Липецкая газета. 2015 г. (г. Липецк)
ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 223/25101/ 20 НОЯБРЯ 2015 6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 56 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет Управление здравоохранения Липецкой области человек на 100 боль- ных алкого- лизмом среднего- дового контингента 9,6 10,5 10,6 10,8 11,6 12,0 12,41 12,6 12,9 57 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет Управление здравоохранения Липецкой области человек на 100 боль- ных алкого- лизмом среднего- дового контингента 5,7 6,4 7,1 7,8 8,5 9,2 10,0 10,19 10,4 58 Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту Х тыс. руб. Х 0,0 6 480,0 7 754,2 6 200,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 59 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. населения 393,4 388,7 384,0 379,3 374,6 369,9 365,2 360,5 355,8 60 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от цереброваскулярных заболеваний Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. населения 209,7 209,0 208,8 208,7 208,6 208,5 208,4 208,4 208,4 61 Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2 Удельный вес больных злокачественными новообра- зованиями, состоящих на учете с момента установле- ния диагноза 5 лет и более Управление здравоохранения Липецкой области процент 51,9 52,2 52,4 52,7 53,0 53,3 53,6 54,1 54,5 62 Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2 Одногодичная летальность больных со злокачествен- ными образованиями Управление здравоохранения Липецкой области процент 25,4 25,3 25,0 24,5 24,0 23,5 22,4 21,7 21,0 63 Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) Управление здравоохранения Липецкой области количество умерших на 100 тыс. человек 1385,7 1378,4 1318,5 1278,4 1198,6 1148,7 1028,4 1008,6 988,5 64 Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. Управление здравоохранения Липецкой области процент 80,2 84,7 85,5 86,4 87,2 88,1 89,0 90,0 90,0 65 Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 17 908,8 13 748,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 66 Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи- тальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Липецкой области Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 0,0 5 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2. Осуществление мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 Задача 2 подпрограммы 2 — Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 69 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Уровень больничной летальности пациентов, пострадав- ших в результате дорожно-транспортных происшествий Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. населения 4,3 4,25 4,2 4,15 4,1 4,05 4,0 3,95 3,8 70 Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 191 770,3 205 255,1 157 912,3 224 614,0 248 528,0 248 528,0 248 528,0 248 528,0 71 Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2 Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 92 736,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Смертность от транспортных травм всех видов Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. населения 26,7 21,9 21,3 20,7 20,2 19,7 19,4 18,6 18,2 73 Задача 3 подпрограммы 2 — Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов 74 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови Управление здравоохранения Липецкой области процент 98,8 98,82 98,85 98,88 98,91 98,94 98,97 98,99 99,0 75 Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Организация заготовки донорской крови и ее компонентов Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 132 272,0 136 091.8 144 123,5 162 112,0 178 829,0 178 829,0 178 829,0 178 829,0 76 Итого по подпрограмме 2 Х тыс. руб. Х 1719521,4 1924375,9 1 954 744,7 1941086,0 2161068,0 2161068,0 2161068,0 2161068,0 77 Задача 3 государственной программы — Повышение эффективности службы родовспоможения и детства 78 Показатель 1 задачи 3 государственной программы Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. населения соответ- ствующего возраста 89 92 97 96 95 94 93 93 93 79 Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 80 Задача 1 подпрограммы 3 — Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов 81 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на аудиологи- ческий скрининг, от общего числа новорожденных Управление здравоохранения Липецкой области процент 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 82 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля женщин, принявших решение вынашивать беремен- ность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности Управление здравоохранения Липецкой области процент 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 83 Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 126 335,0 116 425,4 86 091,3 80 443,8 87 882,8 87 882,8 87 882,8 87 882,8 84 Задача 2 подпрограммы 3 — Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики 85 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности Управление здравоохранения Липецкой области процент 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 85,0 86 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на наследствен- ные заболевания, от общего числа новорожденных Управление здравоохранения Липецкой области процент 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 87 Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 7 723,2 12 300,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 88 Итого по подпрограмме 3 Х тыс. руб. Х 126 335,0 124 148,6 98 391,3 87 943,8 95 382,8 95 382,8 95 382,8 95 382,8 89 Задача 4 государственной программы — Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей 90 Показатель 1 задачи 4 государственной программы Снижение общей заболеваемости населения Управление здравоохранения Липецкой области человек на 10 тыс. населения 1813,6 1781,3 1749,1 1716,8 1684,6 1652,3 1620,1 1587,8 1555,6 91 Показатель 2 задачи 4 государственной программы Снижение первичного выхода на инвалидность Управление здравоохранения Липецкой области человек на 10 тыс. населения 70,8 70,5 70,1 69,8 69,4 69,05 68,7 68,4 68,0 92 Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 93 Задача 1 подпрограммы 4 — Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации 94 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов Управление здравоохранения Липецкой области процент 1,9 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 17,0 21,0 25,0 95 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов Управление здравоохранения Липецкой области процент 70,0 72,0 75,0 80,0 85,0 90,0 91,0 92,0 93,0 96 Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 29 224,4 20 093,6 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 97 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Охват санаторно-курортным лечением пациентов Управление здравоохранения Липецкой области процент 6,0 9,0 13,0 17,0 21,0 26,0 31,0 36,0 45,0 98 Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 340 364,8 350 375,3 328 553,4 360 957,0 382 705,7 382 705,7 382 705,7 382 705,7 99 Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Реализация бюджетных инвестиций в государствен- ных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-ку- рортного лечения Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 0,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 Итого по подпрограмме 4 Х тыс. руб. Х 340 364,8 379 599,7 349 018,0 375 957,0 397 705,7 397 705,7 397 705,7 397 705,7 101 Задача 5 государственной программы — Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям 102 Показатель 1 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения Управление здравоохранения Липецкой области процент 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0 103 Показатель 2 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп детей Управление здравоохранения Липецкой области процент 78,12 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104 Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям» 105 Задача 1 подпрограммы 5 — Развитие паллиативной помощи 106 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым Управление здравоохранения Липецкой области коек на 100 тыс. взрослого населения 21,0 35,9 36,4 39,8 40,0 40,3 40,6 40,9 41,1 107 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям Управление здравоохранения Липецкой области коек на 100 тыс. детского населения 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 108 Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 104 578,1 104 153,2 94 140,5 101 076,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 109 Итого по подпрограмме 5 Х тыс. руб. Х 104 578,1 104 153,2 94 140,5 101 076,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 110 Задача 6 государственной программы — Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами 111 Показатель 1 задачи 6 государственной программы Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала Управление здравоохранения Липецкой области - 1/3 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,3 1/3,3 112 Показатель 2 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образова- ние или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле- ние медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) Управление здравоохранения Липецкой области процент 123,4 140,6 141,3 137,0 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0 113 Показатель 3 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) Управление здравоохранения Липецкой области процент 64,9 73,4 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 114 Показатель 4 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечиваю- щего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегирован- ные значения) Управление здравоохранения Липецкой области процент 41,2 48,6 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 115 Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 116 Задача 1 подпрограммы 6 —Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования 117 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами Управление здравоохранения Липецкой области чел. на 10 тыс. населе- ния Липец- кой области 35,2 32,5 32,7 33,1 33,4 33,7 34,0 34,3 34,6 118 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками Управление здравоохранения Липецкой области чел. на 10 тыс. населе- ния Липец- кой области 104,6 103,3 104,9 103,5 104,8 106,0 111,3 112,9 114,5 119 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами Управление здравоохранения Липецкой области чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области 14,2 15,3 15,6 16,3 16,5 16,8 16,6 16,9 17,2 120 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками Управление здравоохранения Липецкой области чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области 68,8 60,2 61,2 66,3 66,9 67,6 67,0 67,3 67,6 121 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоохранения Липецкой области человек 995 874 800 800 800 800 800 800 800 122 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования Управление здравоохранения Липецкой области человек 2180 2180 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 123 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре Управление здравоохранения Липецкой области человек 67 125 100 100 100 100 100 100 100 124 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах Управление здравоохранения Липецкой области человек - 200 500 500 500 500 500 500 500 125 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области Управление здравоохранения Липецкой области % 49,8 75,0 78,0 80,0 83,0 86,0 90,0 94,0 98,0 126 Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 Доля аккредитованных специалистов Управление здравоохранения Липецкой области % - - - - - 20,0 40,0 60,0 80,0 127 Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 144 430,1 131 388,9 156 545,0 157 956,0 160 836,0 160 836,0 160 836,0 160 836,0 128 Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 250,0 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 129 Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 20 647,0 0,0 3 687,0 3 834,0 3 834,0 3 834,0 3 834,0 130 Основное мероприятие 4 подпрограммы 6 Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 8 103,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 131 Основное мероприятие 5 подпрограммы 6 Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских органи- заций области, расположенных в сельской местности Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 27 500,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 Основное мероприятие 6 подпрограммы 6 Осуществление бюджетных инвестиций в приобрете- ние объекта недвижимого имущества в государствен- ную собственность Липецкой области Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 500,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133 Итого по подпрограмме 6 Х тыс. руб. Х 144 430,1 190 388,9 212 795,0 169 893,0 172 920,0 172 920,0 172 920,0 172 920,0 134 Задача 7 государственной программы — Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами 135 Показатель 1 задачи 7 государственной программы Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов Управление здравоохранения Липецкой области процент 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 136 Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 137 Задача 1 подпрограммы 7 — Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифици- рованного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов 138 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов Управление здравоохранения Липецкой области процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139 Основное мероприятие подпрограммы 7 Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 256 645,0 274 212,4 275 289,9 261 280,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 140 Итого по подпрограмме 7 Х тыс. руб. Х 256 645,0 274 212,4 275 289,9 261 280,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 141 Задача 8 государственной программы — Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий 142 Показатель 1 задачи 8 государственной программы Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в регио- нальной информационно-аналитической медицинской системе (далее — РИАМС) на прием к врачу пациентов Управление здравоохранения Липецкой области процент 0,5 1,2 1,8 2,5 2,8 3,3 3,8 4,5 5,0 143 Показатель 2 задачи 8 государственной программы Доля медицинских организаций области, подключен- ных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи Управление здравоохранения Липецкой области процент 30,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 144 Показатель 3 задачи 8 государственной программы Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС Управление здравоохранения Липецкой области процент 1,5 5,0 15,0 30,0 50,0 75,0 80,0 85,0 90,0 145 Показатель 4 задачи 8 государственной программы Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий Управление здравоохранения Липецкой области единиц в год 5,0 200,0 800,0 2000,0 2500,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 146 Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» 147 Задача 1 подпрограммы 8 — Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее — РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем 148 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 Доля врачей в медицинских организациях области, обес- печенных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи Управление здравоохранения Липецкой области процент 40,0 80,0 83,0 85,0 88,0 92,0 95,0 98,0 100,0 149 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях Управление здравоохранения Липецкой области процент 10,0 20,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 150 Основное мероприятие 1 подпрограммы 8 Создание единого информационного пространства здравоохранения Управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 151 Итого по подпрограмме 8 Х тыс. руб. Х 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 152 Задача 9 государственной программы — Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 153 Показатель 1 задачи 9 государственной программы Материнская смертность Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 100 тыс. родивших- ся живыми 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 154 Показатель 2 задачи 9 государственной программы Младенческая смертность Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 1000 родивших- ся живыми 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,3 7,1 155 Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области» 156 Задача подпрограммы 9 —Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра 157 Показатель 1 задачи подпрограммы 9 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре Управление здравоохранения Липецкой области процент 51,3 56,5 61,0 69,0 74,5 158 Показатель 2 задачи подпрограммы 9 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах Управление здравоохранения Липецкой области процент 54,0 55,8 57,6 58,5 60,0 159 Показатель 3 задачи подпрограммы 9 Мертворождаемость Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 1000 родивших- ся живыми и мертвыми 6,9 6,5 6,3 6,0 5,0 160 Показатель 4 задачи подпрограммы 9 Ранняя неонатальная смертность Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 1000 родивших- ся живыми 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 161 Показатель 5 задачи подпрограммы 9 Перинатальная смертность Управление здравоохранения Липецкой области случаев на 1000 родивших- ся живыми и мертвыми 9,6 9,0 8,1 7,6 7,2 162 Основное мероприятие подпрограммы 9 Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирова- ния, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 153 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 163 Итого по подпрограмме 9 Х тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 153 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 164 Всего по государственной программе «Развитие здравоохранения Липецкой области» Всего тыс. руб. Х 3317683,4 3591652,6 3690 222,9 3558541,7 3689695,8 3689695,8 3689695,8 3689695,8 Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области тыс. руб. Х 3317683,4 3540172,6 3 535925,3 3404074,1 3689695,8 3689695,8 3689695,8 3689695,8 Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 50 000,0 153 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 1 130,0 980,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области тыс. руб. Х 0,0 350,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13. Приложение 2 к государственной программе изложить в следующей редакции: «Приложение 2 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Таблица № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Всего 12 715 440,8 14 439 187,4 16 341 747,8 15 162 945,4 16 517 642,7 16 537 121,7 16 556 990,7 16 577 258,7 федеральный бюджет 477 736,5 676 974,2 428 778,9 163 678,8 163 678,8 163 678,8 163 678,8 163 678,8 областной бюджет 3 317 683,4 3 591 652,6 3 690 222,9 3 558 541,7 3 689 695,8 3 689 695,8 3 689 695,8 3 689 695,8 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 8 113 783,9 9 234 543,4 11 277 368,0 10 485 894,9 11 690 340,1 11 690 340,1 11 690 340,1 11 690 340,1 средства внебюджетных источников 806 237,0 936 017,2 945 378,0 954 830,0 973 928,0 993 407,0 1 013 276,0 1 033 544,0 2 Подпрограмма 1. «Профилактика заболева- ний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Всего 4 725 240,9 4 793 770,9 5 135 228,8 5 160 893,8 5 732 185,0 5 741 864,0 5 751 738,0 5 761 811,0 федеральный бюджет 38 971,3 34 010,5 43 370,5 41 864,5 41 864,5 41 864,5 41 864,5 41 864,5 областной бюджет 625 809,0 518 893,9 522 575,9 444 037,4 464 596,4 464 596,4 464 596,4 464 596,4 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 3 653 753,6 3 775 711,5 4 099 776,4 4 200 487,9 4 741 728,1 4 741 728,1 4 741 728,1 4 741 728,1 средства внебюджетных источников 406 707,0 465 155,0 469 506,0 474 504,0 483 996,0 493 675,0 503 549,0 513 622,0 3 Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализиро- ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Всего 5 450 885,9 6 202 310,5 6 873 621,1 6 950 765,0 7 703 740,0 7 711 624,0 7 719 667,0 7 727 870,0 федеральный бюджет 56 926,8 280 884,6 50 373,9 15 634,0 15 634,0 15 634,0 15 634,0 15 634,0 областной бюджет 1 719 521,4 1 924 375,9 1 954 744,7 1 941 086,0 2 161 068,0 2 161 068,0 2 161 068,0 2 161 068,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 3 368 874,7 3 618 210,5 4 486 274,5 4 607 590,0 5 132 854,0 5 132 854,0 5 132 854,0 5 132 854,0 средства внебюджетных источников 305 563,0 378 839,5 382 228,0 386 455,0 394 184,0 402 068,0 410 111,0 418 314,0 4 Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» Всего 1 269 942,0 1 860 632,5 1 526 292,2 1 794 066,8 1 940 012,8 1 940 590,8 1 941 178,8 1 941 778,8 федеральный бюджет 22 279,4 9 710,6 областной бюджет 126 335,0 124 148,6 98 391,3 87 943,8 95 382,8 95 382,8 95 382,8 95 382,8 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 1 073 655,6 1 699 024,0 1 400 273,9 1 677 817,0 1 815 758,0 1 815 758,0 1 815 758,0 1 815 758,0 средства внебюджетных источников 47 672,0 27 749,3 27 627,0 28 306,0 28 872,0 29 450,0 30 038,0 30 638,0 5 Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям» Всего 351 610,8 384 560,7 354 029,0 381 018,0 402 867,7 402 970,7 403 075,7 403 183,7 федеральный бюджет областной бюджет 340 364,8 379 599,7 349 018,0 375 957,0 397 705,7 397 705,7 397 705,7 397 705,7 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 11 246,0 4 961,0 5 011,0 5 061,0 5 162,0 5 265,0 5 370,0 5 478,0 6 Подпрограмма 5. «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» Всего 104 578,1 104 373,7 94 363,5 101 301,0 111 470,0 111 475,0 111 480,0 111 485,0 федеральный бюджет областной бюджет 104 578,1 104 153,2 94 140,5 101 076,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 111 240,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 220,5 223,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 7 Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Всего 195 236,1 252 883,5 274 470,0 229 053,0 233 263,0 234 470,0 235 701,0 236 956,0 федеральный бюджет областной бюджет 144 430,1 190 388,9 212 795,0 169 893,0 172 920,0 172 920,0 172 920,0 172 920,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 17 500,0 4 500,0 2 000,0 средства внебюджетных источников 33 306,0 57 994,6 59 675,0 59 160,0 60 343,0 61 550,0 62 781,0 64 036,0 8 Подпрограмма 7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Всего 617 947,0 627 678,2 611 432,4 368 580,2 370 104,2 370 127,2 370 150,2 370 174,2 федеральный бюджет 359 559,0 352 368,5 335 034,5 106 180,3 106 180,3 106 180,3 106 180,3 106 180,3 областной бюджет 256 645,0 274 212,4 275 289,9 261 280,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 262 782,9 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 1 743,0 1 097,3 1 108,0 1 119,0 1 141,0 1 164,0 1 187,0 1 211,0 9 Подпрограмма 8. «Развитие информатиза- ции в здравоохранении» Всего 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 федеральный бюджет областной бюджет 0,0 25 880,0 30 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 10 Подпрограмма 9. «Модернизация здравоох- ранения Липецкой области» Всего 0,0 187 097,4 1 442 310,8 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 0,0 50 000,0 153 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 0,0 137 097,4 1 289 043,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 14. Приложение 3 к государственной программе «Развитие здравоохранения Липецкой области» считать утратившим силу. Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ Окончание. Начало на 5-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz