжения процен- ты Рассчитывается как отноше- ние объема заемных средств в системы теплоснабжения к общему объему капитальных вложений в системы тепло- снабжения Ведомственная от- четность 4 Количество построен- ных и реконструирован- ных источников тепловой энергии единиц Определяется как общее ко- личество построенных и ре- конструированных источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестици- онными программами органи- заций, осуществляющих регу- лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Липецкой обла- сти, за год Ведомственная от- четность 5 Протяженность построен- ных и реконструирован- ных тепловых сетей км Определяется как суммарная величина построенных и ре- конструированных тепловых сетей, введенных в эксплуата- цию в соответствии с реализу- емыми инвестиционными про- граммами организаций, осу- ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те- плоснабжения на территории Липецкой области, за год. Ведомственная от- четность 2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи 2 государственной программы «Обеспечение возрастающих по- требностей экономики и населения области в энергоресурсах». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование основ- ного мероприятия Наименование мероприя- тий приоритетных (регио- нальных) проектов, меро- приятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субси- дий, иных межбюджетных трансфертов из федераль- ного бюджета Механизм реализации основного ме- роприятия 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Строительство и мо- дернизация источников теплоснабжения Реализация в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляю- щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 2 Основное мероприя- тие 2 подпрограммы 3: Строительство и ре- конструкция тепловых сетей Реализация в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляю- щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Паспорт подпрограммы 4 «Газификация и реконструкция газораспределительных сетей» государственной программы Липецкой области Ответственный исполнитель и (или) соисполнители Управление энергетики и тарифов Липецкой области Цель подпрограммы Развитие и реконструкция системы газоснабжения области Задача подпрограммы Повышение уровня газификации муниципальных образований об- ласти Целевой индикатор подпрограммы Количество газифицированных природным газом квартир Показатель задачи подпро- граммы Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределитель- ных сетей Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы Параметры финансово- го обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения - 2 264 304 000,00 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 264 304 000,00 руб. 2015 год – 200 000 000,00 руб. 2016 год – 200 000 000,00 руб. 2017 год – 200 000 000,00 руб. 2018 год – 200 000 000,00 руб. 2019 год – 200 000 000,00 руб. 2020 год – 200 000 000,00 руб. 2021 год – 200 000 000,00 руб. 2022 год – 200 000 000,00 руб. 2023 год – 200 000 000,00 руб. 2024 год – 200 000 000,00 руб. Объем ассигнований из внебюджетных источников – 2 264 304 000,00 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 264 304 000,00 руб. 2015 год – 200 000 000,00 руб. 2016 год – 200 000 000,00 руб. 2017 год – 200 000 000,00 руб. 2018 год – 200 000 000,00 руб. 2019 год – 200 000 000,00 руб. 2020 год – 200 000 000,00 руб. 2021 год – 200 000 000,00 руб. 2022 год – 200 000 000,00 руб. 2023 год – 200 000 000,00 руб. 2024 год – 200 000 000,00 руб. Ожидаемые результаты реа- лизации подпрограммы В количественном выражении: – количество газифицированных природным газом квартир с 465 805 квартир увеличится до 491 000 ед. к 2024 году; – протяженность введенных в эксплуатацию газораспределитель- ных сетей к 2024 году составит 825 км. Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4 Приоритеты государственной политики определены: Стратегией социального и экономического развития Липецкой области на пери- од до 2024 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ; Энергетической стратегией России на период до 2030 года (распоряжение Пра- вительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р). Приоритетами государственной политики являются: – повышение надежности газоснабжения потребителей; – развитие генеральной схемы газоснабжения и газификации Липецкой области. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ве- домственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направ- лений реализации подпрограммы, данные, для расчета которых отсутствуют в дей- ствующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица N п/п Наименование целе- вого индикатора, по- казателя Едини- ца из- мере- ния Методика расчета Источник опреде- ления значения целевого индика- тора, показателя 1 Количество газифи- цированных природ- ным газом квартир единиц Определяется в соответствии с Техниче- ским паспортом газового хозяйства об- ласти, составляемым ежегодно газора- спределительной организацией Ведомственная отчетность 2 Протяженность вве- денных в эксплуата- цию газораспреде- лительных сетей км Определяется на основании ежеквар- тального отчета газораспределительной организации об исполнении инвестици- онной программы Ведомственная отчетность 2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи 2 государственной программы «Обеспечение возрастающих по- требностей экономики и населения области в энергоресурсах». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия Наименование мероприятий приори- тетных (региональных) проектов, ме- роприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением суб- сидий, иных межбюджетных транс- фертов из федерального бюджета Механизм ре- ализации ос- новного ме- роприятия 1 Основное мероприятие подпрограм- мы 4: Строительство и реконструкция газо- распределительных сетей в рамках ин- вестиционной программы газораспре- делительной организации, финансиру- емой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа Реализуется в рамках инве- стиционной программы газораспре- делительной организации Паспорт подпрограммы 5 «Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии» государственной программы Липецкой области Ответственный исполнитель и (или) соисполнители Управление энергетики и тарифов Липецкой области Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой об- ласти; Управление сельского хозяйства Липецкой области; Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области Задача подпрограммы Увеличение количества энергии, выработанной на объектах ма- лой энергетики Показатель задачи подпро- граммы 1. Количество электроэнергии, выработанной на возобновляе- мых (альтернативных) источниках; 2. Количество тепловой энергии, выработанной на возобновляе- мых (альтернативных) источниках Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы Параметры финансового обе- спечения всего, в том числе по годам реализации подпро- граммы Общий объем финансового обеспечения - 190 274 000,00 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 163 135 000,00 руб. 2015 год – 9 000 000,00 руб. 2016 год – 5 000 000,00 руб. 2017 год – 2 000 000,00 руб. 2018 год – 4 589 000,00 руб. 2019 год – 550 000,00 руб. 2020 год – 1 000 000,00 руб. 2021 год – 1 000 000,00 руб. 2022 год – 1 000 000,00 руб. 2023 год – 1 000 000,00 руб. 2024 год – 2 000 000,00 руб. объем ассигнований областного бюджета – 1 589 000,00 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 0,00 руб. 2015 год – 0,00 руб. 2016 год – 0,00 руб. 2017 год – 0,00 руб. 2018 год –1 589 000,00 руб. 2019 год – 0,00 руб. 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. объем ассигнований из внебюджетных источников– 188 685 000,00 руб., в т.ч. по годам: 2014 год –163 135 000,00 руб. 2015 год – 9 000 000,00 руб. 2016 год – 5 000 000,00 руб. 2017 год – 2 000 000,00 руб. 2018 год – 3 000 000,00 руб. 2019 год – 550 000,00 руб. 2020 год – 1 000 000,00 руб. 2021 год – 1 000 000,00 руб. 2022 год – 1 000 000,00 руб. 2023 год – 1 000 000,00 руб. 2024 год – 2 000 000,00 руб. Ожидаемые результаты реали- зации подпрограммы В количественном выражении: – количества электроэнергии, выработанной на возобновляе- мых (альтернативных) источниках с 0,5 тыс. т у.т. в 2014 году уве- личится до 10 тыс. т у.т. в 2024 году; – количество тепловой энергии, выработанной на возобновля- емых (альтернативных) источниках, с 4,5 тыс. т у.т. в 2014 году увеличится до 10 тыс. т у.т. в 2024 году Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5 Приоритеты государственной политики определены: Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Стратегией социального и экономического развития Липецкой области на пери- од до 2024 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ; Энергетической стратегией России на период до 2030 года (распоряжение Пра- вительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р). Приоритетами государственной политики являются: – выработка энергии на собственных генерирующих мощностях и обеспечение потребителей Липецкой области доступной и дешевой электрической и тепловой энергиями; – внедрение новых современных технологий выработки электроэнергии и энер- госбережения; – сохранение экологии, в том числе за счет реализации Киотского протокола. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ве- домственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направ- лений реализации подпрограммы, данные, для расчета которых отсутствуют в дей- ствующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование целевого индикатора, показателя Едини- ца из- мере- ния Методика расчета Источник опреде- ления значения целевого индика- тора, показателя 1 Количество электро- энергии, выработанной на возобновляемых (аль- тернативных) источниках тонн ус- ловного топли- ва Рассчитывается нарастающим ито- гом согласно данным хозяйствую- щих субъектов, реализующих про- екты в сфере малой энергетики Ведомственная отчетность 2 Количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (аль- тернативных) источниках тонн ус- ловного топли- ва Рассчитывается нарастающим ито- гом согласно данным хозяйствую- щих субъектов, реализующих про- екты в сфере малой энергетики Ведомственная отчетность 2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи 3 государственной программы «Развитие использования возоб- новляемых (альтернативных) источников энергии». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия Наименование меро- приятий приоритетных (региональных) проек- тов, мероприятий, фи- нансирование которых осуществляется с при- влечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из феде- рального бюджета Механизм реализации основного ме- роприятия 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Строи- тельство объектов малой гидроэнергетики Строительство мини-ГЭС за счет средств юридических лиц (инвесто- ров) В настоящее время мероприятие не действует 2 Основное мероприятие 2 подпрограммы 5: Строи- тельство объектов гелиоэ- нергетики. Проведение работ по установке ак- тивных солнечных панелей за счет средств юридических лиц (инвесто- ров) 3 Основное мероприятие 3 подпрограммы 5: Строи- тельство объектов ветроэ- нергетики Проведение работ по установке ветря- ных электростанций за счет средств юридических лиц (инвесторов) В настоящее время мероприятие не действует 4 Основное мероприятие 4 подпрограммы 5: Строи- тельство завода по произ- водству агропеллетов Проведение работ по строительству завода по производству агропеллетов за счет средств юридических лиц (ин- весторов) 5 Основное мероприятие 5 подпрограммы 5: Строи- тельство завода по перера- ботке ТБО Строительство завода по переработке ТБО за счет средств юридических лиц (инвесторов) 6 Основное мероприятие 6 подпрограммы 5: Строи- тельство иных объектов ма- лой энергетики, вырабаты- вающих тепловую энергию Проведение работ по установке ко- тельного оборудования, работающего на биотопливе, за счет средств юри- дических лиц (инвесторов) 7 Основное мероприятие 7 подпрограммы 5: Строи- тельство объектов геоэнер- гетики Проведение работ по устройству те- плового насоса за счет средств юри- дических лиц (инвесторов) 8 Основное мероприятие 8 подпрограммы 5: Создание условий для развития воз- обновляемых (альтернатив- ных) источников энергии на территории Липецкой об- ласти Закупка товаров, работ, услуг в со- ответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече- ния государственных и муниципаль- ных нужд» Приложение 1 к государственной программе Липецкой области Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»» Таблица № п/п Наименование целей, индика- торов, задач, показателей, под- программ, основных меропри- ятий, мероприятий приоритет- ных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с при- влечением субсидий, иных меж- бюджетных трансфертов из фе- дерального бюджета Ответственный ис- полнитель, соиспол- нитель Источники ресурсного обеспечения Едини- ца из- мере- ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Цель государственной программы Надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго– и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности 2. Индикатор 1 государственной программы Энергоемкость валового регио- нального продукта Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - кг у.т./ тыс. руб. 93,55 91,68 87,1 82,1 77,78 73,11 68,73 65,09 64,11 63,15 62,2 61,26 3. Индикатор 2 государственной программы Доля энергетических ресурсов, производимых с использова- нием возобновляемых источ- ников энергии и (или) вторич- ных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - % 0,06 0,14 0,2 11,6 12,1 12,5 13 13,81 14,1 14,12 14,14 14,16 4. Индикатор 3 государственной программы Доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на терри- тории Липецкой области в соот- ветствии с утвержденными ин- вестиционными программами Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5. Задача 1 государственной программы Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности 6. Показатель 1 задачи 1 государ- ственной программы Обеспечение за счет реали- зации мероприятий государ- ственной программы годовой экономии топливно-энергети- ческих ресурсов Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - тыс. т у.т. 205,2 707,7 1 256,3 Показатель 2 задачи 1 государ- ственной программы Экономия топливно-энергети- ческих ресурсов за счет реали- зации мероприятий государ- ственной программы Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - т у.т. 13280 13168,1 11443,1 12076 11867 9587,1 9587,1 9587,1 7. Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 8. Цель подпрограммы 1 Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности 9. Индикатор 1 подпрограммы 1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использова- нием приборов учета, в общем объеме электрической энер- гии, потребляемой (использу- емой) на территории Липецкой области Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - % 99,68 99,41 99,8 99,9 99,9 99,92 99,93 99,94 99,95 99,96 100 100 10. Индикатор 2 подпрограммы 1 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест- вляются с использованием при- боров учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляе- мой (используемой) на терри- тории Липецкой области Управление энергети- ки и тарифов Липец- кой области - % 96,49 94,16 98 99 99,2 99,3 99,5 100 100 100 100 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz