Липецкая газета. 2010 г. (г. Липецк)

Липецкая газета. 2010 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 66/23694/ 7 АПРЕЛЯ 2010 8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № п/п Наименование мероприятия Код экономической классификации Срок реали- зации Объем финансирования, тыс. руб. Показатель реализации мероприятия Ответствен- ный исполнитель Всего в т.ч. по годам Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 220 Приобретение услуг 229004,3 74886,1 72294,2 81824,0 221 Услуги связи 12406,7 3693,7 4065,0 4648,0 222 Транспортные услуги 1174,1 389,1 365,0 420,0 223 Коммунальные услуги 134951,5 38326,5 45403,0 51222,0 224 Арендная плата за пользование имуществом 476,0 138,0 156,0 182,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 43240,8 20309,8 10770,0 12161,0 226 Прочие услуги 36755,2 12029,0 11535,2 13191,0 251 Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ 21000,0 7000,0 7000,0 7000,0 262 Пособия по социаль- ной помощи 72353,4 22152,4 23800,0 26401,0 290 Прочие расходы 1441,9 439,9 470,0 532,0 300 Поступление нефинансовых активов 378648,4 135010,1 114536,0 129102,3 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 7873,0 7873,0 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 370775,4 127137,1 114536,0 129102,3 1.2 Обеспечение конт- роля качества ле- к а р с т в е н н ы х средств, закуплен- ных за счет средств областного и феде- рального бюджетов Сумма средств 2009— 2011 гг. 17573,0 5620,0 5620,0 6333,0 Обеспечение конт- роля качества ле- к а р с т в е н н ы х средств, закуплен- ных за счет средств федерального и об- ластного бюджетов (%) 100 100 100 ОГУ «Центр кон- троля качества и сертификации лекарственных средств» в том числе 200 Расходы 17487,3 5534,3 5620,0 6333,0 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14352,4 4541,4 4613,0 5198,0 211 Заработная плата 11454,0 3678,0 3656,0 4120,0 213 Начисления на оплату труда 2898,4 863,4 957,0 1078,0 220 Приобретение услуг 3134,9 992,9 1007,0 1135,0 223 Коммунальные услуги 600,0 175,0 200,0 225,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 847,2 249,2 281,0 317,0 226 Прочие услуги 1687,7 568,7 526,0 593,0 300 Поступление нефи- нансовых активов 85,7 85,7 310 Увеличение стоимости основных средств 36,1 36,1 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 49,6 49,6 1.3 Организация амбу- латорного отпуска л е к а р с т в е н н ы х средств льготным категориям граж- дан Сумма средств 2009— 2011 гг. 615537,0 248524,2 173482,0 193530,8 Уровень удовлет- воренности на ле- к а р с т в е н н ы е средс т ва отде - льным категориям граждан (%) 99,9 99,9 99,9 У п р а в л е н и е здравоохране- ния Липецкой области в том числе 200 Расходы 615537,0 248524,2 173482,0 193530,8 220 Приобретение услуг 84548,3 47547,6 19407,0 17593,7 226 Прочие услуги 84548,3 47547,6 19407,0 17593,7 262 Пособия по социаль- ной помощи 530988,7 200976,6 154075,0 175937,1 1.4 Совершенствова- ние системы про- филактической и реабилитационной помощи, формиро- вание здорового образа жизни Сумма средств 2009— 2011 гг. 37430,6 12926,6 11521,0 12983,0 Объем книгоизда- тельской продук- ции (штук) 354 365 375 ГУ «Областная научная меди- цинская библи- отека» ГУЗ «Областной центр медицин- с к о й п р офи - лактики» в том числе 200 Расходы 35210,1 11981,1 10922,0 12307,0 210 Оплата труда и начис- ления на оплату труда 23559,1 7723,1 7446,0 8390,0 211 Заработная плата 18725,3 6139,3 5918,0 6668,0 212 Прочие выплаты 41,2 15,2 12,0 14,0 213 Начисления на оплату труда 4792,6 1568,6 1516,0 1708,0 220 Приобрете- ние услуг 9551,4 3573,4 2811,0 3167,0 221 Услуги связи 399,4 140,4 122,0 137,0 222 Транспортные услуги 35,4 20,4 7,0 8,0 223 Коммунальные услуги 521,7 155,7 172,0 194,0 224 Арендная плата за пользование имуществом 3740,1 1279,1 1157,0 1304,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 606,7 432,7 82,0 92,0 226 Прочие услуги 4248,1 1545,1 1271,0 1432,0 290 Прочие расходы 2099,6 684,6 665,0 750,0 300 Поступление нефинансовых активов 2220,5 945,5 599,0 676,0 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 727,8 476,8 118,0 133,0 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 1492,7 468,7 481,0 543,0 2. Предупреждение заболеваний со- циального харак- тера и заболева- ний, представля- ющих опасность Всего по задаче 2 2009— 2011 гг. 1702921,4 553653,0 540075,0 609193,4 2.1 Совершенствова- ние раннего выяв- ления, современ- ного уровня диа- гностики и лечения больных социально значимыми забо- леванииями Сумма средств 2009— 2011 гг. 1547497,1 502327,0 491131,0 554039,1 Объем специали- зированной стаци- онарной медицин- ской помощи боль- ным социально значимыми забо- леваниями (тыс. койко/дней) 602,4 584,9 584,9 ГУЗ «Липецкий областной про- т иво т у бе р к у - лезный диспан- сер» ГУЗ «Липецкий областной кож- но-венерологи- ческий диспан- сер» ГУЗ «Липецкий областной он- кологический диспансер» ГУЗ «Липецкий областной нар- кологический диспансер» ГУЗ «Липецкая областная пси- хоневрологи- ческая больни- ца № 1» ГУЗ «Липецкий о б л а с т н о й центр по про- ф и л а к т и к е СПИД и инфек- ционных забо- леваний» в том числе Объем специали- зированной амбу- латорно-поликли- нической меди- цинской помощи больным социаль- но значимыми за- болеваниями (тыс. посещений) 385,1 380,1 380,1 200 Расходы 1169175,3 379713,3 370949,0 418513,0 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 959552,2 305690,2 307211,0 346651,0 211 Заработная плата 758471,5 242851,5 242263,0 273357,0 Выявление тубер- кулеза при профи- лактических ос- мотрах (%) 71,1 72,0 72,8 № п/п Наименование мероприятия Код экономической классификации Срок реали- зации Объем финансирования, тыс. руб. Показатель реализации мероприятия Ответствен- ный исполнитель Всего в т.ч. по годам Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 212 Прочие выплаты 4684,7 1536,7 1475,0 1673,0 Уровень летальнос- ти в течение одного года с момента ус- тановления онкоза- болевания (%) 26,45 26,1 25,8 213 Начисления на оплату труда 196396,0 61302,0 63473,0 71621,0 220 Приобретение услуг 208453,0 73629,0 63373,0 71451,0 Уровень заболева- ния венерическими з аболе в аниями (коэффициент на 100000 населения) 115,0 110,0 109,2 221 Услуги связи 6085,6 1961,6 1939,0 2185,0 222 Транспортные услуги 593,1 241,1 166,0 186,0 Уровень иммуни- зации лиц до 35 лет против вирус- ных гепатитов (%) 100 100 100 223 Коммунальные услуги 122747,8 37112,8 40229,0 45406,0 224 Арендная плата за пользование имуществом 1288,8 348,8 440,0 500,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 37154,2 18308,2 8882,0 9964,0 226 Прочие услуги 40583,5 15656,5 11717,0 13210,0 290 Прочие расходы 1170,1 394,1 365,0 411,0 300 Поступление нефи- нансовых активов 378321,8 122613,7 120182,0 135526,1 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 2932,5 2932,5 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 375389,3 119681,2 120182,0 135526,1 2.2 Развитие системы восстановительно- го лечения и реа- билитации туберку- лезных больных Сумма средств 2009— 2011 гг. 155424,3 51326,0 48944,0 55154,3 Объем санаторно- курортной помощи по фтизиатрии (тыс. койко/ дней) 72,8 72,8 72,8 ГСКУЛОПТС «Лесная сказка» ГСКУ«Усманский противотуберку- лезный санато- рий» в том числе 200 Расходы 119556,1 39733,1 37530,0 42293,0 210 Оплата труда и начис- ления на оплату труда 93734,9 29750,9 30083,0 33901,0 211 Заработная плата 74258,3 23729,3 23757,0 26772,0 212 Прочие выплаты 358,2 141,2 102,0 115,0 213 Начисления на оплату труда 19118,4 5880,4 6224,0 7014,0 220 Приобретение услуг 2369,5 9370,5 6737,0 7592,0 221 Услуги связи 769,4 323,4 210,0 236,0 222 Транспортные услуги 26,2 17,2 4,0 5,0 223 Коммунальные услуги 15059,7 4573,7 4930,0 5556,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 4974,8 2820,8 1013,0 1141,0 226 Прочие услуги 2869,4 1635,4 580,0 654,0 290 Прочие расходы 2121,7 611,7 710,0 800,0 300 Поступление нефин- ансовых активов 35868,2 11592,9 11414,0 12861,3 310 Увеличение стоимос- ти основных средств 458,9 458,9 340 Увеличение стоимос- ти материальных запасов 35409,3 11134,0 11414,0 12861,3 3. Улучшение состо- яния здоровья де- тей и матерей Всего по задаче 3 2009— 2011 гг. 566267,9 173155,0 206289,0 186823,9 3.1. Совершенствова- ние оказания пери- натальной и специ- а л и з и р о в а н н о й стационарной и амбулаторно-по- ликлинической по- мощи матерям и детям Сумма средств 2009— 2011 гг. 338248,1 112601,0 106358,0 119289,1 Объем специали- зированной стаци- онарной медицин- ской помощи ма- т ер ям и де т ям (тыс. койко/ дней) Объем специали- зированной амбу- латорно-поликли- нической меди- цинской помощи матерям и детям (тыс. посещений) Снижение уровня заболеваемости новорожденных (на 1000 родив- шихся живыми) 183,6 205,8 1100,5 177,1 213,2 1097,5 177,1 213,2 1089,5 ГУЗ «Областной перинатальный центр» ГУЗ «Областная детская больни- ца» ГУЗ «Детская областная боль- ница восстано- вительного ле- чения» в том числе 200 Расходы 256218,4 82782,4 81732,0 91704,0 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 156872,1 49577,1 50541,0 56754,0 211 Заработная плата 123994,1 39517,1 39793,0 44684,0 212 Прочие выплаты 981,2 299,2 321,0 361,0 213 Начисления на оплату труда 31896,8 9760,8 10427,0 11709,0 220 Приобретение услуг 98320,5 32700,5 30946,0 34674,0 221 Услуги связи 2668,3 868,3 849,0 951,0 222 Транспортные услуги 501,2 159,2 161,0 181,0 223 Коммунальные услуги 60945,8 19309,8 19636,0 22000,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 21558,9 7472,9 6641,0 7445,0 226 Прочие услуги 12646,3 4890,3 3659,0 4097,0 290 Прочие расходы 1025,8 504,8 245,0 276,0 300 Поступление нефин- ансовых активов 82029,7 29818,6 24626,0 27585,1 310 Увеличение стоимости основных средств 3716,1 3716,1 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 78313,6 26102,5 24626,0 27585,1 3.2 Развитие оказания санаторной помо- щи детям Сумма средств 2009— 2011 гг. 228019,8 60554,0 99931,0 67534,8 Объем санаторно- курортной помощи детям (тыс. койко/ дней) 81,8 81,5 81,5 Г С К У Л О Д С «Мечта» в том числе 200 Расходы 184117,8 46357,8 85964,0 51796,0 210 Оплата труда и начис- ления на оплату труда 112910,4 35705,6 36327,8 40877,0 211 Заработная плата 88475,1 28061,1 28405,0 32009,0 212 Прочие выплаты 1398,7 435,9 480,8 482,0 213 Начисления на зарплату 23036,6 7208,6 7442,0 8386,0 220 Приобретение услуг 31618,2 10652,2 10047,0 10919,0 221 Услуги связи 594,0 132,0 217,0 245,0 222 Транспортные услуги 361,3 3,3 358,0 223 Коммунальные услуги 23738,1 7350,1 7705,0 8683,0 225 Услуги по содержа- нию имущества 4055,9 1692,9 1111,0 1252,0 226 Прочие услуги 2868,9 1473,9 656,0 739,0 262 Пособия по соц. помощи 39589,2 39589,2 300 Поступление нефин- ансовых активов 43902,0 14196,2 13967,0 15738,8 310 Увеличение стоимости основных средств 234,6 234,6 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 43667,4 13961,6 13967,0 15738,8 4. Подготовка и пе- реподготовка ме- дицинских кадров Всего по задаче 4 2009— 2011 гг. 206347,5 68848,1 67959,0 69540,4 4.1. Совершенствова- ние подготовки ме- дицинских и фар- мацевтических кад- ров в образователь- ных учреждениях, регулирование объ- емов и профилей подготовки специа- листов в соответс- твии с потребнос- тью лечебно-про- филактических уч- реждений области Сумма средств 2009— 2011 гг. 178763,8 59637,1 58970,0 60156,7 Обучение специа- листов со сред- ним медицинским и фармацев т и - ческим образова- нием (человек) 1100 1001 960 ГОУ СПО «Ли- пецкий меди- цинский кол - ледж» ГОУ СПО «Елец- кий медицинс- кий колледж» ГОУ СПО «Дан- ковское меди- цинское учили- ще» ГОУСПО«Усман- ское медицинс- кое училище» в том числе 200 Расходы 177974,0 59311,3 58741,0 59921,7 Продолжение. Начало на 7-й стр. Окончание на 9-й стр.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz