Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 216/26094/8 НОЯБРЯ 2019 Продолжение на 11-й стр. Продолжение на 5–9-й стр. Таблица № п/п Численность населе- ния муниципального образования на 1 ян- варя 20__ года Сумма финан- совых средств муниципально- го образования, руб. Уровень софи- нансирования в % Необходимая сумма суб- сидии из об- ластного бюд- жета, руб. Уровень софи- нансирования в % В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения со- глашения следующим образом: ___________________________________________________________________________________ Глава администрации _____________________________ ____________ ______________________ (наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи) образования) Руководитель финансового органа _____________ ______________________ муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи) М.П. «__» _____________ 20___ г. ___________________________________________________________________________________ (линия отреза) Заявление и другие документы на ___ листах приняты специалистом ____________________________ «__» ___________ 20___ г. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие туризма в Липецкой области» государственной программы Липецкой области Ответственный ис- полнитель и (или) соисполнитель Управление культуры и туризма Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области Задачи подпро- граммы 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области. 2. Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и вну- треннем туристских рынках Показатели задач подпрограммы Показатели задачи 1: – инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), тыс. руб.; – количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед.; – численность работающих в коллективных средствах размещения и тури- стических фирмах, чел.; – количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, чел.; – количество лиц, работающих в туристических фирмах, чел.; – объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения, тыс. руб.; – объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб.; – объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб. Показатель задачи 2: – количество событийных туристических мероприятий, ед.; – доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентиро- ванным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере туризма, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туризма, %; – участие в мероприятиях туристской направленности, шт.; – издание информационных материалов о туристском потенциале области на нескольких языках, видов Этапы и сроки реа- лизации подпро- граммы 2014 – 2024 годы Параметры финан- сового обеспече- ния всего, в том числе по годам ре- ализации подпро- граммы Общий объем финансового обеспечения 5542461550,17 руб., в т.ч. по годам: 2014 год 2232983660 руб. 2015 год 2159513910 руб. 2016 год 458668596,60 руб. 2017 год 339259716,10 руб. 2018 год 50316743,47 руб. 2019 год 53953424 руб. 2020 год 62753100 руб. 2021 год 46253100 руб. 2022 год 46253100 руб. 2023 год 46253100 руб. 2024 год 46253100 руб. объем ассигнований федерального бюджета 1081440170 руб., в т.ч. по го- дам: 2014 год 504256660 руб. 2015 год 525271210 руб. 2016 год 0 руб. 2017 год 51912300 руб. 2018 год 0 руб. 2019 год 0 руб. 2020 год 0 руб. 2021 год 0 руб. 2022 год 0 руб. 2023 год 0 руб. 2024 год 0 руб. объем ассигнований областного бюджета 1156321380,17 руб., в т.ч. по го- дам: 2014 год 235627000 руб. 2015 г. – 207442700 руб. 2016 г. – 211568596,60 руб. 2017 г. – 149647416,10 руб. 2018 г. – 50316743,47 руб. 2019 г. – 53953424 руб. 2020 г. – 62753100 руб. 2021 г. – 46253100 руб. 2022 г. – 46253100 руб. 2023 г. – 46253100 руб. 2024 г. – 46253100 руб. объем ассигнований из внебюджетных источников 3304700000 руб., в т.ч. по годам: 2014 год 1493100000 руб. 2015 год 1426800000 руб. 2016 год 247100000 руб. 2017 год 137700000 руб. 2018 год 0 руб. 2019 год 0 руб. 2020 год 0 руб. 2021 год 0 руб. 2022 год 0 руб. 2023 год 0 руб. 2024 год 0 руб Ожидаемые ре- зультаты реализа- ции подпрограммы В количественном выражении: – инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) до 42400,0 тыс. руб.; – увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 12394 единиц; – увеличение численности работающих в коллективных средствах размеще- ния и туристических фирмах, до 2417 чел.; – увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах разме- щения, до 2196 чел.; – увеличение количества лиц, работающих в туристических фирмах, до 199 чел.; – рост объема платных услуг, оказанных населению, до 1487761,0 тыс. руб.; – рост объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 914300,0 тыс. руб.; – рост объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 801400,0 тыс. руб.; – увеличение количества событийных туристических мероприятий до 22 ед.; – увеличить долю средств областного бюджета, выделяемых социально ори- ентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере туризма, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туризма, до 14,0% Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2 Приоритеты государственной политики определены: Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р. Приоритетами государственной политики являются: – поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; – совершенствование и диверсификация существующего турпродукта, развитие новых перспективных видов туризма в области; – создание и развитие туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в регионе. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведом- ственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направле- ний реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действу- ющей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование це- левого индикато- ра, показателя Едини- ца из- мере- ния Методика расчета Источник определе- ния значения целе- вого индикатора, по- казателя 1 Количество собы- тийных туристиче- ских мероприятий Едини- ца Рассчитывается управлением культу- ры и туризма Липецкой области Показатель опреде- ляется на основании данных ведомствен- ной отчетности 2 Доля средств об- ластного бюдже- та, выделяемых социально ориен- тированным не- коммерческим организациям на предоставление услуг в сфере ту- ризма в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере ту- ризма Про- цент Показатель рассчитывается по фор- муле: Дсонко = Усонко / У x 100, где: Дсонко – доля средств областно- го бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление ус- луг в сфере туризма в общем объеме средств, выделяемых на предоставле- ние услуг в сфере туризма; Усонко – сумма средств, выделяемых социально ориентированным неком- мерческим организациям на предо- ставление услуг в сфере туризма; У – сумма средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туриз- ма. Рассчитывается управлением культу- ры и туризма Липецкой области Управление культуры и туризма Липецкой области 2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи 2 государственной программы «Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономи- ческому развитию Липецкой области». Перечень основных мероприятий представ- лен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия Наименование меро- приятий приоритетных (региональных) проек- тов, мероприятий, фи- нансирование которых осуществляется с при- влечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из феде- рального бюджета Механизм реализации основного ме- роприятия 1 Основное мероприятие 1 Обеспечение условий для развития туризма. Реализация данного основного меро- приятия осуществляется путем созда- ния на территории Липецкой области туристских кластеров за счет инвести- ционных проектов при софинансиро- вании федерального бюджета в объек- ты государственной (муниципальной) собственности 2 Основное мероприятие 2 Реализация мер по разви- тию сферы туризма Ли- пецкой области Предоставление субсидий государ- ственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государ- ственных заданий. Закупка товаров, работ, услуг в соот- ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон- трактной системе в сфере закупок то- варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предоставление субсидий социаль- но ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с бюд- жетным законодательством 3 Основное мероприятие 3 Региональный проект «Творческие люди» Предоставление суб- сидий социально ори- ентированным неком- мерческим организа- циям на реализацию проектов, направлен- ных на развитие дет- ского (подросткового) туризма Предоставление субсидий социаль- но ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с бюд- жетным законодательством 4 Основное мероприятие 4 Региональный проект «Экспорт услуг» Участие во всероссий- ских и международных мероприятиях турист- ской и инвестицион- ной направленности Предоставление субсидий государ- ственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государ- ственных заданий. Закупка товаров, работ, услуг в соот- ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон- трактной системе в сфере закупок то- варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Создание рекламно- информационных ма- териалов о туристском потенциале области на нескольких языках (буклеты, каталоги, карты, путеводители, плакаты, открытки, ка- лендари, сувенирная продукция), видео– и мультимедийных продуктов, роликов и фильмов о туризме области Предоставление субсидий государ- ственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государ- ственных заданий. Закупка товаров, работ, услуг в соот- ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон- трактной системе в сфере закупок то- варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организация турист- ских событийных ме- роприятий Предоставление субсидий государ- ственным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государ- ственных заданий. Закупка товаров, работ, услуг в соот- ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон- трактной системе в сфере закупок то- варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Паспорт подпрограммы 3 «Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области» государственной программы Липецкой области Ответственный исполни- тель Управление записи актов гражданского состояния и архивов Липец- кой области Задачи подпрограммы Создание условий для вечного хранения и развитие информацион- ного потенциала Липецкой области как важной составной части го- сударственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Показатели задач подпро- граммы Доля оцифрованных особо ценных документов в архивах, % Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014 – 2024 годы Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализа- ции подпрограммы Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета 1 196 763 765,84 руб., в т.ч. по годам: 2014 год 77 542 901,84 руб. 2015 год 85 321 300 руб. 2016 год 87 841 000 руб. 2017 год 128 220 887 руб. 2018 год 105 218 336 руб. 2019 год 108 290 841 руб. 2020 год 127 101 700 руб. 2021 год 124 766 700 руб. 2022 год 117 486 700 руб. 2023 год 117 486 700 руб. 2024 год 117 486 700 руб. Ожидаемые результа- ты реализации подпро- граммы В количественном выражении: – увеличить долю оцифрованных особо ценных документов в архи- вах до 100% Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3 Приоритеты государственной политики определены: Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос- сийской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р), в которой одним из основных на- правлений является обеспечение условий для функционирования и развития архив- ного дела, сохранение, пополнение и перевод в электронный вид архивных фондов с учетом новых технологий массовых коммуникаций. Приоритетами государственной политики являются: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства в рамках текущей деятельности; – удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информа- ции, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведом- ственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направле- ний реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действу- ющей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование целевого индикатора, показателя Единица измерения Методика расчета Источник определе- ния значения целе- вого индикатора, по- казателя 1 Доля оцифрованных особо ценных докумен- тов в архивах Процент Показатель рассчитывается по формуле: АД o Д ОД = ________ * 100, АД где: Д ОД – доля оцифрованных особо ценных документов в архивах, %; АД o – количество оцифро- ванных особо ценных доку- ментов областных архивов, единиц хранения (статисти- ческая форма № 1 (годовая), утверждена приказом Феде- рального архивного агент- ства от 12.10.2006 № 59); АД – общее количество до- кументов областных архивов, единиц хранения (паспорта архивов) Рассчитывается управлением записи актов гражданского состояния и архивов Липец- кой области статистическая фор- ма № 1 (годовая), ут- верждена приказом Федерального ар- хивного агентства от 12.10.2006 № 59 2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи 3 государственной программы «Обеспечение хранения, комплек- тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера- ции и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование ос- новного меропри- ятия Наименование мероприя- тий приоритетных (регио- нальных) проектов, меро- приятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных транс- фертов из федерального бюджета Механизм реализации основного ме- роприятия 1 Основное меропри- ятие Реализация мер по развитию архивного дела Ли- пецкой области Реализация данного основного меро- приятия осуществляется путем обе- спечения деятельности государствен- ных и муниципальных архивов, находя- щихся в ведении муниципалитетов, в рамках переданных государственных полномочий Приложение 1 к государственной программе Липецкой области Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» Таблица № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных ме- роприятий, мероприятий приоритетных (ре- гиональных) проектов, мероприятий, фи- нансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджет- ных трансфертов из федерального бюджета Ответственный ис- полнитель, соиспол- нитель Источники ресурсного обеспечения Еди- ница из- ме- ре- ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Цель государственной программы Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и рекреации 2 Индикатор 1 государственной программы Обеспечение населения учреждениями культурно-досугового типа, число учрежде- ний на 1000 жителей Управление культуры и туризма Липецкой области ед. 0,425 0,426 0,426 0,426 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 3 Индикатор 2 государственной программы Объем внутреннего и въездного туристиче- ского потока в области Управление культуры и туризма Липецкой области тыс. чело- век 253,2 341,7 152,9 160,5 4 Индикатор 3 государственной программы Численность граждан Российской Феде- рации, размещенных в коллективных сред- ствах размещения Управление культуры и туризма Липецкой области тыс. чело- век 158,4 193,5 195,3 196,2 197,1 198,1 199,1 200,1 5 Индикатор 4 государственной программы Численность иностранных граждан, раз- мещенных в коллективных средствах раз- мещения Управление культуры и туризма Липецкой области тыс. чело- век 10,1 24,9 25, 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 6 Задача 1 государственной программы Обеспечение конституционного права населения области на доступ к культурным ценностям, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Липецкой области 7 Показатель 1 задачи 1 государственной программы Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприяти- ях, проводимых государственными (муни- ципальными) учреждениями культуры Управление культуры и туризма Липецкой области % 318 319 319,5 325 325,5 326 326,5 327 330 333 336 339 8 Подпрограмма 1 Развитие и сохранение культуры Липецкой области 9 Задача 1 подпрограммы 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия области 10 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество объектов культурного насле- дия, находящихся в удовлетворительном состоянии Управление культуры и туризма Липецкой области ед. 436 446 456 466 470 480 490 Управление по охра- не объектов культур- ного наследия Ли- пецкой области ед. 500 502 504 506 508 11 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро- граммы 1 Осуществление реставрационных и охран- ных работ на объектах культурного насле- дия области Управление культуры и туризма Липецкой области Всего руб. 6 181 300,00 6 346 553,00 5 629 900,00 5 262 080,00 4 000 000,00 10 000 000,00 федеральный бюджет руб. 681 300,00 594 500,00 1 180 000,00 1 268 200,00 областной бюджет руб. 5 500 000,00 5 752 053,00 4 449 900,00 3 993 880,00 4 000 000,00 10 000 000,00 Управление по охра- не объектов культур- ного наследия Ли- пецкой области Всего руб. 2 376 100,00 4 140 400,00 15 487 100,00 15 546 500,00 15 546 500,00 15 546 500,00 15 546 500,00 федеральный бюджет руб. 1 276 100,00 1 430 400,00 1 484 800,00 1 544 200,00 1 544 200,00 1 544 200,00 1 544 200,00 областной бюджет руб. 1 100 000,00 2 710 000,00 14 002 300,00 14 002 300,00 14 002 300,00 14 002 300,00 14 002 300,00 12 Задача 2 подпрограммы 1 Развитие и совершенствование социокультурного пространства Липецкой области, развитие межрегионального и международного сотрудничества 13 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количе- стве детей Управление культуры и туризма Липецкой области % 2 3 5 6 7 8 8 8 8,3 8,5 9 9,5 14 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпро- граммы 1 Поддержка современного искусства и на- родного творчества Управление культуры и туризма Липецкой области Всего руб. 6 105 000,00 1 995 575,00 1 815 100,00 648 651,00 2 028 400,00 2 727 650,00 630 000,00 2 302 100,00 2 301 500,00 2 301 500,00 2 301 500,00 областной бюджет руб. 6 105 000,00 1 995 575,00 1 815 100,00 648 651,00 2 028 400,00 2 727 650,00 630 000,00 2 302 100,00 2 301 500,00 2 301 500,00 2 301 500,00 15 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Уровень удовлетворенности граждан Ли- пецкой области качеством предоставляе- мых услуг в сфере культуры и искусства Управление культуры и туризма Липецкой области % 71 75 78 83 88 90 91 92 92 92 92 93

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz