Огни Липецка. 2020 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"
66 Липецкая газета № 134/26262/ 10 НОЯБРЯ 2020 ОГНИ ЛИПЕЦКА 1. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» Департамент образования, департамент градострои- тельства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства 2017-2024 1154235,5 1135440,393 1215567,551 1267601,096 1069367,434 1059037,98 934088,2 934088,2 1.1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Развитие дошкольного образования Департамент образования 2017-2024 535616,5 540156,55 580261,062 602938,957 568044,28 574312,78 537606,9 537606,9 Департамент градостроительства и архитектуры 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Развитие начального, основного, среднего общего образования Департамент образования 2017-2024 386643,3 435355,143 502649,78 499045,5 472299,2 470540,2 387881,3 387881,3 Департамент градостроительства и архитектуры 2018-2024 0 1000,1 2315,8 49,5 0 0 0 0 1.3 Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Модерниза- ция инфраструктуры общего образования Департамент градостроительства и архитектуры 2018-2024 0 27369,2 3619,945 94848,265 0 0 0 0 1.4 Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Осуществле- ние социальной поддержки отдельных категорий граждан Департамент образования 2017-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства 2017-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка» Департамент образования 2017-2024 118197,1 96866,375 48571,287 48862,05 10276,0 5985,0 2800,0 2800,0 1.6 Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Совершен- ствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции Департамент градостроительства и архитектуры 2017-2024 110478,6 34693,025 13738,953 7084,22 17836,332 8200,0 5800,0 5800,0 Департамент образования 2017-2024 3300,0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 Основное мероприятие 6 подпрограммы 1: Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест- вляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования Департамент градостроительства и архитектуры 2020-2022 0 0 0 1300,0 0 0 0 0 1.8 Основное мероприятие 7 подпрограммы 1: Приобрете- ние автотранспорта для подвоза детей в общеобразова- тельные организации Департамент образования 2019-2020 0 0 5514,119 7,65 0 0 0 0 1.9 Основное мероприятие 8 подпрограммы 1: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Департамент образования 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 Основное мероприятие 9 подпрограммы 1: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче- ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы Департамент образования 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Департамент градостроительства и архитектуры 2019-2021 0 0 47677,405 6976,019 911,622 0 0 0 Департамент образования 2020-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 Региональный проект «Современная школа» Департамент градостроительства и архитектуры 2019-2020 0 0 9887,853 6488,935 0 0 0 0 Департамент образования 2019 0 0 1331,347 0 0 0 0 0 1.13 Региональный проект «Учитель будущего» Департамент образования 2019 0 0 0 0 0 0 0 2. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» Департамент образования, департамент градострои- тельства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту 2017-2024 741257,743 708643,142 759997,006 604228,288 576628,287 578235,767 654994,043 654994,043 2.1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Развитие дополнительного образования Департамент образования 2017-2024 177347,8 195911,2 214312,975 217384,5 213909,4 199909,4 195267,0 195267,0 Департамент культуры и туризма 2017-2024 228702,0 256193,7 284022,479 307368,528 288471,927 304165,407 263340,743 263340,743 Департамент по физической культуре и спорту 2017-2024 253678,7 220294,244 170328,515 65917,96 66025,76 66025,76 187352,7 187352,7 2.2 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка» Департамент образования 2017-2024 6140,8 8319,2 4870,0 3725,3 3085,0 3019,0 2570,0 2570,0 2.3 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка» Департамент культуры и туризма 2017-2024 4696,0 8648,1 17750,2 2754,9 1200,0 1200,0 2170,0 2170,0 2.4 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка» Департамент по физической культуре и спорту 2017-2024 70692,443 13326,698 14144,237 3996,2 3936,2 3916,2 4293,6 4293,6 2.5 Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Совершен- ствование инфраструктуры учреждений дополнительного образования путем строительства и реконструкции Департамент градостроительства и архитектуры 2018-2024 0 5950,0 53918,6 3080,9 0 0 0 0 2.6. Региональный проект «Учитель будущего» Департамент образования 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7. Региональный проект «Спорт – норма жизни» Департамент градостроительства и архитектуры 2019 0 0 650,0 0 0 0 0 0 3. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время» Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма 2017-2024 36866,0 37478,9 36743,87 33252,96 30689,76 30689,76 30750,37 30750,37 3.1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Совершен- ствование форм организации отдыха детей и трудоу- стройства несовершеннолетних Департамент образования 2017-2024 15000,0 16921,2 16921,2 18378,12 18378,12 18378,12 16921,2 16921,2 Департамент по физической культуре и спорту 2017-2024 4161,0 4322,4 4396,17 2274,84 2711,64 2711,64 4396,17 4396,17 Департамент культуры и туризма 2018 0 80,0 0 0 0 0 0 0 3.2 Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях Департамент образования 2017-2024 17705,0 16155,3 15426,5 12600,0 9600,0 9600,0 9433,0 9433,0 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого функциони- рования и развития системы образования города Липецка» Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма 2017-2024 84957,2 90795,625 101181,35 116799,8 127529,68 125683,7 95325,0 95325,0 4.1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Совершен- ствование управления системой образования города Липецка Департамент образования, администрация города Липецка 2017-2024 84957,2 90795,625 101181,35 98967,1 93549,0 96099,0 95325,0 95325,0 4.2 Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на повышение квалифика- ции педагогических работников муниципальных образовательных организаций Департамент образования 2020-2022 0 0 0 5209,7 5209,7 5209,7 0 0 Департамент по физической культуре и спорту 2020-2022 0 0 0 0 110,0 110,0 0 0 4.3 Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций Департамент образования 2020-2022 0 0 0 1620,0 1587,5 2875,0 0 0 4.4 Основное мероприятие 4 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях Департамент образования 2020-2022 0 0 0 1200,0 570,0 580,0 0 0 4.5 Основное мероприятие 5 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на создание в общеобразова- тельных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятствен- ного доступа и оснащение общеобразовательных органи- заций специальным, в том числе учебным, реабилитацион- ным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом Департамент образования 2020-2022 0 0 0 1500,0 810,0 810,0 0 0 4.6 Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Департамент образования 2020-2022 0 0 0 8303,0 10000,0 6000,0 0 0 Департамент градостроительства и архитектуры 2020-2022 0 0 0 0 0 14000,0 0 0 Департамент культуры и туризма 2021 0 0 0 0 4385,11 0 0 0 4.7 Основное мероприятие 7 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств Департамент культуры и туризма 2020-2021 0 0 0 0 11308,37 0 0 0 ». 1.3. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие об- разования города Липецка» изложить в следующей редакции: «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка» Всего 6002188,152 7049997,077 8504028,455 8246583,607 7602876,558 7551076,701 6353520,213 6353520,213 федеральный бюджет 440,695 512017,915 772864,246 694162,937 258461,369 172723,32 0,0 0,0 областной бюджет 3245610,014 3787221,102 4650718,304 4564197,226 4552858,728 4576706,174 3856362,6 3856362,6 бюджет города 2017316,443 1972358,06 2113489,777 2021882,144 1804215,161 1793647,207 1715157,613 1715157,613 средства бюджетов государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 738821,0 778400,0 966956,128 966341,3 987341,3 1008000,0 782000,0 782000,0 2. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» Всего 5058770,914 6117201,835 7423254,603 7390917,177 6740096,64 6659322,608 5489704,8 5489704,8 федеральный бюджет 283,562 511977,4 746864,246 694162,937 258461,369 172723,32 0,0 0,0 областной бюджет 3244251,852 3769784,042 4575293,254 4519153,144 4482267,837 4477561,308 3855616,6 3855616,6 бюджет города 1154235,5 1135440,393 1215567,551 1267601,096 1069367,434 1059037,98 934088,2 934088,2 средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 660000,0 700000,0 885529,552 910000,0 930000,0 950000,0 700000,0 700000,0 3. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образова- ния» Всего 800705,649 780224,442 913633,357 630228,288 603628,287 606235,767 713994,043 713994,043 федеральный бюджет 157,133 40,515 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областной бюджет 1145,773 16140,785 74310,475 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города 741257,743 708643,142 759997,006 604228,288 576628,287 578235,767 654994,043 654994,043 средства бюджетов государственных внебюд- жетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средства внебюджетных источников 58145,0 55400,0 53325,876 26000,0 27000,0 28000,0 59000,0 59000,0 Окончание на 67-й стр. Продолжение. Начало на 65-й стр.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz