Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)
№ 216/26094/8 НОЯБРЯ 2019 5 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА Администрация Липецкой области постановляет: Приложение к постановлению администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 535 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» («Липецкая газета», 2013, 25 декабря; 2014, 19 декабря; 2015, 24 июня; 2016, 29 января, 3 июня, 7 декабря; 2017, 18 января, 22 февраля, 13 октября; 2018, 26 января, 2 марта, 31 июля, 8 августа, 29 декабря; 2019, 10 апреля) изложить в следующей редакции: «Приложение к постановлению администрации Липецкой области «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» I. Паспорт государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» Ответственный исполнитель Управление культуры и туризма Липецкой области Соисполнители Управление записи актов гражданского состояния и архи- вов Липецкой области Управление строительства и архитектуры Липецкой об- ласти Управление по охране объектов культурного наследия Ли- пецкой области Сроки и этапы реализации государ- ственной программы 2014 – 2024 годы Подпрограммы Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культуры Липец- кой области» Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Липецкой области» Подпрограмма 3 «Формирование и использование доку- ментов Архивного фонда Российской Федерации в Липец- кой области» Цель государственной программы Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно- стям и участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и рекреации Индикаторы цели 1. Обеспечение населения Липецкой области учрежде- ниями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей. 2. Объем внутреннего и въездного туристического потока в области, тыс. чел. 3. Численность граждан Российской Федерации, разме- щенных в коллективных средствах размещения, тыс. че- ловек. 4. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек Задачи государственной программы 1. Обеспечение конституционного права населения обла- сти на доступ к культурным ценностям, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Ли- пецкой области. 2. Формирование и сохранение конкурентоспособной ту- ристской индустрии, способствующей социально-эконо- мическому развитию Липецкой области. 3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис- пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства Показатели задач Показатель задачи 1: Удельный вес населения, участвую- щего в платных культурно-досуговых мероприятиях, про- водимых государственными (муниципальными) учрежде- ниями культуры, %. Показатель задачи 2: Площадь номерного фонда коллек- тивных средств размещения, тыс. кв. м. Показатель задачи 3: Доля архивных документов, храня- щихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения, % Параметры финансового обеспе- чения всего, в том числе по годам реализации государственной про- граммы Общий объем финансового обеспечения – 18226030671,70 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 3159478413,84 руб. 2015 год – 3144936356 руб. 2016 год – 1458128803,02 руб. 2017 год – 1451293495,44 руб. 2018 год – 1303548712,78 руб. 2019 год – 1628064805,62 руб. 2020 год – 1402439017 руб. 2021 год – 1242018617 руб. 2022 год – 1226530817 руб. 2023 год – 1086660817 руб. 2024 год – 1122930817 руб. Объем ассигнований федерального бюджета – 1628254678,28 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 583242112 руб. 2015 год – 605026059 руб. 2016 год – 7500207,42 руб. 2017 год – 84472300 руб. 2018 год – 33568899,83 руб. 2019 год – 112829000,03 руб. 2020 год – 73944900 руб. 2021 год – 123038600 руб. 2022 год – 1544200 руб. 2023 год – 1544200 руб. 2024 год – 1544200 руб. объем ассигнований областного бюджета – 11944015921,42 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 1002136301,84 руб. 2015 год – 1012110297 руб. 2016 год – 1092528595,60 руб. 2017 год – 1113121195,44 руб. 2018 год – 1150379812,95 руб. 2019 год – 1339547318,59 руб. 2020 год – 1175806600 руб. 2021 год – 992186500 руб. 2022 год – 1103223100 руб. 2023 год – 963353100 руб. 2024 год – 999623100 руб. Объем ассигнований местных бюджетов – 156060072 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 6000000 руб. 2015 год – 6000000 руб. 2016 год – 6000000 руб. 2017 год – 6000000 руб. 2018 год – 6000000 руб. 2019 год – 55788487 руб. 2020 год – 37787517 руб. 2021 год – 11893517 руб. 2022 год – 6863517 руб. 2023 год – 6863517 руб. 2024 год – 6863517 руб. Объем ассигнований из внебюджетных источников – 4497700000 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 1568100000 руб.; 2015 год – 1521800000 руб.; 2016 год – 352100000 руб. 2017 год – 247700000 руб. 2018 год – 113600000 руб. 2019 год – 119900000 руб. 2020 год – 114900000 руб. 2021 год – 114900000 руб. 2022 год – 114900000 руб. 2023 год – 114900000 руб. 2024 год – 114900000 руб. Ожидаемые результаты реализации государственной программы В количественном выражении: – обеспечить население области учреждениями культур- но-досугового типа до 0,43 учреждения на 1000 человек населения области; – увеличить объем внутреннего и въездного туристиче- ского потока в области до 160,5 тыс. чел.; – увеличить численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, до 200,1 тыс. человек; – увеличить численность иностранных граждан, разме- щенных в коллективных средствах размещения, до 25,5 тыс. человек; – увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводи- мых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, до 339%; – увеличить площадь номерного фонда коллективных средств размещения до 102,4 тыс. кв. м; – довести долю архивных документов, хранящихся с со- блюдением нормативных условий и режимов хранения, до 95,9% II. Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации государственной программы Приоритеты государственной политики определены: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро- приятиях по реализации государственной социальной политики»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О меро- приятиях по реализации государственной политики в области образования и науки»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио- нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р; Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ. Приоритетами государственной политики в сфере культуры и туризма, архивного дела являются: – сохранение, рациональное использование объектов культурного наследия Ли- пецкой области; – развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества, интеграция культуры Липецкой об- ласти в российское и мировое культурное пространство; – обеспечение государственной поддержки творческого состава населения об- ласти, увеличение количества областных стипендий для выдающихся деятелей куль- туры и искусства и молодых талантливых авторов; – привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки юных талантов; – модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и ме- дийных технологий; – развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информацион- ного обслуживания населения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек; – превращение музеев области в культурно-образовательные, досуговые и ин- формационные центры общественной жизни; – сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной класси- ки, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, семейного посещения; – развитие гастрольной деятельности театральных и концертных организаций; – обеспечение государственной поддержки приобщения детей и молодежи к теа- тральному и музыкальному искусству, музейно-выставочным проектам; – активное внедрение современных технических (в том числе мультимедийных) средств для художественного оформления театральных постановок, концертных про- грамм и музейно-выставочных экспозиций; – расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуго- вой деятельности; – подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа – менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, работников творческих профессий; – реализация проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров на основе государственно-частного партнерства, проведение активной имиджевой по- литики региона; – развитие комплекса объектов туристской инфраструктуры на территории Ли- пецкой области – коллективные средства размещения туристов, предприятия пи- тания, объекты конференциальной, спортивно-оздоровительной, развлекательной, сервисной и торговой инфраструктуры; – привлечение инвесторов к сотрудничеству и реализации инвестиционных про- ектов по развитию туристских кластеров в Липецкой области; – продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках; – сохранение комплекса архивных документов и формирование полноценной до- кументальной базы новейшего времени. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации государственной про- граммы представлены в приложении 1 к государственной программе. Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, га- рантии, залоговое обеспечение) не применяются. 2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа ос- новных направлений реализации государственной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование це- левого индикатора, показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определения значения целевого ин- дикатора, показателя 1 Обеспечение насе- ления учреждения- ми культурно-досу- гового типа, число учреждений на 1000 человек населения Единиц Чучр = ∑ Чобщ/ Чнас * 1000 где: Чучр – число учреждений на 1000 человек населения; ∑ Чобщ – общее количество уч- реждений культурного-досугово- го типа в области в соответствии с данными федерального стати- стического наблюдения по фор- ме 7-НК «Сведения об учрежде- нии культурно-досугового типа»; Чнас – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января, следующего за отчет- ным годом. Рассчитывается управлением культуры и туризма Липецкой об- ласти 7-НК «Сведения об уч- реждении культурно- досугового типа» 2 Удельный вес насе- ления, участвующе- го в платных куль- турно-досуговых мероприятиях, про- водимых государ- ственными (муници- пальными) учрежде- ниями культуры Процент Унас = ( ∑ Уобщ/ Чнас) х 100, где: Унас – удельный вес населения, участвующего в платных куль- турно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждения- ми культуры, %; ∑ Уобщ – число посетителей культурно-досуговых меропри- ятий на платной основе опреде- ляется на основании данных из статистических форм № 7-НК «Сведения об учреждении куль- турно-досугового типа»; № 8-НК «Сведения о деятельности му- зея», раздел VI «Просветительная работа», по количеству участву- ющих человек – сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 9-НК «Сведения о деятельности театра», раздел II «Основные показатели рабо- ты театра», № 10-НК «Сведения о работе организации, осущест- вляющей кинопоказ», раздел II «Основные показатели работы киноустановки», графа «Число посещений»; № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отды- ха (городского сада)», раздел III «Культурно-досуговая и физкуль- турно-оздоровительная работа», № 12-НК «Сведения о деятель- ности концертной организации, самостоятельного коллектива», раздел II «Основные показате- ли работы организации», графа «Число зрителей, всего»; Чнас – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января, следующего за отчет- ным годом. Рассчитывается управлением культуры и туризма Липецкой об- ласти на основании данных из статистических форм № 7-НК «Сведения об учреждении культур- но-досугового типа»; № 8-НК «Сведения о деятельности музея», № 9-НК «Сведения о деятельности театра», № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кино- показ», № 11-НК «Све- дения о работе пар- ка культуры и отдыха (городского сада)», № 12-НК «Сведения о де- ятельности концертной организации, самостоя- тельного коллектива» 3 Доля архивных доку- ментов, хранящихся с соблюдением нор- мативных условий и режимов хранения Процент АД н Д ЗА = _______ * 100, АД где: Д ЗА – доля архивных докумен- тов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения, %; АД н – объем документов архивов, хранящихся в нормативных усло- виях, единиц хранения в соответ- ствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1 (годовая), утвержде- на приказом Федерального ар- хивного агентства от 19.10.2006 № 59; АД – суммарный объем докумен- тов, хранящихся в архивах, еди- ниц хранения (паспорта архивов). Рассчитывается управлением за- писи актов гражданского состоя- ния и архивов Липецкой области по форме № 1 (годо- вая), утверждена при- казом Федерального архивного агентства от 19.10.2006 № 59 Приказ Федеральной архивного агенства от 11.03.1997 года №11 «Об утверждении Регла- мента государственно- го учета документов Ар- хивного фонда Россий- ской Федерации» Паспорт подпрограммы 1 «Развитие и сохранение культуры Липецкой области» государственной программы Липецкой области Ответственный ис- полнитель и (или) соисполнитель Управление культуры и туризма Липецкой области Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области Задачи подпро- граммы Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия обла- сти. Задача 2. Развитие и совершенствование социокультурного пространства Липецкой области, развитие межрегионального и международного сотруд- ничества Показатели задач подпрограммы Показатель задачи 1: – количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори- тельном состоянии. Показатели задачи 2: – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей; – уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предо- ставляемых услуг в сфере культуры и искусства; – количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья; – доля музеев, имеющих доступ к сети Интернет; – доля театров, имеющих доступ к сети Интернет; – увеличение количества библиографических записей в сводном электрон- ном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом); – количество человек, получающих государственные премии и стипендии; – доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет; – достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудо- вой деятельности) в Липецкой области; – ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; – доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентиро- ванным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предостав- ление услуг в сфере культуры и искусства; – доля организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг; – увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года; – увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры к уровню 2017 года; – увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей; – увеличение количества посещений организаций культуры (профессио- нальных театров) по отношению к уровню 2010 года; – увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года Этапы и сроки ре- ализации подпро- граммы 2014 – 2024 годы Параметры финан- сового обеспече- ния всего, в том числе по годам ре- ализации подпро- граммы Общий объем финансового обеспечения 11486805355,69 руб., в т.ч. по го- дам: 2014 год – 848951852 руб. 2015 год – 900101146 руб. 2016 год – 911619826,42 руб. 2017 год – 983812892,34 руб. 2018 год – 1148013633,31 руб. 2019 год – 1465820540,62 руб. 2020 год – 1212584217 руб. 2021 год – 1070998817 руб. 2022 год – 1062791017 руб. 2023 год – 922921017 руб. 2024 год – 959191017 руб. объем ассигнований федерального бюджета 546814508,28 руб., в т.ч. по го- дам: 2014 год – 78985452 руб. 2015 год – 79754849 руб. 2016 год – 7500207,42 руб. 2017 год – 32560000 руб. 2018 год – 33568899,83 руб. 2019 год – 112829000,03 руб. 2020 год – 73944900 руб. 2021 год – 123038600 руб. 2022 год – 1544200 руб. 2023 год – 1544200 руб. 2024 год – 1544200 руб. объем ассигнований областного бюджета 9590930775,41 руб., в т.ч. по го- дам: 2014 год – 688966400 руб. 2015 год – 719346297 руб. 2016 год – 793118999 руб. 2017 год – 835252892,34 руб. 2018 год – 994844733,48 руб. 2019 год – 1177303053,59 руб. 2020 год – 985951800 руб. 2021 год – 821166700 руб. 2022 год – 939483300 руб. 2023 год – 799613300 руб. 2024 год – 835883300 руб. объем ассигнований местных бюджетов 156060072 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 6000000 руб. 2015 год – 6000000 руб. 2016 год – 6000000 руб. 2017 год – 6000000 руб. 2018 год – 6000000 руб. 2019 год – 55788487 руб. 2020 год – 37787517 руб. 2021 год – 11893517 руб. 2022 год – 6863517 руб. 2023 год – 6863517 руб. 2024 год – 6863517 руб. объем ассигнований из внебюджетных источников 1193000000 руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 75000000 руб. 2015 год – 95000000 руб. 2016 год – 105000000 руб. 2017 год – 110000000 руб. 2018 год – 113600000 руб. 2019 год – 119900000 руб. 2020 год – 114900000 руб. 2021 год – 114900000 руб. 2022 год – 114900000 руб. 2023 год – 114900000 руб. 2024 год – 114900000 руб. Ожидаемые ре- зультаты реализа- ции подпрограммы В количественном выражении: Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить в 2024 году: – увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 508 единиц; – увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти- ях, в общем количестве детей до 9,5%; – обеспечить уровень удовлетворенности граждан Липецкой области каче- ством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства до 93%; – обеспечить прирост количества принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья до 15 штук; – обеспечить увеличение доли музеев, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%; – обеспечить увеличение доли театров, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%; – обеспечить увеличение количества библиографических записей в свод- ном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том чис- ле увеличение количества библиографических записей в сводном элек- тронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 6,8%; – обеспечить увеличение количества человек, получающих государствен- ные премии и стипендии, до 332 человек; – обеспечить увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети Интер- нет, до 100%; – обеспечить достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной на- численной заработной плате наемных работников в организациях, у инди- видуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области до 100%; – обеспечить количество мест в вводимых в действие учреждениях культур- но-досугового типа до 1000 мест; – увеличить долю средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление ус- луг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, до 0,5%; – обеспечить увеличение доли организаций культуры, подлежащих незави- симой оценке качества оказания услуг до 33,3%; – увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года; – увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года – увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей до 131 человека; – увеличить количество посещений организаций культуры (профессиональ- ных театров) по отношению к уровню 2010 года до 110,5%; – увеличить количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 131% Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1 Приоритеты государственной политики определены: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро- приятиях по реализации государственной социальной политики»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О меро- приятиях по реализации государственной политики в области образования и науки»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио- нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ. Приоритетами государственной политики являются: – определение основных направлений развития культуры и искусства в регионе; – создание условий для обеспечения широкого доступа населения области к культурному наследию; – поддержка и развитие творческого потенциала, продвижение культуры Липец- кой области на всероссийский и международный уровень. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведом- ственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направле- ний реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действу- ющей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование целево- го индикатора, пока- зателя Едини- ца из- мере- ния Методика расчета Источник определе- ния значения целе- вого индикатора, показателя 1 Количество объектов культурного наследия, находящихся в удов- летворительном со- стоянии Единиц Объекты культурного наследия, на- ходящиеся в удовлетворительном состоянии, – это объекты культур- ного наследия, не относящиеся к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетвори- тельном состоянии по критериям в соответствии с Постановлением Правительства № 646 от 26.06.2015 «Об утверждении критериев отне- сения объектов культурного на- следия, включенных в единый го- сударственный реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов РФ к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворитель- ном состоянии». Рассчитывается управлением по охране объектов культурного на- следия Липецкой области Данные ведом- ственной отчет- ности 2 Доля детей, привлека- емых к участию в твор- ческих мероприятиях, в общем количестве детей Про- цент Показатель рассчитывается по формуле: Дд = Дтв / Чд x 100, где: Дд – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти- ях, в общем количестве детей; Дтв – численность детей, участву- ющих в творческих мероприятиях, на основании данных из статисти- ческих форм 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугово- го типа»; Чд – общая численность детей на основании данных, представляе- мых Липецкстатом. Рассчитывается управлением куль- туры и туризма Липецкой области 7-НК «Сведения об учреждении куль- турно-досугового типа» 3 Уровень удовлетворен- ности граждан Липец- кой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и ис- кусства Про- цент Рассчитывается управлением куль- туры и туризма Липецкой области Данные социологи- ческих опросов Постановление администрации Липецкой области № 462 от 29.10.2019, г. Липецк О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 535 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» Продолжение на 6-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz