Липецкая газета. 2016 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2016 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 10/25138/ 20 ЯНВАРЯ 2016 13 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 120 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами Управление здравоох- ранения Липецкой области чел. на 10 тыс. сельско- го насе- ления Липец- кой области 14,2 15,3 15,6 16,3 16,5 16,8 16,6 16,9 17,2 121 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками Управление здравоох- ранения Липецкой области чел. на 10 тыс. сельско- го насе- ления Липец- кой области 68,8 60,2 61,2 66,3 66,9 67,6 67,0 67,3 67,6 122 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацев- тическим образованием по программам дополнитель- ного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоох- ранения Липецкой области человек 995 874 800 800 800 800 800 800 800 123 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацев- тическим образованием по программам дополнитель- ного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоох- ранения Липецкой области человек 2180 2180 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 124 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных кадров высшей квалифика- ции в интернатуре, ординатуре Управление здравоох- ранения Липецкой области человек 67 125 100 100 100 100 100 100 100 125 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах Управление здравоох- ранения Липецкой области человек - 200 500 500 500 500 500 500 500 126 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготов- ки для нужд Липецкой области, трудоустроивших- ся после завершения обучения в государственные медицинские или фарма- цевтические организации Липецкой области Управление здравоох- ранения Липецкой области % 49,8 75,0 78,0 80,0 83,0 86,0 90,0 94,0 98,0 127 Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 Доля аккредитованных специалистов Управление здравоох- ранения Липецкой области % - - - - - 20,0 40,0 60,0 80,0 128 Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 144 430,1 131 388,9 140 102,7 156 332,0 157 291,0 157 324,0 157 324,0 157 324,0 129 Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохране- ния области Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 250,0 231,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 130 Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 20 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 Основное мероприятие 4 подпрограммы 6 Подготовка, повышение квалификации и перепод- готовка медицинских и фармацевтических работни- ков с высшим образованием Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 8 103,0 7 625,0 7 250,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 132 Основное мероприятие 5 подпрограммы 6 Осуществление единовре- менных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населен- ный пункт либо рабочий поселок Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 27 500,0 21 524,3 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 133 Основное мероприятие 6 подпрограммы 6 Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в государствен- ную собственность Липецкой области Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 500,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 Итого по подпрограмме 6 Х тыс. руб. Х 144 430,1 190 388,9 193 483,0 186 082,0 187 041,0 187 074,0 187 074,0 187 074,0 135 Задача 7 государственной программы — Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами 136 Показатель 1 задачи 7 государственной программы Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 137 Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 138 Задача 1 подпрограммы 7 — Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препара- тах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов 139 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 Основное мероприятие 1 подпрограммы 7 Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препарата- ми, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкаче- ственных и фальсифициро- ванных лекарственных препаратов Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 256 645,0 274 212,4 275 289,9 307 839,0 308 003,2 307 734,2 307 734,2 307 734,2 141 Итого по подпрограмме 7 Х тыс. руб. Х 256 645,0 274 212,4 275 289,9 307 839,0 308 003,2 307 734,2 307 734,2 307 734,2 142 Задача 8 государственной программы — Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий 143 Показатель 1 задачи 8 государственной программы Доля самозаписи через Интернет и информацион- ные терминалы к общему количеству записанных в региональной информаци- онно-аналитической медицинской системе (далее — РИАМС) на прием к врачу пациентов Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 0,5 1,2 1,8 2,5 2,8 3,3 3,8 4,5 5,0 144 Показатель 2 задачи 8 государственной программы Доля медицинских органи- заций области, подключен- ных к РИАМС с использова- нием защищенных каналов связи Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 30,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 145 Показатель 3 задачи 8 государственной программы Доля заполненных элек- тронных медицинских карт, заведенных в РИАМС Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 1,5 5,0 15,0 30,0 50,0 75,0 80,0 85,0 90,0 146 Показатель 4 задачи 8 государственной программы Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телеме- дицинских технологий Управление здравоох- ранения Липецкой области единиц в год 5,0 200,0 800,0 2000,0 2500,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 147 Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» 148 Задача 1 подпрограммы 8 — Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее — РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем 149 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизи- рованными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 40,0 80,0 83,0 85,0 88,0 92,0 95,0 98,0 100,0 150 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 10,0 20,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 151 Основное мероприятие 1 подпрограммы 8 Развитие информационно- коммуникационной инфра- структуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения Управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 152 Итого по подпрограмме 8 Х тыс. руб. Х 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 153 Задача 9 государственной программы — Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 154 Показатель 1 задачи 9 государственной программы Материнская смертность Управление здравоох- ранения Липецкой области случаев на 100 тыс. родив- шихся живыми 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 155 Показатель 2 задачи 9 государственной программы Младенческая смертность Управление здравоох- ранения Липецкой области случаев на 1000 родив- шихся живыми 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,3 7,1 156 Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области» 157 Задача подпрограммы 9 —Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра 158 Показатель 1 задачи подпрограммы 9 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремаль- но низкую массу тела, в акушерском стационаре Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 51,3 56,5 61,0 69,0 74,5 159 Показатель 2 задачи подпрограммы 9 Доля женщин с преждевре- менными родами, родораз- решенных в перинатальных центрах Управление здравоох- ранения Липецкой области процент 54,0 55,8 57,6 58,5 60,0 160 Показатель 3 задачи подпрограммы 9 Мертворождаемость Управление здравоох- ранения Липецкой области случаев на 1000 родив- шихся живыми и мерт- выми 6,9 6,5 6,3 6,0 5,0 161 Показатель 4 задачи подпрограммы 9 Ранняя неонатальная смертность Управление здравоох- ранения Липецкой области случаев на 1000 родив- шихся живыми 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 162 Показатель 5 задачи подпрограммы 9 Перинатальная смертность Управление здравоох- ранения Липецкой области случаев на 1000 родив- шихся живыми и мерт- выми 9,6 9,0 8,1 7,6 7,2 163 Основное мероприятие 1 подпрограммы 9 Укрепление материально- технической базы учрежде- ний здравоохранения в части проектирования, строитель- ства и ввода в эксплуатацию перинатального центра Соисполни- тель: управление строитель- ства и архи- тектуры Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 155 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 164 Итого по подпрограмме 9 Х тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 155 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 165 Всего по государственной программе «Развитие здравоохранения Липецкой области» Всего тыс. руб. Х 3 317 683,4 3 591 652,6 3 700 715,0 3 955 721,8 3 337 112,9 3 231 145,8 3 231 145,8 3 231 145,8 Ответ- ственный исполни- тель: управление здравоох- ранения Липецкой области тыс. руб. Х 3 317 683,4 3 540 172,6 3 544 369,9 3 579 308,2 3 337 112,9 3 231 145,8 3 231 145,8 3 231 145,8 Соисполни- тель: управление строитель- ства и архи- тектуры Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 155 315,1 376 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполни- тель: управление админи- стративных органов Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 130,0 980,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполни- тель: управление социальной защиты населения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 350,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13. Приложение 2 к государственной программе изложить в следующей редакции: «Приложение 2 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Таблица № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Всего 12 715 440,8 14 439 187,4 16 559 694,1 15 323 549,5 14 538 315,3 14 441 979,2 14 451 705,2 14 461 531,2 федеральный бюджет 477 736,5 676 974,2 579 614,2 176 161,3 областной бюджет 3 317 683,4 3 591 652,6 3 700 715,0 3 955 721,8 3 337 112,9 3 231 145,8 3 231 145,8 3 231 145,8 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 8 113 783,9 9 234 543,4 11 333 986,9 10 237 954,4 10 237 954,4 10 237 954,4 10 237 954,4 10 237 954,4 средства внебюджетных источников 806 237,0 936 017,2 945 378,0 953 712,0 963 248,0 972 879,0 982 605,0 992 431,0 2 Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар- ной помощи» Всего 4 725 240,9 4 793 770,9 5 153 477,4 5 228 052,3 5 118 269,4 5 107 349,1 5 112 187,1 5 117 071,1 федеральный бюджет 38 971,3 34 010,5 43 370,5 52 848,4 областной бюджет 625 809,0 518 893,9 540 824,5 475 418,7 413 742,2 398 033,9 398 033,9 398 033,9 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 3 653 753,6 3 775 711,5 4 009 776,4 4 225 591,2 4 225 591,2 4 225 591,2 4 225 591,2 4 225 591,2 средства внебюджетных источников 406 707,0 465 155,0 469 506,0 474 194,0 478 936,0 483 724,0 488 562,0 493 446,0 3 Подпрограмма 2. «Совершенство- вание оказания специализиро- ванной, включая высокотехноло- гичную, медицин- ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро- ванной, медицин- ской помощи, медицинской эвакуации» Всего 5 450 885,9 6 202 310,5 6 939 639,0 7 293 546,4 6 839 073,5 6 771 310,7 6 775 247,7 6 779 226,7 федеральный бюджет 56 926,8 280 884,6 50 373,9 21 622,9 областной бюджет 1 719 521,4 1 924 375,9 1 965 143,7 2 273 783,2 1 837 072,2 1 765 409,4 1 765 409,4 1 765 409,4 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 3 368 874,7 3 618 210,5 4 541 893,4 4 612 089,3 4 612 089,3 4 612 089,3 4 612 089,3 4 612 089,3 средства внебюджетных источников 305 563,0 378 839,5 382 228,0 386 051,0 389 912,0 393 812,0 397 749,0 401 728,0 4 Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» Всего 1 269 942,0 1 860 632,5 1 527 042,2 1 523 577,9 1 509 986,9 1 508 046,9 1 508 330,9 1 508 617,9 федеральный бюджет 22 279,4 9 710,6 областной бюджет 126 335,0 124 148,6 99 141,3 95 402,0 81 532,0 79 311,0 79 311,0 79 311,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 1 073 655,6 1 699 024,0 1 400 273,9 1 400 273,9 1 400 273,9 1 400 273,9 1 400 273,9 1 400 273,9 средства внебюджетных источников 47 672,0 27 749,3 27 627,0 27 902,0 28 181,0 28 462,0 28 746,0 29 033,0 5 Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-ку- рортного лечения, в том числе детям» Всего 351 610,8 384 560,7 354 921,6 338 072,3 397 359,3 386 509,3 386 560,3 386 612,3 федеральный бюджет областной бюджет 340 364,8 379 599,7 349 910,6 333 011,3 392 248,7 381 347,3 381 347,3 381 347,3 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 11 246,0 4 961,0 5 011,0 5 061,0 5 111,0 5 162,0 5 213,0 5 265,0 6 Подпрограмма 5. «Совершенство- вание оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» Всего 104 578,1 104 373,7 91 829,9 107 143,0 93 701,0 88 465,0 88 467,0 88 469,0 федеральный бюджет областной бюджет 104 578,1 104 153,2 91 606,9 106 918,0 93 474,0 88 236,0 88 236,0 88 236,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 220,5 223,0 225,0 227,0 229,0 231,0 233,0 7 Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохране- ния» Всего 195 236,1 252 883,5 256 158,0 245 242,0 246 792,0 247 723,0 248 026,0 248 636,0 федеральный бюджет областной бюджет 144 430,1 190 388,9 193 483,0 186 082,0 187 041,0 187 074,0 187 074,0 187 074,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 17 500,0 4 500,0 3 000,0 средства внебюджетных источников 33 306,0 57 994,6 59 675,0 59 160,0 59 751,0 60 349,0 60 952,0 61 562,0 8 Подпрограмма 7. «Совершенство- вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Всего 617 947,0 627 678,2 762 267,7 410 648,0 309 133,2 308 875,2 308 886,2 308 898,2 федеральный бюджет 359 559,0 352 368,5 485 869,8 101 690,0 областной бюджет 256 645,0 274 212,4 275 289,9 307 839,0 308 003,2 307 734,2 307 734,2 307 734,2 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 1 743,0 1 097,3 1 108,0 1 119,0 1 130,0 1 141,0 1 152,0 1 164,0 9 Подпрограмма 8. «Развитие инфор- матизации в здравоохране- нии» Всего 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 федеральный бюджет областной бюджет 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 10 Подпрограмма 9. «Модернизация здравоохранения Липецкой области» Всего 0,0 187 097,4 1 444 358,3 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 50 000,0 155 315,1 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов, средства государственных корпораций 0,0 137 097,4 1 289 043,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ Окончание. Начало на 10–12-й стр.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz