Липецкая газета. 2010 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2010 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 73-74/23701-23702/ 16 АПРЕЛЯ 2010 11 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Приказ управления культуры и искусства Липецкой области № 41 от 27.02.2010 г. é· ÛÚ‚Â  ʉÂÌËË ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства Липецкой области на 2009—2011 годы» за 2009 год (Постановление администрации Липецкой области от 17.07.2009 года № 263 ) Наименование индикатора ведомственной целевой программы Единица измерения целевого индикатора 2008 год, отчет 2009 год, отчет 2010 год, план 2011 год, план 1. Увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 чел. населения коэф-т 1 1,369 1,002 1,001 2. Увеличение количества объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии единиц 10 10 10 10 3. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения* штук -27 23 4 2 4. Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 чел. населения коэф-т 1 1,01 1,001 1,002 5. Увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 чел. населения коэф-т 1 1,08 1,003 1,003 6. Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций единиц 12 18 16 16 7. Увеличение числа фильмовыдач по сравнению с прошлым годом единиц 19 263 5 5 8. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, в том числе детской академии при Липецком областном колледже искусств им. К.Н. Игумнова человек 822 262 865 294 831 245 831 245 9. Доля работников культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку процент 7,4 20,9 10,1 10,1 10. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными ) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений процент 135 141 136 136 11. Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом) процент 2 2 2 2 12. Увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями единиц 15 64 1 1 13. Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области человек 210 228 217 217 Примечание: снижение показателя по книгообеспеченности в 2008 году по сравнению с 2007 годом связано с необходимостью списания большого количества морально и физически устаревшей литературы. № п/п Наименование мероприятий Код эк. Класс. Срок реа- лиза- ции 2009 год (тыс.руб.) Показатель реализации мероприятия Причины отклонений и факторы негативно влияющие на реализацию ВЦП план уточн. факт % наименование индикаторов и показателей план факт % (или +,-) Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области Культурное наследие населения Ли- пецкой области, музейные ценности и развитие музейного дела (Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культура»). 2009 г. 39724 39301,1 98,9 Содержание и обеспечение де- ятельности государственных музе- ев и выставочных залов области (Раздел 0801, целевая статья 4419900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисления 19815 19556,5 98,7 211 Заработная плата 15649 15589,9 99,6 212 Прочие выплаты 178,4 177,2 99,3 213 Начисления на оплату труда 3988,1 3789,4 95,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 15125 14969,7 99,0 количество посетите- лей музеев и выста- вочных залов на 1000 человек населения, человек 148,9 162,3 13,4 из них: 221 Услуги связи 464,2 460,1 99,1 222 Транспортные услуги 61,4 61,2 99,7 223 Коммунальные услуги 2692,9 2690,9 99,9 Индикатор: увеличе- ние количества посе- тителей государс- твенных музеев и вы- ставочных залов на 1000 чел. населения (по сравнению с про- шлым годом), коэф- фициент 1,006 1,369 0,363 фактическое коли- чество посетителей в 2009 году воз- росло по сравне- нию с 2008 годом на 43,8 тыс.чел. 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 7600 7599,5 100,0 226 Прочие услуги 4306,6 4158 96,5 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 41 40,4 98,5 из них: 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 41 40,4 98,5 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 4742,6 4734,5 99,8 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 3122,1 3119,7 99,9 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 1620,5 1614,8 99,6 Показатель общественной эффективности 0,283 0,281 -0,002 Показатель экономической эффективности 266,781 242,151 1,102 Содержание и обеспечение де- ятельности Государственной ди- рекции по охране объектов куль- турного наследия (Раздел 0801, целевая статья 4409900), в т.ч: 2009 г. 4630 4626,6 99,9 210 Оплата труда и начисления 3517,8 3515,9 99,9 211 Заработная плата 2815,5 2815,4 100,0 212 Прочие выплаты 8,2 8,2 100 213 Начисления на оплату труда 694,1 692,3 99,7 Расходы, включающие оплату услуг, всего 783,8 782,3 99,8 из них: количество объек- тов, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед. 396 396 100% 221 Услуги связи 120,5 119,5 99,2 222 Транспортные услуги 20,7 20,5 99,0 223 Коммунальные услуги 244,8 244,6 99,9 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 161,4 161,4 100,0 индикатор :увеличе- ние количества объ- ектов культурного на- следия, находящихся в удовлетворитель- ном состоянии по сравнению с про- шлым годом, единиц 10 10 0 226 Прочие услуги 236,4 236,3 100,0 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 5,9 5,9 100,0 из них: 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 5,9 5,9 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 322,5 322,5 100,0 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 0 0 0,0 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 322,5 322,5 100,0 Показатель общественной эффективности 0,880 0,790 -0,09 Показатель экономической эффективности 11,6919 11,6833 1,001 Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям Развитие библиотечного дела (Раздел 0800 «Культура, кинема- тография и средства массовой ин- формации». Подраздел 0801 «Куль- тура»). 2009 г. 64687 64294,5 99,4 Содержание и обеспечение де- ятельности государственных биб- лиотек (Раздел 0801, целевая ста- тья 4429900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисления 42261,8 42034,8 99,5 индикатор : увеличе- ние количества эк- земпляров библио- течного фонда обще- доступных библиотек на 1000 человек насе- ления по сравнению с прошлым годом, штук 3 23 20 211 Заработная плата 33747,5 33689,2 99,8 212 Прочие выплаты 184,6 183,6 99,5 213 Начисления на оплату труда 8329,7 8162 98,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 15438 15274,7 98,9 из них: 221 Услуги связи 558,1 556,9 99,8 222 Транспортные услуги 140,6 138,5 98,5 223 Коммунальные услуги 1694,1 1685,1 99,5 224 Арендная плата 567,5 567,4 100,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 2576,8 2575,5 99,9 226 Прочие услуги 9900,5 9751,3 98,5 индикатор : увеличе- ние количества посе- щений государствен- ных библиотек на 1000 чел. населения(по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,005 1,01 0,005 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего, 125,8 124,6 99,0 из них: количество посети- телей государствен- ных библиотек на 1000 человек населе- ния, человек 74,1 74,9 0,8 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 125,8 124,6 99,0 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 6861,5 6860,4 100,0 из них: количество посетите- лей государственных библиотек на 1000 че- ловек населения по отрасли, человек 442,5 464,6 22,1 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 5386,6 5386,2 100,0 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 1474,9 1474,2 100,0 Субсидии муниципальным образо- ваниям на комплектование книж- ного фонда (Раздел 1102, целевая статья 4500600) 251 Перечисления дру- гим бюджетам бюджет- ной системы РФ 2009 г. 11898 11894,2 100,0 количество экземпля- ров библиотечного фондаобщедоступных библиотек на 1000 че- ловек населения, штук 7418 7436 18 Показатель общественной эффективности 0,232 0,206 -0,026 Показатель экономической эффективности 8,720 8,646 1,006 Приложение 4 Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Липецкой области на 2009—2011 годы» за 2009 год Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области Профессиональное искусство Ли- пецкой области (Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культура») 2009 г. 109510 108815 99,4 Количество посетите- лей государственных театрально-зрелищ- ных и концертных уч- реждений, тыс.чел 311 424,9 136,6% Содержание и обеспечение де- ятельности государственных теат- рально-зрелищных и концертных организаций и организаций кино- проката (Раздел 0801, целевая статья 4439900, 4409900), в т.ч.: индикатор : увеличе- ние количества посе- тителей государствен- ных театрально-зре- лищных и концертных учреждений на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,003 1,08 0,077 210 Оплата труда и на- числения 51124 50866,3 99,5 количество новых постановок государс- твенных театрально- зрелищных и концер- тных учреждений , ед. 16 18 2 211 Заработная плата 40709 40651,1 99,9 212 Прочие выплаты 206,6 204 98,7 213 Начисления на опла- ту труда 10208 10011,2 98,1 Расходы, включающие оплату услуг, всего 17966 17782,5 99,0 из них: 221 Услуги связи 701,7 693 98,8 222 Транспортные услуги 608,6 607,8 99,9 223 Коммунальные услуги 4065,6 4060,4 99,9 224 Арендная плата 746,6 746,6 100,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 6689,4 6677,5 99,8 226 Прочие услуги 5153,9 4997,2 97,0 241 Безвозмездные пе- речисления государс- твенным и муниципаль- ным организациям 21746 21745,9 100,0 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 194,8 184,8 94,9 из них: 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 количество фильмо- выдач, шт. 6020 6253 103,9% 290 Прочие расходы 194,8 184,8 94,9 индикатор : увеличе- ние числа фильмовы- дач (по сравнению с прошлым годом), шт. 30 263 233 рост фильмовыдач по сравнению с 2008 годом произо- шел за счет прове- дения массовых мероприятий: кино- форум «Золотой Витязь», кинофес- тивали японского и итальянского кино Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 18479 18235,2 98,7 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 15639 15395,2 98,4 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 2840,1 2840 100,0 Закон о поощрительных и социаль- ных выплатах (Раздел 0806, целе- вая статья 4509300) 2009 г. 3931,6 3856,8 98,1 Обеспечение целевой поддержки творчес- кого состава населе- ния области, человек 217 228 11 Показатель общественной эффективности 0,068 0,081 0,013 Показатель экономической эффективности 352,121 256,095 1,375 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кадровая политика в сфере куль- туры и искусства (Раздел 07 «Об- разование».) Обеспечение и организация учеб- ного процесса в средних специаль- ных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования (подраздел 0704 «Среднее профес- сиональное образование»), в т.ч.: 2009 г. 89507 88493 98,9 210 Оплата труда и на- числения 60492 60265,5 99,6 Количество учащихся образовательных уч- реждений среднего профессионального образования, всего, человек 831 865 34 211 Заработная плата 47949 47890,5 99,9 212 Прочие выплаты 407,7 406,9 99,8 213 Начисления на опла- ту труда 12135 11968,1 98,6 Расходы, включающие оплату услуг, всего 18331 17604,3 96,0 из них: в том числе Детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, чело- век 245 294 49 221 Услуги связи 350 337,7 96,5 222 Транспортные услуги 56 55,8 99,6 223 Коммунальные услуги 4134 4091,1 99,0 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 9706,5 9205,6 94,8 226 Прочие услуги 4084,9 3914,1 95,8 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 4917,8 4913,2 99,9 из них: 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 1390,4 1386,2 99,7 290 Прочие расходы 3527,4 3527 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 5764,9 5710 99,0 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 3415 3414,4 100,0 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 2349,9 2295,6 97,7 Показатель общественной эффективности 0,072 0,074 0,002 Показатель экономической эффективности 107,709 102,304 1,053 Обеспечение подготовки, пере- подготовки кадров и повышения квалификации работников культу- ры в отрасли (подраздел 0705 «Учебные заведения и курсы по пе- реподготовке кадров»), в т.ч.: 2009 г. 2092,2 2086,8 99,7 210 Оплата труда и на- числения 1117,7 1113,8 99,7 Количество работни- ков учреждений куль- туры, повысивших квалификацию и про- шедших переподго- товку, человек 500 1059 559 211 Заработная плата 885,6 884,6 99,9 212 Прочие выплаты 3,3 3,3 100,0 213 Начисления на опла- ту труда 228,8 225,9 98,7 Расходы, включающие оплату услуг, всего 782,5 782,2 100,0 из них: 221 Услуги связи 87,4 87,4 100,0 222 Транспортные услуги 1,1 1,1 100,0 223 Коммунальные услуги 0 0 224 Арендная плата 337,2 337,1 100,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 171,6 171,6 100,0 226 Прочие услуги 185,2 185 99,9 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 0 0 0,0 из них: 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 0 0 0,0 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 192 190,8 99,4 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 150,8 150,1 99,5 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 41,2 40,7 98,8 Субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований (Раз- дел 1102, целевая статья 5210125) 251 Перечисления дру- гим бюджетам бюджет- ной системы РФ 2009 г. 500 446,6 89,3 индикатор : доля ра- ботников учреждений культуры, повысив- ших квалификацию и прошедших перепод- готовку, % 9,60% 20,90% 11,3 Показатель общественной эффективности 9,6 20,9 11,3 Показатель экономической эффективности 4,1844 1,97054 2,124 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области и его интеграция в другое культурное пространство Развитие культурно-досуговой де- ятельности и народного творчест- ва (Раздел 0800 «Культура, кинема- тография и средства массовой ин- формации». Подраздел 0801 «Куль- тура») 2009 г. 43797 43418,4 99,1 Количество населе- ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово- димых государствен- ными (муниципальны- ми) учреждениями культуры, и в работе любительских объ- единений, тыс.чел. 1579 1597,5 18,5 Содержание и обеспечение де- ятельности государственных до- мов и дворцов культуры, других учреждений культуры(Раздел 0801, целевая статья 4409900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисления 27294 27065,7 99,2 удельный вес населе- ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, про- водимых государс- твенными (муници- пальными) учрежде- ниями культуры, и в работе любительских объединений,% 135% 141% 6 211 Заработная плата 21756 21697,6 99,7 212 Прочие выплаты 169,6 168,9 99,6 213 Начисления на оплату труда 5368,4 5199,2 96,8 Расходы, включающие оплату услуг, всего 10974 10824,5 98,6 из них: Число мероприятий, проводимых культур- но-досуговыми уч- реждениями, коли- чество мероприятий, единиц 561 649 88 Рост числа мероп- риятий связан с выделением Госу- дарственного ан- самбля «Грация» из структуры област- ной филармонии 221 Услуги связи 321,1 319,9 99,6 222 Транспортные услуги 354,7 354,6 100,0 223 Коммунальные услуги 2688,8 2688,5 100,0 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержа- нию имущества 5540,2 5540,1 100,0 226 Прочие услуги 2068,9 1921,4 92,9 Расходы, связанные с социальным обеспечени- ем, всего 117,4 116,4 99,1 из них: индикатор : увеличе- ние числа мероприя- тий, проводимых куль- турно-досуговыми уч- реждениями (по срав- нению с прошлым го- дом), ед. 5 64 59 262 Пособия по социаль- ной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 117,4 116,4 99,1 Расходы, связанные с поступлением нефинан- совых активов, всего 5412,2 5411,8 100,0 из них: 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 3701,1 3700,8 100,0 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 1711,1 1711 100,0 Субсидии на материально-техни- ческое оснащение учреждений культуры муниципальных образо- ваний (Раздел 1102, целевая ста- тья 5210115) 251 Перечисления дру- гим бюджетам бюджет- ной системы РФ 2009 г. 12990 11229,9 86,5 Увеличение доли уч- реждений культуры, муниципальных обра- зований, имеющих удовлетворительное материально-техни- ческое оснащение, (по сравнению с про- шлым годом), % 2 2 0 Показатель общественной эффективности 0,0032 0,0029 -0,0003 Показатель экономической эффективности 27,7373 27,179 1,021 Во исполнение постановления администрации Липецкой об- ласти от 18.09.2008 № 244 «Об областной целевой программе «Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2009 год» приказываю: 1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области на 2009—2011 годы» за 2009 год. 2. Утвердить отчет о качестве предоставляемых государс- твенных услуг подведомственными учреждениями культуры за 2009 год. 4. Начальнику отдела экономики, финансов и закупок Луне- вой Н.Н. обеспечить опубликование отчетности в средствах массовой информации. 5. Контроль за исполнением приказа возложить на замести- теля начальника управления В.А. Кравченко. Начальник управления Т. ГОРЕЛОВА В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 164-ОЗ «О порядке установ- ления прожиточного минимума в Липецкой области» и Законом Липецкой области от 25.12.2006 № 12-ОЗ «О потребительской корзине в Липецкой области» администрация области поста- новляет: Установить по представлении управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по области за 1 квартал 2010 года: — в расчете на душу населения: — 5081 руб.; — для трудоспособного населения — 5463 руб., в том числе — мужчин — 5544 руб., женщин — 5379 руб.; — для пенсионеров — 4197 руб.; — для детей: — 4928 руб., в том числе в возрасте 0—6 лет — 4480 руб., в возрасте 7—15 лет — 5309 руб. Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ Постановление администрации Липецкой области № 90 от 06.04.2010 г. é· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚Â΢ËÌ ˚ Ô  ÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛχ ̇ ‰Û¯Û ̇ÒÂÎÂÌË fl Ë ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ì ˚ Ï ÒӈˇθÌÓ-‰ÂÏÓ„  ‡Ù˘ÂÒÍËÏ „  ÛÔÔ‡Ï Ì‡ÒÂÎÂÌË fl ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ 1 Í‚‡  ڇΠ2010 „Ó‰‡

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz