Липецкая газета. 2014 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2014 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 12/24640/ 22 ЯНВАРЯ 2014 22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 29 Подпрограмма 8. «Развитие информатиза- ции в здравоох- ранении» Всего х х х 177990,0 0,0 24000,0 24000,0 24000,0 24960,0 25958,0 26996,0 28076,0 Управление здравоохра- нения Липецкой области 009 х х 177990,0 0,0 24000,0 24000,0 24000,0 24960,0 25958,0 26996,0 28076,0 30 Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информацион- ного простран- ства здравоох- ранения Управление здравоохра- нения Липецкой области 009 0909 0382212 177990,0 0,0 24000,0 24000,0 24000,0 24960,0 25958,0 26996,0 28076,0 31 Подпрограмма 9. «Модерниза- ция здравоох- ранения Липецкой области» Всего х х х 356535,2 0,0 50000,0 153267,6 153267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ответствен- ный исполнитель: управление здравоохра- нения Липецкой области 009 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполни- тель: управление строитель- ства и архитектуры Липецкой области 035 х х 356535,2 0,0 50000,0 153267,6 153267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строитель- ство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке Соисполни- тель: управление строитель- ства и архитектуры Липецкой области 035 0901 0394060 356535,2 0,0 50000,0 153267,6 153267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Сроки выполнения работ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Мероприятия по строительству перинатального центра Подготовка внешних инженерных коммуникаций Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания Закрытие теплового контура Производство внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Сроки выполнения работ 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Поставка и монтаж медицинского оборудования Завершение внешней отделки и благоустройство территории Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Подготовка и повышение квалификации специалистов Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ Приложение 4 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Всего 121 380 789,9 12 715 440,8 14 623 410,9 15 682 317,2 15 694 712,0 15 386 278,0 15 568 242,0 15 757 140,0 15 953 249,0 федеральный бюджет 3 968 648,5 495 236,5 1 281 842,0 882 670,7 526 135,7 195 690,9 195 690,9 195 690,9 195 690,9 областной бюджет 32 304 384,0 3 317 683,4 3 567 473,1 3 780 682,3 4 120 033,2 4 125 435,0 4 290 453,0 4 462 070,0 4 640 554,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 78 341 962,4 8 096 283,9 8 959 794,8 10 196 518,2 10 217 873,1 10 217 873,1 10 217 873,1 10 217 873,1 10 217 873,1 средства внебюджетных источников 6 765 795,0 806 237,0 814 301,0 822 446,0 830 670,0 847 279,0 864 225,0 881 506,0 899 131,0 2 Подпрограм- ма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани- тарной помощи» Всего 43 215 405,3 4 725 240,9 5 025 296,9 5 481 318,0 5 535 302,7 5 564 968,7 5 595 655,7 5 627 395,7 5 660 226,7 федеральный бюджет 276 764,4 38 971,3 33979,7 33 968,9 33 968,9 33 968,9 33 968,9 33 968,9 33 968,9 областной бюджет 4 557 243,0 625 809,0 554 645,0 494 520,0 532 142,0 553 430,0 575 569,0 598 593,0 622 535,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 34 968 413,9 3 653 753,6 4 025 899,2 4 537 947,1 4 550 162,8 4 550 162,8 4 550 162,8 4 550 162,8 4 550 162,8 средства внебюджетных источников 3 412 984,0 406 707,0 410 773,0 414 882,0 419 029,0 427 407,0 435 955,0 444 671,0 453 560,0 3 Подпрограм- ма 2. «Совершен- ствование оказания специализиро- ванной, включая высокотехноло- гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро- ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Всего 53 739 821,7 5 450 885,9 6 135 315,2 6 645 215,5 6 880 597,1 7 002 991,5 7 103 024,5 7 206 929,5 7 314 862,5 федеральный бюджет 487 075,6 56 926,8 231 487,6 15 716,6 15 716,6 41 807,0 41 807,0 41 807,0 41 807,0 областной бюджет 17 784 754,4 1 719 521,4 1 852 125,0 2 024 938,0 2 250 269,0 2 340 278,0 2 433 888,0 2 531 242,0 2 632 493,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 32 903 747,7 3 368 874,7 3 743 081,6 4 292 853,9 4 299 787,5 4 299 787,5 4 299 787,5 4 299 787,5 4 299 787,5 средства внебюджетных источников 2 564 244,0 305 563,0 308 621,0 311 707,0 314 824,0 321 119,0 327 542,0 334 093,0 340 775,0 4 Подпрограм- ма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» Всего 12 242 355,4 1 269 942,0 1 405 208,2 1 558 883,2 1 585 624,8 1 593 348,8 1 601 363,8 1 609 678,8 1 618 305,8 федеральный бюджет 31 902,6 22 279,4 9 623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 1 340 590,0 126 335,0 156 622,0 144 535,0 168 584,0 175 326,0 182 339,0 189 632,0 197 217,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 10 469 800,8 1 073 655,6 1 190 814,0 1 365 717,2 1 367 922,8 1 367 922,8 1 367 922,8 1 367 922,8 1 367 922,8 средства внебюджетных источников 400 062,0 47 672,0 48 149,0 48 631,0 49 118,0 50 100,0 51 102,0 52 124,0 53 166,0 5 Подпрограм- ма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям» Всего 3 629 485,3 351 610,8 389 351,3 422 644,2 455 721,3 473 719,0 492 432,0 511 888,0 532 119,0 федеральный бюджет - - - - - - - - - областной бюджет 3 535 103,3 340 364,8 377 992,0 411 171,2 444 133,3 461 899,0 480 376,0 499 591,0 519 576,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников 94 382,0 11 246,0 11 359,0 11 473,0 11 588,0 11 820,0 12 056,0 12 297,0 12 543,0 Приложение 3 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013—2020 годы» № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Подпрограм- ма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Всего 925 514,1 104 578,1 111 738,0 101 049,0 112 280,0 116 772,0 121 443,0 126 301,0 131 353,0 федеральный бюджет - - - - - - - - - областной бюджет 925 514,1 104 578,1 111 738,0 101 049,0 112 280,0 116 772,0 121 443,0 126 301,0 131 353,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - 7 Подпрограм- ма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохране- ния» Всего 1 734 544,0 195 236,1 215 769,1 201 309,5 208 540,3 216 194,0 224 141,0 232 393,0 240 961,0 федеральный бюджет 17 500,0 17 500,0 - - - - - - - областной бюджет 1 437 549,0 144 430,1 182 130,1 167 334,5 174 225,3 181 193,0 188 440,0 195 978,0 203 818,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников 279 495,0 33 306,0 33 639,0 33 975,0 34 315,0 35 001,0 35 701,0 36 415,0 37 143,0 8 Подпрограм- ма 7. «Совер- шенс твование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Всего 3 932 998,3 617 947,0 910 197,3 381 560,0 382 843,0 393 324,0 404 224,0 415 558,0 427 345,0 федеральный бюджет 1 729 265,3 359 559,0 650 216,3 119 915,0 119 915,0 119 915,0 119 915,0 119 915,0 119 915,0 областной бюджет 2 189 105,0 256 645,0 258 221,0 259 867,0 261 132,0 271 577,0 282 440,0 293 737,0 305 486,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников 14 628,0 1 743,0 1 760,0 1 778,0 1 796,0 1 832,0 1 869,0 1 906,0 1 944,0 9 Подпрограм- ма 8. «Развитие информатиза- ции в здравоох- ранении» Всего 177 990,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 960,0 25 958,0 26 996,0 28 076,0 федеральный бюджет - - - - - - - - - областной бюджет 177 990,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 960,0 25 958,0 26 996,0 28 076,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - 10 Подпрограм- ма 9. «Модернизация здравоохране- ния Липецкой области» Всего 1 782 675,8 0,0 406 535,2 866 337,8 509 802,8 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет 1 426 140,6 0,0 356 535,2 713 070,2 356 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 356 535,2 0,0 50 000,0 153 267,6 153 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 местные бюджеты - - - - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций - - - - - - - - - средства внебюджетных источников - - - - - - - - - Окончание. Начало на 11–21-й стр. № п/п Наименование подпрограмм, основных мероприятий Ответствен- ный исполни- тель, соисполни- тели Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ГРБС РзПр ЦСР Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствова- ние системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкаче- ственных и фальсифициро- ванных лекарственных препаратов Всего 009 х х 2189105,0 256645,0 258221,0 259867,0 261132,0 271577,0 282440,0 293737,0 305486,0 Управление здравоохра- нения Липецкой области 009 0909 4699900 98132,0 8493,0 9739,0 11385,0 12650,0 13156,0 13682,0 14229,0 14798,0 009 1003 5056003 248152,0 248152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 009 1003 5057023 1842821,0 0,0 248482,0 248482,0 248482,0 258421,0 268758,0 279508,0 290688,0 009 х х 2189105,0 256645,0 258221,0 259867,0 261132,0 271577,0 282440,0 293737,0 305486,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz