Официальный отдел (Липецкая газета) 2022 г.

Официальный отдел (Липецкая газета) 2022 г.

12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ отдел ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА I №4 /26444/18 ЯНВАРЯ 2022 Продолжение. Начало на 9 -11 -й стр. 20 30_______ ' ____ 40 ’ 50 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000700 I 100 1 о о Г 100 “| 100 I 100 100 100 100 52 55 | 57 60 18,6 19.3 20 1 20.6 100 100 100 1 100 24,3 24,5 24.8 25 I 100 100 100 I 100 ! 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 35,7 35,7 35,7 35,7 . 100 100 100 100 СМ о> |С0 Осо) 89.3 89.4 100 100 100 100 107 107 113 113 7 7 7 7 I I ____ ;_________________ 3 000000 ,00 3000000 ,00 3000000 ,00 3 000 000.00 3 000 000.00 30 00 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 423 990.00 5140200 .00 25 892 837,84 7 000 000.00 13 980 700,00 4 423 990,00 5 140 200,00 11 912 137,84 7 000000 ,00 1 774000 ,00 10460000 ,00 4 660000 ,00 4 660000 .00 1 774 000.00 10460000 .00 4 660000 .00 46 60 000.00 4423990 .00 51 40 200.00 25 892 837,84 7 000000 .00 13980 700.00 44 23 990,00 5140 200.00 11912137 ,84 7 000000 ,00 11 799809 ,65 12 903182 .43 11384 737.99 10771 802,67 10618444 .44 11418444 .44 9900000 .00 9900 000.00 1 181 365.21 1484 737.99 1 484 737.99 871 802.67 10198 666.67 94 62 612,23 9121 212.23 8619260 .92 9 141 400.00 8341 400.00 8000000 .00 8000000 .00 1 057 266,67 1 121 212.23 1 121 212.23 619260 .92 33 263 966.32 43133494 .66 56226288 .06 36 218 563.59 72.9 ВО ' 85 90 74.8 84 89 94 100 100 100 100 100 100 100 100 26.8 27 27 27 2 038 800.00 1 580000 .00 1 580000 .00 1580000 .00 2 038 800.00 1 580000 .00 1580000 .00 1580000 .00 1 415692 .00 1415 692.00 1047 612.00 1 047 612.00 368080 .00 368080 .00 1415692 .00 1415692 .00 1047 612.00 1 047 612.00 368080 .00 368 080.00 80 84 100 100 100000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100000,00 100000.00 100000.00 100000.00 77.5 78,5 79,5 80 30 35 38 40 25 35 42 45 59 95 529.00 59 95 500.00 66 32 700.00 6453504 .00 637 200.00 458004 .00 5 995 529,00 5 995 500.00 5 995 500.00 5 995500 .00 1 172000.00 842 405.41 867 280.00 623 380.00 304 720.00 219025.41 9000675 .70 6469468 .90 6 660 500.00 4 787 407.00 2 340 175.70 1 682 061.90 18 258 700.00 30798300 .00 44 101 328.00 39 745 317,00 14 441 808.00 10085797 .00 18258 700,00 30 798300 .00 29659 520.00 29659520 .00 5 995 529.00 5 995 500.00 6 632 700.00 64 53 504.00 637 200.00 458004 .00 59 95 529,00 5995 500.00 5995500 .00 5 995 500.00 9000675 .70 6469468 .90 6 660 500.00 4 787407 ,00 2 340175 .70 1 682061 .90 5 719 000.00 5 878 300,00 21 092 880.00 15 206 378.00 13018731 ,00 8662 720.00 5 719 000.00 58 78 300.00 8 074 149.00 6 543658 .00 1 172 000.00 842 405.41 867 280.00 623380 .00 304 720,00 219025.41 26 393 029.00 38473 800.00 64 002 395,70 56 606 387.31 14 210439634 ,49 14 659 909 132.10 15 027 320 798.93 15357 457 939.39 271 151 100,00 200 591 908.00 208 721 837,00 216 854 709,00 271 151 100,00 200591 908,00 208 721 837,00 216854 709,00 I 351718504,26" г 463401680 .17 513401 680,17 653 402 580.14 Г 62 958 900,00 I 61301 100,00 61 301 100.00 61 301 100,00 288759604 ,26 | 402 100580,17 452100 580,17 592101480 ,14 Г ^ь - 8 995 529,00 8 995 529,00 8 995 500.00 9 632 700.00 9 453 504,00 637 200,00 458 004.00 1 8 995 500,00 8 995 500,00 8 995 500.00 6 500 000.00 7 672 000,00 7 342 405,41 867 280,00 623 380.00 7 6 500 000,00 68 04 720,00 6 719025,41 ^ 1 537 132 648,93 ^ 343 781 600,00 1 191 112417,05 ’’ 2 238 6 3 1,88 12 041 314852 ,30 * 5047 018 998,00 6 607 784 988,30 304 866,00 386 206 000,00 127 000,00 127 000,00 _1 679 941 043,93 364 290 700,00 1^13044 393,71___ \ 2 605 950,22 I ______________ I 12 300 352 000,60 1 4 843 718 300,00 I 7 069 887 700,00 I 1 714 574 261,76 388 629 700,00 ] 1 323 338 6 11,54 2 605 950,22 1 702 058 731,84___ 383 110б07,00___ | _1_317457 161,25 | 1 4 9 1 0 63,59 ; I 12 768 2 19 009,00 1 5 339 047 309,00 _1 _7 042 425 700,00 ; 540 000,00 386 206 000,00____! 127 000,00 '[______127 000,00 127 000,00 ] __ __ . _ _ _ I 12. В Приложении 2 к государственной программе Липецкой области -Социаль­ ная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»: 12 573 191 320,00 5 155 207 720,00 '7 031 237 600,00 | 540 000,00 540 666,00 _ ; 386 206 000,00 ___ 386 206 000,00 - - - — ‘ 1 127 000,00 127 000,00 127 000,00 1) в разделе 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6: дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания: «25. Количество специалистов исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж­ дений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, прошедших обучение (переподготовка, повышение квалификации) по русскому жестовому языку в рамках под­ программы (нарастающим итогом).»; 2) в разделе 4. Перечень мероприятий подпрограммы 6: абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Реализация социальных проектов, направленных на интеграцию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением зрительных функций с ограничением способности к передвижению, ориента­ ции, самообслуживанию 2 и 3 степени, нуждающихся в средствах реабилитации при осуществлении трудовой деятельности или при получении высшего или среднего про­ фессионального образования, смартфонами и программным обеспечением для установки на смартфоны, обеспечивающим речевой выход и СРЗ-навигацию, ноутбуками и программным обеспечением для установки на ноутбуки, обеспечивающим речевой выход; незрячих и слабовидящих инвалидов (детей-инвалидов) с сахарным диабетом глюкометрами говорящими; инвалидов (детей-инвалидов) с муковисцидозом ингаляторами и/или небулайзерами к ним, пульсоксиметрами. В целях реализации данного ме­ роприятия планируется предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям;»; 3) в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 в разрезе основных мероприятий и источников финансирования»: пункт 4 изложить в следующей редакции: 1 195,5 - реализация социальных проектов, направленных на интегра- |Управление| 14 779.5 1 1 300.0 1 300.0 1 015,5 цию инвалидов (детей-инвалидов) в общество путем обеспечения :социальной средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной про- политики граммой реабилитации: ;Липецкой инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением зрительных функций области с ограничением способности к передвижению, ориентации, само­ обслуживанию 2 и 3 степени, нуждающихся в средствах реабили­ тации при осуществлении трудовой деятельности или при полу­ чении высшего или среднего профессионального образования, смартфонами и программным обеспечением для установки на смартфоны, обеспечивающим речевой выход и СРЗ-навигацию, ноутбуками и программным обеспечением для установки на ноут­ буки, обеспечивающим речевой выход; незрячих и слабовидящих инвалидов (детей-инвалидов) с сахар­ ным диабетом глюкометрами говорящими; инвалидов (детей-инвалидов) с муковисцидозом ингаляторами и/ или небулайзерами к ним, пульсоксиметрами. ________ ; 1 195,5 1 195,5 1 195.5 1 595,5 1 595,5 1 595,5 1 595,5 пункт 31 изложить в следующей редакции: 31. Основное Всего: 358 320,0 33 826.0 39 623.4 62 073,6 50 377.5 39 175.7 38 116.6 19 116.2 9 198.0 18600.2 33 552.8 14660.0 мероприя- тие 2 под­ программы 6. Меро­ приятия, направ- ленные на повыше- Федеральный бюджет, в том числе: 110 385.9 13 760.0 23 970.0 26 533,0 14 680,7 7 366,5 3218.1- 6 876.9 0.0 0.0 13980.7 Минтруд России (прогноз) 86487.4 13 760,0 23 970,0 22 568.5 13611,3 4 980,7 720.0 6 876.9 Минобразования России (прогноз) 23 898.5 3 964.5 1 069.4 2 385.8 2 498.1 13980.7 Областной бюджет, в том числе: 247 934,1 20 066.0 15 653.4 35 540,6 35 696.8 31 809.2 34 898,5 12 239,3 9 198,0 18600.2 19572,1 14 660,0 Управление социальной политики Липецкой об­ ласти 90 368,1 9 685.0 9 253.0 10 323.0 12 125.9 13 723.9 10 881.9 2821 .4 1 774,0 10460.0 4 660.0 4660 .0 ние уровня Управление здравоохранения Липецкой области 34 936.1 6 500.0 2 322.4 3 000.0 2113 .7 3 000.0 3 000.0 3000 .0 3000 .0 3 000.0 3000 .0 3000 .0 доступно­ сти при- Управление образования и науки Липецкой обла­ сти 106 285.9 3 717.0 3 000,0 19 489.6 17 778,9 13 278.0 14871,5 5 674,6 4424 .0 5 140,2 11 912,1 7 000,0 объектов и услуг в приоритет- ных сферах жизнедея- Управление физической культуры и спорта Липец­ кой области 1 830.5 62.0 283.0 253.0 932.5 300.0 Управление культуры и туризма Липецкой области 14 294.5 93.0 795.0 2 265.0 2 745.8 1 507.3 6145.1 743.3 Управление дорог и транспорта Липецкой области 210.0 210.0 тельности инвалидов и других МГН: Управление записи актов гражданского состояния и архивов Липецкой области 9.0 9.0 пункт 33 изложить в следующей редакции; 33. - адаптация Всего 165 299.2 28 294.9 34 532.0 21 710.3 14610.1 12 192.9 13 704.0 6701 .0 4 774.0 13460.0 7660 .0 7 660.0 приоритет­ ных объек- Федеральный бюджет Минтруд России (прогноз) 54 537,2 13 760.0 23 970.0 10 477.3 4 229.2 2 100.7 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 Областной бюджет всего, в том числе: 110 762.0 14 534,9 10 562.0 11 233.0 10 380.9 10092.2 13 704.0 6 701,0 4 774.0 13460.0 7 660.0 7 660.0 территорию Управление социальной политики Липецкой об­ ласти 57 374,4 5 960,0 5 700,0 6 770,0 4 588,9 5 284.9 4 558.9 2 957,7 1 774,0 10460,0 4 660,0 4660 .0 услуг в при­ оритетных сферах жиз- Управление здравоохранения Липецкой области 32 197.7 5 300.0 784.0 3 000.0 2113 ,7 3 000.0 3 000.0 3 000.0 3000 .0 3 000.0 3000 .0 3000 .0 Управление образования и науки Липецкой об­ ласти 6 274,9 3 274,9 3 000.0 недеятель- ности инва- Управление физической культуры и спорта Ли­ пецкой области 1 768.5 283.0 253,0 932.5 300,0 лидов и дру гих МГН Управление культуры и туризма Липецкой об­ ласти 12 936.5 795.0 1 000.0 2 745,8 1 507,3 6 145.1 743,3 Управление дорог и транспорта Липецкой об­ ласти 210,0 210.0 пункт 34 изложить в следующей редакции: 34. - создание условий в дошкольных организациях, общеобразователь­ ных организациях, организациях до- полнительного образования, сред­ него профессионального образо­ вания, организациях, оказывающих психолого-медико-педагогическую помощь, для инклюзивного образо- вания детей-инвалидов, инвалидов, включая создание безбарьерной среды для беспрепятственного до­ ступа и оснащение организаций спе­ циальным, учебным, реабилитацион­ ным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, а также созда­ ние базовой профессиональной об­ разовательной организации, обе­ спечивающей поддержку областных систем инклюзивного профессио­ нального образования инвалидов Всего: 141 436.8 35 545.3 28 230.4 18 543.8 18 089.6 12 551.5 4 424.0 5140 .2 11912.1 7000 .0 Федеральный бюджет (прогноз), в том числе: 41 868.0 16 055,7 10451,5 5 265.8 3218.1 6876 .9 Минтруд России (про­ гноз) 31 950,2 12 091,2 9 382,1 2 880.0 720.0 6 876.9 Минобразования России (прогноз) 9917 ,8 3964 .5 1 069.4 2 385.8 2 498,1 Управление образова­ ния и науки Липецкой области 99 568,8 19489.6 17778.9 13278,0 14 871,5 5 674.6 4 424,0 5140 .2 11 912,1 7 000.0 пункт 39 изложить в следующей редакции: 39. Основное мероприятие 4 подпро­ граммы 6. Предоставление субси­ дий местным бюджетам на реали­ зацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по созда­ нию в общеобразовательных орга­ низациях условий для инклюзивно­ го образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспре­ пятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом Всего 149 386.2 37 221.9 38785.3 4445 .0 6 355.6 15 718.8 11799.8 12 903.2 11 384.7 10771,8 Федеральный бюджет (прогноз), в том числе; 52 910.6 25 421.9 24 104,7 720,0 2 664,0 0.0 Федеральный бюджет Минтруд России (про­ гноз) 3 384.0 720,0 2664 .0 Федеральный бюджет Минобрнауки России (прогноз) 49 526.6 25 421,9 24 104,7 Управление образова­ ния и науки Липецкой об­ ласти 79 785,9 8 000,0 10 330,6 4000 ,0 5 000,0 10618.4 10618,4 11418,4 9900 .0 9900 .0 Местные бюджеты (про­ гноз) 16689.7 3 800,0 4 350.0 445,0 635.6 2436 .4 1 181,4 1484.7 1484,7 871.8 пункт 40 изложить в следующей редакции: 40. Основное мероприятие 5 подпро- граммы 6. Предоставление субси­ дий местным бюджетам на реали- зацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по соз- данию условий для инклюзивно­ го образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных ор­ ганизациях Всего 86 990.6 I 7 347.0 12 250.0 9 975.8 8 713.7 11 302.4 10 198.7 9462 .6 9 121.2 8619 .3 Федеральный бюджет Минтруд России (прогноз) 8 553.6 1 197.0 4 389,3 761.4 1 842.3 363.6 Управление образования и науки Липецкой области 68 019.3 4 735,0 6445 ,7 8 214.4 6000 ,0 9141 ,4 9141 ,4 8 341,4 8000 ,0 8000 ,0 Местные бюджеты (про­ гноз) 10417,7 1 415,0 1 415,0 1 000.0 871,4 1 797,4 1 057.3 1 121,2 1 121,2 619.3 4) таблицу «Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6» Приложения 1 к подпрограмме 6 «Доступная среда» государственной программы Липецкой № Цель и задачи Программы субъекта Перечень целевых показа- Единицы Факти- Изменение значений по годам реализации подпрограммы Плани- п/п Российской Федерации телей (индикаторов) измере­ ния ческое эначе- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 руемое значе- ние на ние на момент момент раз­ работ­ ки Про- граммы оконча­ ния дей­ ствия подпро­ граммы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Цель подпрограммы 6 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея­ тельности инвалидов и других МГН в Липецкой области Доля доступных для инва­ лидов и других МГН при­ оритетных объектов соци­ альной, транспортной, ин­ женерной инфраструктуры в общем количестве при­ оритетных объектов в Ли­ пецкой области процент 15,6 72 77 85 87.5 89.8 98.3 100 100 100 100 100 100 Доля инвалидов, положи­ тельно оценивающих отно­ шение населения к пробле­ мам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов вЛипецкой об­ ласти процент 15 18 21 50,1 50,6 51,2 69 69.5 69,5 2. Задача 1 подпрограммы 6 Формирование условий для просве­ щенности граждан в вопросах инва­ лидности и устранения отношенче­ ских барьеров в Липецкой области Доля граждан, признаю­ щих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опро­ шенных граждан в Липец­ кой области процент 38,7 41.9 45.1 86.7 86.9 87,2 87.2 Доля инвалидов, обеспе- процент 0.01 0.03 0.04 0,05 0.06 0,07 0,11 0.12 0.18 0,2 0.23 0,26 0,26 ченных техническими сред­ ствами реабилитации в соответствии с индивиду­ альной программой ре­ абилитации инвалидов в рамках подпрограммы, в общей численности инва­ лидов в Липецкой области 3. Задача 2 подпрограммы 6 Доля приоритетных объек- Оценка состояния доступности при- 'тов и услуг в приоритетных оритетных объектов и услуг и фор- ;сферах жизнедеятельности мирование нормативной правовой и инвалидов, нанесенных на методической базы по обеспечению карту доступности Липец- доступности приоритетных объек- кой области по результатам тов и услуг в приоритетных сферах их паспортизации, среди жизнедеятельности инвалидов и всех приоритетных объек- других МГН в Липецкой области тов и услуг процент 15 20 77 83 86 89 92 100 100 Количество специалистов человек 50 50 100 70 10 Г 70 70 70 70 !исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, государ­ ственных и муниципальных учреждений в приоритет­ ных сферах жизнедеятель­ ности инвалидов, посетив- в год ших семинары по вопросам :создания доступной сре­ ды для инвалидов и других МГН в рамках подпрограм­ мы, в год Количество специалистов исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, государ­ ственных и муниципальных учреждений в приоритет­ ных сферах жизнедеятель­ ности инвалидов, про­ шедших обучение(пере­ подготовка. повышение квалификации) по русско­ му жестовому языку в рам­ ках подпрограммы (нарас­ тающим итогом) человек I I I I I I | I ! I 20 30 40 50 50 Продолжение на 13-й стр.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMyMDAz