Огни Липецка. 2011 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

Огни Липецка. 2011 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

16 «Липецкая газета» № 208 (24086) 29 октября 2011 г. 1 2 3 4 5 22. Представление в депар- тамент финансов ин- формации о результатах контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений за отчетный период Департаменты админи- страции города Липецка: образования; дошкольного образования; культуры; по физической культуре и спорту; здравоохранения; социальной защиты на- селения; жилищно-коммунального хозяйства; по работе с на- селением и связям с обще- ственностью; градострои- тельства и архитектуры 2013 год 23. Совершенствование системы муниципального финансового контроля Департамент финансов администрации города Липецка 2012 год 2013 год 80 80 Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами 24. Обслуживание автоматизи- рованной системы управле- ния бюджетным процессом для главных распорядите- лей бюджетных средств Департамент финансов администрации города Липецка 2012 год 2013 год 800 800 Итого: 2012 год 2013 год 5000,0 5000,0 V. Объемы и сроки финансирования Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Программы, составляет 10 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2012 год – 5 000,0 тыс. рублей, на 2013 год – 5 000,0 тыс. рублей. VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации Управление Программой осуществляется департаментом финансов администрации горо- да Липецка посредством координации действий исполнителей Программы, а также монито- ринга реализации предусмотренных Программой мероприятий. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией города Ли- пецка в соответствии с утвержденным Порядком. VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы Основной ожидаемый результат от реализации Программы – это переход на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и предоставление доступных и каче- ственных услуг населению города Липецка. В результате реализации мероприятий Программы по повышению эффективности пре- доставления муниципальных услуг будут получены следующие позитивные изменения: рост доступности и качества муниципальных услуг; повышение открытости деятельности учреж- дений, оказываемых услуги; развитие материально-технической базы муниципальных учреж- дений. Кроме того, в деятельности муниципальных учреждений возникнут элементы конкурен- ции. Изменение подходов к управлению муниципальными учреждениями приведет к мотива- ции и заинтересованности специалистов учреждений в повышении качества и доступности оказываемых муниципальных услуг. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программной структуре бюджета города Липецка будет способ- ствовать более адресному оказанию муниципальных услуг, созданию системы взаимосвязи выделяемых бюджетных ассигнований и достигнутых социально значимых результатов. За счет реализации мероприятий Программы будет достигнуто совершенствование про- цедур внутреннего контроля главными распорядителями бюджетных средств. Выработка чет- ких критериев эффективности и результативности использования средств бюджета города Липецка, открытость информации о результатах проведения контрольных мероприятий будет способствовать укреплению финансово-бюджетной дисциплины муниципальных учрежде- ний. Таким образом, снижение нарушений бюджетного законодательства приведет к эконо- мии бюджетных средств. Основным критерием эффективности реализации Программы будет являться своевре- менное и качественное выполнение запланированных мероприятий. VIII. Целевые индикаторы городской целевой Программы № п/п Наименование целевого индикатора Единица измере- ния Значение целевого индикатора 2010 год (факт) 2011 год (оценка) 2012 год (план) 2013 год (план) 1. Отношение предельного объема муниципального долга города Липецка к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема без- возмездных поступлений % 51 45 не более 60 не более 60 2. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города Липецка к рас- ходам бюджета % 0 0 0 0 3. Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муници- пальные задания % 98 98 100 100 4. Доля расходных обязательств бюджета города Липецка, дета- лизированных по услугам % 42 44 49,5 50,0 5. Доля расходов бюджета города Липецка, осуществляемых в рамках городских целевых и ведомственных программ % 14,8 17,5 не менее 50 не менее 50 6. Количество проверок, проведен- ных департаментом финансов администрации города Липецка в соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса РФ ед. 28 38 45 50 7. Доля возмещенных и восстанов- ленных ассигнований от общего объема выявленных нарушений % 1,9 7 7,5 8 8. Количество главных распоря- дителей бюджетных средств, у которых внедрена и используется автоматизированная система управления бюджетным про- цессом ед. 20 19 19 19 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА № 1264 от 29.09.2011, г. Липецк О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2009 № 513 В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения, благоустройства го- рода Липецка администрация города постановляет: Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2009№513 «Об утверж- дении городской целевой Программы «Обустройство маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструктуры (2010-2012 годы)» (в редакции постановлений от 01.03.2010 № 548, от 02.06.2010 № 1480, от 21.07.2010 № 1903, от 30.09.2010 № 2306, от 20.04.2011 № 445, от 03.05.2011 № 498, от 08.06.2011 № 673) следующие изменения: в приложении к постановлению: 1. В разделе 1 «Паспорт городской целевой программы «Обустройство маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструктуры (2010-2012 годы)» в позиции «Объ- емы финансирования по источникам и срокам» цифры «15500» заменить цифрами «17850», цифры «150» заменить цифрами «2500». 2. Таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в следующей ре- дакции: «№ п/п Наименование меро- приятий Исполнители работ Сроки исполне- ния с разбивкой по периодам Кол-во, ед. Источник и объемы финансирования, тыс.руб. Всего Гор.бюд- жет 1. Строительство новых остановочных пунктов Департамент жилищно- коммунального хозяй- ства города Липецка 2010 год - - - 2011 год 1 170 170 2012 год - - - 2. Поставка каркасно- металлических остано- вочных павильонов Департамент городского транспорта администра- ции города Липецка 2010 год 8 792 792 2011 год 13 1930 1930 2012 год 7 1000 1000 3. Поставка универсаль- ных блоков безопасно- сти для остановочных павильонов Департамент городского транспорта администра- ции города Липецка 2010 год 4 296 296 2011 год - - - 2012 год 5 500 500 4. Закупка подвижного состава Департамент городского транспорта администра- ции города Липецка 2010 год 2 1812 1812 2011 год - - - 2012 год - - - 5. Капитальный ремонт территории МУП «ЛПАТП» по ул. Ферро- сплавной, 17 Департамент градостро- ительства и архитектуры города Липецка 2010 год - 9450 9450 2011 год - - - 2012 год - - - 6. Ремонт остановочных пунктов Департамент жилищно- коммунального хозяй- ства администрации города Липецка 2010 год - - - 2011 год - 900 900 2012 год - - - 7. Ремонт и содержание остановочных пунктов Департамент городского транспорта администра- ции города Липецка 2010 год - - - 2011 год - - - 2012 год - 1000 1000 ИТОГО 2010 год 12350 12350 2011 год 3000 3000 2012 год 2500 2500 Всего 17850 17850» 3. В таблице раздела 7 «Ресурсное обеспечение целевой программы»: а) строку 1 изложить в следующей редакции: «1. Выполнение программных мероприятий по обустройству маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструктуры 2010 год 1088 1088 2011 год 3000 3000 2012 год 2500 2500» б) позицию «ИТОГО» изложить в следующей редакции: «ИТОГО 2010 год 12350 12350 2011 год 3000 3000 2012 год 2500 2500 Всего 17850 17850» 4. В таблице «Система показателей целевой программы» раздела 8 «Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий» в строке 3 цифры «389» заменить цифрами «393». Глава города Липецка М. ГУЛЕВСКИЙ (Окончание. Начало на 14–15-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА № 1274 от 30.09.2011, г. Липецк О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2009 № 535 В связи с изменениями объемов финансирования, по результатам проведенных открытых конкурсов на проектирование ряда объектов городской целевой программы «Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010-2012 годы» администрация города постановляет: Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2009№535 «Об утверж- дении городской целевой программы «Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010-2012 годы» (в редакции постановлений от 30.09.2010 № 2305/1, от 30.11.2010 № 2616, от 03.06.2011 № 666, от 08.07.2011 № 819) следующие изменения: В приложении к постановлению: 1. В разделе I «Паспорт городской целевой программы»: 1.1 в позиции «Объемы финансирования по источникам и срокам» цифры «13629» заме- нить цифрами «62970», цифры «659» заменить цифрами «50000». 1.2 в позиции «Ожидаемые конечные результаты» цифры «5,99» заменить цифрами «5,49». 2. В разделе V «Система программных мероприятий» таблицу изложить в следующей ре- дакции: « № п/п Мероприятия Сроки испол- нения Источники финан- сирования Объем финан- сирования, тыс. руб. 1. Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова 2010 год Городской бюджет 2840 2. Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова (окончание работ) 2011 год Городской бюджет 130 3. Строительство водопровода Балашов- ского лесничества 2011 год Городской бюджет 5555 4. Проектирование водопровода в посел- ке Ленинский лесхоз 2011 год Городской бюджет 1650 5. Проектирование водопроводов по ул. Шоссейная, Брусничная 2011 год Городской бюджет 350 6. Проектирование водопроводов по пер. Курчатова, ул. Третьякова 2011 год Городской бюджет 1000 7. Проектно-изыскательские работы по обеспечению водоснабжения поселка Северный Рудник 2011 год Городской бюджет 1445 8. Строительство водопровода по ул. Подсобное хозяйство 2012 год Городской бюджет 10500 9. Строительство водопровода по ул. Учительская, ул. 1 Мая в с. Сселки 2012 год Городской бюджет 16000 10. Строительство водопровода по ул. Шоссейная, Брусничная 2012 год Городской бюджет 5000 11. Строительство водопровода по ул. Булавина 2012 год Городской бюджет 14000 12. Строительство водопроводов по пер. Курчатова, ул. Третьякова 2012 год Городской бюджет 4500 Итого: 62970 ». 3. В разделе VII “Ресурсное обеспечение Программы” в таблице цифры “659” заменить цифрами “50000”, цифры “13629” заменить цифрами “62970”. 4. Раздел VIII “Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программ- ных мероприятий” изложить в следующей редакции: «В результате реализации мероприятий Программы будет построено 5,49 км водопрово- да, обеспечено водой надлежащего качества 186 домов частного сектора. Система показателей целевой программы (нарастающим итогом) Наименование показателей Единицы измерения Величина показателя в базовом году (2009 г.) План 2010 год 2011 год 2012 год Количество домов, обе- спеченных центральным водоснабжением шт. 0 24 51 186 Протяженность построен- ных сетей водоснабжения. км 0 0,39 1,19 5,49 ». Глава города Липецка М. ГУЛЕВСКИЙ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz