Липецкая газета. 2014 г. (г. Липецк)
ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 142/24770/ 23 ИЮЛЯ 2014 5 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Администрация Липецкой области постановляет: Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» («Ли- пецкая газета», 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения: 1.В разделе I «Паспорт государственной программы Липец- кой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»: 1) в позиции «Показатели задач»: абзац второй изложить в следующей редакции: «— потребление алкогольной продукции (в пересчете на аб- солютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»; «Показатель задачи 3» изложить в следующей редакции: «— смертность детей в возрасте 0 — 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.»; «Показатели задачи 6» изложить в следующей редакции: «— соотношение количества врачей и среднего медицинско- го персонала; — соотношение средней заработной платы врачей и иных ра- ботников медицинских организаций, имеющих высшее медицин- ское (фармацевтическое) образование или иное высшее образо- вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной пла- ты в Липецкой области (агрегированные значения), %; — соотношение средней заработной платы среднего меди- цинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспе- чивающего предоставление медицинских услуг) и средней зара- ботной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %; — соотношение средней заработной платы младшего меди- цинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставле- ние медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.»; абзац третий в «Показателях задачи 8» изложить в следующей редакции: «— доля заполненных электронных медицинских карт, заве- денных в РИАМС, %;»; 2) в позиции «Объемы финансирования за счет средств об- ластного бюджета всего, в том числе по годам реализации госу- дарственной программы»: цифры «32 304 109,0» заменить цифрами «32 320 663,7»; цифры «3 564 968,1» заменить цифрами «3 581 522,8». 3) позицию «Ожидаемые результаты реализации государ- ственной программы» изложить в следующей редакции: «Достижение к 2020 году: — увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет; — снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения; — снижение потребления алкогольной продукции (в перерас- чете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу насе- ления в возрасте старше 15 лет; — снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%; — снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%; — снижение смертности от болезней системы кровообраще- ния до 586,9 случая на 100 тыс. населения; — снижение смертности от дорожно-транспортных происше- ствий до 8,4 случая на 100 тыс. населения; — снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения; — снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения; — снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения; — снижение смертности от дорожно-транспортных происше- ствий на 55,5%; — снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 93 слу- чаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста; — снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 че- ловека на 10 тыс. населения; — снижение первичного выхода на инвалидность до 68 чело- век на 10 тыс. населения; — увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%; — увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%; — обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3; — соотношение средней заработной платы врачей и иных ра- ботников медицинских организаций, имеющих высшее медицин- ское (фармацевтическое) образование или иное высшее образо- вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) — 200,0%; — соотношение средней заработной платы среднего медицин- ского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечиваю- щего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) — 100,0%; — соотношение средней заработной платы младшего меди- цинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставле- ние медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) — 100%; — удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%; — увеличение доли самозаписи через Интернет и информа- ционные терминалы к общему количеству записанных в регио- нальной информационно-аналитической медицинской системе (далее — РИАМС) на прием к врачу пациентов — до 5,0%; — увеличение доли медицинских организаций области, под- ключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%; — увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%; — увеличение количества медицинских услуг, оказанных на- селению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год; — снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми; — снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.». 2. В разделе II «Текстовая часть»: 1) в подраздел «2 Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач госу- дарственной программы, обоснование состава и значений соот- ветствующих целевых индикаторов и показателей задач»: в абзаце двадцать третьем слова «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год» заменить словами «потребление алко- гольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), ли- тров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»; в абзаце двадцать седьмом цифры «10» заменить цифрами «100»; 2) в подразделе 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикато- рами государственной программы»: абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «— снижение потребления алкогольной продукции (в пере- расчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»; в абзаце четырнадцатом цифры « 35,0» заменить цифрами «36,9»; после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания: «— снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;»; в абзаце тридцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»; в абзаце тридцать первом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»; в абзаце тридцать втором цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»; в абзаце тридцать девятом цифры «622,4» заменить цифрами «586,9»; в абзаце сорок первом цифры «190,0» заменить цифрами «189,6»; в абзаце сорок третьем цифры «35,0» заменить цифрами «41,9»; после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующе- го содержания: «— снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответ- ственности за правонарушения, связанные с оборотом наркоти- ческих средств, до 600 человек;»; после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем сле- дующего содержания: «— снизить смертность населения (без показателей смертно- сти от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;»; в абзаце пятьдесят восьмом цифры «52,3» заменить цифрами «55,5;»; абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции: «— снизить смертность детей 0 — 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;»; после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следу- ющего содержания: «— увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах до 85,0%;»; в абзаце восемьдесят шестом цифры «40,0» заменить цифра- ми «34,6;»; в абзаце восемьдесят седьмом цифры «136,0» заменить циф- рами «114,5»; в абзаце восемьдесят восьмом цифры «19,7» заменить циф- рами «17,2»; в абзаце восемьдесят девятом цифры «82,8» заменить циф- рами «67,6»; абзац девяносто третий изложить в следующей редакции: «— обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифи- цированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной по- мощи за счет средств федерального и областного бюджетов;»; 3) подраздел «5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государ- ственной программы» изложить в следующей редакции: «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы»: Общий объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. ру- блей, в том числе по годам: 2013 год — 12 715 440,8 тыс. рублей; 2014 год — 15 505 099,2 тыс. рублей; 2015 год — 15 030 935,0 тыс. рублей; 2016 год — 15 400 642,8 тыс. рублей; 2017 год — 15 422 680,6 тыс. рублей; 2018 год — 15 605 892,6 тыс. рублей; 2019 год — 15 796 071,6 тыс. рублей; 2020 год — 15 993 485,6 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 495 236,5 тыс. рублей; 2014 год — 650 302,4 тыс. рублей; 2015 год — 169 600,5 тыс. рублей; 2016 год — 169 600,5 тыс. рублей; 2017 год — 169 600,5 тыс. рублей; 2018 год — 169 600,5 тыс. рублей; 2019 год — 169 600,5 тыс. рублей; 2020 год — 169 600,5 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1 426 140,6 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно со- ставит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 3 317 683,4 тыс. рублей; 2014 год — 3 581522,8 тыс. рублей; 2015 год — 3 781 712,3 тыс. рублей; 2016 год — 4 121 233,2 тыс. рублей; 2017 год — 4 125 435,0 тыс. рублей; 2018 год — 4 290 453,0 тыс. рублей; 2019 год — 4 462 070,0 тыс. рублей; 2020 год — 4 640 554,0 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 8 096 283,9 тыс. рублей; 2014 год — 8 959 794,8 тыс. рублей; 2015 год — 10 196 518,2 тыс. рублей; 2016 год — 10 217 873,1 тыс. рублей; 2017 год — 10 217 873,1 тыс. рублей; 2018 год — 10 217 873,1 тыс. рублей; 2019 год — 10 217 873,1 тыс. рублей; 2020 год — 10 217 873,1 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы на 2013 — 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогноз- но составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год — 806 237,0 тыс. рублей; 2014 год — 887 338,6 тыс. рублей; 2015 год — 883 104,0 тыс. рублей; 2016 год — 891 936,0 тыс. рублей; 2017 год — 909 772,0 тыс. рублей; 2018 год — 927 966,0 тыс. рублей; 2019 год — 946 528,0 тыс. рублей; 2020 год — 965 458,0 тыс. рублей. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управле- ние здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответствен- ность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее дости- жения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение госу- дарственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы. Указанный объем расходов может быть уточнен после ут- верждения областного бюджета на соответствующий финансо- вый год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении за счет средств област- ного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе. Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы пред- ставлена в приложении 3 к государственной программе.»; 4) в подразделе «9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения ко- торых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовы- ми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического на- блюдения и данных бюджетной отчетности»: подпункт первый изложить в следующей редакции: «1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на аб- солютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле: П д = А о – А р , где: Ч в П д — потребление алкогольной продукции (в пересчете на аб- солютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет; А о — код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистиче- ского наблюдения № 1-ТОРГ); А р — код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального стати- стического наблюдения № 1-ТОРГ); Ч в — численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);»; подпункт девятый изложить в следующей редакции: «9) смертность детей в возрасте 0 — 17 лет: КС д = Х д . 100 000, где: Ч д КС д — коэффициент смертности детей в возрасте 0 — 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста; Х д — количество умерших детей в возрасте 0 — 17 лет вслед- ствие всех причин (форма федерального статистического наблю- дения № 1-У); Ч д — численность детского населения на 01.01 отчетного года;». 3. В разделе «Подпрограмма 1»: 1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме- дико-санитарной помощи»: в позиции «Объем финансирования за счет средств област- ного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпро- граммы»: цифры «4 555 962,0» заменить цифрами «4 527 784,8»; цифры «553 364,0» заменить цифрами «525 186,8»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: в абзаце семнадцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»; в абзаце восемнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»; в абзаце девятнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»; 2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных меро- приятий»: в абзаце втором цифры «4 214 808,0» заменить цифрами «4 186 301,5»; в абзаце седьмом цифры «148 326,0» заменить цифрами «148 655,3»; 3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в сле- дующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 4 725 240,9 тыс. руб.; 2014 год — 4 672 139,3 тыс. руб.; 2015 год — 5 541 523,0 тыс. руб.; 2016 год — 5 596 110,7 тыс. руб.; 2017 год — 5 626 995,7 тыс. руб.; 2018 год — 5 658 921,7 тыс. руб.; 2019 год — 5 691 933,7 тыс. руб.; 2020 год — 5 726 058,7 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета про- гнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 38 971,3 тыс. руб.; 2014 год — 34 010,3 тыс. руб.; 2015 год — 33 968,9 тыс. руб.; 2016 год — 33 968,9 тыс. руб.; 2017 год — 33 968,9 тыс. руб.; 2018 год — 33 968,9 тыс. руб.; 2019 год — 33 968,9 тыс. руб.; 2020 год — 33 968,9 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогноз- но составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 625 809,0 тыс. руб.; 2014 год — 525 186,8 тыс. руб.; 2015 год — 494 520,0 тыс. руб.; 2016 год — 532 142,0 тыс. руб.; 2017 год — 553 430,0 тыс. руб.; 2018 год — 575 569,0 тыс. руб.; 2019 год — 598 593,0 тыс. руб.; 2020 год — 622 535,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно со- ставит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 3 653 753,6 тыс. руб.; 2014 год — 3 642 560,3 тыс. руб.; 2015 год — 4 537 947,1 тыс. руб.; 2016 год — 4 550 162,8 тыс. руб.; 2017 год — 4 550 162,8 тыс. руб.; 2018 год — 4 550 162,8 тыс. руб.; 2019 год — 4 550 162,8 тыс. руб.; 2020 год — 4 550 162,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реа- лизации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 406 707,0 тыс. руб.; 2014 год — 470 381,9 тыс. руб.; 2015 год — 475 087,0 тыс. руб.; 2016 год — 479 837,0 тыс. руб.; 2017 год — 489 434,0 тыс. руб.; 2018 год — 499 221,0 тыс. руб.; 2019 год — 509 209,0 тыс. руб.; 2020 год — 519 392,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюдже- та и при формировании бюджета на очередной финансовый год.». 4. В разделе «Подпрограмма 2»: 1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализи- рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: в позиции «Показатели задач подпрограммы»: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «— Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»; абзац пятый изложить в следующей редакции: «— Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»; абзац шестой изложить в следующей редакции: «— Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднего- дового контингента.»; абзац седьмой изложить в следующей редакции: «— Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодо- вого контингента.»; в позиции «Объем финансирования за счет средств област- ного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпро- граммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин- ской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: цифры «17 785 760,4» заменить цифрами «17 844 397,1»; цифры «1 850 901,0» заменить цифрами «1 909 537,7»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: абзац пятый изложить в следующей редакции: «— увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологи- ческих больных;»; абзац шестой изложить в следующей редакции: «— увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;»; абзац седьмой изложить в следующей редакции: «— увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных ал- коголизмом среднегодового контингента;»; абзац восьмой изложить в следующей редакции: «— увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкого- лизмом среднегодового контингента;»; 2) в подразделе «1. Характеристика сферы реализации под- программы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин- ской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социаль- ных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития»: в абзаце третьем слова «ОКУ «Липецкий областной противо- туберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»; абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы: травматологические центры первого уровня — в ГУЗ Липец- кая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицин- ской помощи № 1»; травматологические центры второго уровня — в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Добринская межрайонная больница», ГУЗ «Тербунская межрайонная больница»; травматологические центры третьего уровня — в ГУЗ «Дан- ковская межрайонная больница», ГУЗ «Задонская межрайонная больница», ГУЗ «Грязинская межрайонная больница», ГУЗ «Елец- кая городская детская больница».»; в абзаце двадцать пятом слова «ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Ли- пецкий областной противотуберкулезный диспансер»; 3) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных меро- приятий»: в абзаце втором цифры «14 246 507,83» заменить цифрами «14 292 860,83»; в абзаце шестом цифры «66 745,0» заменить цифрами «73 263,0»; в абзаце девятом цифры «1 994 794,3» заменить цифрами «2 000 560,0»; 4) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в сле- дующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 5 450 885,9 тыс. руб.; 2014 год — 6 144 199,9 тыс. руб.; 2015 год — 6 662 137,5 тыс. руб.; 2016 год — 6 897 849,1 тыс. руб.; 2017 год — 6 993 273,1 тыс. руб.; 2018 год — 7 093 634,1 тыс. руб.; 2019 год — 7 197 873,1 тыс. руб.; 2020 год — 7 306 147,1 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета про- гнозно составит 430 352,4тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 56 926,8 тыс. руб.; 2014 год — 279 126,0 тыс. руб.; 2015 год — 15 716,6 тыс. руб.; 2016 год — 15 716,6 тыс. руб.; 2017 год — 15 716,6 тыс. руб.; 2018 год — 15 716,6 тыс. руб.; 2019 год — 15 716,6 тыс. руб.; 2020 год — 15 716,6 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогноз- но составит 17 844 397,1тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 719 521,4 тыс. руб.; 2014 год — 1 909 537,7 тыс. руб.; 2015 год — 2 025 968,0 тыс. руб.; 2016 год — 2 251 469,0 тыс. руб.; 2017 год — 2 340 278,0 тыс. руб.; 2018 год — 2 433 888,0 тыс. руб.; 2019 год — 2 531 242,0 тыс. руб.; 2020 год — 2 632 493,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно со- ставит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 3 368 874,7 тыс. руб.; 2014 год — 3 618 210,5 тыс. руб.; 2015 год — 4 292 853,9 тыс. руб.; 2016 год — 4 299 787,5 тыс. руб.; 2017 год — 4 299 787,5 тыс. руб.; 2018 год — 4 299 787,5 тыс. руб.; 2019 год — 4 299 787,5 тыс. руб.; 2020 год — 4 299 787,5 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реа- лизации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 305 563,0 тыс. руб.; 2014 год — 337 325,7 тыс. руб.; 2015 год — 327 599,0 тыс. руб.; 2016 год — 330 876,0 тыс. руб.; 2017 год — 337 491,0 тыс. руб.; 2018 год — 344 242,0 тыс. руб.; 2019 год — 351 127,0 тыс. руб.; 2020 год — 358 150,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограм- мы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансо- вый год.». 5. В разделе «Подпрограмма 3»: 1) в позиции «Объем финансирования за счет средств об- ластного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 3 государ- ственной программы Липецкой области «Охрана здоровья мате- ри и ребенка»: цифры «1 316 090,6» заменить цифрами «1 312 207,9»; цифры «132 122,0» заменить цифрами «128 239,9»; 2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий под- программы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реали- зация которых запланирована в составе основных мероприятий»: в абзаце третьем цифры «1 260 469,0» заменить цифрами «1 256 363,7»; в абзаце шестом цифры «55 621,0» заменить цифрами «55 844,2»; 3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в сле- дующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 269 942,0 тыс. руб.; 2014 год — 1 873 134,5 тыс. руб.; 2015 год — 1 546 765,2 тыс. руб.; 2016 год — 1 573 384,8 тыс. руб.; 2017 год — 1 580 864,8 тыс. руб.; 2018 год — 1 588 629,8 тыс. руб.; 2019 год — 1 596 690,8 тыс. руб.; 2020 год — 1 605 058,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета про- гнозно составит 31 990,0тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 22 279,4 тыс. руб.; 2014 год — 9 710,6 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогноз- но составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 126 335,0 тыс. руб.; 2014 год — 128 239,9 тыс. руб.; 2015 год — 144 535,0 тыс. руб.; 2016 год — 168 584,0 тыс. руб.; 2017 год — 175 326,0 тыс. руб.; 2018 год — 182 339,0 тыс. руб.; 2019 год — 189 632,0 тыс. руб.; 2020 год — 197 217,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно со- ставит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 1 073 655,6 тыс. руб.; 2014 год — 1 699 024,0 тыс. руб.; 2015 год — 1 365 717,2 тыс. руб.; 2016 год — 1 367 922,8 тыс. руб.; 2017 год — 1 367 922,8 тыс. руб.; 2018 год — 1 367 922,8 тыс. руб.; 2019 год — 1 367 922,8 тыс. руб.; 2020 год — 1 367 922,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реа- лизации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312262,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 47 672,0 тыс. руб.; 2014 год — 36 160,0 тыс. руб.; 2015 год — 36 513,0 тыс. руб.; 2016 год — 36 878,0 тыс. руб.; 2017 год — 37 616,0 тыс. руб.; 2018 год — 38 368,0 тыс. руб.; 2019 год — 39 136,0 тыс. руб.; 2020 год — 39 919,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюдже- та и при формировании бюджета на очередной финансовый год.». 6. В разделе «Подпрограмма 4»: 1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств об- ластного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области «Развитие медицинской реабили- тации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: цифры «3 535 103,3» заменить цифрами «3 530 235,7»; цифры «377 992,0» заменить цифрами «373 124,4»; 2) в абзаце пятом подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и ин- струментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «3 312 613,3» заменить цифрами «3 307 745,7»; 3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в сле- дующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 351 610,8 тыс. руб.; 2014 год — 381 497,8 тыс. руб.; 2015 год — 419 628,2 тыс. руб.; 2016 год — 452 675,3 тыс. руб.; 2017 год — 470 612,0 тыс. руб.; 2018 год — 489 263,0 тыс. руб.; 2019 год — 508 655,0 тыс. руб.; 2020 год — 528 821,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реали- зации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогноз- но составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 340 364,8 тыс. руб.; 2014 год — 373 124,4 тыс. руб.; 2015 год — 411 171,2 тыс. руб.; 2016 год — 444 133,3 тыс. руб.; 2017 год — 461 899,0 тыс. руб.; 2018 год — 480 376,0 тыс. руб.; 2019 год — 499 591,0 тыс. руб.; 2020 год — 519 576,0 тыс. руб. «Объем финансирования мероприятий на весь период реа- лизации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72527,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год — 11 246,0 тыс. руб.; 2014 год — 8 373,4 тыс. руб.; 2015 год — 8 457,0 тыс. руб.; 2016 год — 8 542,0 тыс. руб.; 2017 год — 8 713,0 тыс. руб.; 2018 год — 8 887,0 тыс. руб.; 2019 год — 9 064,0 тыс. руб.; 2020 год — 9 245,0 тыс. руб.». Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. 7. В разделе «Подпрограмма 5»: 1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств об- ластного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»: цифры «925 514,1» заменить цифрами «917 214,1»; цифры «111 738,0» заменить цифрами «103 438,0»; 2) подраздел «Характеристика сферы реализации подпро- граммы 5, описание основных проблем в сфере совершенство- вания оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» текстовой части изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 но- ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» введено понятие паллиативной меди- цинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представ- ляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потреб- ностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям. В Липецкой области паллиативная медицинская помощь ока- зывается на 130 койках ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», 25 койках ГУЗ «Елецкая городская больни- ца № 1 им. Н.А. Семашко», 5 койках ГУЗ «Елецкая городская дет- ская больница». В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода. В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года № 560н «Об утверждении Порядка оказания медицин- ской помощи по профилю «детская онкология», от 21 декабря 2012 года № 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиа- тивной медицинской помощи взрослому населению» паллиатив- ная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосу- точное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих ме- дицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требую- щих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказыва- ется в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений об- ласти. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов — в городе Ельце, 8 каби- нетов — в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ «Областная детская больница». Запланировано создание выездной патронажной паллиатив- ной службы в составе специализированных бригад с дислокаци- ей в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (1 бригада) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспан- сер» (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиатив- ную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, меди- цинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профес- сиональную подготовку, медицинского психолога. Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (5 коек в одну смену) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривает- ся организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощ- ностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 койки. Для оказания паллиативной медицинской помощи будут при- влекаться волонтеры, члены общественных и религиозных орга- низаций. Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделе- ниях паллиативной медицинской помощи ГУЗ «Липецкая город- ская больница № 6 им. В.В. Макущенко», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», «Елецкая городская детская больница». В период реализации подпрограммы предусматривается соз- дание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилита- ции пролеченных больных, в том числе перенесших хирургиче- ские вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях. Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных меди- цинских кадров, владеющих практическими навыками по осново- полагающим аспектам паллиативной медицины. В период реали- зации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сло- жившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управ- лением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: — ежегодная корректировка финансовых показателей про- граммных мероприятий и показателей в зависимости от достиг- нутых результатов; — контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализа- цией подпрограммы 5; — непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.»; Постановление администрации Липецкой области № 300 от 07 июля 2014, г. Липецк О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» Продолжение на 6-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz