Огни Липецка. 2015 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"
7 «Липецкая газета» № 95 (24973) 16 мая 2015 г. (Продолжение. Начало на 5-6-й стр.) (Окончание на 8-й стр.) 3.2. Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 — капитальный ремонт кладбищ департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0503 1052225 1000,0 1000,0 0,0 0,0 3.3. Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3 —возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0503 1032226 985,0 545,0 220,0 220,0 3.4. Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3 —оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0503 1052227 115,0 115,0 0,0 0,0 3.5. Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3 — приобретение оборудования МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0503 1032228 30,0 0,0 30,0 0,0 3.6. Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3 —установка памятника и благоустройство могилы участника ВОВ, кавалера 3 орденов Аксенова М.Ф. департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0503 1032229 58,0 0,0 58,0 0,0 3.7. Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3 —бюджетные инвестиции в объекты ка- питального строительства муниципаль- ной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 611 0503 1034221 17500,0 5200,0 4300,0 8000,0 3.8. Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 — строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке» департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 611 0503 1034222 18000,0 3000,0 5000,0 10000,0 3.9. Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 — строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарской в г. Липецке» департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 611 0503 1034223 48000,0 8000,0 10000,0 30000,0 6.2. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» № п/п Наименование Источник ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 1 Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» Всего 1933431,8 655685,8 660872,0 616874,0 бюджет города 1933431,8 655685,8 660872,0 616874,0 2 Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка на 2014—2016 годы» Всего 367885,5 123115,5 123620,0 121150,0 бюджет города 367885,5 123115,5 123620,0 121150,0 3 Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014—2016 годы» Всего 1436186,3 500295,3 503251,0 432640,0 бюджет города 1436186,3 500295,3 503251,0 432640,0 4 Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ на 2014—2016 годы» Всего 129360,0 32275,0 34001,0 63084,0 бюджет города 129360,0 32275,0 34001,0 63084,0 7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» Меры государственного регулирования в данной программе не предусмотрены. 8. Управление рисками реализации муниципальной программы Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы является типичным при исполне- нии документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Программы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, органи- зационные и управленческие. Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать: — обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Программы (раз- работка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений); — проведение мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ причин отклонения от плано- вых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Программы; — организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета). 9. Перечень целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» № п/п Наименование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Ед. изм. Значение целевых индикаторов Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) 2 года, предшеств- ующие реализации муниципальной программы годы реализации муниципальной программы 2012 год (факт) 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Цель: Улучшение городской среды путем устойчивого функцио- нирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве 1.1. Целевой индикатор цели: Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администра- ции города Липецка % 3,4 11,5 31,2 32,3 32,6 С = Cb / Cp*100, где: С – доля благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства Cb – благоустроенные объекты; Cp – объекты, требующие благоустройства 2. Задача 1 Содержание сетей наружного освещения 2.1. Показатель задачи 1 Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка % 97 97 97 97 97 С = Cb / Cp*100, где: С – нормативная освещенность; Cb – общее количество светоточек (шт.); Cp – светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.) 3. Задача 2 Развитие системы озеленения города Липецка 3.1. Показатель задачи 2 Доля озелененных территорий в общей площади города департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка % 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 С = Cb / Cp*100, где: С – доля озелененных территорий в общей площади города; Cb – площадь озелененных территорий (5994 га); Cp – площадь территории города Липецка (32068 га) 4. Задача 3 Обеспечение надлежа- щего санитарного уровня территории города Липецка 4.1. Показатель задачи 3 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка % 100 100 100 100 100 С = Cb / Cp*100, где: С – доля ликвидированных несанкцио- нированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Cb – количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов; Cp – количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов 5. Задача 4 Содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные соору- жения, общественные туалетные модули и т.д.) 5.1. Показатель задачи 4 Доля установленных туалетных модулей к общему числу, требующих установки департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка % 0 0 25 37,5 50 С = Сb / Ср * 100, где: С — доля установленных туалетных модулей; Сb — количество установленных туалетных модулей; Ср — количество туалетных модулей, запланированных к установке 6. Задача 5 Демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений 6.1. Показатель задачи 5 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка % - 21 100 100 100 С = Сb / Ср * 100, где: С—доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Сb—количество демонтированных конструкций; Ср—общее число выявленных реклам- ных конструкций, подлежащих демон- тажу 7 . Задача 6 Содержание и благоуст- ройство территорий клад- бищ, строительство новых кладбищ 7.1. Показатель задачи 6 Доля обустроенной пло- щади кладбищ на терри- тории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка % 0 0 26,3 25,7 43,5 С = Cb / Cp*100, где: С – доля, обустроенных кладбищ; Cb – количество обустроенных кладбищ; Cp – количество кладбищ, требующихся к обустройству Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2015—2016 годы» Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка на 2014—2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» 1. Паспорт подпрограммы 1 «Организация освещения улиц города Липецка на 2014—2016 годы» Соисполнители — Сроки реализации 2014—2016 годы Задача в рамках муниципальной программы содержание сетей наружного освещения Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам Общий объемфинансирования за счет средств бюджета города составляет 367885,5 тыс. руб. 2014 год – 123115,5 тыс. руб., 2015 год – 123620,0 тыс. руб., 2016 год – 121150,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации повышение качества освещения улиц города Липецка 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 На сегодняшний день сохраняется необходимость улучшения состояния сетей наружного освещения города Липецка. Необходимость ускорения развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвана его полным отсутствием на территории ряда улиц города и изношенным состоянием сетей, нахо- дящихся в длительной эксплуатации. Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, проездов и площадей способствуют строитель- ству новых участков и модернизации изношенных сетей наружного освещения территории города Липецка. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения города, кото- рое влияет на условия проживания граждан. При выполнении работ по содержанию сетей наружного освещения будут использоваться современ- ные материалы и светильники с энергоэффективными лампами, обладающими высокой световой отдачей. За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые клас- сы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволят получить больший экономический эффект от реализации энергосбе- регающих мероприятий. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная подача электроэнер- гии с платой за потребленные энергоресурсы. 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, задачи и ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1 Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является развитие сетей наружного освещения, которое направлено на улучшение городской среды, повышение уровня безопас- ности населения и дорожного движения, снижение криминогенной обстановки. Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ- ления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; приказ Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Об утвержде- нии и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»; решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.03.2005 № 28 «О правилах благоустройства территории города Липецка». Задачей Подпрограммы является выполнение работ по строительству и содержанию сетей наружно- го освещения. Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является повышение качества и эффективности освещения улиц города Липецка. 4. Сроки реализации Подпрограммы 1 Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014—2016 годы). 5. Основные мероприятия Подпрограммы 1 Мероприятие 1: Возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц. 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем фи- нансирования составляет 367885,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 123115,5 тыс. руб., 2015 год – 123620,0 тыс. руб., 2016 год – 121150,0 тыс. руб. 7. Управление рисками Подпрограммы 1 Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы является типичным при ис- полнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными ри- сками Подпрограммы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие. Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать: — обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Подпрограммы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений); — проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Под- программы; — организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета). Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014—2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2014—2016 годы» 1. Паспорт Подпрограммы 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014—2016 годы» Соисполнители департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Сроки реализации 2014—2016 годы Задача в рамках муниципальной программы развитие системы озеленения города Липецка, обеспечение надлежащего санитарного уровня территории города Липецка, содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.), демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам Общий объемфинансирования за счет средств бюджета города составляет 1436186,3 тыс. руб. 2014 год – 500295,3 тыс. руб., 2015 год – 503251,0 тыс. руб., 2016 год – 432640,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации Повышение уровня благоустроенности города 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 Город Липецк является крупным промышленным центром с населением свыше 509 тыс. человек и хо- рошо развитой транспортной инфраструктурой.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz