Огни Липецка. 2017 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"
22 8 июля 2017 г. «Липецкая газета» № 131 (25509) (Продолжение на 23-й стр.) (Окончание. Начало на 18–21-й стр.) 1 2 3 4 5 6 7 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори- тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель- ности инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом 11 01 07 1 05 L0271 150 000,00 150 000,00 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- ям и иным некоммерческим организациям 11 01 07 1 05 L0271 600 150 000,00 150 000,00 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 14 832 000,00 14 832 000,00 Муниципальная программа города Липецка «Развитие физиче- ской культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» 11 05 07 0 00 00000 14 832 000,00 14 832 000,00 Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» 11 05 07 2 00 00000 14 832 000,00 14 832 000,00 Основное мероприятие «Совершенствование управления отрас- лью физической культуры и спорта города Липецка» 11 05 07 2 01 00000 14 832 000,00 14 832 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного само- управления и структурных подразделений администрации города Липецка 11 05 07 2 01 00110 14 765 000,00 14 765 000,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 07 2 01 00110 100 14 167 000,00 14 167 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- пальных) нужд 11 05 07 2 01 00110 200 596 000,00 596 000,00 Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 2 01 00110 800 2 000,00 2 000,00 Приобретение информационных услуг с использованием инфор- мационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом 11 05 07 2 01 S6260 67 000,00 67 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- пальных) нужд 11 05 07 2 01 S6260 200 67 000,00 67 000,00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 274 000,00 18 274 000,00 Периодическая печать и издательства 12 02 18 274 000,00 18 274 000,00 Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе! на 2017-2022 годы» 12 02 13 0 00 00000 18 274 000,00 18 274 000,00 Подпрограмма «Развитие гражданского общества в городе Липецке» 12 02 13 1 00 00000 18 274 000,00 18 274 000,00 Основное мероприятие «Информирование населения о деятель- ности органов местного самоуправления и социально-экономи- ческом развитии города Липецка» 12 02 13 1 03 00000 18 274 000,00 18 274 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 12 02 13 1 03 09000 18 274 000,00 18 274 000,00 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- ям и иным некоммерческим организациям 12 02 13 1 03 09000 600 18 274 000,00 18 274 000,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 171 800 000,00 181 400 000,00 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 171 800 000,00 181 400 000,00 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017- 2022 годы» 13 01 01 0 00 00000 171 800 000,00 181 400 000,00 Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муни- ципальным долгом» 13 01 01 1 00 00000 171 800 000,00 181 400 000,00 Основное мероприятие «Реализация муниципальной долговой политики» 13 01 01 1 03 00000 171 800 000,00 181 400 000,00 Обслуживание муниципального долга 13 01 01 1 03 20020 171 800 000,00 181 400 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 01 1 03 20020 700 171 800 000,00 181 400 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 154 347 000,00 278 165 000,00 Условно утвержденные расходы 99 99 154 347 000,00 278 165 000,00 Непрограммные расходы бюджета города Липецка 99 99 99 0 00 00000 154 347 000,00 278 165 000,00 Иные непрограммные мероприятия 99 99 99 9 00 00000 154 347 000,00 278 165 000,00 Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 00 00040 154 347 000,00 278 165 000,00 Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 9 00 00040 800 154 347 000,00 278 165 000,00 Приложение 14 к Бюджету города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Распределение расходов бюджета города Липецка на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов руб. Наименование Целевая статья Вид рас- хода Раздел Под- раз- дел Сумма МП ПМп ОМ Направ- ление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017-2022 годы» 01 449 693 300,00 Подпрограмма «Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» 01 1 449 693 300,00 Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюд- жетного процесса на территории города Липецка» 01 1 01 48 740 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 01 1 01 00110 48 740 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 01 00110 100 01 06 45 880 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Закупка това- ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 00110 200 01 06 2 855 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Иные бюджет- ные ассигнования) 01 1 01 00110 800 01 06 5 000,00 Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов» 01 1 02 8 400 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов» 01 1 02 99999 8 400 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эф- фективности бюджетных расходов». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны- ми внебюджетными фондами) 01 1 02 99999 100 01 13 3 620 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 1 02 99999 200 01 13 4 745 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов». (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 02 99999 800 01 13 35 000,00 Основное мероприятие «Реализация муниципальной долговой политики» 01 1 03 383 889 000,00 Обслуживание муниципального долга 01 1 03 20020 119 235 000,00 Обслуживание муниципального долга. (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 01 1 03 20020 700 13 01 119 235 000,00 Исполнение муниципальных гарантий 01 1 03 20030 264 654 000,00 Исполнение муниципальных гарантий. (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 03 20030 800 01 13 264 654 000,00 Основное мероприятие «Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания» 01 1 04 8 664 300,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 1 04 08000 8 664 300,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж- дений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 04 08000 100 01 13 7 501 300,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 1 04 08000 200 01 13 1 157 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Иные бюджетные ассигнования) 01 1 04 08000 800 01 13 6 000,00 Муниципальная программа города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы» 02 135 288 140,98 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима- тельства» 02 1 100 967 240,98 Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспо- собности субъектов малого и среднего предпринимательства» 02 1 01 5 000 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание ус- ловий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» 02 1 01 99999 1 800 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание ус- ловий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства». (Закупка товаров, работ и услуг для государствен- ных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 01 13 1 267 500,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание ус- ловий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства». (Закупка товаров, работ и услуг для государствен- ных (муниципальных) нужд) 02 1 01 99999 200 04 12 420 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства». (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 99999 300 01 13 112 500,00 Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставках (ярмарках) 02 1 01 60240 300 000,00 Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставках (ярмарках). (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 60240 800 04 12 300 000,00 Возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на- чинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением произ- водственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на условиях софинансирования с областным бюджетом 02 1 01 S6400 2 900 000,00 Возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на- чинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением произ- водственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на условиях софинансирования с областным бюджетом. (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 01 S6400 800 04 12 2 900 000,00 Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 02 1 02 95 967 240,98 Возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по под- готовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопар- ка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструк- цию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования за счет средств областного бюджета 02 1 02 86275 915 116,94 Возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по под- готовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопар- ка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструк- цию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования за счет средств областного бюджета. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен- ной (муниципальной) собственности) 02 1 02 86275 400 04 12 915 116,94 Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры Техно- парка на условиях софинансирования с федеральным бюджетом 02 1 02 L5275 9 000 000,00 Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры Технопарка на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. (Ка- питальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 02 1 02 L5275 400 04 12 9 000 000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по под- готовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопар- ка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструк- цию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования за счет средств вышестоящих бюджетов 02 1 02 R5275 29 998 224,04 Возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования за счет средств вышестоящих бюджетов. (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 02 1 02 R5275 400 04 12 29 998 224,04 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 02 1 02 00110 48 015 900,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 01 13 36 960 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 1 02 00110 100 04 12 8 725 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Закупка това- ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 00110 200 01 13 1 536 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Закупка това- ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 02 00110 200 04 12 367 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 02 00110 300 01 13 425 900,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Иные бюджет- ные ассигнования) 02 1 02 00110 800 01 13 1 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Иные бюджет- ные ассигнования) 02 1 02 00110 800 04 12 1 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 02 1 02 09000 8 038 000,00 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- ям и иным некоммерческим организациям) 02 1 02 09000 600 01 13 8 038 000,00 Подпрограмма «Муниципальное имущество» 02 2 34 320 900,00 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по сохранению и поддер- жанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка» 02 2 01 12 363 200,00 Организация эффективного использования недвижимого имущества, вклю- ченного в состав муниципальной казны города Липецка 02 2 01 20190 12 363 200,00 Организация эффективного использования недвижимого имущества, вклю- ченного в состав муниципальной казны города Липецка. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 20190 200 01 13 12 363 200,00 Основное мероприятие «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка» 02 2 02 21 957 700,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муни- ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка» 02 2 02 99999 885 700,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муни- ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 01 479 380,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муни- ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 99999 200 05 02 403 320,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муни- ципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка». (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 02 99999 800 05 01 3 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 02 2 02 00110 21 072 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 2 02 00110 100 01 13 20 087 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Закупка това- ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 02 00110 200 01 13 984 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Иные бюджет- ные ассигнования) 02 2 02 00110 800 01 13 1 000,00 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы» 03 737 313 110,00 Подпрограмма «Развитие территории города Липецка» 03 1 155 354 500,00 Основное мероприятие «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» 03 1 01 19 700 000,00 Разработка градостроительной документации для территории города Липецка 03 1 01 20300 11 412 000,00 Разработка градостроительной документации для территории города Липецка. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- ных) нужд) 03 1 01 20300 200 04 12 11 412 000,00 Разработка схем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 03 1 01 20340 8 000 000,00 Разработка схем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 20340 200 04 12 8 000 000,00 Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов на условиях софинансирования с областным бюджетом 03 1 01 S6020 288 000,00 Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов на условиях софинансирования с областным бюджетом. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 S6020 200 04 12 288 000,00 Основное мероприятие «Содержание муниципального геофонда» 03 1 02 360 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципального геофонда» 03 1 02 99999 360 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципального геофонда». (Закупка товаров, работ и услуг для государ- ственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 99999 200 01 13 360 000,00 Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация градо- строительного процесса на территории города Липецка» 03 1 03 135 294 500,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка 03 1 03 00110 34 186 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 03 00110 100 01 13 32 967 675,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Закупка това- ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 00110 200 01 13 900 325,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 03 00110 300 01 13 303 000,00 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка. (Иные бюджет- ные ассигнования) 03 1 03 00110 800 01 13 15 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 03 1 03 08000 101 108 500,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж- дений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 03 08000 100 01 13 12 256 700,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж- дений. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 03 08000 100 04 12 34 066 140,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 08000 200 01 13 2 555 900,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 03 08000 200 04 12 7 921 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 08000 800 01 13 4 041 000,00 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде- ний. (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 03 08000 800 04 12 40 267 760,00 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» 03 2 581 958 610,00 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов со- циальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» 03 2 01 581 958 610,00 Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства за счет средств вышестоящих бюджетов 03 2 01 R0212 581 958 610,00 Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства за счет средств вышестоящих бюджетов. (Капитальные вложения в объекты недви- жимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 2 01 R0212 400 07 02 581 958 610,00 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Ли- пецка на 2017-2022 годы» 04 132 560 500,00 Подпрограмма «Экологическая безопасность населения города Липецка» 04 1 132 560 500,00 Основное мероприятие «Охрана атмосферного воздуха» 04 1 01 30 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Охрана атмос- ферного воздуха» 04 1 01 99999 30 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Охрана атмос- ферного воздуха». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 99999 200 06 05 30 000,00 Основное мероприятие «Реабилитация и благоустройство водных объектов» 04 1 02 1 000 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Реабилитация и благоустройство водных объектов» 04 1 02 99999 1 000 000,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Реабилитация и благоустройство водных объектов». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 02 99999 200 06 05 1 000 000,00 Основное мероприятие «Обращение с отходами» 04 1 03 4 593 500,00 Реализация направления расходов основного мероприятия «Обращение с отходами» 04 1 03 99999 4 593 500,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz