Огни Липецка. 2007 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"
№ 7-8 (88-89) 19 мая 2007 г. Продолженаработа по внедрениюэнергосберегающих технологийдля освещения придомовых территорий: 150 жилых домов оснащены устройствами автоматического управления дворовым освещением, 933 светильника заменены на энергоэкономичные. Начиная с 2004 года в городе Липецке ведутся работы по модернизации автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУ НО). В 2006 году на выполнение мероприятий по III очереди АСУ НО из городского бюджета было выделено 7,5 млн. руб., из фонда энергосбе- режения Липецкой области — 4,8 млн. руб. Благоустройство, дорожное строительство На 21,8%в 2006 году было уменьшенофинансирование строительства и ремонта дорог (180,5 млн. руб. против 230,9 млн. руб. в 2005 г.). Всего 5 млн. руб., вместо 36 запланированных, выде- лено на реализацию Программы «Озеленение территории г. Липецка на 2005 — 2008 годы». Протяженность сетей наружного освещения возросла за год на 50 км и составила 574 км, или 98,1 % от общей протяженности сетей. Для организации досуга и отдыха граждан города в 2006 году были отремонтированы 231 и установлены 24 новые детские площадки. В 2006 году сдана в эксплуатацию новая площадка для подготовки и хранения пескосоляной смеси, что позволило значительно улучшить экологическую обстановку в пойме реки Воронеж и своевременно произвести заготовку смеси на осенне-зимний период 2006-2007 гг. Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2007 г.: 1. Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту жилого фонда. 2. Организация коммерческого учёта потребления энергоресурсов муниципальным жилым фондом. 3. Завершение работ по замене устаревшей системы управления наружным освещением города на автоматизированную. 4. Реализация мероприятий по охране и улучшению состояния окружающей природной среды г. Липецка. 5. Дальнейшая реализация Программ «Переселение граждан города Липецка из аварийного и ветхого жилья на 2005—2007 годы» и «Канализование муниципального жилищного фонда города Липецка на 2002—2008 годы». 6. Реализация мероприятий по развитию и модернизации жилищного фонда города Липецка, стратегического управления его состоянием. 7. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры го- рода Липецка. В рамках преобразований в жилищно-коммунальной сфере предстоит: —продолжить работу по организации конкурсного отбора подрядных организаций для выпол- нения работ по обслуживанию, ремонту и управлению муниципальным жилищным фондом; — создать условия для повышения активности населения и общественности в вопросах пре- доставления жилищно-коммунальных услуг, управления жилищным фондом. Таблица 7 Содержание жилищного фонда и нежилых помещений города Липецка Показатель Ед. изм. Отчёт Оценка Темпы роста 2004 2005 2006 2007 2006 к 2005,% 2007 к 2006, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Общая площадь жилищного фонда — всего тыс. м 2 8411,6 8457,0 8508,0 8504,2 100,6 99,96 Число жилых квартир — всего, ед. 176021 178200 179054 179127 100,5 100,04 в том числе — муниципальных ед. 71850 65558 56723 55387 86,5 97,6 Общая площадь жилищного фонда с износом свыше: тыс. м 2 70% для каменных строений тыс. м 2 15,3 15,0 26,6 30,74 177,3 115,6 65% для деревянных и прочих тыс. м 2 10,8 9,3 11,41 12,3 122,7 107,8 Количество ветхих и аварийных домов ед. 90 80 87 97 108,8 111,5 Площадь ветхих и аварийных домов тыс. м 2 26,7 32,5 38,04 43,04 117,04 113,14 Число квартир, оборудованных счетчиками: холодной воды ед. 10744 24516 38641 63519 157,6 164,4 горячей воды ед. 10562 23915 37733 62311 157,8 165,1 Капитальный ремонт жилищного фонда (выполненный объём работ) млн. руб. 109,9 115,0 233,4 150,56 203,0 64,5 Текущий ремонт жилищного фонда (выполненный объём работ) млн. руб. 557,7 680,0 711,1 900,9 104,6 126,7 Таблица 8 Коммунальное хозяйство города Липецка Показатели Ед. изм. Отчет Оценка Темпы роста 2004 2005 2006 2007 2006 к 2005, % 2007 к 2006, % Теплоснабжение Отпуск тепловой энергии предприятиями — всего, тыс. Гкал 2498,6 2751,1 2873,2 2987,3 104,4 104,0 в том числе муниципальными предприятиями тыс. Гкал 1854,8 138,6 0,2 0,2 0,14 100,0 Количество источников тепла ед. 37 37 37 38 100,0 102,7 Протяжённость муниципальных тепловых сетей км 283,6 285,6 294,5 299,0 103,1 101,5 Электроснабжение Отпуск электрической энергии — всего, тыс. кВт 890902 918811,4 1160332 1276734,8 126,3 110,03 в том числе муниципальными предприятиями 560103,0 - - - - - Протяженность линий электропередач км 2374,5 2392,3 2401,2 2410 100,4 100,4 Водоснабжение Отпущено воды потребителям — всего, тыс.м 3 72697,9 64173,2 64092 69207,6 99,9 108,0 в том числе муниципальными предприятиями тыс.м 3 63220,4 3409,8 - - - - Установленная мощность муниципальных водопроводов тыс. м 3 в сутки 283,7 283,6 283,6 283,6 100,0 100,0 Протяженность муниципальных водопроводных сетей км 786,0 785,3 852,8 926,1 108,6 108,6 Канализование Пропущено сточных вод через очистные сооружения — всего, тыс. м 3 62738,7 64086,9 63978,0 66350,24 99,8 103,7 в том числе муниципальными предприятиями тыс. м 3 58866,0 3485,3 - - - - Установленная пропускная способность муниципальных очистных сооружений тыс. м 3 в сутки 182,2 170,0 170,0 170,0 100,0 100,0 Протяженность муниципальных канализационных сетей км 663,7 680,2 681,5 703,3 100,2 103,2 Таблица 9 Благоустройство и озеленение территории города Показатели Ед. изм. Отчет Оценка Темпы роста 2004 2005 2006 2007 2006 к 2005, % 2007 к 2006, % Общая площадь муниципального образования, требующая благоустройства и озеленения тыс.м 2 12985,5 12528,5 12528,5 13948,5 100,0 111,3 Площадь, благоустроенная за год тыс.м 2 681,8 730,5 452,56 141,6 62,0 31,3 Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, км 490,2 524,0 574,0 482,5 109,5 84,1 их удельный вес в общей протяженности % 96,5 97,5 98,1 95,0 Отремонтировано дорог и тротуаров тыс. м 2 681,8 730,5 452,56 141,6 62,0 31,3 Установлено остановочных павильонов ед. 16 86 78 208 90,7 266,7 высажено кустов ед. 23540 74949 26529 26500 35,4 99,9 высажено деревьев ед. 1698 13606 1924 1920 14,14 99,8 Площадь территории, убираемая механизированным способом тыс. м 2 3347,2 3349,0 3292,5 3292,5 98,3 100,0 Ее удельный вес в общей убираемой территории % 29 30 29 29 Наличие специальной техники: мусоровозов ед. 48 54 51 78 94,4 152,9 ассенизационных машин ед. 19 19 21 20 110,5 95,2 машины для уличной уборки ед. 124 134 169 170 126,1 100,6 Таблица 10 Дорожное строительство и содержание дорог местного значения Показатели Ед. изм. Отчёт Оценка Темпы роста 2004 2005 2006 2007 2006 к 2005, % 2007 к 2006, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Площадь дорог (улиц, проездов, набережных) тыс.м 2 4225 4225 4225 4225 100,0 100,0 Площадь дорог (улиц, проездов, набережных), требующих ремонта тыс.м 2 1927,3 2312,76 1541,84 2698,2 66,7 175,0 Отремонтировано дорог (улиц, проездов, набережных) км 124,2 127,2 75,4 18,1 60,0 24,0 Затрачено средств на ремонт дорог — всего, млн. руб. 211,8 230,9 180,53 4,0 70,0 2,5 в том числе: из городского бюджета млн. руб. 155,5 181,7 133,5 4,0 73,5 3,0 из областного бюджета млн. руб. 37,0 49,2 28,17 - 57,3 - Затрачено средств на строительство и ремонт мостов — всего, млн. руб. 3,1 3,7 7,08 4,0 191,4 56,5 в том числе из городского бюджета млн. руб. 3,1 3,7 7,08 4,0 191,4 56,5 Таблица 11 Организация утилизации и переработки бытовых отходов Показатели Ед. изм. Отчет Оценка Темпы роста 2004 2005 2006 2007 2006 к 2005, % 2007 к 2006, % Количество мусоросборочных точек у жилых домов, магазинов и рынков ед. 1514 1383 1419 1419 102,6 100,0 Количество полигонов, свалок и т.д. ед. 3 4 2 2 50,0 100,0 Площадь под полигонами отходов, свалок — всего га 40,1 52,9 34,14 34,14 64,5 100,0 Ежедневный вывоз бытового мусора и жидких отходов — всего тыс.м 3 в сутки 2,5 2,6 2,6 2,6 100,0 100,0 Мощности предприятий по переработке бытовых отходов тыс. т в год 100 (проектная) 200 (проектная) 200 (проектная) 200 (проектная) 100,0 100,0 1.2.2. Пассажирский транспорт Устойчивое функционирование городского пассажирского транспорта является важным по- казателем качества жизни населения города. Основные показатели транспортного обслуживания населения города за 2004 — 2006 гг. и на 2007 г. приведены в таблице 12. Таблица 12 Пассажирский транспорт Показатели Ед. изм. Отчёт Оценка 2007 Темпы роста 2004 2005 2006 2006 к 2005, % 2007 к 2006, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Эксплуатационная протяженность пасса- жирского пути (линии) по видам транспорта — всего, км 1269,7 1327,0 1327,1 1327,1 100,0 100,0 в том числе: трамвайного км 56,2 50,4 58,5 58,5 116,7 100,0 троллейбусного км 117,0 138,4 124,8 124,8 90,2 100,0 автобусного — всего, км 1269,7 1138,2 1143,8 1143,8 100,5 100,0 в том числе муниципального км 629,3 512,3 512,3 512,3 100,0 100,0 Наличие транспортных средств по видам транспорта — всего, 1006 1048 974 927 92,9 95,2 в том числе: трамваев ед. 73 71 70 70 98,6 100 троллейбусов ед. 118 134 118 118 88,0 100 автобусов — всего, ед. 815 843 786 739 93,2 94,0 в том числе муниципальных ед. 393 400 352 305 88,0 86,6 Приобретение подвижного состава по видам транспорта, всего ед./млн. руб. 38/66,7 67/156,5 /40,5* /40,5* - - в том числе: троллейбусов ед./млн. руб. 20/33,7 16/34,9 - - - - автобусов ед./млн. руб. 18/33,0 51/121,6 /40,5* /40,5* - - Число перевезенных пассажиров по видам транспорта — всего, млн. чел. 190,9 205,6 199,6 200,6 97,4 100,5 в том числе: — трамваями млн. чел. 28,6 28,4 25,0 26,0 88,0 104,0 — троллейбусами млн. чел. 41,3 39,7 39,5 40,2 99,4 101,8 — автобусами — всего, млн. чел. 121,0 137,5 135,1 134,4 98,2 99,5 в том числе муниципальными млн. чел. 107,0 86,0 73,0 75,2 84,9 103,0 *— 40,5 млн. руб. — средства из городского бюджета, выделенные на погашение кредита Муниципальный транспорт общественного пользования в 2006 г. насчитывал 540 транспортных средств, из них — 70 трамваев, 118 троллейбусов, 352 автобуса муниципального предприятия и 434 автобуса перевозчиков немуниципальной формы собственности. За 2006 год перевезено 199,6 млн. пассажиров, что на 2,6%меньше, чем в 2005 году. Вместе с тем объем перевозки платных пассажиров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос на 1,3%. В 2006 году предприятиями муниципального пассажирского транспорта по- лучено 485,2 млн. руб. доходов, в том числе за перевозку льготных категорий пассажиров — 95,4 млн. руб. По сравнению с 2005 годом абсолютная сумма доходов возросла на 6,2 млн. руб., до- ходная ставка 1 км пробега увеличилась с 15,5 до 16,4 рубля или на 105,8%. С 1 ноября изменена стоимость и расширен ассортимент проездных билетов. Указанное изменение увеличило доходы муниципальных предприятий за два месяца на 8,1 млн. руб. За прошедший год дополнительно охваченырегулярным транспортнымобслуживанием улицы Катукова, Неделина, Циолковского, Стаханова, Механизаторов, а также новые 26, 27микрорайоны, район ЛТЗ. Были открыты новые муниципальные маршруты№28 «27микрорайон—ул. Механиза- торов —НЛМК» и№31 «НЛМК— ул. Механизаторов — Тех. университет» , что позволило связать кратчайшим путем юго-западный район с левым берегом и снизить интенсивность движения транспорта общего пользования по пр. Победы. Всего за истекший год открыто 7 новых маршрутов, в том числе 1 трамвайный, 4 автобусных муниципальных и 2 автобусных немуниципальных. С целью повышения регулярности движения автобусов на маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками, в 2006 году была проведена договорная кампания по обеспечению диспетчерского управления движением транспортных средств, используемых для регулярных перевозок на маршрутной сетиюридическими лицами немуниципальнойформы собственности и индивидуальными предпринимателями. Врезультате с начала 2006 года 96%автобусов субъектов малого бизнеса диспетчеризированы. Ведется постоянный контроль за соблюдением графиков движения и выполнением рейсов. В 2006 году продолжались работы по обновлению парка транспортных средств. Произошло практически стопроцентное обновление автобусов марки ПАЗ, произведена замена «ГАЗелей» на ПАЗы на маршрутах №№ 378, 370, 324, 332. В течение 2006 года обустроено 9 остановочно-посадочных площадок, установлено 12 стан- дартных каркасно-металлических остановочных павильонов. В 2007 году планируется провести мероприятия: — заключениедоговоров с перевозчиками всехформсобственностина выполнение перевозок по маршрутной сети города; — дальнейшая оптимизация маршрутной сети с координацией работы подвижного состава на отдельном маршруте с работой подвижного состава всех форм собственности на других мар- шрутах и с другими видами городского пассажирского транспорта; —устранение нарушений требований «Правил организации пассажирских перевозок в городе Липецке» перевозчиками всех форм собственности; — развитие укрупненных пассажирских организаций и предприятий и привлечение к об- служиванию городских регулярных маршрутов перевозчиков, имеющих в наличии более 20 ед. транспортных средств; — реализация мероприятий Программы «Развитие пассажирского автомобильного и город- ского электрического транспорта общего пользования в городе Липецке (2006—2008 гг.)». 1.2.3. Планировка и застройка территории города Внастоящее время продолжается корректировка генерального плана городаЛипецка, который определит основные направления дальнейшего развития города. В рамках реализации действующего генплана в 2006 г. институтом «Липецкгражданпроект» были выполнены проекты планировки жилых многоэтажных районов: — ул. 50 лет НЛМК; — микрорайона «Университетский» по ул. Московской; — микрорайона «Елецкий»; — ул. Первомайская —Фрунзе — Калинина; — ул. Гагарина — Качалова — Нестерова — Попова; — реконструкция ул. Интернациональной. Активно ведется коттеджная застройка по ул. Ангарской в пос. Сырский Рудник. Продолжа- ется застройка укрупненных комплексов усадебной малоэтажной застройки по ул. Бородинская — Карбышева и ул. Известковая. Одновременно для обеспечения благоприятных жизненных условий с жилищным строительс- твомведется комплексное освоение территорий: строительство детских садов, школ, поликлиник, торговых центров, физкультурно-оздоровительных, гостиничных комплексов. На данный момент на территории города ведутся работы по размещению многоэтажных и подземных гаражей. В ближайшее время начнется строительство многоэтажного гаража по ул. 50 лет НЛМК, в центре 7-го жилого района, а также на территории новых 26 и 28 микрорайонов. За отчетный период построена, в соответствии с действующим генпланом города Липецка, дорога с проспекта Победы по ул. Механизаторов с выездом на ул. 50 лет НЛМК. Произведены работы по благоустройству города, реконструкции рекреационных территорий, осуществлено строительство новых и реконструкция действующих фонтанов, строительство набережной реки Воронеж. В жилищном строительстве в 2006 году за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 330,14 тыс. кв. м жилья (123,1% к уровню 2005 года), в том числе индивидуального (Продолжение. Начало на 7-8-й стр.) (Продолжение на 10-й стр.)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz