Липецкая газета. 2014 г. (г. Липецк)
ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 36/24664/ 25 ФЕВРАЛЯ 2014 36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Издается и распространяется в качестве спецвыпуска «Липецкой газеты». Страницы 5-36 являются ее составной частью согласно выходным данным, расположенным на 4-й стр. «ЛГ». Заказ № 10555 . Индекс 52609. E-mail: od@pressa.lipetsk.ru, goszakupka@ pressa.lipetsk.ru. Контактные телефоны: 30-82-10, 30-82-11. Соисполнитель 9 Управление социальной защиты населения Липецкой области 016 10 02 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 10 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 035 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 11 Управление труда и занятости Липецкой области 017 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 12 Управление финансов Липецкой области 028 12 1 2010 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 13 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 036 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области 004 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 15 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 019 12 1 2010 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 16 Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 043 12 1 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Основное мероприятие 10 задачи 1 подпрограм- мы 1 Проведение обязательных энергетиче- ских обследований Всего Х Х Х 1 606,20 0,00 0,00 0,00 1 606,20 0,00 0,00 0,00 Ответственный исполнитель Управление энергетики и тарифов Липецкой области 008 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 1 Управление административных органов Липецкой области 033 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 2 Управление ветеринарии Липецкой области 006 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 3 Управление делами администрации области 003 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 4 Управление дорог и транспорта Липецкой области 038 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 5 Управление здравоохранения Липецкой области 009 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 6 Управление культуры и искусства Липецкой области 010 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 7 Управление лесного хозяйства Липецкой области 039 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 8 Управление сельского хозяйства Липецкой области 005 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 9 Управление социальной защиты населения Липецкой области 016 10 02 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 10 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 035 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 11 Управление труда и занятости Липецкой области 017 12 1 2011 1 166,20 0,00 0,00 0,00 1 166,20 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 12 Управление финансов Липецкой области 028 12 1 2011 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 13 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 036 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области 004 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 15 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 019 12 1 2011 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 16 Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 043 12 1 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Основное мероприя- тие 11 задачи 1 подпрограм- мы 1 Установка приборов учета используемых энергоресур- сов Всего Х Х Х 1 332,60 512,60 250,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ответственный исполнитель Управление энергетики и тарифов Липецкой области 008 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 1 Управление административных органов Липецкой области 033 12 1 2008 832,60 12,60 250,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 2 Управление ветеринарии Липецкой области 006 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 3 Управление делами администрации области 003 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 4 Управление дорог и транспорта Липецкой области 038 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 5 Управление здравоохранения Липецкой области 009 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 6 Управление культуры и искусства Липецкой области 010 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 7 Управление лесного хозяйства Липецкой области 039 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 8 Управление сельского хозяйства Липецкой области 005 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 9 Управление социальной защиты населения Липецкой области 016 10 02 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 10 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 035 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 11 Управление труда и занятости Липецкой области 017 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 12 Управление финансов Липецкой области 028 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 13 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 036 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области 004 12 1 2008 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 15 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 019 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соисполнитель 16 Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 043 12 1 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Основное мероприя- тие 28 задачи 5 подпрограм- мы 1 Реализация мер, направленных на повышение энергоэффек- тивности и развитие энергетики Всего Х Х Х 200 452,70 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 Ответственный исполнитель Управление энергетики и тарифов Липецкой области 008 0505 0020400 200 452,70 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 15. Основное мероприя тие 29 задачи 6 подпрограм- мы 1 Модернизация (реконструк- ция) систем теплоснабже- ния с проведением мероприятий по переводу многоквартир- ных домов на индивидуаль- ные источники теплоснабже- ния. Всего Х Х Х 305 980,00 65 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 Ответственный исполнитель Управление энергетики и тарифов Липецкой области 008 1403 12 1 8608 305 980,00 65 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 16. Основное мероприя- тие 30 задачи 6 подпрограм- мы 1 Модернизация и реконструк- ция котельных, тепловых сетей с приме- нением энергосбере- гающих оборудования и технологий Всего Х Х Х 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 043 12 1 4008 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ». 7. В приложении 3 к государственной программе Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой об- ласти» в таблице пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: « 1. Всего 25 306 685,23 4 691 794,57 4 248 185,27 3 214 902,96 3 095 042,12 3 115 298,52 3 440 459,37 3 501 002,42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 594 433,54 132 966,70 94 671,15 85 912,94 71 053,90 69 288,10 69 157,25 71 383,50 местный бюджет 27 816,36 5 921,82 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 24 684 435,33 4 552 906,05 4 149 865,03 3 125 340,93 3 020 339,13 3 042 361,33 3 367 653,03 3 425 969,83 2. Подпрограмма 1 Энергосбереже- ние и повышение энергетической эффективности Всего 3 744 423,23 1 844 722,57 1 296 262,27 145 482,96 113 356,12 113 325,52 112 739,37 118 534,42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 594 433,54 132 966,70 94 671,15 85 912,94 71 053,90 69 288,10 69 157,25 71 383,50 местный бюджет 27 816,36 5 921,82 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 3 122 173,33 1 705 834,05 1 197 942,03 55 920,93 38 653,13 40 388,33 39 933,03 43 501,83 » 8. Подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Липецкой об- ласти «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» дополнить приложением следующего содержания: «Приложение к подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» Таблица № п/п Наименование мероприятия Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности Всего 3 744 423,23 1 844 722,57 1 296 262,27 145 482,96 113 356,12 113 325,52 112 739,37 118 534,42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 594 433,54 132 966,70 94 671,15 85 912,94 71 053,90 69 288,10 69 157,25 71 383,50 местный бюджет 27 816,36 5 921,82 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 средства внебюджетных источников 3 122 173,33 1 705 834,05 1 197 942,03 55 920,93 38 653,13 40 388,33 39 933,03 43 501,83 2. Основное мероприятие 1 задачи 1 Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружения- ми Всего 6 430,00 1 921,00 1 799,00 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 6 430,00 1 921,00 1 799,00 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Основное мероприятие 2 задачи 1 Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетиче- ской эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения Всего 137,40 131,40 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 137,40 131,40 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Основное мероприятие 3 задачи 1 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений Всего 50 163,44 14 142,20 19 919,85 13 242,84 0,00 0,00 316,15 2 542,40 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 50 163,44 14 142,20 19 919,85 13 242,84 0,00 0,00 316,15 2 542,40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Основное мероприятие 4 задачи 1 Повышение энергетиче- ской эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений Всего 2 270,10 1 772,30 159,60 60,00 81,20 67,00 65,00 65,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 2 270,10 1 772,30 159,60 60,00 81,20 67,00 65,00 65,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Основное мероприятие 5 задачи 1 Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии Всего 530,10 411,10 28,60 0,00 90,40 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 530,10 411,10 28,60 0,00 90,40 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Основное мероприятие 6 задачи 1 Повышение эффективно- сти использования и сокращения потерь воды Всего 3 709,00 370,00 2 900,00 0,00 0,00 439,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 3 709,00 370,00 2 900,00 0,00 0,00 439,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Основное мероприятие 7 задачи 1 Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения Всего 6 180,00 4 680,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 6 180,00 4 680,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Основное мероприятие 8 задачи 1 Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетиче- ской эффективности в транспортном комплексе Всего 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Основное мероприятие 9 задачи 1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче- ской эффективности Всего 554,00 250,00 250,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 554,00 250,00 250,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Основное мероприятие 10 задачи 1 Проведение обязательных энергетических обследований Всего 1 606,20 0,00 0,00 0,00 1 606,20 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 1 606,20 0,00 0,00 0,00 1 606,20 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Основное мероприятие 11 задачи 1 Установка приборов учета используемых энергоре- сурсов Всего 1 332,60 512,60 250,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 1 332,60 512,60 250,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Основное мероприятие 12 задачи 2 Автоматизация потребле- ния тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями Всего 3 020,00 20,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 3 020,00 20,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 14. Основное мероприятие 13 задачи 2 Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений Всего 40 816,50 7 948,30 6 404,30 5 858,40 2 569,60 1 235,10 6 935,90 9 864,90 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 40 816,50 7 948,30 6 404,30 5 858,40 2 569,60 1 235,10 6 935,90 9 864,90 15. Основное мероприятие 14 задачи 2 Повышение энергетиче- ской эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений Всего 13 076,10 3 468,10 2 899,70 2 776,80 1 477,10 705,70 813,10 935,60 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 13 076,10 3 468,10 2 899,70 2 776,80 1 477,10 705,70 813,10 935,60 16. Основное мероприятие 15 задачи 2 Строительство и модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия Всего 4 510,00 60,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 4 510,00 60,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Основное мероприятие 16 задачи 2 Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетиче- ской эффективности в транспортном комплексе Всего 7 417,00 3 101,00 711,00 933,00 1 539,50 346,00 388,50 398,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 7 417,00 3 101,00 711,00 933,00 1 539,50 346,00 388,50 398,00 18. Основное мероприятие 17 задачи 2 Мероприятия по модернизации оборудова- ния, в том числе внедрение инновационных решений и технологий Всего 4 196,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1 116,00 1 350,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 4 196,00 1 705,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1 116,00 1 350,00 19. Основное мероприятие 18 задачи 2 Установка приборов учета используемых энергоре- сурсов Всего 996,40 476,90 261,00 59,00 65,00 15,50 42,00 77,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 996,40 476,90 261,00 59,00 65,00 15,50 42,00 77,00 20. Основное мероприятие 19 задачи 2 Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетиче- ской эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения Всего 38 204,90 1 092,20 29 708,70 4 755,80 859,50 631,80 551,80 605,10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 38 204,90 1 092,20 29 708,70 4 755,80 859,50 631,80 551,80 605,10 21. Основное мероприятие 20 задачи 2 Повышение эффективно- сти использования и сокращения потерь воды Всего 25 487,30 6 074,70 4 882,20 11 686,70 648,70 490,50 697,00 1 007,50 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 25 487,30 6 074,70 4 882,20 11 686,70 648,70 490,50 697,00 1 007,50 22. Основное мероприятие 21 задачи 2 Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии Всего 7 205,00 3 645,00 1 300,00 480,00 380,00 1 400,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 7 205,00 3 645,00 1 300,00 480,00 380,00 1 400,00 0,00 0,00 23. Основное мероприятие 22 задачи 2 Проведение обязательных энергетических обследований Всего 5 982,00 550,00 50,00 80,00 352,00 4 800,00 150,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 5 982,00 550,00 50,00 80,00 352,00 4 800,00 150,00 0,00 24. Основное мероприятие 23 задачи 2 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче- ской эффективности Всего 684,80 265,80 88,50 98,50 69,00 46,00 46,00 71,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 684,80 265,80 88,50 98,50 69,00 46,00 46,00 71,00 25. Основное мероприятие 24 задачи 3 Внедрение энергосбере- гающих мероприятий и технологий Всего 150 158,30 150 158,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 150 158,30 150 158,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Основное мероприятие 25 задачи 4 Внедрение энергосбере- гающих мероприятий и технологий, используемых при передаче электриче- ской энергии Всего 1 711 027,90 956 117,80 754 910,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 1 711 027,90 956 117,80 754 910,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Основное мероприятие 26 задачи 4 Внедрение энергосбере- гающих мероприятий и технологий, используемых при производстве, передаче тепловой энергии Всего 719 637,90 449 220,00 270 417,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 719 637,90 449 220,00 270 417,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Основное мероприятие 27 задачи 4 Внедрение энергосбере- гающих мероприятий и технологий, используемых при транспортировке природного газа Всего 167 222,30 74 556,40 92 665,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 167 222,30 74 556,40 92 665,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. Основное мероприятие 28 задачи 5 Реализация мер, направленных на повышение энергоэффек- тивности и развитие энергетики Всего 200 452,70 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 200 452,70 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 28 636,10 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Основное мероприятие 29 задачи 6 Модернизация (рекон- струкция) систем теплоснабжения с проведением мероприя- тий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения Всего 556 327,29 118 436,37 72 981,82 72 981,82 72 981,82 72 981,82 72 981,82 72 981,82 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 305 980,00 65 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 40 140,00 местный бюджет 27 816,36 5 921,82 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 3 649,09 средства внебюджетных источников 222 530,93 47 374,55 29 192,73 29 192,73 29 192,73 29 192,73 29 192,73 29 192,73 31. Основное мероприятие 30 задачи 6 Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосбе- регающих оборудования и технологий Всего 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 областной бюджет 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ». Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ Окончание. Начало на 33–35-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz